В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Губкинского городского округа, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года N 1335-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа, их формирования, реализации и оценки эффективности" и от 16 августа 2013 года N 1934-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа" постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 года N 2472-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Губкинского городского округа" (в редакции постановлений администрации от 29.04.2014 N 899-па, 22.08.2014 N 1903-па, 14.10.2014 N 2292-па, 26.03.2015 N 645-па, 11.12.2015 N 2404-па, 24.03.2016 N 547-па, 30.12.2016 N 2916-па, 14.02.2017 N 216-па, 28.12.2017 N 2039-па, 27.12.2018 N 2178-па, 20.09.2019 N 1618-па):
- в муниципальную программу "Развитие образования Губкинского городского округа" (далее - Программа), утвержденную вышеуказанным постановлением:
а) раздел 8 "Объём бюджетных ассигнований Программы за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем бюджетных ассигнований Программы за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета Губкинского городского округа в 2014 - 2025 годах составит 9 017 158, 7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 538 446, 6 тыс. рублей; 2015 год - 662 786, 0 тыс. рублей; 2016 год - 615 190, 9 тыс. рублей; 2017 год - 679 382, 9 тыс. рублей; 2018 год - 739 428, 0 тыс. рублей; 2019 год - 863 006, 3 тыс. рублей; 2020 год - 873 802, 0 тыс. рублей; 2021 год - 916 492, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 865 799, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 754 275, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 754 275, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 754 275, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: а) средств федерального бюджета в сумме 223 116, 7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 1 533, 0 тыс. рублей; 2015 год - 1 949, 0 тыс. рублей; 2016 год - 2 407, 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 1 307, 5 тыс. рублей; 2019 год - 185 471, 0 тыс. рублей; 2020 год - 11 249, 2 тыс. рублей; 2021 год - 19 200, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; б) средств областного бюджета в сумме 12 819 175, 9 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 760 163, 0 тыс. рублей; 2015 год - 813 775, 0 тыс. рублей; 2016 год - 825 960, 0 тыс. рублей; 2017 год - 815 312, 1 тыс. рублей; 2018 год - 871 809, 5 тыс. рублей; 2019 год - 1 116 386, 4 тыс. рублей; 2020 год - 1 252 205, 3 тыс. рублей; 2021 год - 1 591 536, 6 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 1 634 286, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 1 045 914, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 1 045 914, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 1 045 914, 0 тыс. рублей. в) средств из внебюджетных источников в сумме 1 641 767, 1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 111 963, 1 тыс. рублей; 2015 год - 115 837, 0 тыс. рублей; 2016 год - 119 461, 0 тыс. рублей; 2017 год -128 469, 0 тыс. рублей; 2018 год -131 824, 0 тыс. рублей; 2019 год -138 813, 0 тыс. рублей; 2020 год - 171 563, 0 тыс. рублей; 2021 год - 143 842, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 144 776, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 145 073, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 145 073, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 145 073, 0 тыс. рублей. |
б) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 9017158,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 538 446, 6 тыс. рублей;
2015 год - 662 786, 0 тыс. рублей;
2016 год - 615 190, 9 тыс. рублей;
2017 год - 679 382, 9 тыс. рублей;
2018 год - 739 428, 0 тыс. рублей;
2019 год - 863 006, 3 тыс. рублей;
2020 год - 873 802, 0 тыс. рублей;
2021 год - 916 492, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 865 799, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 754 275, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 754 275, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 754 275, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 223 116, 7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 1 533, 0 тыс. рублей;
2015 год - 1 949, 0 тыс. рублей;
2016 год - 2 407, 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 1 307, 5 тыс. рублей;
2019 год - 185 471, 0 тыс. рублей;
2020 год - 11 249, 2 тыс. рублей;
2021 год - 19 200, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей.
