Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 1 ноября 2022 г. N 441
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и творчества"
Ответственный исполнитель |
Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры (до 2021 года Управление культуры Администрации города Новый Уренгой) |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (до 2022 года Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево и Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха), Администрация города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" |
Цель муниципальной программы |
Формирование единого культурного пространства |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам. 2. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики (2014 - 2020 годы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы) |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы |
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств (далее - ДШИ) по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании город Новый Уренгой (далее - МОГНУ) (2018 - 2020 годы: доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 6 до 17 лет; 2017 год: доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся 1-8 классов; 2014 - 2016 годы: число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в ДШИ, от общего числа учащихся 1 - 8 классов). 2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ (2014 - 2020 годы: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МОГНУ (от 6 до 17 лет) (до 2016 года - от 6 до 18 лет). 3. Удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества. 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 5. Число посещений муниципальных учреждений культуры (далее - МУК) в расчете на одного жителя МОГНУ (рассчитывается с 2017 года). 6. Доля МУК и ДШИ, имеющих свой информационный портал, в общем количестве МУК и ДШИ (рассчитывается с 2017 года) |
Ведомственные целевые программы |
Отсутствуют |
Подпрограммы |
1. Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества (приложение 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и творчества"). 2. Обеспечивающая подпрограмма (приложение 2 к муниципальной программе "Развитие культуры и творчества") |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы потребуется 9 291 862,00 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 451 686,00 тыс. рублей, 2015 год - 485 510,00 тыс. рублей, 2016 год - 494 868,00 тыс. рублей, 2017 год - 596 840,00 тыс. рублей, 2018 год - 695 860,00 тыс. рублей, 2019 год - 744 167,00 тыс. рублей, 2020 год - 849 274,00 тыс. рублей, 2021 год - 917 900,00 тыс. рублей, 2022 год - 1 055 707,00 тыс. рублей, 2023 год - 978 420,00 тыс. рублей, 2024 год - 1 010 815,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 010 815,00 тыс. рублей; по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2014 год - 335,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 587,00 тыс. рублей, 2016 год - 34,00 тыс. рублей, 2017 год - 32,00 тыс. рублей, 2018 год - 33,00 тыс. рублей, 2019 год - 417,34 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 10 096,00 тыс. рублей, 2023 год - 2 339,00,00 тыс. рублей, 2024 год - 96,00 тыс. рублей, 2025 год - 96,00 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 3 782,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 921,00 тыс. рублей, 2016 год - 1 534,00 тыс. рублей, 2017 год - 99 196,00 тыс. рублей, 2018 год - 25 190,00 тыс. рублей, 2019 год - 10 141,66 тыс. рублей, 2020 год - 62 285,00 тыс. рублей, 2021 год - 6 675,00 тыс. рублей, 2022 год - 26 586,00 тыс. рублей, 2023 год - 4 146,00 тыс. рублей, 2024 год - 19 081,00 тыс. рублей, 2025 год - 19 081,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета: 2014 год - 447 569,00 тыс. рублей, 2015 год - 482 002,00 тыс. рублей, 2016 год - 493 300,00 тыс. рублей, 2017 год - 497 612,00 тыс. рублей, 2018 год - 670 637,00 тыс. рублей, 2019 год - 733 608,00 тыс. рублей, 2020 год - 786 989,00 тыс. рублей, 2021 год - 911 225,00 тыс. рублей, 2022 год - 1 019 025,00 тыс. рублей, 2023 год - 971 935,00 тыс. рублей, 2024 год - 991 638,00 тыс. рублей, 2025 год - 991 638,00 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сохранение числа учащихся 1-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в ДШИ, к концу 2016 года на уровне 1 380 чел. (рассчитывался до 2017 года). 2. Увеличение к концу 2018 года до 15,4% доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 6 до 17 лет с сохранением результата до конца 2021 года (рассчитывался до 2021 года). Увеличение к концу 2022 года до 14% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в МОГНУ с сохранением результата до конца реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2021 года). 3. Увеличение к концу 2018 года до 16% доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей МОГНУ (от 6 до 17 лет) с сохранением результата до конца 2021 года (рассчитывался до 2021 года). Сохранение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ на уровне 90% до конца реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2021 года). 4. Повышение к концу 2019 года до 95% уровня удовлетворенности населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы. 5. Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа - на уровне 500%; - кинозалами - на уровне 150% в 2017 - 2020 годах, 200% в 2021 году, 167% в 2022 - 2025 годах; - библиотеками - на уровне 125% в 2017 - 2018 годах, 67% в 2019 - 2025 годах; - музеями - на уровне 100% в 2017 году, 50% в 2018 - 2025 годах. 6. Увеличение посещаемости МУК до 11,5 посещений в год в расчете на одного жителя МОГНУ к концу 2025 года (рассчитывается с 2017 года). 7. 100%-ная обеспеченность МУК и ДШИ информационными порталами (рассчитывается с 2017 года). |
Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества МОГНУ
Муниципальная программа "Развитие культуры и творчества" разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и является продолжением ранее действующей муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой от 23.11.2011 N 357.
Муниципальная программа направлена на развитие системы библиотечного обслуживания, обеспечение доступности музейных фондов, обеспечение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержку юных талантов, повышение квалификации педагогических работников, создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения населения МОГНУ услугами МУК и ДШИ, поддержку и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей, укрепление материально-технической базы МУК и ДШИ, увеличение уровня удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в области культуры и творчества, кадровое и финансовое обеспечение МУК и ДШИ.
Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013 N 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры" 2014 год объявлен Годом культуры. В целях исполнения данного Указа разработан план основных мероприятий по проведению Года культуры, согласно которому в МОГНУ проведен фестиваль песен, развлекательная программа ко Дню работника культуры, концертная программа с участием хореографических коллективов, цикл концертов-лекций детской филармонии для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, также реализованы музейный и библиотечно-культурный проекты, направленные на привлечение внимания населения МОГНУ к культуре и творчеству.
В МОГНУ по состоянию на 01.01.2013 действует сеть из десяти МУК и ДШИ, структура которой указана в соответствии с таблицей 1. С 01.01.2014 муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Созвездие" реорганизовано путем присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры Центр культуры и досуга "Магистраль" город Новый Уренгой, с 01.01.2016 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств N 4 реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств N 3 город Новый Уренгой, с 01.01.2019 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа г. Новый Уренгой реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств N 2 город Новый Уренгой.
С 30.11.2018 реорганизована структура муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система.
Таблица 1
N п/п |
Название учреждения |
1 |
2 |
1. |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система (далее - МБУК ЦБС, библиотеки): |
1.1. |
Центральная городская библиотека имени журнала "Смена" (обслуживает взрослое население) |
1.2. |
Библиотечно-информационный центр "Новая Смена" (обслуживает взрослое и детское население) (до 18.02.2021 Центральная детская библиотека имени журнала "Смена" (обслуживает детское население), приказ Управления культуры Администрации города Новый Уренгой от 18.02.2021 N 16-осн "О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система") |
1.3. |
Библиотечный центр "Полярная сова" (обслуживает взрослое и детское население), объединивший с 30.11.2018: |
- интеллектуально-досуговый библиотечный центр (обслуживал взрослое население) (реорганизован приказом Управления культуры Администрации города Новый Уренгой от 30.11.2018 N 129-осн "О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система" (далее - приказ N 129-осн) | |
- библиотеку-филиал N 3 (обслуживала детское население) (реорганизована приказом N 129-осн) | |
1.4. |
Библиотека на Набережной (обслуживает взрослое и детское население), объединившая с 30.11.2018: |
- библиотеку-филиал N 1 (обслуживала взрослое население) (реорганизована приказом N 129-осн) | |
- библиотеку-филиал N 2 (обслуживала детское население) (реорганизована приказом N 129-осн) | |
- библиотеку-филиал N 7 (обслуживала взрослое и детское население) (реорганизована приказом N 129-осн) | |
1.5. |
Библиотека района Коротчаево (обслуживает взрослое и детское население) (до 10.06.2021 Модельная библиотека района Коротчаево (обслуживает взрослое и детское население), приказ Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой от 10.06.2021 N 01-07/11 "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система"), объединившая с 30.11.2018: |
- библиотеку-филиал N 4 (обслуживала взрослое население) (реорганизована приказом N 129-осн) | |
- библиотеку-филиал N 6 (обслуживала детское население) (реорганизована приказом N 129-осн) | |
1.6. |
Библиотека района Лимбяяха (обслуживает взрослое и детское население), до 30.11.2018: библиотека-филиал N 5 (обслуживала взрослое и детское население) (реорганизована приказом N 129-осн) |
2. |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств (далее - музей ИЗО) |
3. |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная клубная система (далее - МБУК ЦКС): |
3.1. |
Городской дворец культуры "Октябрь" (далее - ГДК "Октябрь") |
3.2. |
Центр национальных культур |
4. |
Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Магистраль" город Новый Уренгой (далее - МАУК ЦКиД "Магистраль") |
5. |
Муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Созвездие" города Новый Уренгой (далее - МАУК КДЦ "Созвездие") (до 01.01.2014, постановление Администрации города Новый Уренгой от 18.11.2013 N 387 "О реорганизации") |
6. |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа г. Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДХШ) (до 01.01.2019, постановление Администрации города Новый Уренгой от 03.08.2018 N 326 "О реорганизации") |
7. |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова" город Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова) |
8. |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств N 2 город Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДШИ N 2) |
9. |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств N 3 город Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДШИ N 3) |
10. |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств N 4 (далее - МБОУ ДОД ДШИ N 4) (до 01.01.2016, постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.10.2015 N 226 "О реорганизации") |
В соответствии с действующими правовыми актами, определяющими нормы и нормативы размещения учреждений культуры, в МОГНУ должно быть:
- клубов и учреждений клубного типа - 1 ед.;
- библиотек - 9 ед. (до 2019 года - 8 ед.);
- музеев - 2 ед.;
- театров - 1 ед.;
- концертных организаций - 1 ед.;
- парков культуры и отдыха - 1 ед.;
- кинозалов - 6 ед.
Обеспеченность учреждениями культуры составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа - 500% (МБУК ЦКС: Центр национальных культур, ГДК "Октябрь"; МАУК ЦКиД "Магистраль"; КСЦ "Газодобытчик" ООО "Газпром добыча Уренгой"; КСК "Буровик" филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение");
- библиотеками - 67% (6 библиотек МБУК ЦБС) (до 2019 года: 125% (10 библиотек МБУК ЦБС);
- музеями - 50% (музей ИЗО) (до 2018 года: 100% (музей ИЗО; музей истории ООО "Газпром добыча Уренгой");
- театрами - 0% (до 2018 года: 100% (театральное объединение "Северная сцена" КСЦ "Газодобытчик" ООО "Газпром добыча Уренгой");
- кинозалами - 167% (кинозал в ГДК "Октябрь"; 4 кинозала в кинотеатрах "Сезар"; 2 кинозала в кинотеатре "Плаза Проспект"; 3 кинозала в кинотеатре "Плаза Бумеранг") (до 23.04.2022: 200% (кинозал в ГДК "Октябрь"; 6 кинозалов в кинотеатрах "Сезар"; 2 кинозала в кинотеатре "Плаза Проспект"; 3 кинозала в кинотеатре "Плаза Бумеранг") (до 15.02.2021: 150% (кинозал в ГДК "Октябрь"; 6 кинозалов в кинотеатрах "Сезар" ООО "Премьера" и ООО "Премьера+"; 2 кинозала в кинотеатре "Плаза Проспект") (до 15.10.2019: 150% (кинозал в ГДК "Октябрь"; 2 кинозала в кинотеатре "Парк Синема" ООО "Релиз"; 6 кинозалов в кинотеатрах "Сезар" ООО "Премьера" и ООО "Премьера+").
Музей истории ООО "Газпром добыча Уренгой" и театральное объединение "Северная сцена" КСЦ "Газодобытчик" ООО "Газпром добыча Уренгой" в расчет обеспеченности объектами культуры не входят, т.к. данные объекты не являются юридическими лицами (до 2018 года данный факт не учитывался, в расчет принималось фактическое оказание услуг соответствующей направленности данных учреждений).
В МОГНУ отсутствуют театры, концертные организации, парки культуры и отдыха.
Основными проблемами МУК и ДШИ, создающими препятствия в увеличении значений отдельных показателей деятельности, остаются:
- недостаточность профильных специалистов (хормейстеры, балетмейстеры, библиотечные и музейные работники, преподаватели ДШИ);
- расположение в приспособленных помещениях;
- необходимость реконструкции площадей МУК районов Коротчаево и Лимбяяха для качественного предоставления культурных услуг населению МОГНУ и организации досуговой работы;
- необходимость строительства выставочно-театрального комплекса;
- необходимость капитального ремонта нежилого помещения площадью 614,9 кв. м, переданного в оперативное управление музею ИЗО в июле 2018 года.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" в 2012 году МУК и ДШИ удалось достичь следующих результатов:
- в период 2011/2012 учебного года 151 обучающийся ДШИ стал победителем конкурсов всероссийского и международного уровней, что на 59% выше значения 2010/2011 учебного года;
- в целях повышения профессиональной компетенции работников ДШИ ежегодно проводятся обучающие семинары и мастер-классы. Активизация внутренних ресурсов позволила в 2012 году обучить 162 чел., что на 113% выше значения 2011 года;
- учреждениями клубного типа проведено 554 мероприятия для детей и молодежи, что на 13% больше значения 2011 года, на них присутствовало 46 567 чел. (2011 - 36 162 чел.);
- работа библиотек показала, что их услуги востребованы у населения МОГНУ, так число читателей библиотек в 2012 году составило 27 877 чел., что на 9% больше по сравнению с 2011 годом, в том числе детей - 11 744 чел., что на 19% больше по сравнению с 2011 годом;
- сохранение и развитие музея ИЗО является одним из факторов обеспеченности доступности МУК и предоставления ими услуг населению МОГНУ. В 2012 году музей ИЗО посетили 14 721 чел., что на 24% больше значения 2011 года.
