Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа "Вуктыл"
от 12 октября 2022 г. N 10/1288
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа "Вуктыл"
от 14 октября 2020 года N 10/1193
(приложение)
Таблица N 1
Муниципальная программа
городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
Паспорт
муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел строительства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОС) |
Соисполнители муниципальной программы |
Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОГ и ДХ) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОЖКХ и МК) Отдел культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОКТ и НП) Финансовый отдел администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ФО) Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СС и МП) Управление образования администрации городского округа "Вуктыл" (далее - УО АГО "Вуктыл") Сектор по работе с территориями администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СрТ) Сектор расчетов и закупок администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СРиЗ) |
Участники муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" (далее - МБУ "Локомотив") |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства. 2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы |
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
- |
Цели муниципальной программы |
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе "Вуктыл" |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг. 2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Доля тепловых сетей нуждающихся в замене. 2. Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках муниципальной программы |
- |
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 387 931 967,41 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (далее - МО ГО "Вуктыл") - 346 158 865,41 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) - 41 773 102,00 рубля, в том числе по годам реализации: 2021 г. - 58 634 581,15 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 49 353 140,15 рублей, за счет средств РБ РК - 9 281 441,00 рубль; 2022 г. - 72 469 207,17 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 56 877 838,17 рублей, за счет средств РБ РК - 15 591 369,00 рублей; 2023 г. - 87 051 244,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 78 601 098,03 рублей, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2024 г. - 81 780 792,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 73 330 646,03 рублей, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2025 г. - 87 996 143,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 87 996 143,03 рубля, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей |
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы |
- |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации муниципальной программы к 2025 году ожидается: 1) доля тепловых сетей, нуждающихся в замене не более 2,4 процента; 2) доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене не более 1,82 процента |
Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
1. Приоритетами реализуемой в муниципальном образовании городского округа "Вуктыл" муниципальной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения являются:
1) повышение эффективности муниципального управления;
2) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;
3) развитие инженерной инфраструктуры;
4) повышение уровня благоустройства и качества условий проживания граждан.
2. Целью муниципальной программы является:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе "Вуктыл".
3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
2) создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа "Вуктыл", создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" приведены в таблице N 3.
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" и ведомственных целевых программ приведены в таблице N 4.
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми приведена в таблице N 5.
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице N 6.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведено в таблице N 7.
Информация о налоговых расходах МО ГО "Вуктыл", соответствующих цели муниципальной программы, целям подпрограмм, ее структурным элементам" таблица N 7.1 не ведется.
Таблица N 2
Подпрограмма
"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (Соисполнитель муниципальной программы) |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОКТ и НП ФО СС и МП УО АГО "Вуктыл" СрТ СРиЗ |
Участники подпрограммы 1 (по согласованию) |
МБУ "Локомотив" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
- |
Цели подпрограммы 1 |
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |
Задачи подпрограммы 1 |
1. Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан. 2. Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 |
1. Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением. 2. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан. 3. Доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет". 4. Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений. 5. Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов. 6. Протяженность сетей тепло, водоснабжения, подлежащих замене, в год. 7. Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий. 8. Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей. 9. Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления. 10. Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению. 11. Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене. 12. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы). 13. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 14. Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы. 15. Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 1 |
- |
Объемы финансирования подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах составит 372 058 223,91 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 330 785 121,91 рубль, за счет средств РБ РК - 41 273 102,00 рубля, в том числе по годам реализации: 2021 г. - 58 038 337,65 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 48 756 896,65 рублей, за счет средств РБ РК - 9 281 441,00 рубль; 2022 г. - 70 991 707,17 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 55 900 338,17 рублей, за счет средств РБ РК - 15 091 369,00 рублей; 2023 г. - 85 451 244,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 77 001 098,03 рублей, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2024 г. - 79 180 792,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 70 730 646,03 рублей, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2025 г. - 78 396 143,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 78 396 143,03 рубля, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей |
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 1 |
