Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район" |
|||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
|||||
Соисполнители муниципальной программы |
1. Администрация Порховского района Псковской области 2. Финансовое управление Порховского района 3. Юридический отдел Администрации Порховского района |
|||||
Участники муниципальной программы |
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района 2. Муниципальное казенное учреждение "Стадион" 3. Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" 4. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района 5. Управление образования Порховского района 6. Финансовое управление Порховского района 7. Юридический отдел Администрации Порховского района |
|||||
Цель муниципальной программы |
Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной бюджетной политики, повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
|||||
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления 2. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами 4. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
|||||
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. (чел.) 2. Численность казенных учреждений (ед.) 3. Количество выявленных, административных правонарушений (чел.) 4. Доля заемных средств в общем объеме бюджета (%) 5. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % (%) 6. Исполнение государственных полномочий - %. (да/нет) 7. Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" (ед.) 8. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет (ед.) |
|||||
Подпрограммы программы |
1. Обеспечение функционирования администрации муниципального образования 2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции 3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом 4. Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании |
|||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2021 - 2024 гг. |
|||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Источники |
Всего (руб.) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
федеральный бюджет |
4747731.07 |
1343250.00 |
1123872.55 |
1122884.46 |
1157724.06 |
|
областной бюджет |
17141803.83 |
3752203.83 |
4488200.00 |
4447200.00 |
4454200.00 |
|
местный бюджет |
187736812.35 |
60147811.63 |
53594950.00 |
42517321.72 |
31476729.00 |
|
бюджет поселений |
6936579.95 |
1716579.95 |
1740000.00 |
1740000.00 |
1740000.00 |
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
всего по источникам |
216562927.20 |
66959845.41 |
60947022.55 |
49827406.18 |
38828653.06 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" 1 ед. 3. Исполнение государственных полномочий - %. 1 да/нет 4. Количество выявленных, административных правонарушений 13 чел. 6. Численность казенных учреждений 2 ед. 7. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет 36 ед. 8. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. 3,06 чел. |
1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной программы: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления является одним из приоритетных направлений, зафиксированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.
Указанной Концепцией предусматривается, в том числе, осуществление деятельности по следующим приоритетным направлениям:
- кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами и органами местного самоуправления, совершенствование системы государственного контроля (надзора), предполагающее сокращение административных ограничений предпринимательской деятельности, обеспечение эффективной регламентации полномочий органов по государственному контролю (надзору) и повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора);
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня доступности и качества предоставляемых на ее основе услуг;
- существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов, обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Указанные положения нашли отражение в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года, в рамках которых для повышения эффективности деятельности органов государственной власти и повышения качества государственных услуг предусматриваются:
- внедрение новых принципов кадровой политики на государственной гражданской службе и совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих, развитие конкурсной системы замещения вакантных должностей в органах государственного управления;
- реализация современных принципов работы контрольных (надзорных) органов, включая введение практики публичной отчетности об итогах проверок и оптимизацию затрачиваемых на их проведение ресурсов;
- завершение внедрения технологий электронного правительства;
- создание центров предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" в каждом городском округе и муниципальном районе.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию органов местного самоуправления, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. Тем самым коррупция подрывает доверие населения к органам местного самоуправления, становится существенным тормозом экономического и социального развития.
Ядро коррупции составляет взяточничество, однако наряду с этим опасным преступлением она имеет обширную периферию, включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера.
Необходимым условием эффективности противодействия коррупции является повышение уровня правовой грамотности населения и создание такого психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к коррупции становится нормой, поскольку фактором, способствующим живучести и распространению коррупции, является привыкание и терпимость к ней, недооценка общественным мнением ее опасности и вреда. На преодоление этих негативных явлений общественного сознания направлены предусмотренные программой меры антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания.
В условиях современного бюджетного законодательства собственных доходов местного бюджета, получаемых в виде налоговых и неналоговых доходов, недостаточно для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального района, исполнения возложенных на них функций и решения социально-экономических задач.
Добиться улучшения текущей ситуации, связанной с недостаточной обеспеченностью местного бюджета финансовыми средствами, возможно путем создания на местном уровне условий для увеличения доходного потенциала местного бюджета, повышения качества администрирования доходов местного бюджета, совершенствования межбюджетных отношений и механизмов эффективного управления муниципальным имуществом в рамках среднесрочных ориентиров. Значительную роль в повышении доходного потенциала местного бюджета также играет развитие на территории муниципального района малого и среднего предпринимательства.
Органами местного самоуправления ведется работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений с целью оптимизации расходов бюджетов, повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, создания стимулов и мотиваций для муниципальных учреждений к эффективному использованию финансовых ресурсов и муниципального имущества, а также повышения ответственности муниципальных учреждений за конечные результаты их деятельности.
Планирование и исполнение расходов местного бюджета в настоящее время осуществляется по целевому назначению, но без достаточного учета эффективности и результативности использования бюджетных средств, используемых муниципальными учреждениями для оказания муниципальных услуг. Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств требуют комплексного реформирования муниципального финансового контроля.
Решение обозначенных проблем позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам выполнение задач и мероприятий, направленных на укрепление доходной базы местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер.
Политика до 2024 года будет строиться на следующих принципах: забота о человеке, повышение благосостояния, создание комфортных условий для проживания и обеспечение социальных гарантий населения.
Социальная политика будет ориентирована на адресную поддержку малообеспеченных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, муниципальных служащих.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотренные нормативными правовыми актами включают: выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим.
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан.
Необходимо продолжить решение вопросов социальной поддержки пожилых людей программно-целевым методом, что позволит повысить социальную активность граждан старшего поколения и при этом повысить качество жизни пожилых.
3. Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы
Цель: Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.
Задачи:
- организационно-методическое содействие в формировании высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- формирование положительного имиджа муниципального служащего и отношения жителей муниципального района к муниципальной службе и служащим;
- совершенствование системы профессиональной компетентности и роста муниципальных служащих с использованием современных технологий обучения;
- внедрение в практику муниципального управления современных научных подходов к подбору, оценке, расстановке и адаптации кадров;
- развитие материально-технической базы, оснащение современным компьютерным оборудованием и оргтехникой Администрации муниципального района;
- активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции в муниципальном образовании;
- вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном районе, поддержка общественных антикоррупционных инициатив;
- развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании;
- увеличение доходов местного бюджета;
- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе;
- развитие программно-целевого планирования, развитие бюджетирования, ориентированного на результат;
- повышение результативности муниципального финансового контроля;
- улучшение качества финансового менеджмента;
- повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной поддержки муниципальных служащих;
- совершенствование мер социальной поддержки пожилых людей;
Период реализации программы с 2021 по 2024 года.