б) средств областного бюджета в сумме 12 819 175, 9 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 760 163, 0 тыс. рублей;
2015 год - 813 775, 0 тыс. рублей;
2016 год - 825 960, 0 тыс. рублей;
2017 год - 815 312, 1 тыс. рублей;
2018 год - 871 809, 5 тыс. рублей;
2019 год - 1 116 386, 4 тыс. рублей;
2020 год - 1 252 205, 3 тыс. рублей;
2021 год - 1 591 536, 6 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 1 634 286, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 1 045 914, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 1 045 914, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 1 045 914, 0 тыс. рублей.
в) средств из внебюджетных источников в сумме 1 641 767, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 111 963, 1 тыс. рублей;
2015 год - 115 837, 0 тыс. рублей;
2016 год - 119 461, 0 тыс. рублей;
2017 год -128 469, 0 тыс. рублей;
2018 год -131 824, 0 тыс. рублей;
2019 год -138 813, 0 тыс. рублей;
2020 год - 171 563, 0 тыс. рублей;
2021 год - 143 842, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) -144 776, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 145 073, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 145 073, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 145 073, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
в) раздел 6 "Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие дошкольного образования" изложить в следующей редакции:
6. |
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счёт средств бюджета Губкинского городского округа составит 3 342 765, 9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 186 116, 3 тыс. рублей; 2015 год - 283 870, 0 тыс. рублей; 2016 год - 216 357, 4 тыс. рублей; 2017 год - 223 431, 2 тыс. рублей; 2018 год - 240 210, 2 тыс. рублей; 2019 год - 369 999, 8 тыс. рублей; 2020 год - 333 648, 0 тыс. рублей; 2021 год - 306 308, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 301 533, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 293 764, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 293 764, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 293 764, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: а) средств федерального бюджета в сумме 215 920, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 185 471, 0 тыс. рублей; 2020 год - 11 249, 2 тыс. рублей; 2021 год - 19 200, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; б) средств областного бюджета в сумме 4 204 977, 6 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 203 722, 0 тыс. рублей; 2015 год - 225 208, 0 тыс. рублей; 2016 год - 229 451, 0 тыс. рублей; 2017 год - 227 407, 0 тыс. рублей; 2018 год - 250 338, 0 тыс. рублей; 2019 год - 345 148, 0 тыс. рублей; 2020 год - 411 248, 0 тыс. рублей; 2021 год - 558 202, 6 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 739 188, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 338 355, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 338 355, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 338 355, 0 тыс. рублей. в) средств внебюджетных источников в сумме 994 704, 2 тыс. рублей на софинансирование, в том числе по годам: 2014 год - 73 949, 2 тыс. рублей; 2015 год - 75 374, 0 тыс. рублей; 2016 год - 74 845, 0 тыс. рублей; 2017 год - 75 242, 0 тыс. рублей; 2018 год - 77 707, 0 тыс. рублей; 2019 год - 82 410, 0 тыс. рублей; 2020 год - 86 710, 0 тыс. рублей; 2021 год - 90 450, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 90 450, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 89 189, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 89 189, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 89 189, 0 тыс. рублей. |
г) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 3 342 765, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 116, 3 тыс. рублей;
2015 год - 283 870, 0 тыс. рублей;
2016 год - 216 357, 4 тыс. рублей;
2017 год - 223 431, 2 тыс. рублей;
2018 год - 240 210, 2 тыс. рублей;
2019 год -369 999, 8 тыс. рублей;
2020 год -333 648, 0 тыс. рублей;
2021 год -306 308, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 301 533, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 293 764, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 293 764, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 293 764, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 215 920, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 185 471, 0 тыс. рублей;
2020 год - 11 249, 2 тыс. рублей;
2021 год - 19 200, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 4 204 977, 6 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 203 722, 0 тыс. рублей;
2015 год - 225 208, 0 тыс. рублей;
2016 год - 229 451, 0 тыс. рублей;
2017 год - 227 407, 0 тыс. рублей;
2018 год - 250 338, 0 тыс. рублей;
2019 год - 345 148, 0 тыс. рублей;
2020 год - 411 248, 0 тыс. рублей;
2021 год - 558 202, 6 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 739 188, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 338 355, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 338 355, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 338 355, 0 тыс. рублей.