- |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году ожидается: 1) ежегодная доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением 90,9 процентов; 2) ежегодное выполнение запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан 100 процентов; 3) ежегодная доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" 100 процентов; 4) ежегодное количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений 16 единиц; 5) выполнение запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов не менее 100 процентов; 6) протяженность сетей тепло, водоснабжения, подлежащих замене, в год не более 0,1 км; 7) ежегодная доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий 100 процентов; 8) количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей не менее 1 единицы; 9) ежегодное количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления 2 единицы; 10) ежегодная доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению не менее 100 процентов; 11) доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене не менее 100 процентов; 12) выполнение запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставление электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы) не менее 50 процентов; 13) выполнение запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами не менее 50 процентов; 14) количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы не менее 20 штук; 15) количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами не менее 20 штук |
Подпрограмма
"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (Соисполнитель муниципальной программы) |
ОС ОЖКХ и МК |
Участники подпрограммы 2 (по согласованию) |
- |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
- |
Цели подпрограммы 2 |
Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
Задачи подпрограммы 2 |
1. Газификация сельских населенных пунктов. 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 |
1. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах. 2. Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов. 3. Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование. 4. Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году. 5. Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году. 6. Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году. 7. Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 8. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений. 9. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной. 10. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений. 11. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 2 |
- |
Объемы финансирования подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 15 873 743,50 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 15 373 743,50 рубля, за счет средств РБ РК - 500 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 г. - 596 243,50 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 596 243,50 рубля, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2022 г. - 1 477 500,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 977 500,00 рублей, за счет средств РБ РК - 500 000,00 рублей; 2023 г. - 1 600 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 1 600 000,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2024 г. - 2 600 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 2 600 000,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2025 г. - 9 600 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 9 600 000,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей |
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 2 |
- |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году ожидается: 1) количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов не менее 16 единиц; 2) количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование не менее 10 единиц; 3) количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году не менее 1 единицы; 4) количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году не менее 1 единицы; 5) количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения не менее 2 единиц; 6) выполнение запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений не менее 100 процентов; 7) выполнение запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной не менее 100 процентов; 8) выполнение запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений не менее 100 процентов; 9) выполнение запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной не менее 100 процентов |
Таблица N 3
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
N |
Наименование целевого индикатора и |
Ед. |
Направленность |
Принадлежность |
Значение индикатора (показателя) |
||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" | |||||||||||
1. |
Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене |
процент |
ИС; ИМ |
32,7 |
26,59 |
10,4 |
8,4 |
6,4 |
4,4 |
2,4 |
|
2. |
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене |
процент |
ИС; ИМ |
3,8 |
4,8 |
3,26 |
2,9 |
2,54 |
2,18 |
1,82 |
|
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" | |||||||||||
Задача 1. "Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан" | |||||||||||
3. |
Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением |
процент |
ИЗ; ИМ |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
4. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
процент |
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
Доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" |
процент |
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений |
единиц |
ИЗ; ИМ |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
7. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов |
процент |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2. "Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" | |||||||||||
8. |
Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год |
км |
ИЗ; ИМ |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
9. |
Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
процент |
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10. |
Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
единиц |
ИЗ; ИМ |
- |
1 |
- |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
11. |
Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
единиц |
ИЗ; ИМ |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Задача 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
|
|
|||||||||
12. |
Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
процент |
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
13. |
Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
процент |
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
14. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы) |
процент |
ИМ |
30 |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
|
15. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
процент |
ИМ |
50 |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
|
16. |
Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |
штука |
ИМ |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
0 |
|
17. |
Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
штука |
ИМ |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
0 |
|
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" | |||||||||||
Задача 1. "Газификация сельских населенных пунктов" | |||||||||||