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования. Цель: Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.
2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции.
Цель: Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования.
3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом.
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.
4. Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании.
Цель: Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2024 годы по составит 216562927.20 рублей, в том числе:
на 2021 год - 66959845.41 рублей;
на 2022 год - 60947022.55 рублей;
на 2023 год - 49827406.18 рублей;
на 2024 год - 38828653.06 рублей;
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Перечень рисков выглядит следующим образом:
- снижение управляемости и адаптивности органов местного самоуправления по вопросам муниципального управления;
- игнорирование общественного мнения по решению проблем в экономической и социальной сферах в муниципальном образовании муниципального района;
- проявление коррупциогенных факторов в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления.
- изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, Российской Федерации, Псковской области, Порховском районе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение ставок процента Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической стабильности и др.);
- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;
- возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;
- необоснованное увеличение муниципального долга района и дефицита бюджета муниципального района;
- необоснованное принятие решений, приводящее к нарушению единства бюджетной системы Российской Федерации.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- детальное планирование мероприятий Программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- принятие иных мер в соответствии с полномочиями.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить уровень доверия граждан к муниципальным служащим;
- повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;
- расширить участие гражданского общества в принятии управленческих решений в социально-экономической и политической сферах;
- повысить уровень информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления;
- снизить административные барьеры при осуществлении органами местного самоуправления контрольной деятельности;
- повысить эффективность работы аппарата;
- устойчивое развитие безопасности и хранения информации;
- обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета, усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, повысить качество и объективность планирования бюджетных ассигнований;
- улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдать требования бюджетного законодательства;
- обеспечить допустимый и экономически обоснованный объем и структуру муниципального долга;
- обеспечить сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности путем предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- повысить эффективность использования бюджетных средств;
- обеспечить открытость и прозрачность деятельности финансового управления путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о бюджетном процессе;
- обеспечить качественное управление муниципальными финансами, бюджетным процессом;
- обеспечить эффективную организацию муниципального контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств путем сокращения неправомерных расходов бюджета, недопущения фактов нецелевого использования бюджетных средств, стопроцентного возмещения в доходы бюджета средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства.
- обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий.
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования |
|||||
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Порховского района Псковской области |
|||||
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" 2. Муниципальное казенное учреждение "Стадион" 3. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района 4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|||||
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления |
|||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация проведения выборов 2. Повышение эффективности функционирования Администрации Порховского района 3. Повышение эффективности функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом 4. Повышение эффективности функционирования организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций |
|||||
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. - ед. 2. Численность казенных учреждений - ед. |
|||||
Проекты, реализуемые подпрограммой. |
|
|||||
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Проведение муниципальных выборов 2. Управление муниципальным имуществом 3. Функционирование администрации муниципального образования 4. Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций |
|||||
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |
|
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021 - 2024 гг. |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
федеральный бюджет (по согласованию) |
307331.07 |
266470.00 |
36202.55 |
2794.46 |
1864.06 |
|
областной бюджет (утверждено) |
2387000.00 |
686000.00 |
559000.00 |
567000.00 |
575000.00 |
|
местный бюджет (по согласованию) |
157122746.63 |
50150365.91 |
45554810.00 |
35729081.72 |
25688489.00 |
|
бюджет поселений |
6936579.95 |
1716579.95 |
1740000.00 |
1740000.00 |
1740000.00 |
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
всего по источникам |
166753657.65 |
52819415.86 |
47890012.55 |
38038876.18 |
28005353.06 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. - 3.06 ед. 2. Численность казенных учреждений - 2 ед. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основными задачами в области реализации административной реформы являются: повышение результативности муниципального управления, снижение неэффективных бюджетных расходов; формирование и реализация кадровой политики с учетом перспектив развития Порховского района; создание условий для внедрения инновационных технологий.
Органы местного самоуправления наделены большим объемом полномочий и функций. Кадровая политика является одним из средств повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Она реализуется путем формирования и эффективного использования кадрового состава, обладающего необходимыми качествами и способного ответить требованиям современного уровня развития местных органов управления.
В муниципальном образовании "Порховский район" численность муниципальных служащих, финансируемых из средств бюджета, составляет 62 человека, в том числе в администрации муниципального района 37 человек.
Следует отметить, что в числе задач и мероприятий подпрограммы значительное место отведено профессиональному развитию муниципальных служащих, в т.ч. по объему выделяемых бюджетных ассигнований. Уровень знаний и профессиональных навыков оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых муниципальными служащими решений. Подпрограмма предусматривает возможность обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, обмен опытом с другими территориями, участие в конференциях, семинарах, "круглых столах".
Другим важным моментом развития профессиональных компетентностей муниципальных служащих, получившим отражение в подпрограмме, является смещение акцентов с процесса на результат обучения, а также выстраивание системы взаимосвязей и взаимозависимостей между функционалом служащего, уровнем знаний и должностным ростом.
Из всего вышеизложенного следует, что главным критерием, отличающим новый этап развития муниципальной службы, является комплексный подход к решению поставленных задач, т.е. превращение разрозненных программных мероприятий в целостную систему работы с кадрами и оздоровление профессиональной среды, которая их окружает.
Данные основы необходимо развивать, превращая их в работоспособные технологии управления кадрами и механизмы их обеспечения. В частности:
- шире внедрять систему нематериального стимулирования, в т.ч. через развитие организационной культуры; вводить механизмы мотивации труда, направленные на повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы на рынке труда и позволяющие привлекать, сохранять и развивать потенциал муниципальной службы за счет высококвалифицированных кадров;
- развивать диалог с обществом, в т.ч. с целью формирования положительного облика муниципального служащего и высокого имиджа муниципальной службы;
- активнее внедрять информационные технологии и продолжить автоматизацию кадровых процедур;
- развивать материально-техническую базу, оснащение современным компьютерным оборудованием и оргтехникой Администрации муниципального образования;
- повышать профессиональную заинтересованность муниципальных служащих в длительном прохождении муниципальной службы;
- проводить работы по информатизации и введению новых информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения открытости деятельности Администрации, а также повышения эффективности управления кадровым составом.
Также для нормальной работы муниципальных служащих необходимо обеспечить материальную базу для полноценного учебного процесса в соответствии с действующими санитарными нормами.
