Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417 "О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия".
Временно исполняющий обязанности |
О. Шургучеев |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. N 363
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417 "О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"
1. В Паспорте государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия":
1) позицию "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы |
Государственная программа будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
";
3) позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В абзацах первом, третьем раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" слова "Указа Президента Российской Федерации N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в соответствующем падеже заменить словами "Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в соответствующем падеже.
3. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и контрольных этапов реализации государственной программы":
1) в абзаце семнадцатом слова "до 2024 года" заменить словами "до конца 2030 года";
2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"сохранение и развитие культурного и исторического наследия Республики Калмыкия, обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, создание условий для реализации творческого потенциала жителей республики, цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры, а также комплексное развитие внутреннего и въездного туризма, способствующего социально-экономическому развитию Республики Калмыкия.";
3) в абзаце тридцать четвертом слова "к концу 2024 года" заменить словами "к концу 2030 года";
4) абзацы тридцать пятый - сороковой изложить в следующей редакции:
"увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года до 115,3%;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия - 100%;
увеличение количества архивных документов, принятых на государственное хранение, до 685 000 ед.;
увеличение количества турфирм, действующих на территории республики, до 13 единиц;
увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма, до 20 ед.
Сроки реализации Государственной программы в один этап - 2019 - 2030 гг.".
4. В разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":
1) абзацы шестнадцатый - пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
"С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования государственной программы составит 7 606 887,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. - 510 158,1 тыс. рублей;
2021 г. - 591 219,9 тыс. рублей;
2022 г. - 894 696,7 тыс. рублей;
2023 г. - 745 139,7 тыс. рублей;
2024 г. - 799 439,0 тыс. рублей;
2025 г. - 538 075,4 тыс. рублей;
2026 г. - 550 534,9 тыс. рублей;
2027 г. - 569 753,1 тыс. рублей;
2028 г. - 590 354,6 тыс. рублей;
2029 г. - 612 541,8 тыс. рублей;
2030 г. - 636 566,6 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета - 913 683,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 72 942,6 тыс. рублей;
2020 г. - 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. - 164 799,0 тыс. рублей;
2022 г. - 209 319,4 тыс. рублей;
2023 г. - 181 185,2 тыс. рублей;
2024 г. - 176 234,6 тыс. рублей;
2025 г. - 383,7 тыс. рублей;
2026 г. - 383,7 тыс. рублей;
2027 г. - 383,7 тыс. рублей;
2028 г. - 383,7 тыс. рублей;
2029 г. - 383,7 тыс. рублей;
2030 г. - 383,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 6 669 778,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. - 401 239,8 тыс. рублей;
2021 г. - 420 247,0 тыс. рублей;
2022 г. - 677 680,3 тыс. рублей;
2023 г. - 562 013,0 тыс. рублей;
2024 г. - 621 083,3 тыс. рублей;
2025 г. - 537 691,7 тыс. рублей;
2026 г. - 550 151,2 тыс. рублей;
2027 г. - 569 369,4 тыс. рублей;
2028 г. - 589 970,9 тыс. рублей;
2029 г. - 612 158,1 тыс. рублей;
2030 г. - 636 182,9 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 2 359 163,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. - 371 314,8 тыс. рублей;
2021 г. - 400 179,1 тыс. рублей;";
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 г. - 374 125,0 тыс. рублей;
2023 г. - 359 076,5 тыс. рублей;
2024 г. - 363 375,6 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 23 425,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. - 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. - 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. - 7 697,0 тыс. рублей;
2023 г. - 1 941,5 тыс. рублей;
2024 г. - 2 121,1 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 4 310 614,8 тыс. руб.:
2019 г. - 898,1 тыс. рублей;
2020 г. - 29 925,0 тыс. рублей;
2021 г. - 20 067,9 тыс. рублей;
2022 г. - 303 555,3 тыс. рублей;
2023 г. - 202 936,5 тыс. рублей;
2024 г. - 257 707,8 тыс. рублей;
2025 г. - 537 691,7 тыс. рублей;
2026 г. - 550 151,2 тыс. рублей;
2027 г. - 569 369,4 тыс. рублей;
2028 г. - 589 970,9 тыс. рублей;
2029 г. - 612 158,1 тыс. рублей;
2030 г. - 636 182,9 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме 1 "Развитие культуры":
1) в Паспорте подпрограммы 1 "Развитие культуры":
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
б) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
г) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" дополнить новыми абзацами девятнадцатым - двадцать первым следующего содержания:
"Развитие сферы кинематографии в Республике Калмыкия должно стать приоритетным направлением по развитию и популяризации национального отечественного кино.