18. |
Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах |
км |
ИЗ; ИМ |
17,35 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
|
19. |
Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов |
единиц |
ИЗ; ИМ |
10 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
20. |
Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование |
единиц |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Задача 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" | |||||||||||
21. |
Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
единиц |
ИЗ; ИМ |
- |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
|
22. |
Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году |
единиц |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
|
23. |
Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
единиц |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
24. |
Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
единиц |
ИЗ; ИМ |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
25. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений |
процент |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
|
26. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной |
процент |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
|
27. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений |
процент |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
28. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |
процент |
ИЗ; ИМ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Таблица N 4
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" и ведомственных целевых программ
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" | ||||||
Задача 1. "Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан" | ||||||
Проектные мероприятия | ||||||
Процессные мероприятия | ||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по благоустройству территории городского округа "Вуктыл" |
ИЗ Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением; ИЗ процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СрТ |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по реализации социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
ИЗ Доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
2021 год |
2025 год |
Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
ИМ Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений |
4. |
Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
2022 год |
2025 год |
Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств) |
|
5. |
Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
МБУ "Локомотив" |
2021 год |
2025 год |
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Локомотив" на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
|
6. |
Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов |
ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по благоустройству территории городского округа "Вуктыл" |
ИЗ Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов |
Задача 2. "Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" | ||||||
Проектные мероприятия | ||||||
Процессные мероприятия | ||||||
7. |
Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК МБУ "Локомотив" |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонту и восстановлению колодцев, решеток ливневой канализации) |
ИЗ Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год; ИС доля тепловых сетей, нуждающихся в замене; ИС доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; ИЗ доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
8. |
Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
ОЖКХ и МК |
2022 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по демонтажу бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
ИЗ Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
9. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Приобретение твердого топлива |
ИЗ Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
Задача 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | ||||||
Проектные мероприятия | ||||||
Процессные мероприятия | ||||||
10. |
Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
ОЖКХ и МК УО АГО "Вуктыл" ОКТ и НП |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по оснащению объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
ИЗ Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
11. |
Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
УО АГО "Вуктыл" ОКТ и НП |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие |
ИЗ Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
12. |
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
ФО ОКТ и НП СС и МП УО АГО "Вуктыл" СРиЗ |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |
ИМ Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы; ИМ количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" | ||||||
Задача 1. "Газификация сельских населенных пунктов" | ||||||
Проектные мероприятия | ||||||
Процессные мероприятия | ||||||
13. |
Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" |
ОС |
2024 год |
2024 год |
Газификация жилых домов с. Дутово |
ИЗ Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах |
14. |
Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
ОС |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по оборудованию жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработке проектно-сметной документации, в том числе получению технических условий |
ИЗ Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов; ИЗ количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование |
Задача 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" | ||||||
Проектные мероприятия | ||||||
Процессные мероприятия | ||||||
15. |
Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" |
ОС |
2021 год |
2022 год |
Проведение комплекса работ по строительству водовода "Подчерье-Вуктыл" |
ИЗ Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
16. |
Основное мероприятие 2.2. Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
ОС |
2024 год |
2024 год |
Проведение комплекса работ по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработке проектно-сметной документации, прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации |
ИЗ Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году |
17. |
Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани |
ОС |
2022 год |
2022 год |
Проведение комплекса работ по строительству общественной бани |
ИЗ Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
18. |
Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
ИЗ Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
19. |
Основное мероприятие 2.5. Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
ОС |
2024 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по реконструкции очистных сооружений, устройству блочно-модульной котельной |
ИЗ Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений; ИЗ процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной; ИЗ процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений; ИЗ процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |
Таблица N 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N п/п |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
||||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
|||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1. |
Основное мероприятие 1.2. Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
Субсидии на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Реализованы проекты по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
штука |
2 |
- |
- |
- |
2. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |
штука |
20 |
20 |
20 |
- |
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
штука |
20 |
20 |
20 |
- |
Таблица N 6
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы, руб. |
|||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Муниципальная программа |
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
Всего |
387931967,41 |
58634581,15 |
72469207,17 |
87051244,03 |
81780792,03 |
87996143,03 |
Ответственный исполнитель - ОС |
78641826,52 |
11714642,47 |
18778554,45 |
17376394,20 |
12255942,20 |
18516293,20 |
|||
Соисполнитель - УО АГО "Вуктыл" |
796509,20 |
112842,00 |
128667,20 |
300000,00 |
150000,00 |
105000,00 |
|||
Участник - МБУ "Локомотив" |
308493631,69 |
46807096,68 |
53561985,52 |
69374849,83 |
69374849,83 |
69374849,83 |
|||
2. |
Подпрограмма 1 |
"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" |
Всего |
372058223,91 |
58038337,65 |
70991707,17 |
85451244,03 |
79180792,03 |
78396143,03 |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОКТ и НП ФО СС и МП СрТ СРиЗ |
62768083,02 |
11118398,97 |
17301054,45 |
15776394,20 |
9655942,20 |
8916293,20 |
|||
УО АГО "Вуктыл" |
796509,20 |
112842,00 |
128667,20 |
300000,00 |
150000,00 |
105000,00 |
|||
МБУ "Локомотив" |
308493631,69 |
46807096,68 |
53561985,52 |
69374849,83 |
69374849,83 |
69374849,83 |
|||
3. |
Основное мероприятие 1.1. |
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК |
48176790,65 |
6798207,40 |
11850405,65 |
13335942,20 |
8515942,20 |
7676293,20 |
4. |
Основное мероприятие 1.2. |
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СрТ |
9531065,57 |
3573655,57 |
4911958,00 |
1045452,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Основное мероприятие 1.3. |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
304621883,37 |
46646647,61 |
52409740,27 |
68521831,83 |
68521831,83 |
68521831,83 |
6. |
Основное мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
1898560,00 |
0,00 |
839506,00 |
353018,00 |
353018,00 |
353018,00 |
7. |
Основное мероприятие 1.5. |
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
МБУ "Локомотив" |
223188,32 |
160449,07 |
62739,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Основное мероприятие 1.6. |
Создание системы по раздельному накоплению отходов |
ОЖКХ и МК |
166819,00 |
166819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Основное мероприятие 2.1. |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
Всего |
4750000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
ОГ и ДХ |
2750000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
750000,00 |
750000,00 |
750 000,00 |
|||
ОЖКХ и МК |
250000,00 |
250000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МБУ "Локомотив" |
1750000,00 |
0,00 |
250000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500 000,00 |
|||
10. |
Основное мероприятие 2.2. |
Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
ОЖКХ и МК |
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100 000,00 |
100000,00 |
11. |
Основное мероприятие 2.3. |
Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
ОЖКХ и МК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Основное мероприятие 3.1. |
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
Всего |
1719925,00 |
72567,00 |
417358,00 |
585000,00 |
295000,00 |
350000,00 |
ОЖКХ и МК ОКТ и НП |
1343407,80 |
49717,00 |
288690,80 |
405000,00 |
250000,00 |
350000,00 |
|||
УО АГО "Вуктыл" |
376517,20 |
22850,00 |
128667,20 |
180000,00 |
45000,00 |
0,00 |
|||
13. |
Основное мероприятие 3.2. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Всего |
669992,00 |
119992,00 |
0,00 |
260000,00 |
145000,00 |
145000,00 |
УО АГО "Вуктыл" |
419992,00 |
89992,00 |
0,00 |
120000,00 |
105000,00 |
105000,00 |
|||
ОКТ и НП |
250000,00 |
30000,00 |
0,00 |
140000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
|||
14. |
Основное мероприятие 3.3. |
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ФО ОК и НП СС и МП СРиЗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
УО АГО "Вуктыл" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
15. |
Подпрограмма 2 |
"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" |
Всего |
15873743,50 |
596243,50 |
1477500,00 |
1600000,00 |
2600000,00 |
9600000,00 |
ОС ОЖКХ и МК |
15873743,50 |
596243,50 |
1477500,00 |
1600000,00 |
2600000,00 |
9600000,00 |
|||
16. |
Основное мероприятие 1.1. |
Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17. |
Основное мероприятие 1.2. |
Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
ОС |
4614743,50 |
497243,50 |
817500,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
18. |
Основное мероприятие 2.1. |
Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19. |
Основное мероприятие 2.2. |
Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20. |
Основное мероприятие 2.3. |
Строительство общественной бани |
ОС |
600000,00 |
0,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21. |
Основное мероприятие 2.4. |
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
ОЖКХ и МК |
1659000,00 |
99 000,00 |
60000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
22. |
Основное мероприятие 2.5. |
Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
ОС |
9 000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000000,00 |
8000000,00 |
Таблица N 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, руб. |
|||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Муниципальная программа |
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
Всего, в том числе: |
387931967,41 |
58634581,15 |
72469207,17 |
87051244,03 |
81780792,03 |
87996143,03 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
387931967,41 |
58634581,15 |
72469207,17 |
87051244,03 |
81780792,03 |
87 996 143,03 |
|||
Местного бюджета |
346158865,41 |
49353140,15 |
56877838,17 |
78601098,03 |
73330646,03 |
87 996 143,03 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
41773102,00 |
9281441,00 |
15591369,00 |
8450146,00 |
8450 146,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма 1 |
"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" |
Всего, в том числе: |
372058223,91 |
58038337,65 |
70991707,17 |
85451244,03 |
79180792,03 |
78396143,03 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
372058223,91 |
58038337,65 |
70991707,17 |
85451244,03 |
79180792,03 |
78 396 143,03 |
|||
Местного бюджета |
330785121,91 |
48756896,65 |
55900338,17 |
77001098,03 |
70730646,03 |
78 396 143,03 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
41273102,00 |
9281441,00 |
15091369,00 |
8450146,00 |
8450146,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3. |