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит качественно преобразовать систему муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, тем самым существенно повысить эффективность и результативность кадровой политики на муниципальной службе.
2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы
Цель: Эффективное функционирование системы муниципального управления.
Задачи:
- организационно-методическое содействие в формировании высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- формирование положительного имиджа муниципального служащего и отношения жителей муниципального района к муниципальной службе и служащим;
- совершенствование системы профессиональной компетентности и роста муниципальных служащих с использованием современных технологий обучения;
- внедрение в практику муниципального управления современных научных подходов к подбору, оценке, расстановке и адаптации кадров;
- развитие материально-технической базы, оснащение современным компьютерным оборудованием и оргтехникой Администрации муниципального района;
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит качественно преобразовать систему муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, тем самым существенно повысить эффективность и результативность кадровой политики на муниципальной службе.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
На реализацию подпрограммы направлены следующие основные мероприятие:
1. Проведение муниципальных выборов
2. Управление муниципальным имуществом
3. Функционирование администрации муниципального образования
4. Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2024 годы составит 166753657.65 рублей, в том числе:
на 2021 год - 52819415.86 рублей;
на 2022 год - 47890012.55 рублей;
на 2023 год - 38038876.18 рублей;
на 2024 год - 28005353.06 рублей.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить уровень доверия граждан к муниципальным служащим в Порховском районе;
- повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;
- расширить участие гражданского общества в принятии управленческих решений в социально-экономической и политической сферах;
Результаты подпрограммы будут способствовать повышению престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих.
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции |
|||||
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Юридический отдел Администрации Порховского района |
|||||
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Юридический отдел Администрации Порховского района
|
|||||
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования |
|||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Повышение эффективности функционирования организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций.. |
|||||
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Количество выявленных, административных правонарушений - чел. |
|||||
Проекты, реализуемые подпрограммой. |
|
|||||
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции
|
|||||
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |
|
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021 - 2024 гг. |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (утверждено) |
4000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
местный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
бюджет поселений |
|
|
|
|
|
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
всего по источникам |
4000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Количество выявленных, административных правонарушений - 13 чел. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного самоуправления в Порховском районе.
Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение причин, ее порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления Порховского района самостоятельны в решении вопросов противодействия коррупции, организация работы по данному направлению осуществляется комплексно на всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики.
Регулирование отношений в сфере противодействия коррупции осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", Указами Президента Российской Федерации "О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции" и "О национальном плане противодействия коррупции".
Сформирована устойчивая тенденция осуществления антикоррупционной политики в рамках программного метода. Реализация подпрограммы позволит сформировать систему мероприятий по противодействию коррупции, включившую в себя следующие направления:
- формирование организационной основы профилактики коррупционных проявлений;
- формирование правовой основы обеспечения антикоррупционной деятельности;
- организация антикоррупционного образования и пропаганды (информационное освещение антикоррупционной деятельности муниципального района;
- организация обучения работников Администрации муниципального района по вопросам противодействия коррупции, распространение среди муниципальных служащих памятки об основах антикоррупционного поведения, проведение семинаров с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции.
Несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему затрудняет нормальное функционирование общественных механизмов, вызывает у населения серьезную тревогу и недоверие к органам местного самоуправления муниципального района, создает негативный имидж муниципального района, снижая его социальную и инвестиционную привлекательность. Одной из нерешенных проблем остается низкий уровень правовой грамотности населения, отсутствие механизмов вовлечения граждан в сферу активной антикоррупционной деятельности, недостаточная информационная открытость органов местного самоуправления.
Данные обстоятельства обуславливают необходимость решения проблемы программным методом, что позволит обеспечить комплексность и последовательность проведения антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль за результатами.
Реализация подпрограммы будет способствовать совершенствованию системы противодействия коррупции в муниципальном районе, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района на период до 2024 года противодействие коррупции отнесено к приоритетам социально-экономического развития района.
Целью программы является: Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования.
Задачи по ее реализации:
- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании, выявление и устранение коррупционных рисков;
- совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления муниципального образования;
- активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции в муниципальном образовании;
- вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном районе, поддержка общественных антикоррупционных инициатив;
- развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании муниципального района.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
Основное мероприятие подпрограммы сформировано таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы:
1. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2024 годы по составит 4 000.00 рублей, в том числе:
на 2021 год - 1 000.00 рублей;
на 2022 год - 1 000.00 рублей;
на 2023 год - 1 000.00 рублей;
на 2024 год - 1 000.00 рублей.
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить уровень информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления;
- устойчивое развитие безопасности и хранения информации.
Итоговые результаты: 1. Количество выявленных, административных правонарушений - 13 ед.
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом |
|||||
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
|||||
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Финансовое управление Порховского района |
|||||
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами |
|||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами 2. Эффективное управление муниципальным долгом |
|||||
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
|
|||||
Проекты, реализуемые подпрограммой. |
|
|||||
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Совершенствование и развитие бюджетного процесса 2. Управление муниципальным долгом |
|||||
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |
|
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021 - 2024 гг. |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (утверждено) |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет (по согласованию) |
23773386.48 |
8302766.48 |
6323540.00 |
5073540.00 |
4073540.00 |
|
бюджет поселений |
|
|
|
|
|
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
всего по источникам |
23773386.48 |
8302766.48 |
6323540.00 |
5073540.00 |
4073540.00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
|
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В условиях современного бюджетного законодательства собственных доходов местного бюджета, получаемых в виде налоговых и неналоговых доходов, недостаточно для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального района, исполнения возложенных на них функций и решения социально-экономических задач.
Добиться улучшения текущей ситуации, связанной с недостаточной обеспеченностью местного бюджета финансовыми средствами, возможно путем создания на местном уровне условий для увеличения доходного потенциала местного бюджета, повышения качества администрирования доходов местного бюджета, совершенствования межбюджетных отношений и механизмов эффективного управления муниципальным имуществом в рамках среднесрочных ориентиров. Значительную роль в повышении доходного потенциала местного бюджета также играет развитие на территории муниципального района малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с Федеральным законом N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" от 8 мая 2010 года органами местного самоуправления ведется работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений с целью оптимизации расходов бюджетов, повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, создания стимулов и мотиваций для муниципальных учреждений к эффективному использованию финансовых ресурсов и муниципального имущества, а также повышения ответственности муниципальных учреждений за конечные результаты их деятельности.