С 01.01.2012 осуществлен переход в автономную форму хозяйствования Культурно-досугового центра района Лимбяяха с присвоением нового названия - муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Созвездие" города Новый Уренгой, что позволило оптимизировать финансовые, кадровые, материально-технические, организационные, управленческие ресурсы данного учреждения. В 2014 году произведена реорганизация двух МУК путем присоединения муниципального автономного учреждения культуры Культурно-досугового центра "Созвездие" (далее - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха) к МАУК ЦКиД "Магистраль" с сохранением целей деятельности МАУК ЦКиД "Магистраль".
В целом в период реализации программных мероприятий 2012 - 2013 годов МУК и ДШИ удалось решить комплекс задач, формирующих устойчивый положительный имидж отрасли. Выросло качество предоставляемых культурных услуг населению МОГНУ. Так, удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества возросла в среднем на 3% и составила по итогам 2012 года 85%; расширилась география участия в фестивалях и конкурсах разного уровня. Так, в 2012 году учащиеся ДШИ принимали участие в фестивалях и конкурсах, проводимых в городах Париж (Франция), Стокгольм (Швеция), Неаполь (Италия), Ллорет-де-Мар (Испания), Ницца (Франция), Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Екатеринбург и др., увеличилось количество лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов. Модернизировалась система библиотечного и музейного обслуживания населения МОГНУ, в 2012 году количество автоматизированных рабочих мест для читателей библиотек составило 30 ед. Для музея ИЗО приобретено специализированное фондовое и выставочное оборудование, приборы контроля температурного режима и влажности воздуха.
Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" реализуются следующие подпрограммы:
- "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества";
- обеспечивающая подпрограмма.
Реализацию цели муниципальной программы - формирование единого культурного пространства - обеспечит выполнение следующих поставленных задач:
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам;
- кадровое и финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики (2014 - 2020 годы кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы).
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры в МОГНУ и позволяют повысить уровень культуры и досуга, удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества, а также доступность и качество предоставляемых услуг.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы представлен в приложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы оценивается показателями, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества"
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.
|
С 2021 года: |
|||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в МОГНУ |
% |
|
|
Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 5 до 18 лет
Число детей, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим)
Численность детей МОГНУ от 5 до 18 лет |
Форма статистической отчетности 1-ДШИ |
|
2018 - 2020 годы: | ||||||
Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 6 до 17 лет |
%
|
|
|
Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 6 до 17 лет
Число детей, обучающихся в ДШИ
Численность детей МОГНУ от 6 до 17 лет |
Форма статистической отчетности 1-ДШИ |
|
2017 год: | ||||||
Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся 1 - 8 классов |
% |
|
Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся 1-8 классов |
Форма статистической отчетности 1-ДШИ |
||
|
Число детей, обучающихся в ДШИ
Число учащихся 1 - 8 классов |
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (признано утратившим силу распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017 N 2905-р) |
||||
|
2014 - 2016 годы: |
|||||
Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в ДШИ, от общего числа учащихся 1 - 8 классов |
Чел. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 1-ДШИ. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (признано утратившим силу распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017 N 2905-р) |
|||
%
|
|
|
Фактическая доля детей, обучающихся в ДШИ Фактическое число учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в ДШИ
Количество учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций Процент выполнения нормативной потребности 12% - норматив охвата учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций согласно распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р |
|
||
2. |
С 2021 года: |
|||||
Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ |
% |
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
Число детей от 5 до 18 лет, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.)
Число детей, обучающихся в ДШИ |
Форма статистической отчетности 1-ДШИ |
|
|
2014 - 2020 годы: |
|||||
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МОГНУ (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до 18 лет) |
% |
С 2016 года:
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях муниципального, окружного, регионального, всероссийского и международного значений
Численность детей МОГНУ от 6 до 18 лет
Численность детей МОГНУ от 6 до 17 лет |
Ведомственная статистика |
|
До 2016 года:
| ||||||
3. |
Удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества |
% |
- |
- |
- |
Результаты социологических опросов в соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 26.03.2019 N 440-р "Об организации оценки качества и мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой" |
4. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа |
% |
|
Н
|
Нормативное количество учреждений 1 дом культуры на 100 тыс. человек
Среднегодовая численность населения МОГНУ
Уровень фактической обеспеченности
Фактическое количество учреждений |
Форма статистической отчетности 7-НК, приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2020 N 194 (до 18.05.2020 - приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2017 N 249) |
|
- библиотеками |
% |
|
Н
|
Нормативное количество общедоступных библиотек
1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения МОГНУ
Среднегодовая численность населения МОГНУ Нормативное количество детских библиотек 1 детская библиотека на 10 тыс. детей
Среднегодовая численность детского населения МОГНУ
Нормативное количество библиотек
Уровень фактической обеспеченности
Фактическое количество библиотек |
Форма статистической отчетности 6-НК, приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2020 N 194 (до 18.05.2020 - приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2017 N 249) |
|
- музеями |
% |
|
|
Нормативное количество учреждений
1 краеведческий музей независимо от числа жителей МОГНУ и 1 тематический музей с числом жителей от 100 тыс. чел.
Уровень фактической обеспеченности
Фактическое количество учреждений |
Форма статистической отчетности 8-НК, приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2020 N 194 (до 18.05.2020 - приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2017 N 249) |
|
- кинозалами |
% |
|
Н
|
Нормативное количество учреждений
1 кинозал на 20 тыс. человек
Среднегодовая численность населения МОГНУ
Уровень фактической обеспеченности
Фактическое количество учреждений |
Форма статистической отчетности К-2РИК, приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2020 N 194 (до 18.05.2020 - приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2017 N 249) |
5. |
Число посещений МУК в расчете на одного жителя МОГНУ (рассчитывается с 2017 года) |
Посещений |
Н |
Число посещений МУК в расчете на одного жителя МОГНУ
Число посещений МУК
Среднегодовая численность населения МОГНУ |
Формы статистической отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК |
|
6. |
Доля МУК и ДШИ, имеющих свой информационный портал, в общем количестве МУК и ДШИ (рассчитывается с 2017 года) |
% |
Ч |
Доля МУК и ДШИ, имеющих свой информационный портал, в общем количестве МУК и ДШИ
Количество МУК и ДШИ, имеющих свой информационный портал
Общее количество МУК и ДШИ |
Формы статистической отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДШИ |
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
3.1. Сохранение числа учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в ДШИ, к концу 2016 года на уровне 1 380 чел. (рассчитывался до 2017 года).
3.2. Увеличение к концу 2018 года до 15,4% доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 6 до 17 лет с сохранением результата до конца 2021 года (рассчитывался до 2021 года).
Увеличение к концу 2022 года до 14% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в МОГНУ с сохранением результата до конца реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2021 года).
3.3. Увеличение к концу 2018 года до 16% доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей МОГНУ (от 6 до 17 лет) с сохранением результата до конца 2021 года (рассчитывался до 2021 года).
Сохранение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ на уровне 90% до конца реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2021 года).
3.4. Повышение к концу 2019 года до 95% уровня удовлетворенности населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.
3.5. Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа - на уровне 500%;
- кинозалами - на уровне 150% в 2017 - 2020 годах, 200% в 2021 году, 167% в 2022 - 2025 годах;
- библиотеками - на уровне 125% в 2017 - 2018 годах, 67% в 2019 - 2025 годах;
- музеями - на уровне 100% в 2017 году, 50% в 2018 - 2025 годах.
3.6. Увеличение посещаемости МУК до 11,5 посещений в год в расчете на одного жителя МОГНУ к концу 2025 года (рассчитывается с 2017 года).
3.7. 100%-ная обеспеченность МУК и ДШИ информационными порталами (рассчитывается с 2017 года).
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"
Паспорт подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
Ответственный исполнитель |
Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры (до 2021 года Управление культуры Администрации города Новый Уренгой) |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (до 2022 года Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево и Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха), Администрация города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" |
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения. 2. Обеспечение доступности музейных фондов для населения. 3. Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 4. Организация досуга населения в сфере культуры. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Число/доля населения МОГНУ - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения МОГНУ. 2. Количество документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя. 3. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда. 4. Число/доля населения МОГНУ - посетителей музея ИЗО от общего количества населения МОГНУ. 5. Доля выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ. 6. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников. 7. Количество постоянно действующих клубных формирований. 8. Число участников в клубных формированиях. 9. Доля призеров от общего количества участников, представителей МОГНУ, конкурсов и фестивалей различного уровня. 10. Удельный вес населения МОГНУ, посещающего культурно-досуговые мероприятия (рассчитывается с 2017 года). 11. Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (рассчитывается с 2019 года) |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 7 261 651,00 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 383 529,00 тыс. рублей, 2015 год - 416 899,00 тыс. рублей, 2016 год - 426 449,00 тыс. рублей, 2017 год - 526 528,00 тыс. рублей, 2018 год - 617 431,00 тыс. рублей, 2019 год - 652 247,00 тыс. рублей, 2020 год - 694 480,00 тыс. рублей, 2021 год - 664 278,00 тыс. рублей, 2022 год - 741 109,00 тыс. рублей, 2023 год - 704 167,00 тыс. рублей, 2024 год - 717 267,00 тыс. рублей, 2025 год - 717 267,00 тыс. рублей; по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2014 год - 335,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 587,00 тыс. рублей, 2016 год - 34,00 тыс. рублей, 2017 год - 32,00 тыс. рублей, 2018 год - 33,00 тыс. рублей, 2019 год - 22,34 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 10 096,00 тыс. рублей, 2023 год - 2 339,00 тыс. рублей, 2024 год -96,00 тыс. рублей, 2025 год - 96,00 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 3 782,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 921,00 тыс. рублей, 2016 год - 1 534,00 тыс. рублей, 2017 год - 99 196,00 тыс. рублей, 2018 год - 24 438,00 тыс. рублей, 2019 год - 10 141,66 тыс. рублей, 2020 год - 62 285,00 тыс. рублей, 2021 год - 6 675,00 тыс. рублей, 2022 год - 26 586,00 тыс. рублей, 2023 год - 4 146,00 тыс. рублей, 2024 год - 19 081,00 тыс. рублей, 2025 год - 19 081,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета: 2014 год - 379 412,00 тыс. рублей, 2015 год - 413 391,00 тыс. рублей, 2016 год - 424 881,00 тыс. рублей, 2017 год - 427 300,00 тыс. рублей, 2018 год - 592 960,00 тыс. рублей, 2019 год - 642 083,00 тыс. рублей, 2020 год - 632 195,00 тыс. рублей, 2021 год - 657 603,00 тыс. рублей, 2022 год - 704 427,00 тыс. рублей, 2023 год - 697 682,00 тыс. рублей, 2024 год - 698 090,00 тыс. рублей, 2025 год - 698 090,00 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение к концу 2025 года до 39% доли зарегистрированных пользователей библиотек от общей численности населения МОГНУ или до 48 000 человек. 2. Сохранение количества документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя в течение периода реализации муниципальной программы, на уровне 18 единиц. 3. Увеличение к концу 2020 года до 35% доли экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы. 4. Увеличение к концу 2025 года до 66 050 ежегодной численности посетителей музея ИЗО (до 53% доли посетителей от общей численности населения МОГНУ). 5. Увеличение доли выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ до 87% к концу 2019 года, сохранение на уровне 80% в 2020 - 2025 годах. 6. Увеличение к концу 2019 года численности участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня до 1 580 человек и доли победителей в общей численности участников до 60% с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы. 7. Увеличение к концу 2021 года до 99 единиц количества постоянно действующих клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы. 8. Увеличение к концу 2021 года до 1 409 человек числа участников клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы. 9. Увеличение к концу 2019 года до 37% доли призеров в общей численности участников конкурсов и фестивалей различной степени - представителей МОГНУ с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы. 10. Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 7,67 посещений в год на 1 жителя МОГНУ к концу 2025 года (рассчитывается с 2017 года). 11. Увеличение к концу 2025 года численности посетителей платных культурно-досуговых мероприятий до 58 350 человек (рассчитывается с 2019 года).
|
Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества
За период реализации ранее действующей муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" большинство МУК и ДШИ успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предоставляемых населению МОГНУ услуг.
Библиотекам за счет программных средств удалось обновить лицензионный программный продукт "Ирбис".
С момента действия муниципальной программы в библиотеках ведётся работа по автоматизации библиотечных процессов, заложены основы качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, идет интенсивное внедрение информационно-коммуникативных технологий, активно используется информация на электронных носителях.
Все библиотеки подключены к сети Интернет, имеют свой электронный адрес. С 2012 года в Центральной городской библиотеке имени журнала "Смена", библиотечно-информационном центре "Новая Смена" (до 18.02.2021 Центральная детская библиотека имени журнала "Смена"), библиотечном центре "Полярная сова" (до 30.11.2018 Интеллектуально-досуговый библиотечный центр) функционирует локально-вычислительная сеть, объединившая дополнительные автоматизированные рабочие места, кроме того, начал работать сайт библиотек - nurcbs.ru.
Организован доступ населения МОГНУ к электронному каталогу в Центральной городской библиотеке имени журнала "Смена", библиотечно-информационном центре "Новая Смена" (до 18.02.2021 Центральная детская библиотека имени журнала "Смена"), библиотечном центре "Полярная сова" (до 30.11.2018 Интеллектуально-досуговый библиотечный центр), Библиотеке района Коротчаево (до 10.06.2021 Модельная библиотека района Коротчаево, до 30.11.2018 библиотека-филиал N 4 и 6), Библиотеке района Лимбяяха (до 30.11.2018 библиотека-филиал N 5). Электронный каталог библиотек размещён на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО) www.libraries-yanao.ru. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, составляет 100%.
На комплектование библиотечных фондов выделяются средства федерального и местного бюджетов. Так, в период 2012 года за счет приобретения новой литературы библиотекам удалось увеличить книжный фонд до 245 595 экз. (2011 - 236 051 экз.).
В среднесрочной перспективе для совершенствования системы информационно-библиотечного обслуживания населения МОГНУ необходимо продолжить комплектование книжного фонда, в том числе подписку на периодические издания.