в) средств внебюджетных источников в сумме 994 704, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, в том числе по годам:
2014 год - 73 949, 2 тыс. рублей;
2015 год - 75 374, 0 тыс. рублей;
2016 год - 74 845, 0 тыс. рублей;
2017 год - 75 242, 0 тыс. рублей;
2018 год - 77 707, 0 тыс. рублей;
2019 год - 82 410, 0 тыс. рублей;
2020 год - 86 710, 0 тыс. рублей;
2021 год - 90 450, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 90 450, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 89 189, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 89 189, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 89 189, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
д) раздел 6 "Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие общего образования" изложить в следующей редакции:
6. |
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составляет 2 393 011, 8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 150 150, 2 тыс. рублей; 2015 год - 157 057, 1 тыс. рублей; 2016 год - 158 951, 1 тыс. рублей; 2017 год - 223 822, 7 тыс. рублей; 2018 год - 260 052, 7 тыс. рублей; 2019 год - 232 870, 0 тыс. рублей; 2020 год - 230 239, 0 тыс. рублей; 2021 год - 247 368, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 223 998, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 169 501, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 169 501, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 169 501, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: а) средств федерального бюджета в сумме 5 663, 5 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 1 949, 0 тыс. рублей; 2016 год - 2 407, 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 1 307, 5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; б) средств областного бюджета в сумме 8 295 442, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 546 910, 0 тыс. рублей; 2015 год - 575 921, 0 тыс. рублей; 2016 год - 582 794, 0 тыс. рублей; 2017 год - 574 872, 1 тыс. рублей; 2018 год - 603 433, 5 тыс. рублей; 2019 год - 744 958, 4 тыс. рублей; 2020 год - 823 121, 0 тыс. рублей; 2021 год - 889 913, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 879 154, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 691 455, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 691 455, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 691 455, 0 тыс. рублей. в) средств внебюджетных источников в сумме 410 245, 5 тыс. рублей на софинансирование, в том числе по годам: 2014 год - 26 378, 5 тыс. рублей; 2015 год - 26 594, 0 тыс. рублей; 2016 год - 29 682, 0 тыс. рублей; 2017 год - 37 601, 0 тыс. рублей; 2018 год - 37 739, 0 тыс. рублей; 2019 год - 39 962, 0 тыс. рублей; 2020 год - 33 017, 0 тыс. рублей; 2021 год - 33 017, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) -37 746, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) -37 746, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 37 746, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 37 746, 0 тыс. рублей. |
е) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 2 393 011, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150 150, 2 тыс. рублей;
2015 год - 157 057, 1 тыс. рублей;
2016 год - 158 951, 1 тыс. рублей;
2017 год - 223 822, 7 тыс. рублей;
2018 год - 260 052, 7 тыс. рублей;
2019 год - 232 870, 0 тыс. рублей;
2020 год - 230 239, 0 тыс. рублей;
2021 год - 247 368, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 223 998, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 169 501, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 169 501, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 169 501, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 5 663, 5 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 1 949, 0 тыс. рублей;
2016 год - 2 407, 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 1 307, 5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
б) средств областного бюджета в сумме 8 295 442, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 546 910, 0 тыс. рублей;
2015 год - 575 921, 0 тыс. рублей;
2016 год - 582 794, 0 тыс. рублей;
2017 год - 574 872, 1 тыс. рублей;
2018 год - 603 433, 5 тыс. рублей;
2019 год - 744 958, 4 тыс. рублей;
2020 год - 823 121, 0 тыс. рублей;
2021 год - 889 913, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 879 154, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 691 455, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 691 455, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 691 455, 0 тыс. рублей.