Планирование и исполнение расходов местного бюджета в настоящее время осуществляется по целевому назначению, но без достаточного учета эффективности и результативности использования бюджетных средств, используемых муниципальными учреждениями для оказания муниципальных услуг. Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств требуют комплексного реформирования муниципального финансового контроля.
Решение обозначенных проблем позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам выполнение задач и мероприятий, направленных на укрепление доходной базы местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района.
Для достижения цели Программы необходимо выполнение следующих задач:
- увеличение доходов местного бюджета;
- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе;
- развитие программно-целевого планирования, развитие бюджетирования, ориентированного на результат;
- повышение результативности муниципального финансового контроля;
- улучшение качества финансового менеджмента.
Для решения поставленных задач в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по следующим основным направлениям:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Порховского района.
2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления.
3. Оптимизация функций и повышение эффективности муниципального управления.
4. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг.
5. Реформирование системы муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.
6. Развитие информационной системы управления финансами муниципального района.
7. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района
Сбалансированность местного бюджета является важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по исполнению своих полномочий, а также необходимым условием решения задач, поставленных подпрограммой.
Для повышения эффективности деятельности муниципального района в сфере бюджетной политики необходимо установление и соблюдение следующих принципов бюджетной политики:
1) консервативность и надежность экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования;
2) формирование местного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района, основанного на реалистичных оценках;
3) минимизация дефицита местного бюджета и муниципального долга;
4) стабильность и предсказуемость налоговой политики;
5) полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая в том числе бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);
6) планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
7) принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения доходных источников на весь период исполнения;
8) принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации;
9) соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах сокращения ранее принятых обязательств (в случае необходимости).
Для дальнейшего внедрения указанных выше принципов планируется реализовать следующие основные меры:
1) совершенствование планирования при формировании местного бюджета;
2) использование для целей бюджетного планирования реалистичного прогноза;
3) рациональное, с максимальным эффектом, расходование бюджетных средств на инвестиционное развитие, совершенствование мониторинга реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет бюджетных средств, а также процедуры принятия решений о реализации новых инвестиционных проектов. В силу ограниченности бюджетных инвестиционных ресурсов необходимо обеспечение их концентрации на реализации приоритетных, экономически и социально значимых для муниципального района инвестиционных проектов;
4) совершенствование процедур предоставления муниципальных гарантий, что является необходимым условием совершенствования управления рисками и их снижения при выполнении долговых обязательств муниципального района;
5) совершенствование долговой политики, которая должна осуществляться строго в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
6) развитие доходной базы местного бюджета путем проведения углубленного анализа предоставляемых льгот по налогам и сборам, их финансовых последствий и оптимизации предоставляемых льгот; создания условий для повышения деловой активности малого и среднего предпринимательства; повышения эффективности функционирования муниципальных унитарных предприятий, а также полного учета объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального района;
7) ведение реестра расходных обязательств в соответствии с федеральными и областными нормативными документами;
8) обеспечение формирования и реализации муниципальных программ с учетом оценки их результативности и эффективности, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ;
9) совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения местного бюджета.
В целях обеспечения стабильной доходной базы местного бюджета, создания устойчивых стимулов для органов местного самоуправления по ее наращиванию необходимо:
1) выявлять резервы роста реальных доходов налогоплательщиков и налога на доходы физических лиц;
2) проводить ежегодный анализ бюджетной и социальной эффективности применения налоговых льгот по местным налогам;
3) осуществлять меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
4) обеспечить разработку мероприятий по увеличению собственных доходов местного бюджета и повышению эффективности расходования бюджетных средств.
2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
Увеличение доли расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ является наиболее действенным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов, связанных с осуществлением бюджетных расходов, что позволит обеспечить реализацию установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Общими принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:
1) формирование муниципальных программ исходя из четко определенных целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения;
2) определение структурного подразделения, отвечающего за реализацию муниципальной подпрограммы (достижение конечных результатов);
3) установление для муниципальных программ измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;
4) наделение должностных лиц, осуществляющих управление муниципальными программами, полномочиями, необходимыми и достаточными для достижения целей программ;
5) проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в зависимости от достигнутых результатов.
В целях реализации Подпрограммы необходимо провести по единообразной методологии и на периодической основе сравнительную оценку потребности в предоставляемых и фактически предоставленных бюджетных и муниципальных услугах в разрезе социально значимых отраслей - образования, культуры.
Создание системы учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год и плановый период обеспечит повышение эффективности расходов местного бюджета, а ежегодная инвентаризация состояния материально-технической базы муниципальных учреждений выявит уровень соответствия ее требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг.
Грамотное формирование требований к содержанию муниципального задания будет способствовать установлению обоснованных нормативов финансирования соответствующих муниципальных услуг, формируемых исходя не из достигнутого объема финансирования, а из обусловленных законом регламентов, норм и правил.
Система мониторинга и контроль за исполнением муниципальных заданий позволит:
- обеспечить соблюдение качественных и количественных параметров, указанных в муниципальном задании;
- оценить степень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их оказания;
- выявить и устранить ошибки и неточности по исполнению муниципального задания;
- повысить эффективность использования бюджетных средств.
3. Оптимизация функций и повышение эффективности муниципального управления
Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления должны стать:
- противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
- сокращение дублирования функций и полномочий органа местного самоуправления, а также оптимизация численности муниципальных служащих;
- снижение доли неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета;
- переход на оказание услуг органов местного самоуправления в электронной форме.
4. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг
Целями данного направления подпрограммы являются:
1) повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, культуры и других социально значимых сферах;
2) создание условий для оптимизации бюджетной сети;
3) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
1) совершенствование правового положения муниципальных учреждений;
2) внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
3) повышение открытости и доступности деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг.
Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений проводятся путем реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". Они направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также возможности и стимулы для органов местного самоуправления по оптимизации подведомственной сети.
Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений необходимо реализовать заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования при составлении проекта местного бюджета показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
В целях повышения результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и качества предоставляемых ими муниципальных услуг структурным подразделениям Администрации Порховского района должна быть разработана система контроля за выполнением муниципальных заданий.
Структурные подразделения Администрации Порховского района должны также осуществлять контроль за выполнением муниципальных заданий в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
5. Реформирование системы муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
Повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов требует продолжения работы по реформированию системы внутреннего финансового контроля. В этих целях необходимо:
- организовать действенный контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и результативности их использования;
- совершенствовать методологию проведения проверок и повысить их качество.