В целях обеспечения доступности музейных фондов населению МОГНУ в 2012 году музей ИЗО вел активную выставочную деятельность. Всего из фондов музея ИЗО экспонировались на выставках 553 (2011 - 302) музейных предмета. Совокупный фонд музея ИЗО по состоянию на 01.01.2013 насчитывает 2 297 единиц хранения, что на 265 единиц больше, чем в предыдущем году. Количество предметов, занесенных в электронный каталог, составляет 100%.
Также в период реализации программных мероприятий 2011 - 2012 годов музей ИЗО вел работу по оцифровке музейных предметов. По состоянию на 01.01.2013 доля оцифрованных музейных предметов составляет 30%, что на 5% больше значения 2011 года.
С 2009 года в музее ИЗО установлено новое специализированное фондовое и выставочное оборудование, приборы контроля температурного режима и влажности воздуха.
Одной из основных проблем музея ИЗО является размещение выставочных площадей и площадей под хранение музейного фонда на первом этаже жилого дома, что объективно не позволяет создать стабильно безопасные условия для хранения произведений искусства и краеведческого материала и не позволяет активизировать работу по организации выставок из ведущих музеев России. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" музейный фонд должен ежегодно пополняться новыми экспонатами. Однако условия хранения не позволяют их разместить в специальных фондохранилищах.
Учреждения клубного типа являются самыми массовыми и востребованными МУК и действуют по принципу многофункциональных центров, где развиваются традиционные виды досуга: массовое общение, эстетическое просвещение, развитие любительского творчества, концертная деятельность. На их базе осуществляют свою деятельность 68 клубных формирований с числом участников 1 103 человека, что на 2 клубных формирования и на 78 участников больше, чем в 2011 году. Участники клубных формирований ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах разного уровня за счет бюджетных и привлеченных средств.
Учреждениями клубного типа регулярно проводятся мероприятия по разным национальным направлениям: "Курбан-байрам", "Ураза-байрам", "Навруз", "Рождество", "Масленица" и другие концертные тематические мероприятия, которые пользуются неизменной популярностью среди жителей МОГНУ, объединяют как отдельных исполнителей, так и самодеятельные коллективы, в числе которых ансамбли украинской, татаро-башкирской, ненецкой, русской песни, кавказского танца и др. В 2012 году данные мероприятия посетили 4 793 человека, что на 2 293 человека больше, чем в 2011 году.
МОГНУ 9 лет является площадкой для проведения окружных конкурсов и фестивалей, таких как зональный этап окружного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Песня не знает границ", открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда", зональный этап окружного Пасхального фестиваля, открытый окружной фестиваль славянской культуры "Мы - славяне, мы - едины!", которые пользуются большой популярностью среди участников данных мероприятий. В 2012 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 453 участника из разных районов ЯНАО, а в 2011 году - 211 человек, в связи с тем, что зональный этап окружного Пасхального фестиваля проводился в 2012 году впервые, в нем приняли участие 160 человек, из которых 70 человек - представители МОГНУ и 90 человек - представители других районов ЯНАО.
На территории МОГНУ регулярно проводятся общегородские мероприятия окружного масштаба: Праздник народов Севера, окружной фестиваль детского творчества "Новые имена"; традиционные мероприятия городского масштаба: День города Новый Уренгой и День работников нефтяной и газовой промышленности, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год), новогодняя праздничная программа "Ёлка Главы города", День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), посетителями которых в 2012 году стали 55 493 человека, что на 10% больше, чем в 2011 году.
Одним из основных направлений деятельности учреждений клубного типа МОГНУ является организация для неработающих пенсионеров и инвалидов досуга, общения друг с другом, вовлечения в социум. В 2012 году количество зрителей из числа социально незащищенных слоев населения МОГНУ составило 8 704 человека или 3% от общего количества зрителей.
В целях поддержки и развития культурного потенциала одаренных и талантливых жителей МОГНУ проводятся значимые городские фестивали-конкурсы, такие как "Полярная звездочка" и "Полярная звезда", количество участников в которых ежегодно увеличивается. В 2012 году в данных фестивалях приняли участие 272 человека, что на 107 человек больше, чем в 2011 году.
Работа с детьми и молодежью - приоритетное направление деятельности МУК, в связи с чем в рамках подпрограммы планируется продолжить проведение мероприятий для данной целевой аудитории.
ДШИ играют большую роль в формировании культурного пространства МОГНУ. Ими активно проводится большая культурно-просветительская работа. Это фестивали и концерты, участие в городских программах и выставках художественных работ. В период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" были проведены городской конкурс детского творчества "Юный виртуоз" и окружной конкурс "Новые имена", участие в которых приняли 565 обучающихся в ДШИ, доля призеров составила 50% от общего числа участников.
Еще одним важным показателем работы ДШИ является участие их учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Так, по результатам 2012 года лауреатами 21 международного, 13 всероссийских, 1 регионального, 6 окружных конкурсов и выставок стал 151 учащийся ДШИ, что на 56 человек больше по сравнению с результатами 2011 года.
В профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры и искусства в 2012 году поступили 18 выпускников ДШИ (2011 - 14 выпускников).
С 2010 года в целях выявления и поддержки талантливых, высококвалифицированных педагогических работников, расширения активного профессионального общения, создания инновационного образовательного пространства и повышения качества обучения и воспитания детей один раз в два года проводится конкурс педагогического мастерства "Лучший педагогический работник художественного образования г. Новый Уренгой". Участниками данного конкурса в 2012 году стали 20 человек или 14% от общего количества педагогических работников. В дальнейшем планируется увеличение количества участников конкурса до 16%.
Таким образом, подпрограмма будет направлена на дальнейшее совершенствование сферы культуры МОГНУ, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, сохранение культурного многообразия, содействие активному участию населения МОГНУ в культурной жизни, повышение степени удовлетворенности населения МОГНУ деятельностью МУК и ДШИ.
Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
Реализацию цели подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" - повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам - обеспечит выполнение следующих задач:
- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение доступности музейных фондов для населения;
- повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;
- организация досуга населения в сфере культуры.
2.1. Во исполнение Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, с целью реализации приоритетов по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации в подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:
2.1.1. В рамках задачи "Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения" планируется пополнение и обновление числа экземпляров библиотечного фонда, в том числе подписными периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях; обновление программного продукта "Ирбис" (далее - программный продукт), обеспечивающего ведение электронного каталога библиотечного фонда, а также оплата взноса за членство в Ассоциацию "Эбнит", которая является разработчиком программного продукта.
Для осуществления информирования населения МОГНУ об оказываемых услугах и деятельности библиотек посредством сети Интернет планируется поддержание сайта nurcbs.ru. Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности библиотек необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как антивирус, контент-фильтрация, также необходимо приобретение библиотечного оборудования.
В целях возрождения чтения как национальной культурной традиции, повышения читательской компетенции и общекультурного уровня населения МОГНУ, в рамках реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 N 1155-р, во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.02.2018 N 111-П "Об утверждении комплексной программы "Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 - 2021 годах", распоряжения Администрации города Новый Уренгой от 30.03.2018 N 544-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке и развитию чтения в муниципальном образовании город Новый Уренгой" с 2018 по 2021 год реализовывался проект по пропаганде чтения среди населения МОГНУ.
В целях комплексного развития библиотечного дела в МОГНУ, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 N 608-р "Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 N 1828-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года", во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.01.2022 N 42-П "Об утверждении комплексной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие библиотечного дела в Ямало-Ненецком автономном округе" с 2022 года реализуется План мероприятий (дорожная карта) по развитию и модернизации муниципальных библиотек в муниципальном образовании город Новый Уренгой, в том числе в части комплектования, сохранности фондов, усовершенствования материально-технической базы, утвержденный распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 14.04.2022 N 656-р.
2.1.2. В рамках задачи "Обеспечение доступности музейных фондов для населения" планируется оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога. Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности музея ИЗО необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как антивирус и др.
2.2. В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры":
2.2.1. Проведена информатизация музейной сферы, а именно - создан сайт музея ИЗО. Создание собственного сайта является одной из актуальных задач для музея ИЗО, который не заменит собой выполнение классических функций, а дополнит и расширит спектр услуг, оказываемых посетителям. Используя современные механизмы предоставления информации, сайт предоставляет возможность быстро сообщать о событиях, которые организует музей ИЗО, и в которых он сам принимает участие, демонстрирует обзорный взгляд на учреждение, налаживает обратную связь со своими посетителями, раскрывает фонды и ресурсы.
2.2.2. В 2014 году реализована поддержка выставочных музейных проектов, в частности, финансирование передвижной выставки "Содружество-2014". Передвижная выставка художников из МОГНУ и города Губкинский, объединенных творческим проектом "Содружество", была проведена в городе Губкинский. Выставка "Содружество-2014" - уникальный повод для объединения художников ЯНАО. Проект рассматривается не только как организация передвижной выставки, но и как проведение творческих мероприятий различной направленности - мастер-классов, концертов, творческих вечеров с привлечением лучших творческих сил городов-участников проекта.
2.2.3. В 2016 году для оснащения музея ИЗО приобретены радиогиды. Проведение обзорных автобусных экскурсий по МОГНУ и тематических экскурсий по выставкам является неотъемлемой частью музейной практики, связанной с просветительской функцией музея ИЗО. За год экскурсоводы проводят в среднем около 350 экскурсий. Формат экскурсии с использованием транспорта, так же, как и экскурсия в помещении музея ИЗО с большой группой посетителей, предполагает повышенный уровень шума, что сказывается на качестве усвоения информации экскурсантами. Решением этой проблемы является использование специальных технических средств, которые позволяют оптимизировать передачу и обмен информации в группе. Радиогид является наиболее распространенной и проверенной системой, которая применяется в культурной и туристической сфере уже много лет.
2.2.4. В 2014 и 2015 годах обеспечился оборудованием и предметами мебели Центр для одаренных детей г. Новый Уренгой, который создавался на базе МБУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова" г. Новый Уренгой (до июля 2015 года - МБОУ ДОД ДШИ N 1) с целью совершенствования системы выявления и поддержки одарённых детей, оказания педагогической и информационно-методической поддержки преподавателям, обучающим одарённых детей, создания условий для наиболее полного удовлетворения художественно-творческих, социально-культурных и духовно-нравственных потребностей обучающихся с высоким уровнем творческих способностей (приказ Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.11.2012 N 275 "О Центре для одаренных детей Ямало-Ненецкого автономного округа").
2.2.5. В 2018 и 2019 годах:
- проводился цикл мероприятий "Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники", организованный МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова. Цель проекта - развитие исполнительского искусства на народных клавишных инструментах и народного творчества в ЯНАО. Актуальность проекта обусловлена географической отдалённостью МОГНУ от крупных культурных центров и больших концертных площадок, в связи с чем остро ощущается потребность концертов народной музыки, которые бы способствовали развитию исполнительской школы игры на народных клавишных инструментах. Среди учащихся, преподавателей, любителей музыки есть интерес к творческому общению с выдающимися музыкантами, исполнителями на народно-клавишных инструментах;
- проводился форум "Профессия - Искусство", организованный МБУ ДО ДШИ N 2. Цель проекта - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального и хореографического искусства. В настоящее время профессия педагогического работника ДШИ не является одной из популярных даже среди учащихся данных школ. Для повышения престижа, приближения ребенка к выбору профессии в сфере культуры реализовался данный проект;
- реализовался инновационный проект "Электронная библиотека", направленный на создание электронной нотной библиотеки в МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова. В условиях активной модернизации системы образования ДШИ стараются отражать социальный заказ на воспитание и формирование активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных участников информационного общества. Создание электронной библиотеки позволит преподавателям и учащимся иметь свободный доступ к информационным ресурсам: получать нужный учебный, нотный, методический материал по разным дисциплинам и специальностям для самостоятельной и самообразовательной работы; и как следствие - повысит качество образовательного процесса в ДШИ в целом.
2.2.6. С 2019 года на базе МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова во исполнение регионального проекта "Цифровизация услуг и формирования информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура" реализуется проект "Виртуальный концертный зал". Проект направлен на осуществление показов концертов академической музыки, воссоздания атмосферы мировых концертных площадок с помощью современных медиатехнологий и новых форматов музыкального просветительства, предоставление возможности жителям МОГНУ ощутить себя членами большого филармонического сообщества страны, быть в курсе самых интересных музыкальных событий.
2.2.7. В 2020 году во исполнение регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") в рамках национального проекта "Культура" в целях повышения качества учебного процесса детскими школами искусств было приобретено 65 единиц музыкальных инструментов.
В 2022 году запланировано оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами в количестве 57 единиц в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".
2.2.8. В 2021 году в рамках реализации проекта "Новая библиотека Ямала" создан библиотечно-информационный центр "Новая Смена", соответствующий требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
В 2022 году в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" запланировано переоснащение по модельному стандарту Центральной городской библиотеки имени журнала "Смена". Будет проведена закупка новейшего оборудования, компьютерной оргтехники, книжного фонда.
2.2.9. В 2021 году реализованы:
- проект "Лесенка-чудесенка". Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического развития детей от 2 до 4 лет, реализуемая МБУ ДО ДШИ N 2;
- проект "Игрушки-валянушки", организованный на базе МБУ ДО ДШИ N 3. В рамках реализации проекта проводятся занятия не только для целевых групп учащихся ДШИ, а также для всех интересующихся искусством создания игрушки из шерсти;
- инновационный театральный проект для детей и молодежи "Театр-квест", организованный МБУК ЦКС. В театре-квесте сами актеры предлагают публике новые поведенческие сценарии развития постановки, давая более активную роль зрителю как непосредственному участнику событий.
2.2.10. В 2022 году планируются к реализации:
- образовательный проект "Детский музыкальный театр "Маленький гений". Организация на базе МБУ ДО Детская школа искусств N 2 город Новый Уренгой детского музыкального театра с целью создания условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения новоуренгойцев;
- образовательная программа по учебной дисциплине "Компьютерная графика". Проект предусматривает внедрение на базе МБУ ДО Детская школа искусств N 3 современной программы по компьютерной графике, направленной на профессиональное самоопределение, подготовку и обучение навыкам дизайна интерфейсов.