С целью интеграции кино в образовательный процесс региона с 2017 года Национальным Фондом развития и поддержки культуры и науки "Наследие Бумбы" на территории Республики Калмыкия проводится киношкола для детей и молодежи, основной целью которой является развитие молодежного потенциала в сфере кинематографии Калмыкии, вовлечение детей и подростков к созданию кинофильмов, изучению теоретических и практических модулей кинопрофессий, основам кинопроизводства, работе с современной кино- и видеотехникой и основам смежных профессий.
Киношкола является одним из важных профориентационных проектов и является одним из эффективных примеров социально-культурных проектов в сфере государственного частного партнерства, направленных на развитие кинематографической отрасли в регионе. Обучение детей и молодежи проводится по специальностям: режиссура кино, звукорежиссура, сценарное мастерство, актерское мастерство, художник кино и телевидения, художник по свету и т.д. Мероприятия киношколы состоят из следующих мероприятий: мастер-классы, создание короткометражных фильмов, проведение кинопоказов.";
3) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
б) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение количества детей и молодежи, прошедших обучение по специальностям кинематографии до 100 чел.";
в) в абзаце пятнадцатом слова "в один этап, 2019 - 2024 годы" заменить словами "в один этап, 2019 - 2030 годы";
4) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы третий - тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 составляет 5 065 114,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 295 819,4 тыс. рублей;
2020 г. - 320 709,8 тыс. рублей;
2021 г. - 335 455,6 тыс. рублей;
2022 г. - 458 696,9 тыс. рублей;
2023 г. - 411 682,1 тыс. рублей;
2024 г. - 423 224,0 тыс. рублей;
2025 г. - 434 670,5 тыс. рублей;
2026 г. - 448 071,4 тыс. рублей;
2027 г. - 461 981,1 тыс. рублей;
2028 г. - 476 420,1 тыс. рублей;
2029 г. - 491 410,1 тыс. рублей;
2030 г. - 506 973,4 тыс. рублей,
из них: средства федерального бюджета - 5 969,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 119,8 тыс. рублей;
2020 г. - 42,0 тыс. рублей;
2021 г. - 1 455,6 тыс. рублей;
2022 г. - 1 450,7 тыс. рублей;
2023 г. - 1 450,7 тыс. рублей;
2024 г. - 1 450,7 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 5 059 144,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. - 320 667,8 тыс. рублей;";
б) дополнить абзацами тридцать вторым - пятьдесят пятым следующего содержания:
"2021 г. - 334 000,0 тыс. рублей;
2022 г. - 457 246,2 тыс. рублей;
2023 г. - 410 231,4 тыс. рублей;
2024 г. - 421 773,3 тыс. рублей;
2025 г. - 434 670,5 тыс. рублей;
2026 г. - 448 071,4 тыс. рублей;
2027 г. - 461 981,1 тыс. рублей;
2028 г. - 476 420,1 тыс. рублей;
2029 г. - 491 410,1 тыс. рублей;
2030 г. - 506 973,4 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 1 796 943,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. - 319 942,7 тыс. рублей;
2021 г. - 326 983,4 тыс. рублей;
2022 г. - 290 332,6 тыс. рублей;
2023 г. - 282 530,0 тыс. рублей;
2024 г. - 281 455,3 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 1 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2030 годы в сумме 3 262 201,3 тыс. рублей.