Для повышения качества и надежности муниципального финансового контроля необходимо четкое разграничение полномочий по финансовому контролю, осуществляемому Финансовым управлением и структурными подразделениями Администрации Порховского района.
При проведении муниципального финансового контроля особое внимание уделять следующим направлениям:
- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;
- экономности, результативности и эффективности использования средств местного бюджета.
Необходимо принять меры по повышению качества и надежности внутреннего финансового контроля. Наряду с повышением требований к качеству муниципального финансового контроля необходимо усилить ответственность должностных лиц, допустивших повторные финансовые нарушения. Такие случаи в обязательном порядке должны иметь кадровые последствия для виновных лиц.
6. Развитие информационной системы управления финансами Порховского района
Целью развития информационных систем является повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение открытости деятельности Администрации муниципального района и ее отраслевых (функциональных) органов.
Развитие информационных систем управления финансами должно быть направлено на дальнейшую стандартизацию форматов информационного обмена, снижение доли бумажного документооборота, применение современных телекоммуникационных технологий, совершенствование используемых для автоматизации бюджетного процесса информационных систем, размещение информации о деятельности в сети Интернет. В результате будет достигнута высокая степень доступности и актуальности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе, как для принятия решений, так и для осуществления общественного контроля.
7. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Реализация направления предполагает осуществление следующих мероприятий:
1. Совершенствование порядка планирования бюджетных ассигнований и исполнения бюджета муниципального района:
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- анализ новых расходных обязательств с точки зрения возможностей его финансового обеспечения и его вклада в достижение стратегических целей развития;
- повышение ответственности структурными подразделениями Администрации Порховского района за достоверность финансово-экономических обоснований при принятии новых расходных обязательств.
2. Обеспечение исполнения законодательно установленных расходных обязательств включает в себя:
- своевременное исполнение принятых обязательств, сохранение среднемесячной заработной платы работников учреждений бюджетной сферы муниципального района на уровне не ниже достигнутого в 2020 г.;
- снижение и ликвидация кредиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального района.
3. Включение в бюджет расходов на основе анализа эффективности использования бюджетных средств.
4. Активное участие в реализации федеральных и областных программ с целью комплексного решения поставленных задач за счет средств вышестоящих бюджетов, а также рассмотрение возможности привлечения внебюджетных средств для решения вопросов местного значения.
5. Дальнейшее проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета, в соответствии с утвержденной методикой, формирование ежегодного рейтинга.
6. Разработка методических рекомендаций, модельных нормативных правовых актов, необходимых для повышения качества финансового менеджмента.
7. Совершенствование порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории муниципального района.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Порховского района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2024 годы составит 23773386.48 рублей, в том числе:
на 2021 год - 8302766.48 рублей;
на 2022 год - 6323540.00 рублей;
на 2023 год - 5073540.00 рублей;
на 2024 год - 4073540. рублей.
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основной ожидаемый результат от реализации подпрограммы - это переход на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и предоставление доступных и качественных муниципальных услуг населению муниципального района.
В результате реализации мероприятий по основным направлениям ожидаются:
- планирование бюджета муниципального района на основе принципов программно-целевого бюджетирования;
- расширение горизонта планирования, включая формирование трехлетнего бюджета муниципального района;
- оптимизация отдельных процедур в рамках управления финансовой системой муниципального района за счет формирования правовых и методических основ долговой и имущественной политики;
- совершенствование и упорядочение нормативно-правовой и методической базы по управлению муниципальными финансами муниципального района;
- рост производительности труда в органах местного самоуправления муниципального района за счет повышения степени автоматизации процедур планирования и исполнения местного бюджета;
- повышение удельного веса налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального района как основы достижения самодостаточности муниципального района;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, открытости деятельности учреждений, оказывающих эти услуги, для потребителей услуг;
- использование нормативов затрат на оказание услуг и, как результат, оптимизация структуры расходов бюджета на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг;
- повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления муниципального района;
- повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых муниципальными учреждениями услуг, в том числе за счет внедрения новых форм предоставления услуг;
- совершенствование процедур внутреннего контроля главными администраторами бюджетных средств.
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании |
|||||
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
|||||
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Управление образования Порховского района 2. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района 3. Финансовое управление Порховского района |
|||||
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
|||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2. Поддержание демографической политики на территории муниципального образования 3. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий и содействие в осуществлении реализации полномочий |
|||||
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Исполнение государственных полномочий - да/нет 2. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет - чел. |
|||||
Проекты, реализуемые подпрограммой. |
|
|||||
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Реализация демографической политики 2. Реализация переданных государственных полномочий 3. Социальная поддержка граждан и общественных организаций |
|||||
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |
|
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021 - 2024 гг. |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
федеральный бюджет (по согласованию) |
4440400.00 |
1076780.00 |
1087670.00 |
1120090.00 |
1155860.00 |
|
областной бюджет (утверждено) |
14750803.83 |
3065203.83 |
3928200.00 |
3879200.00 |
3878200.00 |
|
местный бюджет (по согласованию) |
6840679.24 |
1694679.24 |
1716600.00 |
1714700.00 |
1714700.00 |
|
бюджет поселений |
|
|
|
|
|
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
всего по источникам |
26031883.07 |
5836663.07 |
6732470.00 |
6713990.00 |
6748760.00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Исполнение государственных полномочий - 1 да/нет 2. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет - 36 чел. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер.
В концепции демографического развития, определены перспективы демографической динамики, одним из основных направлений является повышение качества жизни пожилых людей путем создания необходимых условий для максимального использования их потенциала, продления периода их социальной активности.
Политика до 2024 года будет строиться на следующих принципах: забота о человеке, повышение благосостояния, создание комфортных условий для проживания и обеспечение социальных гарантий населения.
Социальная политика будет ориентирована на адресную поддержку малообеспеченных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, муниципальных служащих.
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан.
Необходимо продолжить решение вопросов социальной поддержки пожилых людей программно-целевым методом, что позволит повысить социальную активность граждан старшего поколения и при этом повысить качество жизни пожилых.
2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы
Цель Программы:
- создание условий, направленных на повышение качества социальных услуг населению.
Задачи Программы:
- повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной поддержки муниципальных служащих;
- совершенствование мер социальной поддержки пожилых людей;
- совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
1. Реализация демографической политики
2. Реализация переданных государственных полномочий
3. Социальная поддержка граждан и общественных организаций
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2024 годы по составит 26031883.07 рублей, в том числе:
на 2021 год - 5836663.07 рублей;
на 2022 год - 6732470.00 рублей;
на 2023 год - 6713990.00 рублей;
на 2024 год - 6748760.00 рублей;
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий.