2.3. В целях выполнения задач подпрограммы также предусмотрены следующие мероприятия:
2.3.1. В рамках задачи "Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения" в 2021 году проведена модернизация библиотечно-информационного центра "Новая Смена". Приобретено современное оборудование, создано граффити на фасаде центра.
В 2022 году будет осуществлена модернизация Центральной городской библиотеки имени журнала "Смена", которая будет оснащена новейшим оборудованием и современной компьютерной оргтехникой.
2.3.2. В рамках задачи "Обеспечение доступности музейных фондов для населения" планируется пополнение числа музейных экспонатов как основного музейного фонда, так и научно-вспомогательного. Мероприятия подпрограммы в области музейного дела направлены на комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, предоставление доступа населению МОГНУ к музейным ценностям.
2.3.3. В рамках задачи "Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований" планируется проведение городских и зональных конкурсов детского творчества, в том числе "Юный виртуоз", "Арабеск", окружной конкурс детского и юношеского творчества "Новые имена Ямала" (до 25.11.2021 окружной конкурс "Новые имена"), V Окружная музыкально-теоретическая олимпиада, проведение городской теоретической олимпиады "Консонанс", Всероссийского музыкального диктанта, проведение городского конкурса педагогического мастерства "Лучший педагогический работник художественного образования".
В 2017 и 2018 годах выделены денежные средства на реализацию мероприятия по обеспечению участия учащихся ДШИ в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях. В рамках реализации данного мероприятия учащиеся МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова и МБУ ДО ДШИ N 2 в 2017 году смогли принять участие в Х Юбилейном Международном конкурсе "Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств" и в Международном фестивале-конкурсе "Серебряный камертон" в городе Санкт-Петербурге, а в 2019 году - в Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта "Планета талантов!" в г. Калининграде и в Молодежных Дельфийских играх России в г. Ростове-на-Дону.
Решение задачи невозможно без развития кадрового обеспечения ДШИ, в связи с чем в данной задаче предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку и развитие кадровых ресурсов, в том числе на повышение уровня их профессионального мастерства. За счет реализации данного мероприятия планируется ежегодное проведение курсов повышения квалификации, семинаров, мастер-классов, проводимых ведущими музыкантами и деятелями искусств, обучение в творческих школах.
В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 N 2800-р, на основании Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018, в подпрограмму включено мероприятие "Оснащение ДШИ книгами, в том числе учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов". Данное мероприятие позволяет пополнять и обновлять книжные фонды ДШИ, что повышает качество предоставления услуг населению МОГНУ; также данное мероприятие способствует популяризации народных художественных промыслов России среди обучающихся в МБУ ДО ДШИ N 2 (до 2019 года: МБУ ДО ДХШ).
2.3.4. В рамках задачи "Организация досуга населения в сфере культуры" планируется проведение конкурсов и фестивалей различного уровня как для детей и молодежи, так и для взрослого населения ("Мы - славяне, мы - едины!", "Полярная звезда", "Полярная звездочка", "Песня не знает границ", "Кудесы"), планируется организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (День города Новый Уренгой и День работников нефтяной и газовой промышленности, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год), новогодняя праздничная программа "Ёлка Главы города", "НаШествия Дедов Морозов", День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), а также проведение декады мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
В сентябре 2014 года были реализованы мероприятия по организации и проведению визита в МОГНУ Главы Русской православной церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Реализация региональной политики" в 2018 и 2019 годах реализовались мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений: детская цикловая развлекательная программа "Так играют дети на большой планете" в рамках реализации окружного проекта "ЯМАЛая Родина", фестиваль национальных культур "Мой народ - моя гордость" и др. Окружной проект "ЯМАЛая Родина" предусматривает проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на освещение традиций народов, проживающих на территории ЯНАО, воспитание патриотизма. С 2020 года мероприятия данной направленности реализуются в рамках муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой".
В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" (до 2022 года - государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Реализация региональной политики"), в целях реализации положений Народной программы коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденной постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.2017 N 132-ПГ, в МОГНУ ежегодно проводятся Праздник народов Севера и другие мероприятия по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.
Целями и задачами данных мероприятий являются:
- укрепление сотрудничества между территориями ЯНАО в различных областях;
- приобщение к духовной культуре, национальным традициям и обрядам с целью популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов;
- расширение контактов между территориями ЯНАО;
- популяризация лучших образцов фольклора коренных малочисленных народов;
- популяризация национальных видов спорта;
- популяризация народных промыслов;
- расширение торгового обмена между территориями.
В 2021 году в рамках Дня коренных народов мира состоялась программа мероприятий коренных малочисленных народов Севера "Сокровища северной земли". Мероприятие направлено на популяризацию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Целью проведения программы стало знакомство с традициями и культурой коренных малочисленных народов Севера, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений.
2.3.5. С целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг, осуществления мероприятий по обеспечению соответствия работников МУК обновленным квалификационным требованиям, развития профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей, обновления теоретических и практических знаний в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач с 2017 года в муниципальную программу включены мероприятия по повышению квалификации работников МУК. Реализация данного мероприятия позволит ежегодно повышать квалификацию около 20 работникам МУК.
2.3.6. С 2015 года компенсации расходов, связанные с проездом к месту отдыха и обратно, работникам МУК и ДШИ отнесены к субсидиям на иные цели на основании постановления Администрации города Новый Уренгой от 08.12.2011 N 376 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели" (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 05.09.2014 N 243). В связи с этим в муниципальной программе предусмотрены мероприятия, направленные на оплату проезда к месту отдыха и обратно работников МУК и ДШИ в льготный отпуск.
2.3.7. Для наиболее эффективного выполнения задач и функций Управления культуры Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Управление культуры Администрации города Новый Уренгой) с 2017 года в муниципальную программу включено мероприятие по реконструкции объекта капитального строительства местного значения - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха. В рамках данного мероприятия планировалось увеличение площади здания на 216 м2, что позволило бы расширить боковые карманы выхода на сцену. Мероприятие с 2021 года исключено в связи со строительством нового объекта "Центр культуры и досуга, р-н Лимбяяха, г. Новый Уренгой". В настоящее время разрабатывается проект технического задания на проектирование объекта.
С 2021 года планируется строительство объекта "Детская школа искусств, р-н Южный". Этажность здания планируется 5 этажей (в т.ч. технический этаж), ориентировочная площадь здания - 5 000 м 2. Планируемая мощность объекта - 600 человек в одну смену. Планируемый срок окончания строительства - 2025 год.
Данные мероприятия планируется реализовать при выделении финансовых средств.
2.3.8. С 2019 года Управление культуры Администрации города Новый Уренгой (с 2021 года Управление культуры Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой), МУК и ДШИ принимают участие в реализации региональных проектов "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура"); "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"); "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") в рамках национального проекта "Культура". Это позволит расширить спектр услуг, предоставляемых населению МОГНУ; увеличить число посещений МУК и ДШИ; увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры и пр.
2.3.9. В 2020 году большинство мероприятий, посвященных 45-летию города Новый Уренгой, 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) и 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа, были проведены в сети Интернет в режиме онлайн в связи с соблюдением ограничительных мер во исполнение постановления Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 N 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности". Мероприятия были реализованы МБУК ЦБС, музеем ИЗО, МБУК ЦКС и МАУК ЦКиД "Магистраль".
2.3.10. С 2021 года во исполнение Перечня поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области, утвержденного Президентом Российской Федерации 02.04.2020 N Пр-619, предусмотрено мероприятие по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры. В рамках данного мероприятия запланировано проведение тренингов для добровольческих (волонтерских) организаций и конкурсов по присуждению гранта для некоммерческих организаций на реализацию социокультурных проектов.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе. Показатели эффективности, характеризующие решение поставленных задач, указаны в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Число/доля населения МОГНУ - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения МОГНУ |
Чел. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика |
||
% |
Доля населения МОГНУ - зарегистрированных пользователей |
|||||
Зп |
Число зарегистрированных пользователей |
|||||
Н |
Численность населения МОГНУ на конец года |
|||||
2. |
Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя |
Ед. |
Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя |
Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика |
||
N |
Количество документов, выданных из фонда библиотек |
|||||
Зп |
Число зарегистрированных пользователей |
|||||
3. |
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда |
% |
Доля экспонируемых музейных предметов |
Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика |
||
Количество экспонируемых музейных предметов |
||||||
Общее количество музейных предметов |
||||||
4. |
Число/доля населения МОГНУ - посетителей музея ИЗО от общего количества населения МОГНУ |
Чел. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика |
||
% |
Н |
Доля населения МОГНУ - посетителей музея ИЗО
Число посетителей музея ИЗО
Численность населения МОГНУ на конец года |
||||
5. |
Доля выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ |
% |
|
Доля выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
Число выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
Общее число выпускников ДШИ |
Форма статистической отчетности 1-ДМШ, ведомственная статистика |
|
6. |
Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников |
Чел. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 1-ДМШ, ведомственная статистика |
||
% |
|
Доля победителей
Число победителей
Общее число участников |
||||
7. |
Количество постоянно действующих клубных формирований |
Ед. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 7-НК |
||
8. |
Число участников в клубных формированиях |
Чел. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 7-НК |
||
9. |
Доля призеров от общего количества участников, представителей МОГНУ, конкурсов и фестивалей различного уровня |
% |
|
Доля призеров
Число призеров
Общее число участников |
Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика |
|
10. |
Удельный вес населения МОГНУ, посещающего культурно-досуговые мероприятия (рассчитывается с 2017 года) |
% |
Н |
Удельный вес населения МОГНУ, посещающего культурно-досуговые мероприятия
Численность населения МОГНУ, посетившего культурно-досуговые мероприятия
Среднегодовая численность населения МОГНУ |
Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика |
|
11. |
Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (рассчитывается с 2019 года) |
Чел. |
Абсолютный показатель |
Форма статистической отчетности 7-НК |
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
3.1. Увеличение к концу 2025 года до 39% доли зарегистрированных пользователей библиотек от общей численности населения МОГНУ или до 48 000 человек.
3.2. Сохранение количества документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя в течение периода реализации муниципальной программы, на уровне 18 единиц.
3.3. Увеличение к концу 2020 года до 35% доли экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.
3.4. Увеличение к концу 2025 года до 66 050 ежегодной численности посетителей музея ИЗО (до 53% доли посетителей от общей численности населения МОГНУ).
3.5. Увеличение доли выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ до 87% к концу 2019 года, сохранение на уровне 80% в 2020 - 2025 годах.
3.6. Увеличение к концу 2019 года численности участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня до 1 580 человек и доли победителей в общей численности участников до 60% с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.
3.7. Увеличение к концу 2021 года до 99 единиц количества постоянно действующих клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.
3.8. Увеличение к концу 2021 года до 1 409 человек числа участников клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.
3.9. Увеличение к концу 2019 года до 37% доли призеров в общей численности участников конкурсов и фестивалей различной степени - представителей МОГНУ с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.
3.10. Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 7,67 посещений в год на 1 жителя МОГНУ к концу 2025 года (рассчитывается с 2017 года).
3.11. Увеличение к концу 2025 года численности посетителей платных культурно-досуговых мероприятий до 58 350 человек (рассчитывается с 2019 года).
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"
Паспорт
обеспечивающей подпрограммы
Ответственный исполнитель |
Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры (до 2021 года Управление культуры Администрации города Новый Уренгой) |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) |
Цель подпрограммы |
Кадровое и финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики (2014 - 2020: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента. 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 2 030 211,00 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 68 157,00 тыс. рублей, 2015 год - 68 611,00 тыс. рублей, 2016 год - 68 419,00 тыс. рублей, 2017 год - 70 312,00 тыс. рублей, 2018 год - 78 429,00 тыс. рублей, 2019 год - 91 920,00 тыс. рублей, 2020 год - 154 794,00 тыс. рублей, 2021 год - 253 622,00 тыс. рублей, 2022 год - 314 598,00 тыс. рублей, 2023 год - 274 253,00 тыс. рублей, 2024 год - 293 548,00 тыс. рублей, 2025 год - 293 548,00 тыс. рублей; по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 395,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 752,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета: 2014 год - 68 157,00 тыс. рублей, 2015 год - 68 611,00 тыс. рублей, 2016 год - 68 419,00 тыс. рублей, 2017 год - 70 312,00 тыс. рублей, 2018 год - 77 677,00 тыс. рублей, 2019 год - 91 525,00 тыс. рублей, 2020 год - 154 794,00 тыс. рублей, 2021 год - 253 622,00 тыс. рублей, 2022 год - 314 598,00 тыс. рублей, 2023 год - 274 253,00 тыс. рублей, 2024 год - 293 548,00 тыс. рублей, 2025 год - 293 548,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение к концу 2020 года до 4,8 балла рейтинговой оценки качества финансового менеджмента с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы - Управление культуры Администрации города Новый Уренгой, 2021 - 2025 годы - Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой). 2. Сохранение доли выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий на уровне 100% в течение периода реализации муниципальной программы. |
Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества
Управление культуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УК) осуществляет свою деятельность на основании Положения об Управлении культуры, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24.06.2011 N 113, и является ответственным исполнителем муниципальной программы.
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" (далее - МКУ ЦБ МУК) создано на основании постановления Администрации города Новый Уренгой от 19.11.2012 N 351 "О создании муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" и осуществляет свою деятельность на основании Устава МКУ ЦБ МУК, утвержденного приказом УК от 19.11.2012 N 138-осн. Целью деятельности МКУ ЦБ МУК является обеспечение финансово-хозяйственной деятельности УК и подведомственных ему учреждений.
Укомплектованность кадрового состава за 2012 год УК и МКУ ЦБ МУК составила 83,0% и 84,0% соответственно. В период реализации программы планируется увеличение уровня укомплектованности.
В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 28.01.2021 N 30 "Об учреждении Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой в результате реорганизации Управления по труду и социальной защите населения Администрации города Новый Уренгой, Управления культуры Администрации города Новый Уренгой, Управления физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой, Управления по работе с молодёжью и общественностью Администрации города Новый Уренгой путем их слияния" Управление культуры Администрации города Новый Уренгой вошло в состав Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой.
Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов обеспечивающей подпрограммы
В 2014 - 2020 годах финансирование обеспечивающей подпрограммы было направлено на формирование полной и достоверной информации о финансовых результатах деятельности, обеспечение деятельности аппарата УК и МКУ ЦБ МУК. С 2021 года в связи с решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 28.01.2021 N 30 "Об учреждении Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой в результате реорганизации Управления по труду и социальной защите населения Администрации города Новый Уренгой, Управления культуры Администрации города Новый Уренгой, Управления физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой, Управления по работе с молодёжью и общественностью Администрации города Новый Уренгой путем их слияния" и постановления Администрации города Новый Уренгой от 19.11.2012 N 351 "О создании муниципального казенного учреждения "Централизованное финансовое управление социальной политики" (изменения внесены постановлением Администрации города Новый Уренгой от 09.06.2021 N 226 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 19.11.2012 N 351") финансирование обеспечивающей подпрограммы направлено на формирование полной и достоверной информации о финансовых результатах деятельности, обеспечение деятельности аппарата Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСП) и муниципального казенного учреждения "Централизованное финансовое управление социальной политики" (далее - МКУ ЦФУ СП).
Реализация обеспечивающей подпрограммы позволит осуществлять выплату заработной платы и социальных гарантий, оплату льготного проезда и командировочных расходов, другие выплаты сотрудникам ДСП и МКУ ЦФУ СП (до 2021 года УК и МКУ ЦБ МУК), а также осуществлять расходы, связанные с текущим обеспечением деятельности данных учреждений.
В 2018 году введено мероприятие по обеспечению открытости и доступности информации в социально-культурной сфере. Реализация данного мероприятия позволит размещать в телеэфире материалы о культурных событиях и деятельности МУК и ДШИ, такие как:
- тележурналы программ;
- телеверсии фестивалей, концертных программ;
- актуальные интервью;
- трансляция программ в прямом эфире;
- информационные сообщения (анонсы мероприятий);
- ролики-презентации.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов обеспечивающей подпрограммы представлен в приложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе.
Показатели эффективности реализации цели обеспечивающей подпрограммы - кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы - представлены в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета показателей эффективности обеспечивающей подпрограммы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
С 2017 года: |
Оценка качества, проведенная согласно постановлению Администрации города Новый Уренгой от 12.03.2013 N 67 |
|||
Балл |
|
R |
Рейтинговая оценка Главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) за качество финансового менеджмента |
|||
Q |
Уровень качества финансового менеджмента |
|||||
Кфм |
Суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС |
|||||
Мах |
Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество финансового менеджмента, исходя из применимости показателей |
|||||
Rmax |
Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена ГРБС за качество финансового менеджмента, равна 5 баллам |
|||||
|
|
До 2017 года: |
|
|||
%
|
|
ОК |
Оценка качества финансового менеджмента |
|||
Ср.Б |
Средний балл |
|||||
Сумма всех баллов |
||||||
Количество всех баллов |
||||||
5 |
Наивысший балл по показателям |
|||||
2. |
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых |
% |
Дв |
Доля выполненных мероприятий |
Статистические отчеты учреждений культуры |
|
Чв |
Число выполненных мероприятий |
|||||
Чп |
Число планируемых мероприятий |
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации обеспечивающей подпрограммы
3.1. Увеличение к концу 2020 года до 4,8 балла рейтинговой оценки качества финансового менеджмента с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы - Управление культуры Администрации города Новый Уренгой, 2021 - 2025 годы - Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой).
3.2. Сохранение доли выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий на уровне 100% в течение периода реализации муниципальной программы.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы (I этап реализации)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финасирования |
Базовое значение для показателей |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
||||
I этап | |||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель муниципальной программы: Формирование единого культурного пространства | |||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в ДШИ, от общего числа учащихся 1 - 8 классов |
|
Чел./% |
|
1 380/114 |
1 380/113 |
1 380/111 |
1 380/106 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МОГНУ (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до 18 лет) |
|
% |
|
23,4 |
23,5 |
12,3 |
8,0 |
|
|
|
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества |
|
% |
|
85 |
85 |
86 |
87 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности МУК от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа |
|
% |
|
30 |
20 |
20 |
57,9 |
|
|
|
|
- библиотеками |
|
% |
|
83 |
83 |
83 |
90,9 |
|
1.
|
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам | |||||||||||
|
|
|
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Число/доля населения МОГНУ - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения МОГНУ |
|
Чел./% |
|
27 877/25 |
27 900/24 |
28 000/23 |
31 000/28 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.5144 |
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов |
Управление культуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УК), Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
0,00 |
36,00 |
- |
957 |
0801 |
10.1.01. 51440 |
- |
- |
- |
34,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.7112 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
700,00 |
350,00 |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1.01. 71120 |
- |
- |
- |
450,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.1317 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
400,00 |
400,00 |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1.01. S1120 |
- |
- |
- |
400,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда, всего |
|
Ед. |
|
245 595 |
248 000 |
249 000 |
250 000 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей МОГНУ |
|
Ед. |
|
96,8 |
53,0 |
32,2 |
32,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий |
|
Ед. |
|
190 |
250 |
250 |
250 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
28,00 |
30,00 |
- |
957 |
0801 |
10.1.01.81000 |
- |
- |
- |
35,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог |
|
% |
|
91,7 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей |
|
Ед. |
|
30 |
30 |
48 |
48 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте |
|
Ед. |
|
36 |
36 |
40 |
40 |
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
160,00 |
321,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.01.81000 |
- |
- |
- |
121,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
957 |
0801 |
10.1.1313 |
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
40 785,00 |
38 739,00 |
- |
|
|
957 |
0801 |
10.1.01.81000 |
- |
- |
- |
38 973,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
55,2 |
64,9 |
69,3 |
70,8 |
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок |
|
Ед. |
|
340 |
300 |
300 |
300 |
|
920 |
0801 |
10.1.1213 |
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек |
УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
4 428,00 |
4 596,00 |
- |
|
920 |
0801 |
10.1.01.12000 |
- |
- |
- |
4 773,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
2 587,7 |
2 587,7 |
2 511,6 |
2 544,4 |
|
957 |
0801 |
10.1.1303 |
Мероприятие 1.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
1 190,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.01.81000 |
- |
- |
- |
1 554,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Число работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
- |
22 |
31 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
0,00 |
36,00 |
34,00 |
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
700,00 |
350,00 |
450,00 |
|||||
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
45 879,00 |
45 276,00 |
45 856,00 |
|||||
|
|
|
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда |
|
% |
|
24 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Число/доля населения МОГНУ - посетителей музея ИЗО от общего количества населения МОГНУ |
|
Чел./% |
|
14 721/13 |
14 725/13 |
14 725/12 |
38 000/34 |
957 |
0801 |
10.1.1319 |
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
100,00 |
100,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
- |
- |
- |
100,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда |
|
Ед. |
|
2 297 |
2 390 |
2 910 |
3 100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов |
|
Ед. |
|
6 |
10 |
2 |
1 |
|
957 |
0801 |
10.1.7112 |
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов |
|
% |
|
30 |
50 |
70 |
80 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог |
|
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество посещений сайта |
|
Ед. |
|
- |
- |
1 000 |
2 000 |
|
957 |
0801 |
10.1.1320 |
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
8,00 |
35,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.02. S1120 |
- |
- |
- |
35,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество приобретенного оборудования |
|
Комплект |
|
- |
- |
- |
1 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.7112 |
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников ЯНАО, экспонируемых на выставке |
|
Ед. |
|
- |
50 |
- |
- |
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Число посетителей выставки |
|
Чел. |
|
- |
500 |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.1314 |
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
7 826,00 |
8 060,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
- |
- |
- |
8 056,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
60,0 |
64,9 |
69,3 |
70,8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
18 |
26 |
|
920 |
0801 |
10.1.1214 |
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
513,00 |
615,00 |
- |
|
920 |
0801 |
10.1.02. 12000 |
- |
- |
- |
596,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
311,7 |
311,7 |
311,7 |
311,7 |
|
957 |
0801 |
10.1.1303 |
Мероприятие 2.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
316,00 |
- |
|
|
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
- |
- |
- |
30,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
- |
5 |
3 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
50,00 |
150,00 |
0,00 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
8 447,00 |
9 126,00 |
8 817,00 |
|||||
|
|
|
|
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ |
|
% |
|
89 |
75 |
80 |
80 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников |
|
Чел./% |
|
457/48,4 |
459/48,9 |
460/49,0 |
1 100/50 |
|
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
95,00 |
91,00 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
91,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число участников/доля победителей конкурсов |
|
Чел./% |
|
565/50 |
710/50 |
310/50 |
720/50 |
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
80,00 |
0,00 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
126,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников ДШИ |
|
% |
|
14 |
15 |
- |
16 |
|
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ДШИ |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
168,00 |
252,00 |
- |
|
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
126,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Число педагогических работников, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
30 |
36 |
18 |
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
|
957 |
0702 |
10.1.5014 |
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей |
УК |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
335,00 |
0,00 |
0,00 |
|
957 |
0801 |
10.1.7113 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
350,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
15 |
132 |
0 |
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.5: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова) |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
58 828,00 |
59 457,00 |
- |
|
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
68 204,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
43,1 |
62,0 |
75,0 |
90,0 |
|
|
|
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
2,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.6: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 2) |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
41 303,00 |
39 904,00 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
44 477,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 2 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
43,0 |
62,0 |
75,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.7: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 3) |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
16 957,00 |
16 207,00 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
25 799,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 3 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
39,5 |
62,0 |
75,0 |
90,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.8: Оказание услуги по организации предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (МБОУ ДОД ДШИ N 4) |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
10 348,00 |
10 944,00 |
- |
|
|
|
Показатель результативности 3.8.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДОД ДШИ N 4 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
38,3 |
62,0 |
75,0 |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
1,1 |
5,0 |
5,0 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.9: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДХШ) |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
10 421,00 |
11 596,00 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
11 442,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.9.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДХШ и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
50,7 |
62,0 |
75,0 |
90,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
920 |
0702 |
10.1.1206 |
Мероприятие 3.10: Содержание объектов ДШИ |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
9 249,00 |
9 448,00 |
- |
|
|
920 |
0702 |
10.1.03. 12000 |
- |
- |
- |
10 564,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
10 813,2 |
10 813,2 |
10 813,2 |
10 813,2 |
957 |
0702 |
10.1.1303 |
Мероприятие 3.11: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников ДШИ в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
4 016,00 |
- |
|
957 |
0702 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
- |
2 222,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.11.1. Количество работников ДШИ, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
- |
90 |
87 |
|
957 |
0702 |
10.1.5014 |
Мероприятие 3.12: Укрепление материально-технической базы ДШИ |
УК |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
0,00 |
1 551,00 |
0,00 |
|
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
47,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 3.12.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
- |
4 |
- |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
335,00 |
1 551,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
350,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
147 449,00 |
151 962,00 |
163 051,00 |
||
|
|
|
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований |
|
Ед. |
|
68 |
55 |
60 |
70 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях |
|
Чел. |
|
1 103 |
940 |
961 |
1 151 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей МОГНУ, конкурсов и фестивалей различного уровня |
|
% |
|
34 |
35 |
35 |
35 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71130 |
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. S1130 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
30,00 |
||
|
957 |
0801 |
10.1.1321 |
- |
504,00 |
72,00 |
- |
||||
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
- |
- |
779,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители МОГНУ |
|
Ед. |
|
2 |
3 |
0 |
3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
2 |
4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.3. Число участников/число призеров, представителей МОГНУ |
|
Чел./чел. |
|
461/159 |
381/133 |
281/98 |
986/365 |
|
957 |
0804 |
10.1.7174 |
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий |
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
2 182,00 |
0,00 |
0,00 |
|
957 |
0801 |
10.1.1321 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
1 837,00 |
13 245,00 |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
- |
- |
820,00 |
|||||
901 |
0801 |
10.1.8801 |
- |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.1421 |
- |
20,00 |
1 620,00 |
- |
|||||
| |||||||||||
|
957 |
0801 |
10.1.7111 |
- организация и проведение Праздника народов Севера |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
500,00 |
421,00 |
- |
|
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71110 |
- |
- |
- |
84,00 |
||||
|
957 |
0801 |
10.1.04. S1110 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
122,00 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе: |
|
Ед. |
|
49 |
37 |
45 |
40 |
|
|
|
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни |
|
Ед. |
|
9 |
4 |
4 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий |
|
Чел. |
|
55 892 |
51 780 |
62 000 |
52 100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий |
|
Чел. |
|
292 101 |
230 200 |
387 000 |
383 882 |
|
|
|
Показатель результативности 4.2.4. Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера |
|
Чел. |
|
5 000 |
5 100 |
5 100 |
7 000 |
|
957 |
0801 |
10.1.1315 |
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС) |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
109 527,00 |
108 669,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
- |
- |
121 554,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
49,5 |
64,9 |
69,3 |
70,8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
142 |
142 |
142 |
142 |
|
|
920 |
0801 |
10.1.1215 |
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
8 275,00 |
25 839,00 |
- |
920 |
0801 |
10.1.04. 12000 |
- |
- |
- |
27 326,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
4 556,3 |
4 556,3 |
6 546,75 |
6 546,75 |
|
957 |
0801 |
10.1.1415 |
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД "Магистраль") |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
57 474,00 |
52 634,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
- |
- |
51 150,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
51,8 |
64,9 |
69,3 |
70,8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
171 |
160 |
160 |
160 |
|
957 |
0801 |
10.1.1303 |
Мероприятие 4.6: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
3 420,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
- |
- |
3 626,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.6.1. Число работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
- |
76 |
84 |
|
957 |
0801 |
10.1.1403 |
Мероприятие 4.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД "Магистраль" в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
1 428,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
- |
- |
1 750,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.7.1. Число работников МАУК ЦКиД "Магистраль", получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
- |
25 |
37 |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
2 682,00 |
421,00 |
1 084,00 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
177 637,00 |
207 027,00 |
207 157,00 |
||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
335,00 |
1 587,00 |
34,00 |
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
3 782,00 |
1 921,00 |
1 534,00 |
|||
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
379 412,00 |
413 391,00 |
424 881,00 |
||
2.