в) средств внебюджетных источников в сумме 410 245, 5 тыс. рублей на софинансирование, в том числе по годам:
2014 год - 26 378, 5 тыс. рублей;
2015 год - 26 594, 0 тыс. рублей;
2016 год - 29 682, 0 тыс. рублей;
2017 год - 37 601, 0 тыс. рублей;
2018 год - 37 739, 0 тыс. рублей;
2019 год - 39 962, 0 тыс. рублей;
2020 год - 33 017, 0 тыс. рублей;
2021 год - 33 017, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) -33 017, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) -37 746, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 37 746, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 37 746, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
ж) паспорт подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантливых детей" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы: "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей" (далее - подпрограмма 3) |
|
1. |
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3 |
Управление образования администрации Губкинского городского округа |
2. |
Участники подпрограммы 3 |
Управления: культуры; молодежной политики, физической культуры и спорта |
3. |
Цель подпрограммы 3 |
Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными и областными приоритетами |
4. |
Задачи подпрограммы 3 |
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей. 2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности. 3. Модернизация содержания и развитие инфраструктуры дополнительного образования детей. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
5. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 |
2014 - 2025 годы I этап: 2014 - 2020 годы II этап: 2021 - 2025 годы |
6. |
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 1 950 957, 2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 115 285, 8 тыс. рублей; 2015 год - 128 974, 0 тыс. рублей; 2016 год - 136 973, 4 тыс. рублей; 2017 год - 135 562, 7 тыс. рублей; 2018 год - 138 984, 3 тыс. рублей; 2019 год - 147 095, 0 тыс. рублей; 2020 год - 187 106, 0 тыс. рублей; 2021 год - 239 599, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 212 445, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 169 644, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 169 644, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 169 644, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: а) средств федерального бюджета в сумме 0 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. б) средств областного бюджета в сумме 145 891, 6 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2018 год - 4 062, 3 тыс. рублей; 2019 год - 10 881, 0 тыс. рублей; 2020 год - 2 923, 3 тыс. рублей; 2021 год - 128 025, 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. в) средств внебюджетных источников в сумме 74 503, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3, в том числе по годам: 2014 год - 2 267, 2 тыс. рублей; 2015 год - 2 330, 0 тыс. рублей; 2016 год - 3 225, 0 тыс. рублей; 2017 год - 2 770, 0 тыс. рублей; 2018 год - 2 930, 0 тыс. рублей; 2019 год - 3 361, 0 тыс. рублей; 2020 год - 37 406, 0 тыс. рублей; 2021 год - 5 577, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 6 192, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 2 815, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 2 815, 0 тыс. рублей. 2025 год (прогноз) - 2 815, 0 тыс. рублей. |
7. |
Показатели конечных результатов подпрограммы 3 |
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, в общей численности детей школьного возраста, %. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %. Уровень материально-технического обеспечения организаций дополнительного образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности, %. Охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры, количество человек. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, %. |
8. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 3 |
К 2025 году планируется достижение следующих конечных результатов: 1. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования и науки, в общей численности детей школьного возраста, - 73%. 2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, - 64%. 3. Уровень материально-технического обеспечения организаций дополнительного образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности - 77, 5%. 4. Охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры - 1920 человек. 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - 40%. |
з) раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей" дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - 40%.";
и) абзац одиннадцатый раздела 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей" считать абзацем двенадцатым;
к) раздел 3. "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей" дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Губкинском городском округе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.