Оптимизировать численность получателей мер социальной поддержки, социальных льгот и социальных услуг, а также обеспечить полный охват выплатами всех граждан, имеющих право на их получение.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" | |||||||
1 |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
% |
|
|
0 |
0 |
|
3 |
Исполнение государственных полномочий - %. |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Количество выявленных, административных правонарушений |
чел. |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
5 |
Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % |
% |
|
|
0 |
0 |
|
6 |
Численность казенных учреждений |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
ед. |
|
35 |
36 |
36 |
36 |
8 |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. |
чел. |
|
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" | |||||||
1.1 |
Численность казенных учреждений |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1.2 |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. |
ед. |
|
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" | |||||||
2.1 |
Количество выявленных, административных правонарушений |
чел. |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" | |||||||
3.1 |
Исполнение государственных полномочий |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
3.2 |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел. |
|
35 |
36 |
36 |
36 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия |
Целевые показатели основного мероприятия |
Значения целевых показателей основного мероприятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
|||
1.1 |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. |
2021 - 2.00 чел. 2022 - 2.00 чел. 2023 - 2.00 чел. 2024 - 2.00 чел. |
1.2 |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
1. Численность казенных учреждений |
2021 - 2.00 ед. 2022 - 2.00 ед. 2023 - 2.00 ед. 2024 - 2.00 ед.
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
1. Численность казенных учреждений |
2021 - 2.00 ед. 2022 - 2.00 ед. 2023 - 2.00 ед. 2024 - 2.00 ед.
|
1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. |
2021 - 0.28 ед. 2022 - 0.28 ед. 2023 - 0.28 ед. 2024 - 0.28 ед.
|
1.4 |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
1. Проведение выборов |
2021 - 1.00 да/нет 2022 - 0.00 да/нет 2023 - 0.00 да/нет 2024 - 0.00 да/нет
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
Юридический отдел Администрации Порховского района |
1. Количество выявленных, административных правонарушений |
2021 - 13.00 ед. 2022 - 13.00 ед. 2023 - 13.00 ед. 2024 - 13.00 ед. |
3. |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
|||
3.1 |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
Финансовое управление Порховского района |
1. Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
2021 - 0.00% 2022 - 0.00% 2023 - 0.00%
|
3.2 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
Финансовое управление Порховского района |
1. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % |
2021 - 0.00% 2022 - 0.00% 2023 - 0.00%
|
4. |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
|||
4.1 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
1. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
2021 - 35.00 чел. 2022 - 36.00 чел. 2023 - 36.00 чел. 2024 - 36.00 чел. |
4.2 |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
Финансовое управление Порховского района |
1. Исполнение государственных полномочий |
2021 - 1.00 да/нет 2022 - 1.00 да/нет 2023 - 1.00 да/нет 2024 - 1.00 да/нет |
4.3 |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
Управление образования Порховского района |
1. Доля родителей, получающих компенсацию |
2021 - 100.00% 2022 - 100.00% 2023 - 100.00% 2024 - 100.00% |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом "Порховский район"
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
Описание |
ГРБС_Описание |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
|
60 147 811.63 |
53 594 950.00 |
42 517 321.72 |
31 476 729.00 |
187 736 812.35 |
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
35 560 091.58 |
30 250 860.00 |
25 732 231.72 |
16 691 639.00 |
108 234 822.30 |
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|
1.1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
|
50 150 365.91 |
45 554 810.00 |
35 729 081.72 |
25 688 489.00 |
157 122 746.63 |
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
33 865 412.34 |
28 534 260.00 |
24 017 531.72 |
14 976 939.00 |
101 394 143.06 |
|
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1 "Функционирование администрации муниципального образования" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
30 979 412.34 |
28 534 260.00 |
24 017 531.72 |
14 976 939.00 |
98 508 143.06 |
1.1.1.1 |
Расходы по оплате труда муниципальных служащих |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
27 440 720.13 |
25 980 260.00 |
21 463 531.72 |
12 422 939.00 |
87 307 450.85 |
1.1.1.2 |
Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
1.1.1.3 |
Поддержка печатных средств массовой информации |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 200 893.21 |
1.1.1.4 |
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
7 848 000.00 |
1.1.1.5 |
Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.2 "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
1.1.2.1 |
Расходы на содержание МКУ "Стадион" |
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
1.1.2.2 |
Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания" |
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
1.1.3 |
Основное мероприятие 1.3 "Управление муниципальным имуществом" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
1.1.3.1 |
Расходы по оплате труда и обеспечение функций |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
2 740 326.29 |
3 185 550.00 |
2 185 550.00 |
1 185 550.00 |
9 296 976.29 |
1.1.3.2 |
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
1 413 395.28 |
1 563 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
3 506 395.28 |
1.1.4 |
Основное мероприятие 1.4 "Проведение муниципальных выборов" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
1.1.4.1 |
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
1.2 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
Финансовое управление Порховского района |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
1.2.1.1 |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |
Финансовое управление Порховского района |
|
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
3 516 000.00 |
1.2.1.2 |
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования |
Финансовое управление Порховского района |
|
6 182 766.48 |
5 203 540.00 |
3 953 540.00 |
2 953 540.00 |
18 293 386.48 |
1.2.1.3 |
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений |
Финансовое управление Порховского района |
|
1 241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
1 964 000.00 |
1.3 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
всего, в том числе: |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.1 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
1.3.1.1 |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
1.3.1.2 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 608 079.24 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
6 543 079.24 |
1.3.1.3 |
Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
224 000.00 |
1.3.1.4 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
30 600.00 |
5 600.00 |
3 700.00 |
3 700.00 |
43 600.00 |
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (руб.), годы |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
66 959 845.41 |
60 947 022.55 |
49 827 406.18 |
38 828 653.06 |
216 562 927.20 |
федеральный бюджет |
|
1 343 250.00 |
1 123 872.55 |
1 122 884.46 |
1 157 724.06 |
4 747 731.07 |
|||
областной бюджет |
|
3 752 203.83 |
4 488 200.00 |
4 447 200.00 |
4 454 200.00 |
17 141 803.83 |
|||
местный бюджет |
|
61 864 391.58 |
55 334 950.00 |
44 257 321.72 |
33 216 729.00 |
194 673 392.30 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
4 243 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 893 371.57 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
38 208 341.53 |
32 655 262.55 |
28 094 226.18 |
19 060 703.06 |
118 018 533.32 |
федеральный бюджет |
|
266 470.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
307 331.07 |
|||
областной бюджет |
|
665 200.00 |
628 200.00 |
619 200.00 |
627 200.00 |
2 539 800.00 |
|||
местный бюджет |
|
37 276 671.53 |
31 990 860.00 |
27 472 231.72 |
18 431 639.00 |
115 171 402.25 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
9 404 550.31 |
7 442 210.00 |
6 212 630.00 |
5 248 400.00 |
28 307 790.31 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
|||
местный бюджет |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего |
|
52 819 415.86 |
47 890 012.55 |
38 038 876.18 |
28 005 353.06 |
166 753 657.65 |
федеральный бюджет |
|
266 470.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
307 331.07 |
|||
областной бюджет |
|
686 000.00 |
559 000.00 |
567 000.00 |
575 000.00 |
2 387 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
51 866 945.86 |
47 294 810.00 |
37 469 081.72 |
27 428 489.00 |
164 059 326.58 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
4 243 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 893 371.57 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
36 444 462.29 |
30 869 462.55 |
26 327 326.18 |
17 293 803.06 |
110 935 054.08 |
федеральный бюджет |
