Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 25.10.2022 г. N 576
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования Исилькульского
муниципального района"
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района"
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
||||||||||||||||
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
|
|||||||||||||||||
2021 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | |||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего, из них расходы за счет: |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1. Ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего, из них расходы за счет: |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
Х |
Х |
Х |
Х |
51 |
51 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
2 737 459,05 |
801 122,05 |
5 499,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 737 459,05 |
801 122,05 |
5 499,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 737 459,05 |
801 122,05 |
5 499,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 737 459,05 |
801 122,05 |
5 499,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
2 361 013,05 |
663 573,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 361 013,05 |
663 573,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2. Материально-техническое оснащение дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
376 446,00 |
137 549,00 |
5 499,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
376 446,00 |
137 549,00 |
5 499,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов дошкольного, общего образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
231 267 746,91 |
56 764 890,33 |
59 579 326,50 |
54 994 029,05 |
52 991 703,63 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 473 202,30 |
6 010 303,40 |
5 230 820,82 |
4 959 063,05 |
2 335 217,63 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
205 794 544,61 |
50 754 586,93 |
54 348 505,68 |
50 034 966,00 |
50 656 486,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
231 267 746,91 |
56 764 890,33 |
59 579 326,50 |
54 994 029,05 |
52 991 703,63 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 473 202,30 |
6 010 303,40 |
5 230 820,82 |
4 959 063,05 |
2 335 217,63 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
205 794 544,61 |
50 754 586,93 |
54 348 505,68 |
50 034 966,00 |
50 656 486,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1 Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
Всего, из них расходы за счет: |
8 222 848,00 |
6 131 754,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
99,98 |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 951 649,00 |
860 555,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 271 199,00 |
5 271 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
1 046 110,92 |
575 992,92 |
151 848,00 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
Х |
Х |
1,57 |
1,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
713 110,92 |
242 992,92 |
151 848,00 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 000,00 |
333 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.3 |
Мероприятие 3. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
Всего, из них расходы за счет: |
6 557 965,00 |
683 340,00 |
1 237 025,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
"Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 819 920,00 |
341 670,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
738 045,00 |
341 670,00 |
396 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
Всего, из них расходы за счет: |
89 715 542,06 |
18 229 778,87 |
24 816 349,47 |
22 879 995,79 |
23 534 227,37 |
127 595,28 |
127 595,28 |
"Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 728 208,13 |
911 488,94 |
1 240 817,47 |
1 143 999,79 |
1 176 711,37 |
127 595,28 |
127 595,28 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
84 987 333,93 |
17 318 289,93 |
23 575 532,00 |
21 735 996,00 |
22 357 516,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.5 |
Мероприятие 5. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ |
Всего, из них расходы за счет: |
1 864 835,66 |
317 720,04 |
317 856,26 |
317 856,26 |
317 856,26 |
296 773,42 |
296 773,42 |
Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ |
чел. |
99 |
14 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 864 835,66 |
317 720,04 |
317 856,26 |
317 856,26 |
317 856,26 |
296 773,42 |
296 773,42 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.6 |
Мероприятие 6 Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 147 300,00 |
64 700,00 |
39 000,00 |
0,00 |
0,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
99,98 |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 147 300,00 |
64 700,00 |
39 000,00 |
0,00 |
0,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.7 |
Мероприятие 7 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
400 415,81 |
0,00 |
390 619,81 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
400 415,81 |
0,00 |
390 619,81 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.8 |
Мероприятие 8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
Всего, из них расходы за счет: |
112 387 338,00 |
27 490 428,00 |
28 298 970,00 |
28 298 970,00 |
28 298 970,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
112 387 338,00 |
27 490 428,00 |
28 298 970,00 |
28 298 970,00 |
28 298 970,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.9 |
Мероприятие 9 Ремонт зданий и материально - техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования естественно - научной и технологической направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
5 927 733,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
2 656 557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности, обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся естественно - научной и технологической направленности |
% |
100 |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 927 733,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
2 656 557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.10 |
Мероприятие 10 Капитальный ремонт зданий (сооружений) и оснащения средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
1 877 628,69 |
0,00 |