С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования МБУ "Научно-методический центр" руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Губкинском городском округе.";
л) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счёт средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 1 950 957, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 115 285, 8 тыс. рублей;
2015 год - 128 974, 0 тыс. рублей;
2016 год - 136 973, 4 тыс. рублей;
2017 год - 135 562, 7 тыс. рублей;
2018 год - 138 984, 3 тыс. рублей;
2019 год - 147 095, 0 тыс. рублей;
2020 год - 187 106, 0 тыс. рублей;
2021 год - 239 599, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 212 445, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 169 644, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 169 644, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 169 644, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 0 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 145 891, 6 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2018 год - 4 062, 3 тыс. рублей;
2019 год - 10 881, 0 тыс. рублей;
2020 год - 2 923, 3 тыс. рублей;
2021 год - 128 025, 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
в) средств внебюджетных источников в сумме 73 903, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3, в том числе по годам:
2014 год - 2 267, 2 тыс. рублей;
2015 год - 2 330, 0 тыс. рублей;
2016 год - 3 225, 0 тыс. рублей;
2017 год - 2 770, 0 тыс. рублей;
2018 год - 2 930, 0 тыс. рублей;
2019 год - 2 761, 0 тыс. рублей;
2020 год - 37 406, 0 тыс. рублей;
2021 год - 5 577, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 6 192, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 2 815, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 2 815, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 2 815, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
м) раздел 6 "Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции:
6. |
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 60 130, 3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 966, 0 тыс. рублей; 2015 год - 4 354, 0 тыс. рублей; 2016 год - 4 433, 8 тыс. рублей; 2017 год - 4 913, 5 тыс. рублей; 2018 год - 4 781, 0 тыс. рублей; 2019 год - 4 825, 0 тыс. рублей; 2020 год - 5 220, 0 тыс. рублей; 2021 год - 5 350, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 5 586, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 5 567, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 5 567, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 5 567, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение а) средств областного бюджета в сумме 27, 6 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2018 год - 2, 6 тыс. рублей; 2019 год - 25, 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. б) средств внебюджетных источников в сумме 461, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4, в том числе по годам: 2014 год - 56, 2 тыс. рублей; 2015 год - 15, 0 тыс. рублей; 2016 год - 40, 0 тыс. рублей; 2017 год - 30, 0 тыс. рублей; 2018 год - 40, 0 тыс. рублей; 2019 год - 40, 0 тыс. рублей; 2020 год - 40, 0 тыс. рублей; 2021 год - 40, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей. |
н) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счёт средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 60 130, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 966, 0 тыс. рублей;
2015 год - 4 354, 0 тыс. рублей;
2016 год - 4 433, 8 тыс. рублей;
2017 год - 4 913, 5 тыс. рублей;
2018 год - 4 781, 0 тыс. рублей;
2019 год - 4 825, 0 тыс. рублей;
2020 год - 5 220, 0 тыс. рублей;
2021 год - 5 350, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 5 586, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 5 567, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 5 567, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 5 567, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение
а) средств областного бюджета в сумме 27, 6 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2018 год - 2, 6 тыс. рублей;
2019 год - 25, 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
б) средств внебюджетных источников в сумме 461, 2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4, в том числе по годам:
2014 год - 56, 2 тыс. рублей;
2015 год - 15, 0 тыс. рублей;
2016 год - 40, 0 тыс. рублей;
2017 год - 30, 0 тыс. рублей;
2018 год - 40, 0 тыс. рублей;
2019 год - 40, 0 тыс. рублей;
2020 год - 40, 0 тыс. рублей;
2021 год - 40, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 40, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
о) раздел 6 "Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Методическая поддержка педагогических работников образовательных организаций" изложить в следующей редакции:
6. |
Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 159 131 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10 948, 2 тыс. рублей; 2015 год - 12 169, 0 тыс. рублей; 2016 год - 12 565, 3 тыс. рублей; 2017 год - 11 659, 0 тыс. рублей; 2018 год - 13 163, 5 тыс. рублей; 2019 год - 13 393, 0 тыс. рублей; 2020 год - 14 238, 0 тыс. рублей; 2021 год - 14 485, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 15 125, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 13 795, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 13 795, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 13 795, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: а) средств областного бюджета в сумме 219, 1 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2018 год - 76, 1 тыс. рублей; 2019 год - 143, 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. б) средств внебюджетных источников в сумме 31, 3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 в том числе: 2014 год - 1, 3 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 10, 0 тыс. рублей; 2018 год - 20, 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей. |
п) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 159 131, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 948, 2 тыс. рублей;
2015 год - 12 169, 0 тыс. рублей;
2016 год - 12 565, 3 тыс. рублей;
2017 год - 11 659, 0 тыс. рублей;
2018 год - 13 163, 5 тыс. рублей;
2019 год - 13 393, 0 тыс. рублей;
2020 год - 14 238, 0 тыс. рублей;
2021 год - 14 485, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 15 125, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 13 795, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 13 795, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 13 795, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств областного бюджета в сумме 219, 1 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2018 год - 76, 1 тыс. рублей;
2019 год - 143, 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
б) средств внебюджетных источников в сумме 31, 3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5, в том числе по годам:
2014 год - 1, 3 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 10, 0 тыс. рублей;
2018 год - 20, 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
р) раздел 6 "Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровление детей в летний период" изложить в следующей редакции:
6. |
Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составляет 356 778, 7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 24 201, 0 тыс. рублей; 2015 год - 25 220, 0 тыс. рублей; 2016 год - 30 251, 7 тыс. рублей; 2017 год - 28 735, 0 тыс. рублей; 2018 год - 30 423, 0 тыс. рублей; 2019 год - 29 587, 0 тыс. рублей; 2020 год - 31 710, 0 тыс. рублей; 2021 год - 29 820, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 30 885, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 31 982, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 31 982, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 31 982, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: а) средств федерального бюджета в сумме 1 533, 0 тысяч рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 1 533, 0 тыс. рублей; 6) средств областного бюджета в сумме 18 661, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 1 533, 0 тыс. рублей; 2016 год - 1 533, 0 тыс. рублей; 2017 год - 1 533, 0 тыс. рублей; 2018 год - 1 893, 0 тыс. рублей; 2019 год - 1 840, 0 тыс. рублей; 2020 год - 1 650, 0 тыс. рублей; 2021 год - 1 716, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 1 785, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 1 726, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 1 726, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 1 726, 0 тыс. рублей. в) средств внебюджетных источников в сумме 161 821, 7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6, в том числе по годам: 2014 год - 9 310, 7 тыс. рублей; 2015 год - 11 524, 0 тыс. рублей; 2016 год - 11 669, 0 тыс. рублей; 2017 год - 12 816, 0 тыс. рублей; 2018 год - 13 388, 0 тыс. рублей; 2019 год - 13 040, 0 тыс. рублей; 2020 год - 14 390, 0 тыс. рублей; 2021 год - 14 758, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 15 077, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 15 283, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 15 283, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 15 283, 0 тыс. рублей. |
с) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составляет 356 778, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 201, 0 тыс. рублей;
2015 год - 25 220, 0 тыс. рублей;
2016 год - 30 251, 7 тыс. рублей;
2017 год - 28 735, 0 тыс. рублей;
2018 год - 30 423, 0 тыс. рублей;
2019 год - 29 587, 0 тыс. рублей;
2020 год - 31 710, 0 тыс. рублей;
2021 год - 29 820, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 30 885, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 31 982, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 31 982, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 31 982, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 1 533, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 1 533, 0 рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 18 661, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 1 533, 0 тыс. рублей;
2016 год - 1 533, 0 тыс. рублей;
2017 год - 1 533, 0 тыс. рублей;
2018 год - 1 893, 0 тыс. рублей;
2019 год - 1 840, 0 тыс. рублей;
2020 год - 1 650, 0 тыс. рублей;
2021 год - 1 716, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 1 785, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 1 726, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 1 726, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 1 726, 0 тыс. рублей.