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
% |
|
93,0 |
94,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых |
|
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
957 |
0804 |
10.2.1104 |
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
17 614,00 |
19 036,00 |
- |
|
957 |
0804 |
10.2.01. 11040 |
- |
- |
- |
18 102,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК |
|
% |
|
90,0 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
83,0 |
92,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
957 |
1006 |
10.2.1104 |
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
6 786,00 |
5 127,00 |
- |
957 |
1006 |
10.2.01. 11040 |
- |
- |
- |
6 186,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число получателей социальных гарантий |
|
Чел. |
|
10 |
11 |
12 |
11 |
|
957 |
0804 |
10.2.1219 |
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
43 757,00 |
44 448,00 |
- |
|
957 |
0804 |
10.2.01. 12000 |
- |
- |
- |
43 860,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
84,00 |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Уровень соотношения средней заработной платы работников МКУ ЦБ МУК и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
81,50 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
|
920 |
0804 |
10.2.01. 12000 |
Мероприятие 1.4: Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
271,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
- |
- |
- |
279,5 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
68 157,00 |
68 611,00 |
68 419,00 |
|
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
335,00 |
1 587,00 |
34,00 |
|||||
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
3 782,00 |
1 921,00 |
1 534,00 |
||||||
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
447 569,00 |
482 002,00 |
493 300,00 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2017 - 2020 годы (II этап реализации)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2012 год) |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
|||||
II этап | ||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей от 6 до 17 лет (2017 год: доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся 1 - 8 классов) |
|
% |
|
13,7 |
12 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МОГНУ (от 6 до 17 лет) |
|
% |
|
- |
8,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества |
|
% |
|
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа |
|
% |
|
30 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
- библиотеками |
|
% |
|
83 |
125 |
125 |
67 |
67 |
|
|
|
|
- музеями |
|
% |
|
- |
100 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
- кинозалами |
|
% |
|
- |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Число посещений МУК в расчете на одного жителя МОГНУ |
|
Посещений на 1 жителя |
|
4,11 |
5,81 |
6,37 |
6,49 |
7,33 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля МУК и ДШИ, имеющих свой информационный портал, в общем количестве МУК и ДШИ |
|
% |
|
10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.
|
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам | ||||||||||||
|
|
|
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Число/доля населения МОГНУ - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения МОГНУ |
|
Чел./% |
|
27 877/25 |
39 000/35 |
41 000/36 |
48 000/40 |
48 000/40 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
957 |
0801 |
10.1.01.R5190 |
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов |
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
32,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.01.L5190 |
- |
- |
33,00 |
22,34 |
- |
|||||
957 |
0801 |
10.1.01. R5190 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
400,00 |
- |
- |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1.01.L5190 |
- |
- |
330,00 |
411,66 |
- |
|||||
957 |
0801 |
10.1.01.71642 |
- |
- |
70,00 |
- |
400,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.01. L5190 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
400,00 |
12,00 |
14,00 |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1.01.S1642 |
- |
- |
388,00 |
- |
45,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.01.81000 |
- |
- |
- |
386,00 |
346,00 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда, всего |
|
Ед. |
|
245 595 |
251 000 |
252 000 |
253 000 |
242 000 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей МОГНУ |
|
Ед. |
|
96,8 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий |
|
Ед. |
|
190 |
324 |
875 |
320 |
320 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество посещений библиотек (на 1 жителя МОГНУ в год) |
|
Посещений |
|
1,4 |
1,8 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
82,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, от общего количества экземпляров библиотечного фонда |
|
% |
|
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей |
|
Ед. |
|
30 |
48 |
48 |
47 |
49 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru |
УК |
Тыс. рублей |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте |
|
Ед. |
|
36 |
43 |
55 |
58 |
60 |
957 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
100,00 |
178,00 |
201,00 |
162,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов |
|
Ед. |
|
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 71230 |
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
16 413,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
41 443,00 |
70 144,00 |
72 360,00 |
74 815,00 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
55,2 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок |
|
Ед. |
|
340 |
300 |
350 |
350 |
350 |
920 |
0801 |
10.1.01. 12000 |
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
4 909,00 |
4 558,00 |
- |
- |
|
920 |
0801 |
10.1.01. 13000 |
- |
- |
- |
4 526,00 |
4 989,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
2 587,7 |
2 810,4 |
2 810,4 |
2 810,4 |
2 810,4 |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Мероприятие 1.7***: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
700,00 |
984,00 |
1 010,00 |
1 024,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Число работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
23 |
23 |
25 |
23 |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Мероприятие 1.8***: Организация курсов повышения квалификации работников библиотек |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
125,00 |
149,00 |
70,00 |
70,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Число работников библиотек, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
10 |
10 |
10 |
5 |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 71642 |
Мероприятие 1.9: Реализация проектов по пропаганде чтения среди населения МОГНУ |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.01. 71500 |
- |
- |
- |
- |
900,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.01. S1642 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
3,00 |
- |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1.01. S1500 |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
- |
- |
40,00 |
274,00 |
404,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество посетителей мероприятий в рамках проектов по пропаганде чтения |
|
Чел. |
|
- |
- |
700 |
900 |
800 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
32,00 |
33,00 |
22,34 |
0,00 |
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
16 813,00 |
500,00 |
411,66 |
1 300,00 |
|||
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
47 712,00 |
76 491,00 |
78 876,00 |
82 037,00 |
|||||
|
|
|
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда |
|
% |
|
24 |
30 |
30 |
30 |
35 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Число/доля населения МОГНУ - посетителей музея ИЗО от общего количества населения МОГНУ |
|
Чел./% |
|
14 721/13 |
41 000/36 |
48 000/43 |
50 000/43 |
68 050/57 |
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда |
|
Ед. |
|
2 297 |
3 150 |
3 180 |
3 200 |
3 220 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов |
|
Ед. |
|
6 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя МОГНУ в год) |
|
Посещений |
|
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта |
УК |
Тыс. рублей |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов |
|
% |
|
30 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество посещений сайта |
|
Ед. |
|
- |
19 800 |
22 500 |
22 600 |
22 700 |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
35,00 |
38,00 |
38,00 |
161,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.02. 71230 |
Мероприятие 2.4: Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
3 148,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 71500 |
- |
- |
- |
- |
690,00 |
||||
|
957 |
0801 |
10.1.02. 71640 |
- |
- |
304,00 |
- |
- |
||||
|
957 |
0801 |
10.1.02. 71643 |
- |
- |
- |
- |
900,00 |
||||
|
957 |
0801 |
10.1.02. S1500 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
77,00 |
||
957 |
0801 |
10.1.02. S1643 |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
- |
8 136,00 |
15 073,00 |
16 809,00 |
16 610,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
60,0 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество экспозиций и выставок |
|
Ед. |
|
18 |
28 |
30 |
30 |
58 |
|
920 |
0801 |
10.1.02. 12000 |
Мероприятие 2.5: Содержание объектов музея ИЗО |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
584,00 |
675,00 |
- |
- |
|
920 |
0801 |
10.1.02. 13000 |
- |
- |
- |
1 766,00 |
1 582,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
311,7 |
311,7 |
311,7 |
926,6 |
926,6 |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
Мероприятие 2.6***: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
376,00 |
0,00 |
358,00 |
122,00 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Число работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
9 |
9 |
11 |
5 |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
Мероприятие 2.7***: Организация курсов повышения квалификации работников музея ИЗО |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
14,00 |
21,00 |
14,00 |
49,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Число работников музея ИЗО, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
957 |
0801 |
10.1.02. 71665 |
Мероприятие 2.8**: Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
81,00 |
х |
|
957 |
0801 |
10.1.02. S1665 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
5,00 |
х |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Количество участников мероприятий |
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
250 |
х |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
3 148,00 |
304,00 |
81,00 |
1 590,00 |
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
9 245,00 |
15 907,00 |
19 090,00 |
18 801,00 |
|
|
|
|
|
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ |
|
% |
|
89 |
80 |
80 |
87 |
80 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников |
|
Чел./% |
|
457/48,4 |
1 200/50 |
1 340/60 |
1 580/60 |
1 580/60 |
|
957 |
0801 |
10.1.03. 71643 |
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества. Реализация инновационных творческих проектов |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
300,00 |
659,00 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.03. S1643 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
91,00 |
100,00 |
- |
|||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
- |
91,00 |
- |
- |
130,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества/ реализованных инновационных творческих проектов |
|
Ед./ед. |
|
2 |
2/- |
2/2 |
2/2 |
3/- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число участников/доля победителей конкурсов |
|
Чел./% |
|
565/50 |
320/50 |
730/50 |
330/50 |
590/50 |
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Число участников/посетителей творческих проектов |
|
Чел./чел. |
|
- |
- |
70/600 |
40/1 000 |
- |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников ДШИ |
|
% |
|
14 |
- |
20 |
- |
- |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.3***: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ДШИ |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
252,00 |
312,00 |
167,00 |
306,00 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Число педагогических работников, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
34 |
36 |
15 |
34 |
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.4*: Оказание поддержки Центру для одаренных детей |
УК |
Тыс. рублей |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
15 |
15 |
15 |
- |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71230 |
Мероприятие 3.5: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова) |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
8 268,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71640 |
- |
- |
901,00 |
891,00 |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 71643 |
- |
- |
2 307,62 |
- |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 71910 |
- |
- |
- |
- |
731,39 |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
66 188,00 |
80 142,00 |
86 422,00 |
89 004,00 |
|||
|
957 |
0703 |
10.1.03. S1643 |
- |
- |
121,46 |
- |
- |
||||
|
957 |
0703 |
10.1.03. S1910 |
- |
- |
- |
- |
82,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
43,1 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
2,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71230 |
Мероприятие 3.6: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 2) |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
9 608,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71643 |
- |
- |
2 165,27 |
- |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 71640 |
- |
- |
- |
1 541,00 |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 71910 |
- |
- |
- |
- |
617,38 |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
41 710,00 |
55 903,00 |
71 407,00 |
72 270,00 |
|||
957 |
0703 |
10.1.03. S1643 |
- |
- |
113,96 |
- |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. S1910 |
- |
- |
- |
- |
69,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 2 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
43,0 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
957 |
0703 |
10.1.03. 71230 |
Мероприятие 3.7: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 3) |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
1 463,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71640 |
- |
- |
2 186,00 |
642,00 |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 71643 |
- |
- |
848,56 |
- |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 71910 |
- |
- |
- |
- |
377,23 |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
25 758,00 |
30 172,00 |
36 776,00 |
39 208,00 |
|||
957 |
0703 |
10.1.03. S1643 |
- |
- |
44,66 |
- |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. S1910 |
- |
- |
- |
- |
43,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 3 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
39,5 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71230 |
Мероприятие 3.8: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДХШ) |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
1 429,00 |
- |
х |
х |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71643 |
- |
- |
178,55 |
х |
х |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
11 073,00 |
13 178,00 |
х |
х |
|||
957 |
0703 |
10.1.03. S1643 |
- |
- |
9,92 |
х |
х |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.8.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДХШ и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
50,7 |
95 |
100 |
х |
х |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
х |
|
920 |
0703 |
10.1.03. 12000 |
Мероприятие 3.9: Содержание объектов ДШИ |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
11 814,00 |
11 344,00 |
- |
- |
|
|
920 |
0703 |
10.1.03. 13000 |
- |
- |
- |
12 753,00 |
12 224,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.9.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
10 813,2 |
10 813,2 |
10 813,2 |
10 448,6 |
10 448,6 |
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.10***: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников ДШИ в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
3 065,00 |
2 858,00 |
3 516,00 |
2 141,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.10.1. Количество работников ДШИ, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
100 |
84 |
99 |
60 |
|
957 |
0801 |
10.1.03. 71643 |
Мероприятие 3.11: Укрепление материально-технической базы ДШИ |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
8 500,00 |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1. А3. 71643 |
- |
- |
- |
2 000,00 |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1. А1. 71643 |
- |
- |
- |
- |
22 379,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.03. S1643 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
255,00 |
- |
- |
|||
957 |
0801 |
10.1. А3. S1643 |
- |
- |
- |
60,00 |
- |
|||||
957 |
0703 |
10.1. А1. S1643 |
- |
- |
- |
- |
2 495,00 |
|||||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
354,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.11.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
4 |
54 |
15 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.11.2. Количество трансляций/ количество посещений виртуального концертного зала |
|
Ед./тыс. визитов |
|
- |
- |
- |
4/0,7 |
6/1,0 |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.12: Обеспечение участия детей в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
500,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.12.1. Число детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в рамках договора пожертвования |
|
Чел. |
|
- |
8 |
8 |
5 |
0 |
|
957 |
0703 |
10.1.03. 71643 |
Мероприятие 3.13: Оснащение ДШИ книгами, в том числе учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
637,00 |
|
957 |
0703 |
10.1.03. S1643 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
71,00 |
|||
957 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
- |
- |
42,00 |
35,00 |
18,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.13.1. Количество приобретенной литературы |
|
Ед. |
|
- |
- |
40 |
58 |
244 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
20 768,00 |
17 387,00 |
5 733,00 |
24 742,00 |
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
160 351,00 |
195 067,00 |
211 636,00 |
218 915,00 |
||
|
|
|
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований |
|
Ед. |
|
68 |
70 |
75 |
95 |
95 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях |
|
Чел. |
|
1 103 |
1 151 |
1 225 |
1 342 |
1 355 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей МОГНУ, конкурсов и фестивалей различного уровня |
|
% |
|
34 |
36 |
36 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.4. Удельный вес населения МОГНУ, посещающего культурно-досуговые мероприятия |
|
% |
|
256 |
365 |
388 |
402 |
471 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.5. Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий |
|
Чел. |
|
27 766 |
- |
- |
55 900 |
58 133 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
208,00 |
200,00 |
240,00 |
200,00 |
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители МОГНУ |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей |
|
Ед. |
|
4 |
2 |
3 |
3 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.3. Число участников/число призеров, представителей МОГНУ |
|
Чел./ чел. |
|
461/159 |
420/137 |
650/159 |
466/103 |
750/119 |
|
920 |
0801 |
10.1.04. 71500 |
