Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Иркутска
от 28.10.2022 N 031-06-783/22
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники программы |
||||||
Всего по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
Всего, в том числе: |
2 100 812,7 |
3 178 266,4 |
4 542 949,4 |
1 797 443,2 |
683 875,8 |
321 739,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
108 746,5 |
74 001,4 |
108 576,8 |
266 717,0 |
337 690,5 |
13 839,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 205 001,3 |
47 031,9 |
1 472,5 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
1 919 235,2 |
1 175 794,3 |
36 812,8 |
0,0 |
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
310 136,1 |
308 185,5 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
1 792 254,1 |
2 870 206,4 |
4 234 903,8 |
1 489 201,2 |
375 633,8 |
13 315,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
108 087,9 |
73 841,4 |
108 431,2 |
266 375,0 |
337 348,5 |
13 315,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 205 001,3 |
47 031,9 |
1 472,5 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
1 919 235,2 |
1 175 794,3 |
36 812,8 |
0,0 |
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 1 |
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего, в том числе: |
1 755 330,3 |
2 821 550,1 |
2 374 585,3 |
1 294 658,4 |
196 940,5 |
532,0 |
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
73 400,2 |
41 913,2 |
55 246,6 |
71 832,2 |
158 655,2 |
532,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
133 779,6 |
400 103,5 |
47 031,9 |
1 472,5 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
1 919 235,2 |
1 175 794,3 |
36 812,8 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 2 |
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" |
Всего, в том числе: |
12 461,5 |
44 026,9 |
1 839 316,9 |
170 292,8 |
176 443,3 |
10 533,0 |
Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
12 461,50 |
27 298,8 |
34 419,1 |
170 292,8 |
176 443,3 |
10 533,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
16 442,6 |
1 804 897,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 3 |
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" |
Всего, в том числе: |
24 462,3 |
4 629,4 |
21 001,6 |
24 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города |
22 226,2 |
4 629,4 |
18 765,5 |
24 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
308 558,6 |
308 060,0 |
308 045,6 |
308 242,0 |
308 242,0 |
308 424,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
658,6 |
160,0 |
145,6 |
342,0 |
342,0 |
524,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
Задача 1 |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
бюджет города |
658,6 |
160,00 |
297,00 |
342,00 |
342,00 |
524,00 |
||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Задача 2. |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" |
Всего, в том числе: |
658,6 |
160,0 |
145,6 |
342,0 |
342,0 |
524,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов |
КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города |
658,6 |
160,00 |
145,60 |
342,00 |
342,00 |
524,00 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 28 октября 2022 г. N 031-06-783/22 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.