1 877 628,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту зданий (сооружений) и оснащения средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций |
% |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 877 628,69 |
0,00 |
1 877 628,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.11 |
Мероприятие 11 Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
2 120 029,27 |
0,00 |
2 120 029,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Исилькульского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели |
% |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
42 400,59 |
0,00 |
42 400,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 077 628,68 |
0,00 |
2 077 628,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего, из них расходы за счет: |
2 660 667,50 |
251 483,00 |
523 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 660 667,50 |
251 483,00 |
523 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
2 660 667,50 |
251 483,00 |
523 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 660 667,50 |
251 483,00 |
523 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
1 933 397,50 |
133 483,00 |
419 900,00 |
419 900,00 |
0,00 |
480 057,25 |
480 057,25 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
Х |
75 |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 933 397,50 |
133 483,00 |
419 900,00 |
419 900,00 |
0,00 |
480 057,25 |
480 057,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
727 270,00 |
118 000,00 |
104 000,00 |
187 000,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
Х |
75 |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
727 270,00 |
118 000,00 |
104 000,00 |
187 000,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
6 506 980,42 |
1 362 837,10 |
815 671,32 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 506 980,42 |
1 362 837,10 |
815 671,32 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего, из них расходы за счет: |
6 506 980,42 |
1 362 837,10 |
815 671,32 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 506 980,42 |
1 362 837,10 |
815 671,32 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
382 396,00 |
227 534,00 |
69 990,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
76 |
Х |
Х |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
382 396,00 |
227 534,00 |
69 990,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 273 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 273 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
4 851 504,42 |
1 135 303,10 |
745 681,32 |
0,00 |
0,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
76 |
Х |
Х |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 851 504,42 |
1 135 303,10 |
745 681,32 |
0,00 |
0,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 285 142,06 |
155 828,06 |
165 082,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 285 142,06 |
155 828,06 |
165 082,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 285 142,06 |
155 828,06 |
165 082,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 285 142,06 |
155 828,06 |
165 082,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов |
Всего, из них расходы за счет: |
1 147 272,06 |
155 828,06 |
159 862,00 |
322 350,00 |
0,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 147 272,06 |
155 828,06 |
159 862,00 |
322 350,00 |
0,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего, из них расходы за счет: |
137 870,00 |
0,00 |
5 220,00 |
57 650,00 |
0,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
137 870,00 |
0,00 |
5 220,00 |
57 650,00 |
0,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего, из них расходы за счет: |
421 571,00 |
8 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
421 571,00 |
8 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие 7 Развитие кадрового потенциала |
Всего, из них расходы за счет: |
421 571,00 |
8 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
421 571,00 |
8 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
421 571,00 |
8 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
24 |
24 |
24 |
Х |
24 |
24 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
421 571,00 |
8 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы "Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
3 061 224,49 |
0,00 |
3 061 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
61 224,49 |
0,00 |
61 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие 8 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 061 224,49 |
0,00 |
3 061 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
61 224,49 |
0,00 |
61 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.1 |
Мероприятие 1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
ед. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
3 061 224,49 |
0,00 |
3 061 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
ед. |
3 |
Х |
3 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
61 224,49 |
0,00 |
61 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9 |
Задача 9 подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1.1 |
Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
чел. |
98 |
98 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
249 953 708,90 |
61 102 462,01 |
64 256 703,31 |
56 086 929,05 |
52 991 703,63 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 436 028,85 |
8 624 739,64 |
6 908 197,63 |
6 051 963,05 |
2 335 217,63 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
210 517 680,05 |
52 477 722,37 |
57 348 505,68 |
50 034 966,00 |
50 656 486,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 644 395 721,54 |
600 339 240,86 |
643 747 000,87 |
568 342 206,34 |
541 237 145,89 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
764 790 055,35 |
147 624 701,15 |
150 322 540,47 |
116 001 069,26 |
109 185 516,89 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 735 779 379,49 |
433 323 046,41 |
467 137 467,00 |
427 804 187,08 |
407 514 679,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
143 826 286,70 |
19 391 493,30 |
26 286 993,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
143 826 286,70 |
19 391 493,30 |
26 286 993,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 644 395 721,54 |
600 339 240,86 |
643 747 000,87 |
568 342 206,34 |
541 237 145,89 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
764 790 055,35 |
147 624 701,15 |
150 322 540,47 |
