Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
Департаментом бюджета и финансов
Смоленской области
Информация
об устранении нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе
_______________________________________________________,
(наименование (тема) аудиторского мероприятия)
проведенного с "__" _________20__ г. по "__" __________20___ г.
N |
Предложения и рекомендации, отраженные в заключении аудиторского мероприятия |
Краткое содержание нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия |
Принятые меры по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый аудит
________________ _____________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.