Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации города Тынды
от 14 октября 2022 г. N 1937
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (рублей) |
||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
18 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦ ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 141 907 390,63 |
260 444 171,35 |
181 106 883,20 |
183 272 790,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
242 068 243,00 |
82 356 081,00 |
79 856 081,00 |
79 856 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
747 727 163,76 |
160 254 665,11 |
82 704 039,95 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
||||||
внебюд. средства |
152 111 983,87 |
17 833 425,24 |
18 546 762,25 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
279 873 858,52 |
68 895 478,85 |
53 532 764,87 |
53 875 910,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
101 985 910,00 |
35 661 970,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 472 222,39 |
30 957 232,57 |
18 003 467,54 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
261 380 858,52 |
64 520 478,85 |
51 582 764,87 |
51 847 910,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
99 485 910,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
142 479 222,39 |
29 082 232,57 |
16 053 467,54 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
137 544 130,10 |
16 679 931,68 |
17 039 046,12 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
118 128 403,97 |
14 403 655,40 |
14 671 718,79 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22940 |
13 192 662,00 |
13 192 662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
13 192 662,00 |
13 192 662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
110 539 900,25 |
34 543 719,00 |
34 543 718,75 |
34 543 718,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
99 485 910,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
11 053 990,25 |
1 381 749,00 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 A1 00000 |
2 604 166,17 |
2 604 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 604 166,17 |
2 604 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
253 282 366,08 |
51 189 524,85 |
39 226 658,59 |
39 912 620,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
45 965 724,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
171 360 522,72 |
31 652 164,85 |
19 520 680,51 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
248 772 425,58 |
50 660 784,85 |
38 676 768,99 |
39 340 735,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
45 965 724,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
166 850 582,22 |
31 123 424,85 |
18 970 790,91 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
179 070 523,86 |
16 071 589,01 |
22 716 448,15 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
143 114 404,50 |
11 856 137,01 |
18 332 378,07 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22940 |
11 130 476,80 |
11 130 476,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
11 130 476,80 |
11 130 476,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7550 |
1 791 968,20 |
1 791 968,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 791 968,20 |
1 791 968,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
51 073 026,72 |
15 960 320,84 |
15 960 320,84 |
15 960 320,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
45 965 724,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 107 302,72 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.2 |
Организация и проведение городских мероприятий |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 03 24610 |
5 706 430,00 |
5 706 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 706 430,00 |
5 706 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
136 537 163,45 |
17 045 994,73 |
16 925 362,06 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
133 988 374,33 |
16 747 177,77 |
16 614 592,42 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
130 142 578,45 |
15 470 353,73 |
16 259 762,06 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
127 593 789,33 |
15 171 536,77 |
15 948 992,42 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
130 142 578,45 |
15 470 353,73 |
16 259 762,06 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
127 593 789,33 |
15 171 536,77 |
15 948 992,42 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22940 |
935 641,00 |
935 641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
935 641,00 |
935 641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
109 686 864,49 |
55 389 014,68 |
11 775 065,85 |
11 947 670,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 497 944,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
87 969 242,05 |
49 061 656,68 |
5 427 919,45 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
107 213 280,49 |
55 099 014,68 |
11 473 465,85 |
11 634 006,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 497 944,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
85 495 658,05 |
48 771 656,68 |
5 126 319,45 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
43 523 635,49 |
4 775 854,68 |
5 397 790,85 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
39 303 957,05 |
4 281 144,68 |
4 883 292,45 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22940 |
44 247 485,00 |
44 247 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
44 247 485,00 |
44 247 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
19 442 160,00 |
6 075 675,00 |
6 075 675,00 |
6 075 675,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 497 944,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 944 216,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
215 600 434,51 |
42 972 990,12 |
36 100 950,59 |
36 689 219,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
50 165 295,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
80 139 139,51 |
16 251 225,12 |
8 979 185,59 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
205 876 690,51 |
41 832 990,12 |
34 915 350,59 |
35 456 195,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
50 165 295,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
70 415 395,51 |
15 111 225,12 |
7 793 585,59 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
57 071 725,83 |
6 644 736,91 |
7 096 845,38 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
57 071 725,83 |
6 644 736,91 |
7 096 845,38 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1.2 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22940 |
7 649 748,00 |
7 649 748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
7 649 748,00 |
7 649 748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
55 739 216,68 |
17 418 505,21 |
17 418 505,21 |
17 418 505,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
50 165 295,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 573 921,68 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
36 019 246,47 |
6 416 982,84 |
6 508 562,05 |
6 603 804,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
9 917 475,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
25 632 643,47 |
3 056 157,84 |
3 145 537,05 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
34 461 093,27 |
6 234 306,84 |
6 318 579,01 |
6 406 222,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
9 917 475,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
24 074 490,27 |
2 873 481,84 |
2 955 554,01 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
23 441 676,43 |
2 790 739,11 |
2 875 011,28 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
22 972 548,43 |
2 735 739,11 |
2 817 811,28 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
11 019 416,84 |
3 443 567,73 |
3 443 567,73 |
3 443 567,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
9 917 475,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 101 941,84 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
109 745 542,11 |
17 372 270,28 |
17 037 519,19 |
17 149 262,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 535 895,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
89 003 104,29 |
11 367 135,28 |
11 012 657,39 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 00000 |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
7.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
64 550 446,44 |
11 696 084,29 |
11 436 494,91 |
11 496 282,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 535 895,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
43 808 008,62 |
5 690 949,29 |
5 411 633,11 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
45 867 145,76 |
5 644 370,08 |
5 694 864,70 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
41 660 602,94 |
5 151 200,08 |
5 181 967,90 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
310 084,00 |
310 084,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
18 373 216,68 |
5 741 630,21 |
5 741 630,21 |
5 741 630,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 535 895,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 837 321,68 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 00 00000 |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 00000 |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
Благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24470 |
138 350,00 |
138 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
138 350,00 |
138 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.2 |
Устройство пандуса (МБУК "Музей истории БАМа") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.3 |
Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24490 |
611 085,00 |
611 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
611 085,00 |
611 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.4 |
Оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования (МАУК ГДК "Русь", МБУИ "Драматический театр") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24500 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.5 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24510 |
112 480,00 |
112 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
112 480,00 |
112 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2022 г. N 1937 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.