116 001 069,26 |
109 185 516,89 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 735 779 379,49 |
433 323 046,41 |
467 137 467,00 |
427 804 187,08 |
407 514 679,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
143 826 286,70 |
19 391 493,30 |
26 286 993,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
143 826 286,70 |
19 391 493,30 |
26 286 993,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
1.2.1 |
Мероприятие 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
635 792 855,63 |
128 693 673,53 |
139 606 528,78 |
126 839 480,44 |
124 744 829,42 |
57 954 171,73 |
57 954 171,73 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
29,7 |
29,7 |
21,6 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
295 726 145,59 |
54 682 806,61 |
55 574 743,66 |
49 021 451,44 |
46 926 800,42 |
44 760 171,73 |
44 760 171,73 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
263 046 810,41 |
63 948 205,41 |
69 850 547,00 |
64 624 029,00 |
64 624 029,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
77 019 899,63 |
10 062 661,51 |
14 181 238,12 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
77 019 899,63 |
10 062 661,51 |
14 181 238,12 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
1.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 440 113,00 |
557 253,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 440 113,00 |
557 253,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.3 |
Мероприятие 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
341 110 688,47 |
73 285 566,77 |
90 436 573,43 |
78 116 063,33 |
77 081 927,96 |
11 095 278,49 |
11 095 278,49 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
64 478 392,81 |
12 425 479,57 |
14 286 444,97 |
9 255 023,33 |
8 220 887,96 |
10 145 278,49 |
10 145 278,49 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
270 631 566,44 |
59 735 606,84 |
75 073 879,60 |
67 911 040,00 |
67 911 040,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
6 000 729,22 |
1 124 480,36 |
1 076 248,86 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
6 000 729,22 |
1 124 480,36 |
1 076 248,86 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
1.2.4 |
Мероприятие 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 489 223 491,94 |
353 599 841,56 |
371 109 016,38 |
327 505 436,93 |
323 606 869,79 |
56 701 163,64 |
56 701 163,64 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
303 650 825,44 |
63 444 968,19 |
62 514 203,25 |
43 623 696,93 |
39 725 129,79 |
47 171 413,64 |
47 171 413,64 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 129 870 779,56 |
282 662 860,16 |
298 503 939,40 |
274 351 990,00 |
274 351 990,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
55 701 886,94 |
7 492 013,21 |
10 090 873,73 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
55 701 886,94 |
7 492 013,21 |
10 090 873,73 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
1.2.5 |
Мероприятие 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Всего, из них расходы за счет: |
175 828 572,50 |
44 202 906,00 |
41 967 262,28 |
35 253 605,64 |
15 175 898,72 |
19 614 449,93 |
19 614 449,93 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 934 691,51 |
17 071 446,78 |
17 947 148,59 |
14 100 897,56 |
14 312 698,72 |
18 751 249,93 |
18 751 249,93 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
69 790 110,08 |
26 419 121,00 |
23 081 481,00 |
20 289 508,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
5 103 770,91 |
712 338,22 |
938 632,69 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
5 103 770,91 |
712 338,22 |
938 632,69 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего, из них расходы за счет: |
38 006 694,00 |
9 389 158,00 |
10 100 270,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
38 006 694,00 |
9 389 158,00 |
10 100 270,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
38 006 694,00 |
9 389 158,00 |
10 100 270,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
38 006 694,00 |
9 389 158,00 |
10 100 270,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
26 749 491,00 |
6 579 387,00 |
7 205 582,00 |
6 482 261,00 |
6 482 261,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
26 749 491,00 |
6 579 387,00 |
7 205 582,00 |
6 482 261,00 |
6 482 261,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.2 |
Мероприятие 2 Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
4 688 406,00 |
1 170 229,00 |
1 251 603,00 |
1 133 287,00 |
1 133 287,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 688 406,00 |
1 170 229,00 |
1 251 603,00 |
1 133 287,00 |
1 133 287,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.3 |
Мероприятие 3 Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье |
Всего, из них расходы за счет: |
6 568 797,00 |
1 639 542,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 568 797,00 |
1 639 542,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
51 225 956,68 |
9 715 959,02 |
10 240 099,73 |
9 485 017,44 |
9 279 274,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 719 282,68 |
7 100 432,02 |
7 523 272,73 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 506 674,00 |
2 615 527,00 |
2 716 827,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
51 225 956,68 |
9 715 959,02 |
10 240 099,73 |
9 485 017,44 |
9 279 274,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 719 282,68 |
7 100 432,02 |
7 523 272,73 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 506 674,00 |
2 615 527,00 |
2 716 827,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.1 |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего, из них расходы за счет: |
40 719 282,68 |
7 100 432,02 |
7 523 272,73 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 719 282,68 |
7 100 432,02 |
7 523 272,73 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
Всего, из них расходы за счет: |
10 506 674,00 |
2 615 527,00 |
2 716 827,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 506 674,00 |
2 615 527,00 |
2 716 827,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
218 768 726,22 |
56 742 406,26 |
62 856 777,48 |
51 362 956,53 |
16 707 970,41 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, по |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 25 октября 2022 г. N 576 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.