в) дополнить новым абзацем сорок четвертым следующего содержания:
"Основное мероприятие 1.9. "Государственная поддержка развития сферы кинематографа.".
6. В подпрограмме 2 "Наследие":
1) в Паспорте подпрограммы 2 "Наследие":
а) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
в) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
а) в абзаце девятом словами "К концу 2024 года" заменить словами "К концу 2030 года";
б) абзацы десятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"увеличение количества пользователей архивной информацией до 33 840 человек;
увеличение количества посещений пользователями читального зала до 1352 чел.;";
в) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2019 - 2030 годы.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы одиннадцатый - сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 381 646,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 23 825,1 тыс. рублей;
2020 г. - 26 916,7 тыс. рублей;
2021 г. - 29 443,9 тыс. рублей;
2022 г. - 29 607,3 тыс. рублей;
2023 г. - 30 832,7 тыс. рублей;
2024 г. - 36 974,1 тыс. рублей;
2025 г. - 34 007,8 тыс. рублей;
2026 г. - 34 007,8 тыс. рублей;
2027 г. - 34 007,8 тыс. рублей;
2028 г. - 34 007,8 тыс. рублей;
2029 г. - 34 007,8 тыс. рублей;
2030 г. - 34 007,8 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 4 390,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 313,3 тыс. рублей;
2020 г. - 325,2 тыс. рублей;
2021 г. - 360,1 тыс. рублей;
2022 г. - 336,0 тыс. рублей;
2023 г. - 369,7 тыс. рублей;
2024 г. - 383,7 тыс. рублей;
2025 г. - 383,7 тыс. рублей;
2026 г. - 383,7 тыс. рублей;
2027 г. - 383,7 тыс. рублей;
2028 г. - 383,7 тыс. рублей;
2029 г. - 383,7 тыс. рублей;
2030 г. - 383,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 377 256,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 23 511,8 тыс. рублей;
2020 г. - 26 591,5 тыс. рублей;
2021 г. - 29 083,8 тыс. рублей;
2022 г. - 29 271,3 тыс. рублей;
2023 г. - 30 463,0 тыс. рублей;
2024 г. - 36 590,4 тыс. рублей;";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"2025 г. - 33 624,1 тыс. рублей;
2026 г. - 33 624,1 тыс. рублей;
2027 г. - 33 624,1 тыс. рублей;
2028 г. - 33 624,1 тыс. рублей;
2029 г. - 33 624,1 тыс. рублей;
2030 г. - 33 624,1 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 147 127,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 22 613,7 тыс. рублей;
2020 г. - 23 853,7 тыс. рублей;
2021 г. - 27 497,4 тыс. рублей;
2022 г. - 24 974,9 тыс. рублей;
2023 г. - 23 974,8 тыс. рублей;
2024 г. - 24 213,2 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 2 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2030 годы в сумме 230 128,7 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Применение программно-целевого метода позволит эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.".