|
266 470.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
307 331.07 |
|||
областной бюджет |
|
596 000.00 |
559 000.00 |
567 000.00 |
575 000.00 |
2 297 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
35 581 992.29 |
30 274 260.00 |
25 757 531.72 |
16 716 939.00 |
108 330 723.01 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1 |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего |
|
33 558 462.29 |
30 869 462.55 |
26 327 326.18 |
17 293 803.06 |
108 049 054.08 |
федеральный бюджет |
|
266 470.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
307 331.07 |
|||
областной бюджет |
|
596 000.00 |
559 000.00 |
567 000.00 |
575 000.00 |
2 297 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
32 695 992.29 |
30 274 260.00 |
25 757 531.72 |
16 716 939.00 |
105 444 723.01 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
33 558 462.29 |
30 869 462.55 |
26 327 326.18 |
17 293 803.06 |
108 049 054.08 |
федеральный бюджет |
|
266 470.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
307 331.07 |
|||
областной бюджет |
|
596 000.00 |
559 000.00 |
567 000.00 |
575 000.00 |
2 297 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
32 695 992.29 |
30 274 260.00 |
25 757 531.72 |
16 716 939.00 |
105 444 723.01 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.1 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда муниципальных служащих" |
всего, в том числе: |
всего |
|
29 157 300.08 |
27 720 260.00 |
23 203 531.72 |
14 162 939.00 |
94 244 030.80 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
29 157 300.08 |
27 720 260.00 |
23 203 531.72 |
14 162 939.00 |
94 244 030.80 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
29 157 300.08 |
27 720 260.00 |
23 203 531.72 |
14 162 939.00 |
94 244 030.80 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
29 157 300.08 |
27 720 260.00 |
23 203 531.72 |
14 162 939.00 |
94 244 030.80 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.2 |
Мероприятие "Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.3 |
Мероприятие "Поддержка печатных средств массовой информации" |
всего, в том числе: |
всего |
|
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 200 893.21 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 200 893.21 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 200 893.21 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 200 893.21 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.4 |
Мероприятие "Содержание единой дежурно-диспетчерской службы" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
7 848 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
7 848 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
7 848 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
1 962 000.00 |
7 848 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.5 |
Мероприятие "Расходы на исполнение государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
всего |
|
601 696.00 |
595 202.55 |
569 794.46 |
576 864.06 |
2 343 557.07 |
федеральный бюджет |
|
5 696.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
46 557.07 |
|||
областной бюджет |
|
596 000.00 |
559 000.00 |
567 000.00 |
575 000.00 |
2 297 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
601 696.00 |
595 202.55 |
569 794.46 |
576 864.06 |
2 343 557.07 |
федеральный бюджет |
|
5 696.00 |
36 202.55 |
2 794.46 |
1 864.06 |
46 557.07 |
|||
областной бюджет |
|
596 000.00 |
559 000.00 |
567 000.00 |
575 000.00 |
2 297 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.6 |
Мероприятие "Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан" |
всего, в том числе: |
всего |
|
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.1.7 |
Мероприятие "Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
всего, в том числе: |
всего |
|
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
федеральный бюджет |
|
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
федеральный бюджет |
|
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.2 |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
12 131 232.00 |
12 272 000.00 |
9 261 000.00 |
9 261 000.00 |
42 925 232.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
12 131 232.00 |
12 272 000.00 |
9 261 000.00 |
9 261 000.00 |
42 925 232.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.2.1 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Стадион"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
3 256 033.00 |
3 340 000.00 |
1 820 000.00 |
1 820 000.00 |
10 236 033.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.2.2 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 875 199.00 |
8 932 000.00 |
7 441 000.00 |
7 441 000.00 |
32 689 199.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
всего, в том числе: |
всего |
|
4 243 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 893 371.57 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
4 243 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 893 371.57 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
4 153 721.57 |
4 748 550.00 |
2 450 550.00 |
1 450 550.00 |
12 803 371.57 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.3.1 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда и обеспечение функций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 740 326.29 |
3 185 550.00 |
2 185 550.00 |
1 185 550.00 |
9 296 976.29 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
2 740 326.29 |
3 185 550.00 |
2 185 550.00 |
1 185 550.00 |
9 296 976.29 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
2 740 326.29 |
3 185 550.00 |
2 185 550.00 |
1 185 550.00 |
9 296 976.29 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
2 740 326.29 |
3 185 550.00 |
2 185 550.00 |
1 185 550.00 |
9 296 976.29 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.3.2 |
Мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 503 395.28 |
1 563 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
3 596 395.28 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 413 395.28 |
1 563 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
3 506 395.28 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
1 503 395.28 |
1 563 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
3 596 395.28 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 413 395.28 |
1 563 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
3 506 395.28 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.4 |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.4.1 |
Мероприятие "Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
2 886 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 886 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2.1.1 |
Мероприятие "Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
4 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3 |
Подпрограмма 3 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
всего |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.1 |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
всего, в том числе: |
всего |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
8 302 766.48 |
6 323 540.00 |
5 073 540.00 |
4 073 540.00 |
23 773 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.1.1 |
Мероприятие "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего |
|
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
3 516 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
3 516 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
3 516 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
3 516 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.1.2 |
Мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего |
|
6 182 766.48 |
5 203 540.00 |
3 953 540.00 |
2 953 540.00 |
18 293 386.48 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
6 182 766.48 |
5 203 540.00 |
3 953 540.00 |
2 953 540.00 |
18 293 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
6 182 766.48 |
5 203 540.00 |
3 953 540.00 |
2 953 540.00 |
18 293 386.48 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
6 182 766.48 |
5 203 540.00 |
3 953 540.00 |
2 953 540.00 |
18 293 386.48 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.1.3 |
Мероприятие "Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
1 964 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
1 964 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
1 964 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
241 000.00 |
1 964 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
всего, в том числе: |
всего |
|
5 836 663.07 |
6 732 470.00 |
6 713 990.00 |
6 748 760.00 |
26 031 883.07 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
3 065 203.83 |
3 928 200.00 |
3 879 200.00 |
3 878 200.00 |
14 750 803.83 |
|||
местный бюджет |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 763 879.24 |
1 785 800.00 |
1 766 900.00 |
1 766 900.00 |
7 083 479.24 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
69 200.00 |
69 200.00 |
52 200.00 |
52 200.00 |
242 800.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 101 783.83 |
1 118 670.00 |
1 139 090.00 |
1 174 860.00 |
4 534 403.83 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 763 879.24 |
1 785 800.00 |
1 766 900.00 |
1 766 900.00 |
7 083 479.24 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
69 200.00 |
69 200.00 |
52 200.00 |
52 200.00 |
242 800.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 763 879.24 |
1 785 800.00 |
1 766 900.00 |
1 766 900.00 |
7 083 479.24 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
69 200.00 |
69 200.00 |