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий |
УК, ДГХ, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
2 879,00 |
|
920 |
0801 |
10.1.04. 71643 |
- |
- |
- |
- |
2 000,00 |
|||||
920 |
0801 |
10.1.04. S1500 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
320,00 |
|||
920 |
0801 |
10.1.04. S1643 |
- |
- |
- |
- |
223,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.04. 71500 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
8 879,00 |
|||
957 |
0801 |
10.1.04. 71643 |
- |
- |
- |
- |
20 820,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.04. S1500 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
986,00 |
|||
957 |
0801 |
10.1.04. S1643 |
- |
- |
- |
- |
2 552,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
1 501,00 |
2 689,00 |
4 152,00 |
3 509,00 |
|||||
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71664 |
- организация и проведение Праздника народов Севера |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
62,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.04. S1664 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе: |
|
Ед. |
|
49 |
40 |
40 |
41 |
60 |
|
|
|
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни |
|
Ед. |
|
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий |
|
Чел. |
|
55 892 |
56 000 |
60 000 |
60 200 |
143 983 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий |
|
Чел. |
|
292 101 |
412 957 |
439 017 |
475 452 |
565 628 |
|
|
|
Показатель результативности 4.2.4. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
|
% |
|
-23,2 |
3,1 |
0,5 |
1,7 |
18,4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.5. Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера |
|
Чел. |
|
5 000 |
5 200 |
5 200 |
5 300 |
5 300 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71230 |
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС) |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
43 841,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71640 |
- |
- |
5 307,00 |
3 759,00 |
- |
|||||
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
121 942,00 |
191 259,00 |
216 130,00 |
196 621,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
49,5 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
142 |
148 |
148 |
148 |
148 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.3. Прирост посещаемости театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
|
% |
|
- |
4,0 |
4,2 |
4,2 |
Не менее 4,2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.4. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
|
Чел. |
|
5,1 |
5,1 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.5. Число зрителей на сеансах отечественных фильмов |
|
Чел. |
|
0 |
- |
- |
2 855 |
3 414 |
|
920 |
0801 |
10.1.04. 12000 |
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
29 411,00 |
27 106,00 |
- |
- |
920 |
0801 |
10.1.04. 13000 |
- |
- |
- |
27 209,00 |
26 909,00 |
|||||
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
УК |
- |
- |
500,00 |
- |
1 562,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
4 556,3 |
6 546,75 |
6 546,75 |
6 546,75 |
6 546,75 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.4.2. Количество приобретенного оборудования |
|
Ед. |
|
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71230 |
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД "Магистраль") |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
14 564,00 |
- |
- |
- |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71640 |
- |
- |
700,00 |
- |
- |
|||||
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
53 947,00 |
79 577,00 |
80 597,00 |
76 343,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 4.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
51,8 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
171 |
130 |
130 |
130 |
85 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
|
Чел. |
|
4,6 |
5,1 |
5,1 |
5,7 |
5,5 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.6***: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
2 100,00 |
2 705,00 |
2 626,00 |
2 363,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.6.1. Число работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
66 |
74 |
61 |
68 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.7***: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД "Магистраль" в льготный отпуск |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
550,00 |
1 120,00 |
1 193,00 |
477,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.7.1. Число работников МАУК ЦКиД "Магистраль", получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск |
|
Чел. |
|
- |
23 |
33 |
25 |
30 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.8***: Организация курсов повышения квалификации работников учреждений клубного типа |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
77,00 |
77,00 |
75,00 |
120,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.8.1. Число работников учреждений клубного типа, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
11 |
11 |
11 |
20 |
|
920 |
0801 |
10.1.04. S1600 |
Мероприятие 4.9*: Реконструкция объекта капитального строительства местного значения - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха |
УК, МКУ "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.9.1. Наличие проектно-сметной документации |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
957 |
0801 |
10.1.04. 71665 |
Мероприятие 4.10**: Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
165,00 |
82,00 |
х |
|
957 |
0801 |
10.1.04. S1665 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
6,00 |
3,00 |
х |
|||
|
|
|
Показатель результативности 4.10.1. Число участников/посетителей мероприятий |
|
Чел./ чел. |
|
- |
- |
520/1 490 |
300/1 000 |
х |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
58 467,00 |
6 247,00 |
3 916,00 |
34 653,00 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
209 992,00 |
305 495,00 |
332 481,00 |
312 442,00 |
||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
32,00 |
33,00 |
22,34 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
99 196,00 |
24 438,00 |
10 141,66 |
62 285,00 |
||
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
427 300,00 |
592 960,00 |
642 083,00 |
632 195,00 |
|||
2.
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |
|
|||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
Балл |
|
4,6 |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
957 |
0804 |
10.2.01. 55500 |
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК |
УК |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
395,00 |
- |
|
957 |
0804 |
10.2.01. 71250 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
126,00 |
- |
- |
|||
957 |
0804 |
10.2.01. S1250 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
171,00 |
- |
- |
|||
957 |
0804 |
10.2.01. 11040 |
- |
19 356,00 |
20 167,00 |
20 992,00 |
20 995,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК |
|
% |
|
90,0 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
83,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
957 |
0804 |
10.2.01. 71250 |
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
417,00 |
- |
- |
|
957 |
0804 |
10.2.01. S1250 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
568,00 |
- |
- |
||
|
957 |
1006 |
10.2.01. 11040 |
- |
6 745,00 |
6 524,00 |
7 489,00 |
12 955,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число получателей социальных гарантий |
|
Чел. |
|
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
957 |
0804 |
10.2.01. 71250 |
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК |
УК |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
209,00 |
- |
- |
957 |
0804 |
10.2.01. S1250 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
285,00 |
- |
- |
|||
957 |
0804 |
10.2.01. 12000 |
- |
43 902,00 |
44 661,00 |
62 725,00 |
120 554,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
84,00 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Уровень соотношения средней заработной платы работников МКУ ЦБ МУК и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
81,50 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
|
920 |
0804 |
10.2.01. 12000 |
Мероприятие 1.4: Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
309,00 |
301,00 |
- |
- |
|
920 |
0804 |
10.2.01. 13000 |
- |
- |
- |
319,00 |
290,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
- |
279,5 |
279,5 |
279,5 |
279,5 |
|
957 |
0804 |
10.2.01. 86030 |
Мероприятие 1.5: Обеспечение открытости и доступности информации в социально-культурной сфере |
УК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
5 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общий объем эфирного времени |
|
Мин. |
|
- |
- |
1 219 |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
|
|
|
395,00 |
- |
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
752,00 |
- |
- |
||
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
70 312,00 |
77 677,00 |
91 525,00 |
154 794,00 |
||
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
32,00 |
33,00 |
417,34 |
0,00 |
|||||
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
99 196,00 |
25 190,00 |
10 141,66 |
62 285,00 |
||||||
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
497 612,00 |
670 637,00 |
733 608,00 |
786 989,00 |
* Мероприятие планируется реализовать при выделении финансовых средств.
** С 2020 года мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой".
*** С 2021 года мероприятие реализуется в рамках выполнения муниципального задания.
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2021 - 2025 годы (III этап реализации)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2012 год) |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||
III этап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||||||
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в МОГНУ |
|
% |
|
13,7 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ |
|
% |
|
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения МОГНУ услугами в области культуры и творчества |
|
% |
|
85 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа |
|
% |
|
30 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
- библиотеками |
|
% |
|
83 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
- музеями |
|
% |
|
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
- кинозалами |
|
% |
|
- |
200 |
167 |
167 |
167 |
167 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Число посещений МУК в расчете на одного жителя МОГНУ |
|
Посещений на 1 жителя |
|
4,11 |
6,67 |
8,2 |
8,8 |
10,0 |
11,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля МУК и ДШИ, имеющих свой информационный портал, в общем количестве МУК и ДШИ |
|
% |
|
10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
1.
|
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Число/доля населения МОГНУ - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения МОГНУ |
|
Чел./% |
|
27 877/25 |
48 000/40 |
48 000/39 |
48 000/39 |
48 000/39 |
48 000/39 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.01. L5190 |
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов |
Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой (Управление культуры Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСП (УК ДСП)), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
- |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.01.71642 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
400,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.01. L5190 |
- |
- |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.01. L5190 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.01.S1642 |
- |
45,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
- |
436,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.01. 13000 |
|
|
|
|
- |
- |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда, всего |
|
Ед. |
|
245 595 |
233 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей МОГНУ |
|
Ед. |
|
96,8 |
32,0 |
37,0 |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий |
|
Ед. |
|
190 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество посещений библиотек (на 1 жителя МОГНУ в год) |
|
Посещений |
|
1,4 |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
2,9 |
3,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, от общего количества экземпляров библиотечного фонда |
|
% |
|
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей |
|
Ед. |
|
30 |
49 |
51 |
51 |
51 |
51 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте |
|
Ед. |
|
36 |
60 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1. А1. 54540 |
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
- |
10 000,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1. А1. 71642 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
5 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1. А1. S1642 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
556,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1. А1. 54540 |
- |
- |
990,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
- |
900,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.01. 13000 |
|
|
900,00 |
1 825,00 |
1 825,00 |
1 825,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенного библиотечного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
44 166 |
55 250 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования и оказанных услуг для модернизации библиотечно-информационного центра "Новая Смена" |
|
Ед. |
|
- |
6 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
78 374,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.3.01. 13000 |
- |
- |
83 543,00 |
83 543,00 |
83 543,00 |
83 543,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
55,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок |
|
Ед. |
|
340 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Число работников библиотек, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
10 |
16 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
920 |
0801 |
10.1.01. 13000 |
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек |
ДСП (УК ДСП), Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
5 211,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
920 |
0801 |
10.3.01. 12010 |
- |
- |
6 055,00 |
5 692,00 |
5 692,00 |
5 692,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
2 587,7 |
2 810,4 |
2 810,4 |
2 810,4 |
2 810,4 |
2 810,4 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.01. 81000 |
Мероприятие 1.7: Реализация проектов по пропаганде чтения среди населения МОГНУ |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
106,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.01. 13000 |
- |
- |
93,00 |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество посетителей мероприятий в рамках проектов по пропаганде чтения |
|
Чел. |
|
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
- |
10 096,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
5 400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
85 628,00 |
92 085,00 |
91 722,00 |
91 722,00 |
91 722,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда |
|
% |
|
24 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Число/доля населения МОГНУ - посетителей музея ИЗО от общего количества населения МОГНУ |
|
Чел./% |
|
14 721/13 |
66 050/55 |
66 050/54 |
66 050/54 |
66 050/53 |
66 050/53 |
|||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.02. 13000 |
|
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда |
|
Ед. |
|
2 297 |
3 223 |
3 292 |
3 302 |
3 304 |
3 306 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов |
|
Ед. |
|
6 |
3 |
63 |
10 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя МОГНУ в год) |
|
Посещений |
|
0,1 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов |
|
% |
|
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество посещений сайта |
|
Ед. |
|
- |
22 800 |
22 800 |
22 800 |
22 800 |
22 800 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 2.3*: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
Мероприятие 2.4: Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
590,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.02. 13000 |
- |
- |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.02. 13000 |
- |
- |
33 060,00 |
33 060,00 |
33 060,00 |
33 060,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.02. 81000 |
- |
22 334,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
60,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество экспозиций и выставок |
|
Ед. |
|
18 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Число работников музея ИЗО, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
920 |
0801 |
10.1.02. 13000 |
Мероприятие 2.5: Содержание объектов музея ИЗО |
ДСП (УК ДСП), ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
1 567,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
920 |
0801 |
10.3.02. 12010 |
- |
1 821,00 |
1 703,00 |
1 703,00 |
1 703,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
311,7 |
926,6 |
926,6 |
926,6 |
926,6 |
926,6 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
24 591,00 |
35 412,00 |
35 294,00 |
35 294,00 |
35 294,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников ДШИ, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников ДШИ |
|
% |
|
89 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников |
|
Чел./% |
|
457/48,4 |
1 580/60 |
1 850/80 |
1 580/60 |
1 580/60 |
1 580/60 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 71643 |
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества. Реализация инновационных творческих проектов |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
273,00
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.2.01. 71140 |
- |
- |
3 491,00 |
3 491,00 |
3 491,00 |
3 491,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. S1643 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
31,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.2.01. S1140 |
- |
- |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
- |
141,00
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
- |
- |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества/ реализованных инновационных творческих проектов |
|
Ед./ед. |
|
2 |
4/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число участников/доля победителей конкурсов |
|
Чел./% |
|
565/50 |
638/50 |
638/50 |
638/50 |
638/50 |
638/50 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Число участников/посетителей творческих проектов |
|
Чел./чел. |
|
- |
10/300 |
21/300 |
15/300 |
15/300 |
15/300 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 3.2*: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников ДШИ |
|
% |
|
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 3.3*: Оказание поддержки Центру для одаренных детей |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.4: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова) |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
101 807,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
- |
- |
111 710,00 |
111 710,00 |
111 710,00 |
111 710,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
43,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
2,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.4.3. Число педагогических работников, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.4.4. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.5: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 2) |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
81 497,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