7. В подпрограмме 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры":
1) в Паспорте подпрограммы 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры":
а) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
в) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
а) в абзаце седьмом слова "к 2024 году" заменить словами "к концу 2030 года";
б) абзацы восьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, до 48 единиц;
Увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, до 110 единиц;";
в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2019 - 2030 годы.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы тридцать первый - шестьдесят девятый изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 1 607 958,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 213 607,6 тыс. рублей;
2020 г. - 132 869,9 тыс. рублей;
2021 г. - 187 072,8 тыс. рублей;
2022 г. - 371 205,4 тыс. рублей;
2023 г. - 267 774,6 тыс. рублей;
2024 г. - 300 887,8 тыс. рублей;
2025 г. - 27 040,0 тыс. рублей;
2026 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2027 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2028 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2029 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2030 г. - 21 500,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 878 374,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. - 98 860,6 тыс. рублей;
2021 г. - 155 528,6 тыс. рублей;
2022 г. - 205 405,0 тыс. рублей;
2023 г. - 179 364,8 тыс. рублей;
2024 г. - 174 400,2 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 706 157,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. - 31 991,0 тыс. рублей;
2021 г. - 25 370,3 тыс. рублей;
2022 г. - 158 103,4 тыс. рублей;
2023 г. - 86 468,3 тыс. рублей;
2024 г. - 124 366,5 тыс. рублей;
2025 г. - 27 040 тыс. рублей;
2026 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2027 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2028 г. - 21 500,0 тыс. рублей;
2029 г. - 21 500,0 тыс. рублей;";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"2030 г. - 21 500,0 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 265 276,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. - 5 528,9 тыс. рублей;
2021 г. - 22 009,7 тыс. рублей;
2022 г. - 35 050,1 тыс. рублей;
2023 г. - 26 375,8 тыс. рублей;
2024 г. - 30 994,2 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов - 23 425,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. - 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. - 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. - 7 697,0 тыс. рублей;
2023 г. - 1 941,5 тыс. рублей;
2024 г. - 2 121,1 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 3 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2030 годы в сумме 440 880,8 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.".
8. В подпрограмме 4 "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия":
1) в Паспорте подпрограммы 4 "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия":
а) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"
";
в) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
а) в абзаце десятом слова "к 2024 году" заменить словами "к концу 2030 года";
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2019 - 2030 годы.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы десятый - сорок второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 39 363,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. - 11 049,7 тыс. рублей;
2021 г. - 11 880,0 тыс. рублей;
2022 г. - 2 449,2 тыс. рублей;
2023 г. - 300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 300,0 тыс. рублей;
2025 г. - 300,0 тыс. рублей;
2026 г. - 300,0 тыс. рублей;
2027 г. - 300,0 тыс. рублей;
2028 г. - 300,0 тыс. рублей;
2029 г. - 300,0 тыс. рублей;
2030 г. - 300,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 24 948,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. - 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. - 7 454,7 тыс. рублей;
2022 г. - 2 127,7 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 14 415,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. - 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. - 4 425,3 тыс. рублей;
2022 г. - 321,5 тыс. рублей;";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"2023 г. - 300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 300,0 тыс. рублей;
2025 г. - 300,0 тыс. рублей;
2026 г. - 300,0 тыс. рублей;
2027 г. - 300 тыс. рублей;
2028 г. - 300,0 тыс. рублей;
2029 г. - 300,0 тыс. рублей;
2030 г. - 300,0 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 9 465,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. - 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. - 1 425,3 тыс. рублей;
2022 г. - 171,5 тыс. рублей;
2023 г. - 300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 300,0 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 4 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2030 годы в сумме 4 950,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.".
9. В подпрограмме 5 "Развитие туризма":
1) в Паспорте подпрограммы 5 "Развитие туризма":
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
б) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
г) позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
а) абзацы десятый - двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации подпрограммы к концу 2030 года ожидается достижение следующих результатов:
увеличение количества турфирм, действующих на территории республики, до 13 единиц;
увеличение количества созданных рабочих мест до 17 единиц.
рост объема инвестиций в инфраструктуру туризма до 260 млн. руб.;
увеличение количества участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта до 26 единиц;
увеличение количества разработанных мастер-планов туристско-рекреационного кластера до 10 единиц;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в реализации туристско-рекреационных кластеров, до 53 единиц;
увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Республики Калмыкия до 70 тыс. чел.;
увеличение количества общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, обеспеченных грантовой поддержкой, 41 единиц;
увеличение количества общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, до 79 единицы.