Основное мероприятие 1.1. |
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
Всего, в том числе: |
48176790,65 |
6798207,40 |
11850405,65 |
13335942,20 |
8515942,20 |
7676293,20 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
48176790,65 |
6798207,40 |
11850405,65 |
13335942,20 |
8515942,20 |
7676293,20 |
|||
Местного бюджета |
42978431,65 |
5590818,40 |
9538733,65 |
12496293,20 |
7676293,20 |
7676293,20 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
5198359,00 |
1207389,00 |
2311672,00 |
839649,00 |
839649,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Основное мероприятие 1.2. |
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего, в том числе: |
9531065,57 |
3573655,57 |
4911958,00 |
1045452,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
9531065,57 |
3573655,57 |
4911958,00 |
1045452,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
1931065,57 |
373655,57 |
511958,00 |
1045452,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
7600000,00 |
3200000,00 |
4400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5. |
Основное мероприятие 1.3. |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
Всего, в том числе: |
304621883,37 |
46646647,61 |
52409740,27 |
68521831,83 |
68521831,83 |
68521831,83 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
304621883,37 |
46646647,61 |
52409740,27 |
68521831,83 |
68521831,83 |
68521831,83 |
|||
Местного бюджета |
276280595,37 |
41906050,61 |
44030043,27 |
60911334,83 |
60911334,83 |
68 521 831,83 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
28341288,00 |
4740597,00 |
8379697,00 |
7610497,00 |
7610497,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6. |
Основное мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
Всего, в том числе: |
1898560,00 |
0,00 |
839506,00 |
353018,00 |
353018,00 |
353018,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
1898560,00 |
0,00 |
839506,00 |
353018,00 |
353018,00 |
353018,00 |
|||
Местного бюджета |
1898560,00 |
0,00 |
839506,00 |
353018,00 |
353018,00 |
353018,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7. |
Основное мероприятие 1.5. |
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего, в том числе: |
223188,32 |
160449,07 |
62739,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
223188,32 |
160449,07 |
62739,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
223188,32 |
160449,07 |
62739,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8. |
Основное мероприятие 1.6. |
Создание системы по раздельному накоплению отходов |
Всего, в том числе: |
166819,00 |
166819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
166819,00 |
166819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
33364,00 |
33364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
133455,00 |
133455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9. |
Основное мероприятие 2.1. |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
Всего, в том числе: |
4750000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
4750000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
|||
Местного бюджета |
4750000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
1250000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
10. |
Основное мероприятие 2.2. |
Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
Всего, в том числе: |
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|||
Местного бюджета |
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
11. |
Основное мероприятие 2.3. |
Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|||
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
12. |
Основное мероприятие 3.1. |
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
Всего, в том числе: |
1719925,00 |
72567,00 |
417358,00 |
585000,00 |
295000,00 |
350000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
1719925,00 |
72567,00 |
417358,00 |
585000,00 |
295000,00 |
350000,00 |
|||
Местного бюджета |
1719925,00 |
72567,00 |
417358,00 |
585000,00 |
295000,00 |
350000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
13. |
Основное мероприятие 3.2. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Всего, в том числе: |
669992,00 |
119992,00 |
0,00 |
260000,00 |
145000,00 |
145000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
669992,00 |
119992,00 |
0,00 |
260000,00 |
145000,00 |
145000,00 |
|||
Местного бюджета |
669992,00 |
119992,00 |
0,00 |
260000,00 |
145000,00 |
145000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
14. |
Основное мероприятие 3.3. |
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
15. |
Подпрограмма 2 |
"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" |
Всего, в том числе: |
15873743,50 |
596243,50 |
1477500,00 |
1600000,00 |
2600000,00 |
9600000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
15873743,50 |
596243,50 |
1477500,00 |
1600000,00 |
2600000,00 |
9600000,00 |
|||
Местного бюджета |
15373743,50 |
596243,50 |
977500,00 |
1600000,00 |
2600000,00 |
9600000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
16. |
Основное мероприятие 1.1. |
Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
17. |
Основное мероприятие 1.2. |
Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
Всего, в том числе: |
4614743,50 |
497243,50 |
817500,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
1100 000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
4614743,50 |
497243,50 |
817500,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
|||
Местного бюджета |
4614743,50 |
497243,50 |
817500,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
18. |
Основное мероприятие 2.1. |
Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
19. |
Основное мероприятие 2.2. |
Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
20. |
Основное мероприятие 2.3. |
Строительство общественной бани |
Всего, в том числе: |
600000,00 |
0,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
600000,00 |
0,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местного бюджета |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
500000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
21. |
Основное мероприятие 2.4. |
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
Всего, в том числе: |
1659000,00 |
99000,00 |
60000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
1659000,00 |
99000,00 |
60000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|||
Местного бюджета |
1659000,00 |
99000,00 |
60000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
22. |
Основное мероприятие 2.5. |
Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
Всего, в том числе: |
9000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000000,00 |
8000000,00 |
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
9000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000000,00 |
8000000,00 |
|||
Местного бюджета |
9000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000000,00 |
8000000,00 |
|||
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 12 октября 2022 г. N 10/1288 "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.