Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
Департаментом бюджета и финансов
Смоленской области
Заключение
о результатах аудиторского мероприятия
_________________________________________________________________________
(полное наименование (тема) аудиторского мероприятия)
1. Основание аудиторского мероприятия: __________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторского мероприятия, пункт плана
проведения аудиторского мероприятия)
2. Проверяемый период: __________________________________________________
3. Срок проведения аудиторского мероприятия: ____________________________
4. Цель аудиторского мероприятия:________________________________________
5. Методы аудиторского мероприятия ______________________________________
6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
7.1._____________________________________________________________________
7.2._____________________________________________________________________
8. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагаются результаты аудиторского мероприятия, в том числе
информация о выявленных нарушениях и (или) недостатках, об условиях и о
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках)
9. Выводы:
9.1._____________________________________________________________________
9.2._____________________________________________________________________
10. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и (или) недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков)
Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый аудит
___________________________________ ______________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.