52 200.00 |
52 200.00 |
242 800.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 694 679.24 |
1 716 600.00 |
1 714 700.00 |
1 714 700.00 |
6 840 679.24 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.1 |
Мероприятие "Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.2 |
Мероприятие "Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года" |
всего, в том числе: |
всего |
|
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
76 800.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
76 800.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
76 800.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
76 800.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.3 |
Мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 608 079.24 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
6 543 079.24 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 608 079.24 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
6 543 079.24 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 608 079.24 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
6 543 079.24 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
1 608 079.24 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
1 645 000.00 |
6 543 079.24 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.4 |
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов" |
всего, в том числе: |
всего |
|
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
224 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
224 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
224 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
224 000.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.5 |
Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
80 600.00 |
55 600.00 |
36 700.00 |
36 700.00 |
209 600.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
50 000.00 |
50 000.00 |
33 000.00 |
33 000.00 |
166 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
30 600.00 |
5 600.00 |
3 700.00 |
3 700.00 |
43 600.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
80 600.00 |
55 600.00 |
36 700.00 |
36 700.00 |
209 600.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
50 000.00 |
50 000.00 |
33 000.00 |
33 000.00 |
166 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
30 600.00 |
5 600.00 |
3 700.00 |
3 700.00 |
43 600.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.2 |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 101 783.83 |
1 118 670.00 |
1 139 090.00 |
1 174 860.00 |
4 534 403.83 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 101 783.83 |
1 118 670.00 |
1 139 090.00 |
1 174 860.00 |
4 534 403.83 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.2.1 |
Мероприятие "Предоставление субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
федеральный бюджет |
|
1 076 780.00 |
1 087 670.00 |
1 120 090.00 |
1 155 860.00 |
4 440 400.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.2.2 |
Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |
всего, в том числе: |
всего |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
25 003.83 |
31 000.00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
94 003.83 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.3 |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
2 971 000.00 |
3 828 000.00 |
3 808 000.00 |
3 807 000.00 |
14 414 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.3.1 |
Мероприятие "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 971 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
14 260 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
2 971 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
14 260 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 971 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
14 260 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
2 971 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
3 763 000.00 |
14 260 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.3.2 |
Мероприятие "Организация занятости детей в летнее время" |
всего, в том числе: |
всего |
|
0.00 |
65 000.00 |
45 000.00 |
44 000.00 |
154 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
65 000.00 |
45 000.00 |
44 000.00 |
154 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
0.00 |
65 000.00 |
45 000.00 |
44 000.00 |
154 000.00 |
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
0.00 |
65 000.00 |
45 000.00 |
44 000.00 |
154 000.00 |
|||
местный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |
Показатели |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
|
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1. |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
|||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
|||||||
1.1.1. |
Расходы по оплате труда муниципальных служащих |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1.1.2. |
Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления |
Выполнение обязательств |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1.3. |
Поддержка печатных средств массовой информации |
Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается поддержка |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1.3. |
Поддержка печатных средств массовой информации |
Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается поддержка |
ед. |
|
1920 |
1920 |
1 920 |
1 920 |
1.1.4. |
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |
Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1.5. |
Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
да/нет |
|
1 |
|
|
|
1.1.6. |
Расходы на исполнение государственных полномочий |
Исполнение государственных полномочий |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1.7. |
Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан |
Разъяснительная работа среди населения |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1.8. |
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
да/нет |
|
1 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
|||||||
1.2.1. |
Расходы на содержание МКУ "Стадион" |
Функционирование казенного учреждения |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.2. |
Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания" |
Функционирование казенного учреждения. |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1.3. |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
|||||||
1.3.1. |
Расходы по оплате труда и обеспечение функций |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |
чел. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.2. |
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности |
Количество оценок |
ед. |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
1.4. |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
|||||||
2. |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||||||
2.1.1. |
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
Количество выявленных, административных правонарушений |
ед. |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
3. |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
|||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
|||||||
3.1.1. |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |
Применение программно-целевых принципов |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования |
Количество муниципальных служащих на 1000 жителей |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.3. |
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений |
Доля поселений, получающих финансовую поддержку в общем объеме поселений |
% |
|
75 |
75 |
75 |
75 |
3.2. |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
|||||||
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
% |
|
|
0 |
0 |
0 |
4. |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
|||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
|||||||
4.1.1. |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
Количество выплат |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1.2. |
Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1.3. |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел. |
|
35 |
35 |
35 |
35 |
4.1.4. |
Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов |
Предоставление субсидии |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1.5. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Предоставление поддержки |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.2. |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
|||||||
4.2.1. |
Предоставление субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Предоставление субвенций |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.2.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
Предоставление межбюджетных трансфертов |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.2.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат по созданию условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории сельских поселений |
Предоставление межбюджетных трансфертов |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.3. |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
|||||||
4.3.1. |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
Предоставление компенсации |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4.3.2. |
Организация занятости детей в летнее время |
Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время |
чел. |
|
81 |
82 |
83 |
84 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Порховского района Псковской области от 15 февраля 2022 г. N 62 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.