Расчет целевых показателей государственной программы:
Показатель "Количество турфирм, действующих на территории республики (ед.)" определяется по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики;
Показатель "Количество созданных рабочих мест (ед.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия";
Показатель "Объем инвестиций в инфраструктуру туризма (тыс. руб.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия";
Показатель "Количество участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта (ед.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия";
Показатель "Количество разработанных мастер-планов туристско-рекреационного кластера (ед.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия";
Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в реализации туристско-рекреационных кластеров (ед.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия";
Показатель "Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Республики Калмыкия (тыс. чел.)" определяется по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"Показатель "Количество общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, обеспеченных грантовой поддержкой (ед.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия";
Показатель "Количество общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (ед.)" определяется на основании данных АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия".
Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2019 - 2030 годы.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы восьмой - тридцать третий изложить в следующей редакции:
"Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 316 553,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. - 13 485,9 тыс. рублей;
2022 г. - 18 077,0 тыс. рублей;
2023 г. - 19 303,0 тыс. рублей;
2024 г. - 22 196,0 тыс. рублей;
2025 г. - 25 565,9 тыс. рублей;
2026 г. - 29 504,9 тыс. рублей;
2027 г. - 34 127,6 тыс. рублей;
2028 г. - 39 576,8 тыс. рублей;
2029 г. - 46 032,2 тыс. рублей;
2030 г. - 53 722 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета - 316 553,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. - 13 485,9 тыс. рублей;
2022 г. - 18 077,0 тыс. рублей;
2023 г. - 19 303,0 тыс. рублей;
2024 г. - 22 196,0 тыс. рублей;
2025 г. - 25 565,9 тыс. рублей;
2026 г. - 29 504,9 тыс. рублей;
2027 г. - 34 127,6 тыс. рублей;
2028 г. - 39 576,8 тыс. рублей;
2029 г. - 46 032,2 тыс. рублей;";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"2030 г. - 53 722 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 59 087,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. - 8 935,9 тыс. рублей;
2022 г. - 11 730,0 тыс. рублей;
2023 г. - 11 730,0 тыс. рублей;
2024 г. - 11 730,0 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 5 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2030 годы потребуются в сумме 257 465,4 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.".
10. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы":
1) в Паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы":
а) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2030 годы |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) абзац четвертый раздела 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 - 2030 годах.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы четвертый - тридцатый изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 196 251,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. - 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. - 14 660,9 тыс. рублей;
2023 г. - 15 247,3 тыс. рублей;
2024 г. - 15 857,1 тыс. рублей;
2025 г. - 16 491,2 тыс. рублей;
2026 г. - 17 150,8 тыс. рублей;
2027 г. - 17 836,6 тыс. рублей;
2028 г. - 18 550,0 тыс. рублей;
2029 г. - 19 291,8 тыс. рублей;
2030 г. - 20 063,2 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета - 196 251,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. - 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. - 14 660,9 тыс. рублей;
2023 г. - 15 247,3 тыс. рублей;
2024 г. - 15 857,1 тыс. рублей;
2025 г. - 16 491,2 тыс. рублей;
2026 г. - 17 150,8 тыс. рублей;
2027 г. - 17 836,6 тыс. рублей;
2028 г. - 18 550,0 тыс. рублей;
2029 г. - 19 291,8 тыс. рублей;
2030 г. - 20 063,2 тыс. рублей,";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 81 262,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. - 13 327,4 тыс. рублей;
2022 г. - 11 865,9 тыс. рублей;
2023 г. - 14 165,9 тыс. рублей;
2024 г. - 14 682,9 тыс. рублей;
2025 г. - 0,0 тыс. рублей;
2026 г. - 0,0 тыс. рублей;
2027 г. - 0,0 тыс. рублей;
2028 г. - 0,0 тыс. рублей;
2029 г. - 0,0 тыс. рублей;
2030 г. - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 6 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2030 годы потребуются в сумме 114 988,7 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 сентября 2022 г. N 363 "О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417"
Вступает в силу с 26 сентября 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 октября 2022 г. N 0800202210050003, в сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 8 октября 2022 г. N 39