- |
- |
87 181,00 |
87 181,00 |
87 181,00 |
87 181,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 2 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
43,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.5.3. Число педагогических работников, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
9 |
12 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.5.4. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.6: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 3) |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
43 392,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
|
|
45 727,00 |
45 727,00 |
45 727,00 |
45 727,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 3 и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
39,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.6.3. Число педагогических работников, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.6.4. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
920 |
0703 |
10.1.03. 13000 |
Мероприятие 3.7: Содержание объектов ДШИ |
ДСП (УК ДСП), ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
12 864,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
920 |
0703 |
10.3.03. 12010 |
|
|
14 847,00 |
14 494,00 |
14 494,00 |
14 494,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
10 813,2 |
10 448,6 |
10 448,6 |
10 448,6 |
10 448,6 |
10 448,6 |
|||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1. А1. 55190 |
Мероприятие 3.8: Укрепление материально-технической базы ДШИ |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
0,00 |
- |
2 243,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1. А1. 71110 |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
10 820,00 |
- |
14 935,00 |
14 935,00 |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1. А1. 55190 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
- |
222,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1. А1. S1110 |
- |
0,00 |
1 071,00 |
- |
1 478,00 |
1 478,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
|
|
|
|
- |
0,00 |
- |
378,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.8.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
- |
0 |
57 |
12 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.8.2. Количество трансляций/ количество посещений виртуального концертного зала |
|
Ед./тыс. визитов |
|
- |
12/1,5 |
12/1,5 |
12/1,5 |
12/1,5 |
12/1,5 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.9*: Обеспечение участия детей в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
- |
- |
0,00 |
500,00 |
30,00 |
30,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.9.1. Число детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в рамках договора пожертвования |
|
Чел. |
|
- |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.10: Оснащение ДШИ книгами, в том числе учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
18,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0703 |
10.3.03. 13000 |
- |
- |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.10.1. Количество приобретенной литературы |
|
Ед. |
|
- |
12 |
6 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
920 |
0703 |
10.1.03. 71350 |
Мероприятие 3.11*: Строительство объекта "Детская школа искусств, р-н Южный" |
ДСП (УК ДСП), МКУ "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
920 |
0703 |
10.1.03. S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.11.1. Наличие проектно-сметной документации |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
2 243,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
273,00 |
14 311,00 |
3 491,00 |
18 426,00 |
18 426,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
240 250,00 |
261 085,00 |
260 761,00 |
261 169,00 |
261 169,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований |
|
Ед. |
|
68 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях |
|
Чел. |
|
1 103 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей МОГНУ, конкурсов и фестивалей различного уровня |
|
% |
|
34 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.4. Удельный вес населения МОГНУ, посещающего культурно-досуговые мероприятия |
|
% |
|
256 |
401 |
553 |
593 |
679 |
767 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.5. Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий |
|
Чел. |
|
27 766 |
51 913 |
52 900 |
54 390 |
56 860 |
58 350 |
|||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.1.04. 71643 |
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
243,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 71641 |
- |
- |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. S1643 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
27,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. S1641 |
- |
- |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
200,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 13000 |
- |
- |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители МОГНУ |
|
Ед. |
|
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей |
|
Ед. |
|
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.3. Число участников/число призеров, представителей МОГНУ |
|
Чел./чел. |
|
461/159 |
400/67 |
400/67 |
400/67 |
400/67 |
400/67 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.4. Количество театров-квестов/число вовлеченных участников |
|
Ед./чел. |
|
- |
3/200 |
3/150 |
3/150 |
3/150 |
3/150 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. 71500 |
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий |
ДСП (УК ДСП), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой, Администрация города Новый Уренгой |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
684,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. S1500 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет
|
- |
76,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
3 788,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.3.04. 14000 |
- |
- |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 13000 |
- |
- |
398,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.1.04. 71664 |
- организация и проведение Праздника народов Севера и других мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера ЯНАО |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
75,00 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.3.04. 71664 |
- |
- |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.1.04. S1664 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
27,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
980 |
0801 |
10.3.04. S1664 |
- |
- |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе: |
|
Ед. |
|
49 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни |
|
Ед. |
|
9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий |
|
Чел. |
|
55 892 |
101 200 |
91 600 |
91 600 |
91 600 |
91 600 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий |
|
Чел. |
|
292 101 |
482 436 |
660 850 |
720 918 |
841 071 |
961 224 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.2.4. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
|
% |
|
-23,2 |
154,3 |
139,3 |
109,0 |
116,6 |
114,2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.2.5. Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера и других мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера ЯНАО |
|
Чел. |
|
5 000 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС) |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
196 802,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 13000 |
- |
- |
205 706,00 |
205 706,00 |
205 706,00 |
205 706,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
49,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
142 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.3. Прирост посещаемости театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
|
% |
|
- |
Не менее 4,2 |
Не менее 4,2 |
Не менее 4,2 |
Не менее 4,2 |
Не менее 4,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.4. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
|
Чел. |
|
5,1 |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.5. Число зрителей на сеансах отечественных фильмов |
|
Чел. |
|
0 |
3 414 |
3 414 |
3 414 |
3 414 |
3 414 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.6. Число работников МБУК ЦКС, повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||||||||||||
|
920 |
0801 |
10.1.04. 13000 |
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС |
ДСП (УК ДСП), ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
17 118,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
- |
3 730,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
920 |
0801 |
10.3.04. 12010 |
- |
- |
15 924,00 |
15 722,00 |
15 722,00 |
15 722,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
4 556,3 |
6 546,75 |
6 546,75 |
6 546,75 |
6 546,75 |
6 546,75 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.4.2. Количество приобретенного оборудования |
|
Ед. |
|
- |
8 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД "Магистраль") |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
85 366,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 14000 |
- |
- |
87 283,00 |
87 283,00 |
87 283,00 |
87 283,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
51,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
171 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.5.3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
|
Чел. |
|
4,6 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.5.4. Число работников МАУК ЦКиД "Магистраль", повысивших квалификацию |
|
Чел. |
|
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 4.6*: Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.6.1. Количество некоммерческих организаций - получателей грантов |
|
Ед. |
|
х |
0 |
- |
1 |
1 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.6.2. Количество проведенных тренингов для добровольческих (волонтерских) организаций |
|
Ед. |
|
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие 4.7*: Строительство объекта "Центр культуры и досуга, р-н Лимбяяха, г. Новый Уренгой" |
ДСП (УК ДСП), МКУ "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" |
Тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.7.1. Наличие проектно-сметной документации |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
х |
- |
0 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 71641 |
Мероприятие 4.8*: Укрепление материально-технической базы МБУК ЦКС и МАУК ЦКиД "Магистраль" |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
- |
11 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. S1641 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
- |
1 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
980 |
0801 |
10.3.04. 13000 |
- |
- |
4 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.8.1. Количество приобретенного оборудования, сценических костюмов и предметов мебели |
|
Ед. |
|
х |
0 |
192 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
1 002,00 |
11 875,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
||||||||||||||||||||||
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
307 134,00 |
315 845,00 |
309 905,00 |
309 905,00 |
309 905,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
0,00 |
10 096,00 |
2 339,00 |
96,00 |
96,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
6 675,00 |
26 586,00 |
4 146,00 |
19 081,00 |
19 081,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
657 603,00 |
704 427,00 |
697 682,00 |
698 090,00 |
698 090,00 |
||||||||||||||||||||||||
2.
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
Балл |
|
4,6 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0412 |
10.2.01. 11040 |
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - ДСП(УК ДСП, Управление молодежной политики Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой (далее - УМП ДСП), Управление физической культуры и спорта Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой (далее - УФКиС ДСП) |
ДСП: УК, УМП, УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
77 123 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0412 |
10.3.05. 11040 |
- |
- |
116 143,00 |
85 594,00 |
104 889,00 |
104 889,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДСП (УК ДСП, УМП ДСП, УФКиС ДСП) |
|
% |
|
90,0 |
82,2 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
83,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
980 |
1006 |
10.2.01. 11040 |
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - ДСП(УК ДСП, УМП ДСП, УФКиС ДСП) |
ДСП: УК, УМП, УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
40 071,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
980 |
0412 |
10.3.05. 11040 |
- |
- |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число получателей социальных гарантий |
|
Чел. |
|
10 |
45 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0804 |
10.2.01. 12000 |
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦФУ СП |
ДСП |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
135 582,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
980 |
0412 |
10.3.05. 12000 |
- |
- |
194 596,00 |
184 872,00 |
184 872,00 |
184 872,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
84,00 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Уровень соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в ЯНАО |
|
% |
|
81,50 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
||||||||||||||||||||||
920 |
0804 |
10.2.01. 13000 |
Мероприятие 1.4: Содержание помещений ДСП: УК, УМП, УФКиС и МКУ ЦФУ СП |
ДСП: УК, УМП, УФКиС; ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
246,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
920 |
0412 |
10.3.05. 12010 |
- |
- |
3 817,00 |
3 787,00 |
3 787,00 |
3 787,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Площадь помещений |
|
м2 |
|
- |
279,5 |
934,6 |
934,6 |
934,6 |
934,6 |
||||||||||||||||||||||
980 |
0412 |
10.2.01. 86030 |
Мероприятие 1.5*: Обеспечение открытости и доступности информации в социально-культурной сфере |
ДСП (УК ДСП) |
Тыс. рублей |
|
- |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общий объем эфирного времени |
|
Мин. |
|
- |
74 |
- |
1 219 |
1 219 |
1 219 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
253 622,00 |
314 598,00 |
274 253,00 |
293 548,00 |
293 548,00 |
||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
- |
0,00 |
10 096,00 |
2 339,00 |
96,00 |
96,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
6 675,00 |
26 586,00 |
4 146,00 |
19 081,00 |
19 081,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
911 225,00 |
1019025,00 |
971 935,00 |
991 638,00 |
991 638,00 |
* Мероприятие планируется реализовать при выделении финансовых средств.
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2021 гг.
форма 1 | ||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения |
Федеральный бюджет |
0,00 |
36,00 |
34,00 |
32,00 |
33,00 |
22,34 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
700,00 |
350,00 |
450,00 |
16 813,00 |
500,00 |
411,66 |
1 300,00 |
5 400,00 |
||
Местный бюджет |
45 879,00 |
45 276,00 |
45 856,00 |
47 712,00 |
76 491,00 |
78 876,00 |
82 037,00 |
85 628,00 |
||
1.2. |
Обеспечение доступности музейных фондов для населения |
Окружной бюджет |
50,00 |
150,00 |
0,00 |
3 148,00 |
304,00 |
81,00 |
1 590,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
8 447,00 |
9 126,00 |
8 817,00 |
9 245,00 |
15 907,00 |
19 090,00 |
18 801,00 |
24 591,00 |
||
1.3. |
Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
Федеральный бюджет |
335,00 |
1 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
350,00 |
1 000,00 |
0,00 |
20 768,00 |
17 387,00 |
5 733,00 |
24 742,00 |
273,00 |
||
Местный бюджет |
147 449,00 |
151 962,00 |
163 051,00 |
160 351,00 |
195 067,00 |
211 636,00 |
218 915,00 |
240 250,00 |
||
1.4. |
Организация досуга населения в сфере культуры |
Окружной бюджет |
2 682,00 |
421,00 |
1 084,00 |
58 467,00 |
6 247,00 |
3 916,00 |
34 653,00 |
1 002,00 |
Местный бюджет |
177 637,00 |
207 027,00 |
207 157,00 |
209 992,00 |
305 495,00 |
332 481,00 |
312 442,00 |
307 134,00 |
||
|
Итого по подпрограмме 1: |
Федеральный бюджет |
335,00 |
1 587,00 |
34,00 |
32,00 |
33,00 |
22,34 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
3 782,00 |
1 921,00 |
1 534,00 |
99 196,00 |
24 438,00 |
10 141,66 |
62 285,00 |
6 675,00 |
||
Местный бюджет |
379 412,00 |
413 391,00 |
424 881,00 |
427 300,00 |
592 960,00 |
642 083,00 |
632 195,00 |
657 603,00 |
||
2. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Местный бюджет |
68 157,00 |
68 611,00 |
68 419,00 |
70 312,00 |
77 677,00 |
91 525,00 |
154 794,00 |
253 622,00 |
||
Итого по муниципальной программе: |
Федеральный бюджет |
335,00 |
1 587,00 |
34,00 |
32,00 |
33,00 |
417,34 |
0,00 |
0,00 |
|
Окружной бюджет |
3 782,00 |
1 921,00 |
1 534,00 |
99 196,00 |
25 190,00 |
10 141,66 |
62 285,00 |
6 675,00 |
||
Местный бюджет |
447 569,00 |
482 002,00 |
493 300,00 |
497 612,00 |
670 637,00 |
733 608,00 |
786 989,00 |
911 225,00 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2022 - 2025 гг.
форма 2 | |||||||||||
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта/код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/ основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
1. |
Региональные проекты, входящие в национальные проекты |
|
|
|
|
|
|||||
1.1 |
1 |
A1 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Федеральный бюджет |
10 000,00 |
2 243,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
10 820,00 |
- |
14 935,00 |
14 935,00 |
|||||||
Местный бюджет |
2 061,00 |
222,00 |
1 478,00 |
1 478,00 |
|||||||
2. |
Региональные проекты, не входящие в национальные проекты |
|
|
|
|
|
|||||
2.1 |
2 |
01 |
Региональный проект "Искусство - детям Ямала" |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
3 491,00 |
3 491,00 |
3 491,00 |
3 491,00 |
|||||||
Местный бюджет |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
|||||||
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|||||
3.1. |
3 |
01 |
Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения |
Федеральный бюджет |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
|||
Окружной бюджет |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|||||||
Местный бюджет |
91 095,00 |
91 722,00 |
91 722,00 |
91 722,00 |
|||||||
3.2 . |
3 |
02 |
Обеспечение доступности музейных фондов для населения |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
Местный бюджет |
35 412,00 |
35 294,00 |
35 294,00 |
35 294,00 |
|||||
3.3. |
3 |
03 |
Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Местный бюджет |
259 668,00 |
260 193,00 |
259 345,00 |
259 345,00 |
|||||||
3.4 |
3 |
04 |
Организация досуга населения в сфере культуры |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
11 875,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
|||||||
Местный бюджет |
315 845,00 |
309 905,00 |
309 905,00 |
309 905,00 |
|||||||
3.5 |
3 |
05 |
Обеспечение деятельности учреждений Департамента социальной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Местный бюджет |
314 598,00 |
274 253,00 |
293 548,00 |
293 548,00 |
|||||||
Итого по муниципальной программе: |
Федеральный бюджет |
10 096,00 |
2 339,00 |
96,00 |
96,00 |
|
|
96,00 |
|||
Окружной бюджет |
26 586,00 |
4 146,00 |
19 081,00 |
19 081,00 |
|
|
19 081,00 |
||||
Местный бюджет |
1019025,00 |
971 935,00 |
991 638,00 |
991 638,00 |
|
|
991 638,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 ноября 2022 г. N 441 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.