Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 23.09.2022 N 1504
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расхода (тыс. руб.), годы |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" |
Всего |
2 460 027,98 |
2 229 671,79 |
2 346 367,52 |
2 252 298,93 |
2 178 009,37 |
2 141 426,67 |
13 607 802,26 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
41 658,11 |
36 793,40 |
49 810,93 |
1 971,20 |
0,00 |
0,00 |
130 233,64 |
|
|
краевой бюджет |
1 982 695,81 |
1 834 847,49 |
1 893 881,93 |
1 854 491,40 |
1 854 387,60 |
1 854 387,60 |
11 274 691,83 |
|
|
районный бюджет |
333 237,14 |
300 261,94 |
339 025,95 |
331 202,11 |
323 621,77 |
287 039,07 |
1 914 387,98 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
58 436,02 |
57 768,96 |
63 648,71 |
64 634,22 |
0,00 |
0,00 |
244 487,91 |
|
|
внебюджетные источники |
44 000,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,90 |
|
Отдельное мероприятие 1 |
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы |
Всего |
255 081,89 |
27 047,94 |
24 643,30 |
32 838,61 |
28 369,63 |
1 010,10 |
368 991,47 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
154 944,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154 944,98 |
|
|
районный бюджет |
55 936,01 |
27 047,94 |
24 643,30 |
32 838,61 |
28 369,63 |
1 010,10 |
169 845,59 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
внебюджетные источники |
44 000,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,90 |
|
Отдельное мероприятие 2 |
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) |
Всего |
17 604,07 |
8 654,62 |
10 385,17 |
2 974,93 |
0,00 |
0,00 |
39 618,79 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
районный бюджет |
17 604,07 |
8 654,62 |
10 385,17 |
2 974,93 |
0,00 |
0,00 |
39 618,79 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 3 |
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера |
Всего |
12 566,19 |
8 182,96 |
27 824,45 |
39 606,91 |
2 813,02 |
0,00 |
90 993,53 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
районный бюджет |
10 066,19 |
8 182,96 |
27 824,45 |
39 606,91 |
2 813,02 |
0,00 |
88 493,53 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 4 |
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района |
Всего |
1 049,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 049,40 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
734,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
734,40 |
|
|
районный бюджет |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
315,00 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 5 |
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района |
Всего |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 795,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
районный бюджет |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 795,00 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдельное мероприятие 6 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения |
Всего |
1 237 746,10 |
1 239 245,70 |
1 269 366,37 |
1 212 928,80 |
1 254 387,60 |
1 254 387,60 |
7 468 062,17 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
1 237 746,10 |
1 239 245,70 |
1 269 366,37 |
1 212 928,80 |
1 254 387,60 |
1 254 387,60 |
7 468 062,17 |
|
|
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 7 |
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы |
Всего |
267 609,24 |
280 213,78 |
296 049,54 |
274 816,44 |
241 899,29 |
241 899,29 |
1 602 487,58 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
районный бюджет |
212 175,88 |
223 306,20 |
235 075,29 |
210 203,22 |
241 899,29 |
241 899,29 |
1 364 559,17 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
55 433,36 |
56 907,58 |
60 974,25 |
64 613,22 |
0,00 |
0,00 |
237 928,41 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 8 |
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района |
Всего |
577 843,70 |
592 097,60 |
621 893,90 |
641 458,80 |
600 000,00 |
600 000,00 |
3 633 294,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
577 843,70 |
592 097,60 |
621 893,90 |
641 458,80 |
600 000,00 |
600 000,00 |
3 633 294,00 |
|
|
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 9 |
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района |
Всего |
1 422,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 422,08 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
районный бюджет |
1 422,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 422,08 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 10 |
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района |
Всего |
21 894,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 894,56 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
16 193,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 193,86 |
|
|
краевой бюджет |
5 398,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 398,04 |
|
|
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
302,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
302,66 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 11 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края |
Всего |
32 010,31 |
10 569,63 |
9 657,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 237,59 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
25 464,25 |
9 589,30 |
8 720,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 773,88 |
|
|
краевой бюджет |
5 885,95 |
504,70 |
458,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 849,62 |
|
|
районный бюджет |
660,11 |
475,63 |
478,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 614,09 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 12 |
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
Всего |
0,00 |
29 497,28 |
45 927,75 |
2 096,00 |
0,00 |
0,00 |
77 521,03 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
27 204,10 |
41 090,60 |
1 971,20 |
0,00 |
0,00 |
70 265,90 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
1 431,80 |
2 162,69 |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
3 698,29 |
|
|
районный бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
861,38 |
2 674,46 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
3 556,84 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 13 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
34 905,44 |
34 162,28 |
40 619,39 |
45 578,44 |
49 039,83 |
44 129,68 |
248 435,06 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
142,64 |
1 567,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 710,33 |
|
|
районный бюджет |
34 762,80 |
32 594,59 |
40 619,39 |
45 578,44 |
49 039,83 |
44 129,68 |
246 724,73 |
|
|
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 23 сентября 2022 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.