в) средств внебюджетных источников в сумме 161 821, 7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6, в том числе по годам:
2014 год - 9 310, 7 тыс. рублей;
2015 год - 11 524, 0 тыс. рублей;
2016 год - 11 669, 0 тыс. рублей;
2017 год - 12 816, 0 тыс. рублей;
2018 год - 13 388, 0 тыс. рублей;
2019 год - 13 040, 0 тыс. рублей;
2020 год - 14 390, 0 тыс. рублей;
2021 год - 14 758, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 15 077, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 15 283, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 15 283, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 15 283, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
т) раздел 6 "Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа" изложить в следующей редакции:
6. |
Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составляет 5 848, 8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 642, 1 тыс. рублей; 2015 год - 700, 0 тыс. рублей; 2016 год - 600, 0 тыс. рублей; 2017 год - 481, 4 тыс. рублей; 2018 год - 413, 8 тыс. рублей; 2019 год - 479, 5 тыс. рублей; 2020 год - 369, 0 тыс. рублей; 2021 год - 369, 0 тыс. рублей; 2022 год - 369, 0 тыс. рублей; 2023 год - 475, 0 тыс. рублей; 2024 год - 475, 0 тыс. рублей; 2025 год - 475, 0 тыс. рублей. Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
у) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составляет 5 848, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 642, 1 тыс. рублей;
2015 год - 700, 0 тыс. рублей;
2016 год - 600, 0 тыс. рублей;
2017 год - 481, 4 тыс. рублей;
2018 год - 413, 8 тыс. рублей;
2019 год - 479, 5 тыс. рублей;
2020 год - 369, 0 тыс. рублей;
2021 год - 369, 0 тыс. рублей;
2022 год - 369, 0 тыс. рублей;
2023 год - 475, 0 тыс. рублей;
2024 год - 475, 0 тыс. рублей;
2025 год - 475, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
ф) раздел 6 "Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
6. |
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счёт средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 748 535, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 47 137, 0 тыс. рублей; 2015 год - 50 441, 9 тыс. рублей; 2016 год - 55 058, 2 тыс. рублей; 2017 год - 50 777, 4 тыс. рублей; 2018 год - 51 399, 5 тыс. рублей; 2019 год - 64 757, 0 тыс. рублей; 2020 год - 71 272, 0 тыс. рублей; 2021 год - 73 193, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 75 858, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 69 547, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 69 547, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 69 547, 0 тыс. рублей. Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 153 957, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 2014 год - 9 531, 0 тыс. рублей; 2015 год - 11 113, 0 тыс. рублей; 2016 год - 12 182, 0 тыс. рублей; 2017 год - 11 500, 0 тыс. рублей; 2018 год - 12 004, 0 тыс. рублей; 2019 год - 13 391, 0 тыс. рублей; 2020 год - 13 263, 0 тыс. рублей; 2021 год - 13 680, 0 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 14 159, 0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 14 378, 0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 14 378, 0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 14 378, 0 тыс. рублей. |
х) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2025 годах составит 748 535, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 47 137, 0 тыс. рублей;
2015 год - 50 441, 9 тыс. рублей;
2016 год - 55 058, 2 тыс. рублей;
2017 год - 50 777, 4 тыс. рублей;
2018 год - 51 399, 5 тыс. рублей;
2019 год - 64 757, 0 тыс. рублей;
2020 год - 71 272, 0 тыс. рублей;
2021 год - 73 193, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 75 858, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 69 547, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 69 547, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 69 547, 0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 153 957, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 9 531, 0 тыс. рублей;
2015 год - 11 113, 0 тыс. рублей;
2016 год - 12 182, 0 тыс. рублей;
2017 год - 11 500, 0 тыс. рублей;
2018 год - 12 004, 0 тыс. рублей;
2019 год - 13 391, 0 тыс. рублей;
2020 год - 13 263, 0 тыс. рублей;
2021 год - 13 680, 0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 14 159, 0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 14 378, 0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 14 378, 0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 14 378, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 8 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
ц) приложения N 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе "Развитие образования Губкинского городского округа" изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Белоусова И.К.
Глава администрации |
А.П. Гаевой |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 25 декабря 2019 г. N 2259-па "О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 года N 2472-па"
Текст постановления опубликован не был