Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 10 ноября 2022 г. N 3287
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы"
30 ноября 2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Программа изменена. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
мэрии города
от 10.11.2022 N 3287
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы
30 ноября 2022 г.
Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Дата составления проекта программы: ноябрь 2022 года
Непосредственный исполнитель |
Фамилия, имя, отчество |
Телефон, |
электронный адрес | ||
Заместитель начальника департамента, начальник отдела по эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Вересов Анатолий Юрьевич |
77-11-07, zam2.nach.djkh@cherepovetscity.ru |
Заместитель начальника департамента, начальник отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Наумова Елена Владимировна |
77-11-18, naumova.ev@cherepovetscity.ru |
Начальник отдела планирования и исполнения расходов и доходов департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Баздрина Наталья Анатольевна |
77-11-29, Bazdrina.na@cherepovetscity.ru |
Паспорт муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент) |
Соисполнители Программы |
МКУ "Спецавтотранс", мэрия города (жилищное управление мэрии), |
Участники муниципальной Программы |
нет |
Подпрограммы Программы |
1. Развитие благоустройства города. |
Программно-целевые инструменты Программы |
нет |
Цели Программы |
1. Повышение уровня благоустройства города. 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. 3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда. |
Задачи Программы |
1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования. 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети. 3. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города. 4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. 3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
Этапы и сроки реализации Программы |
2025 - 2030 годы |
Общий объем финансового обеспечения Программы |
Всего 2025 - 2030 годы 6 527 659,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 1 283 527,1 тыс. руб., 2026 год - 1 048 826,4 тыс. руб., 2027 год - 1 048 826,4 тыс. руб., 2028 год - 1 048 826,4 тыс. руб., 2029 год - 1 048 826,4 тыс. руб., 2030 год - 1 048 826,4 тыс. руб. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего 2025 - 2030 годы 4 455 074,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 746 186,1 тыс. руб., 2026 год - 741 777,6 тыс. руб., 2027 год - 741 777,6 тыс. руб., 2028 год - 741 777,6 тыс. руб., 2029 год - 741 777,6 тыс. руб., 2030 год - 741 777,6 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Оценки горожанами благоустроенности территорий города - не менее 84 баллов к 2030 году. 2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 85,0% к 2030 году. 3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа - доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 92,2% к 2030 году |
Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и прогноз ее развития
Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно-важными услугами. К сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся такие основные направления как:
- осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, включая капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
- осуществление деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов, включая водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, теплоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами,
- повышение комфортности условий проживания, благоустройство территорий города, в том числе с учетом условий обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в любом городе влияет степень благоустроенности городских территорий.
Удовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования, объем существующего цветочного оформления города, текущее состояние зеленых насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за счет комплексного благоустройства территорий, цветочного оформления города, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.
В рамках совершенствования озеленённого и эстетичного вида города выявлена потребность в создании более яркого внешнего облика в летний период, обустройстве цветочными клумбами и топиарными фигурами парков и скверов, благоустройстве и декоративном оформлении улиц и площадей города с использованием различных арт-объектов и иллюминации.
Проведение мероприятий по комплексному оформлению и украшению территорий города обеспечит создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, обустройство новых мест притяжения людей, а также благоприятствует созданию культурного и современного облика города.
Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города, своевременной санитарной уборке дорог и улиц и обеспечению безопасности дорожного движения.
Нереализация комплекса мер по вышеуказанным направлениям приведет к ухудшению ситуации в сфере благоустройства города и снижению уровня безопасности и комфорта проживания.
Повышение качества выполняемых подрядчиками работ невозможно без своевременного проведения контрольных мероприятий, таких как геодезическая съемка объектов, инструментальное обследование автомобильных дорог, проведение лабораторных испытаний проб вырубок (кернов) асфальтобетона, которые помогают установить степень соблюдения технических характеристик дорожного покрытия и качества выполненных работ, выявить наличие или отсутствие повреждений покрытия на проезжей части, а также определить качество применяемых материалов.
Еще одним показателем, характеризующим благополучие и уровень социально-экономического развития города, является состояние его жилищного фонда.
В настоящее время в городе насчитывается 1 764 многоквартирных дома, общая площадь помещений в которых составляет порядка 7 947,98 тыс. м. кв.
В процессе их эксплуатации под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния общедомового имущества.
По данным Минрегионразвития, на сегодняшний день износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 55%, более 20% уже полностью отслужили нормативные сроки.
В приведенной статистике город Череповец не исключение, так как основное количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе были построены в период 1946 - 1995 годов.
Дальнейшее увеличение износа жилищного фонда города может сказаться на безопасности и комфорте проживания, а также привести к ухудшению облика города, росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряженности в обществе.
Для обеспечения сохранности жилищного фонда, его эффективного использования, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам необходимо своевременно осуществлять соответствующие воспроизводственные мероприятия и исполнять все возложенные действующим жилищным законодательством Российской Федерации на собственника помещения в МКД обязательства.
В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности городских территорий. На сегодняшний день существует проблема недостаточной освещенности внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и школ.
Также с целью обеспечения безопасности жителей города необходимо принятие мер по предотвращению распространения на территории города растения "Борщевик Сосновского". Тесное взаимодействие с борщевиком грозит болезненными ожогами, на лечение которых может уйти не один месяц. Сейчас растение включено в список сорных, с его распространением активно борются на уровне государства.
В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.
Одной из основных функций департамента является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах на конец 2021 года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 74,5%.
Ежегодное проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц (картами) способствует увеличению доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, находящихся в нормативном состоянии, и снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров с целью создания благоприятных условий для населения и улучшения внешнего облика города. В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров имеют очень высокий износ. Общая площадь пешеходных тротуаров в городе Череповце составляет 816,057 тыс. кв.м. Из них нуждаются в ремонте 105,2 тыс. кв.м тротуаров.
Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы
Цели Программы:
1. Повышение уровня благоустройства города.
2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.
Задачи Программы:
1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.
2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.
3. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества МКД города.
4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.
По каждой из сформулированных задач предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, на проведении которых сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Успешная реализация Программы позволит:
1. Повысить оценку горожанами благоустроенности территорий города.
2. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.
3. Обеспечить сохранность жилищного фонда, снизить уровень его износа.
Реализация Программы предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы не выделяются.
Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм
Программа включает в себя три подпрограммы, сформированные по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к определенному направлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач.
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" направлена на повышение уровня благоустройства города.
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству, содержанию и озеленению территорий общего пользования, украшению города и обеспечению наружного освещения.
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" направлена на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, а также мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" направлена на создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города, обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, по содержанию и ремонту временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы
Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.
Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается реализация ряда мероприятий.
В составе Программы выделено 1 основное мероприятие:
Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий программы.
Основной целью мероприятия является повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города.
В рамках трех подпрограмм Программы предусматривается реализация 12 основных мероприятий. Их полный перечень представлен в приложении 2 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения Программы на 2025 - 2030 годы - 6 527 659,1 руб., в т. ч.: средств городского бюджета - 4 455 074,1 тыс. руб., средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средств областного бюджета 2 072 585,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и других источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях 3, 4 к Программе с отражением особенностей финансового обеспечения Программы.
Распределение объемов финансового обеспечения по годам представлено в нижерасположенной таблице 1.
Таблица 1
Год |
Сумма, тыс. руб. |
В том числе, тыс. руб. |
||
городской бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
||
2025 |
1 283 527,1 |
746 186,1 |
0,0 |
537 341,0 |
2026 |
1 048 826,4 |
741 777,6 |
0,0 |
307 048,8 |
2027 |
1 048 826,4 |
741 777,6 |
0,0 |
307 048,8 |
2028 |
1 048 826,4 |
741 777,6 |
0,0 |
307 048,8 |
2029 |
1 048 826,4 |
741 777,6 |
0,0 |
307 048,8 |
2030 |
1 048 826,4 |
741 777,6 |
0,0 |
307 048,8 |
Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
1. Повышение оценки горожанами благоустроенности территорий города - не менее 84 баллов к 2030 году.
2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 85,0% к 2030 году.
3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа - доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 92,2% к 2030 году.
В целом реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Основные риски, способные оказать существенное влияние на реализацию настоящей Программы, подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним, не зависящим от действия ответственного исполнителя рискам, относится риск недостаточного финансового обеспечения.
Внутренними рисками, относящимися к компетенции ответственного исполнителя, являются исполнительный и организационный риски. Данные риски могут возникать вследствие:
несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение подпрограмм и основных мероприятий Программы;
задержки формирования соответствующих организационных систем;
недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:
детальное планирование хода реализации Программы;
регулярный анализ и мониторинг выполнения Программы, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы,
повышение квалификации участников реализации Программы.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы отражены в приложении 7 к Программе.
Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
- степени достижения цели Программы в целом за весь период ее реализации - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата Программы сопоставляются с их плановыми значениями;
- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;
- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
, где:
Пэф - показатель эффективности реализации Программы, %;
Пi - степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,
n - количество целевых показателей Программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы высокий.
если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы неудовлетворительный.
Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где
Пплi - плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);
Пфi - фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;
95% и более - эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.
Подпрограмма 1 изменена. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"
30 ноября 2022 г.
Паспорт подпрограммы "Развитие благоустройства города" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент) |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МКУ "Спецавтотранс" |
Участники Подпрограммы 1 |
Нет |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
Нет |
Цель Подпрограммы 1 |
Повышение уровня благоустройства города. |
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. 2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования. 3. Обеспечение наружного освещения. 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. 2. Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования. 3. Количество посаженных деревьев, кустарников. 4. Процент горения светильников наружного освещения. 5. Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
2025 - 2030 годы |
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 |
Всего 2025 - 2030 годы - 860 829,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 143 471,6 тыс. руб., 2026 год - 143 471,6 тыс. руб., 2027 год - 143 471,6 тыс. руб., 2028 год - 143 471,6 тыс. руб., 2029 год - 143 471,6 тыс. руб., 2030 год - 143 471,6 тыс. руб. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего 2025 - 2030 годы - 839 985,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 139 997,5 тыс. руб., 2026 год - 139 997,5 тыс. руб., 2027 год - 139 997,5 тыс. руб., 2028 год - 139 997,5 тыс. руб., 2029 год - 139 997,5 тыс. руб., 2030 год - 139 997,5 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Конечные результаты реализации Подпрограммы 1: 1. Обеспечение санитарного благополучия территорий города ежегодно - 100%. 2. Обеспечение процента горения светильников наружного освещения ежегодно - не менее 98,5%. 3. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования - 30,1 кв. м/чел к 2030 году. 4. Обеспечение украшения города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям ежегодно - 100% |
Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, основные проблемы и прогноз развития сферы
Сферой реализации Подпрограммы 1 является деятельность по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, направленная на повышение благоустройства города в целом.
На территории города Череповца находятся пять городских кладбищ. Организация содержания мест захоронения входит в задачи департамента. В рамках муниципальных контрактов заключенных департаментом реализуются мероприятия по дезинсекционной обработке и дератизации территорий кладбищ. Текущее содержание кладбищ производится МКУ "Спецавтотранс" на основании устава организации.
На территории города Череповца имеется 6 городских пляжей: "Зашекснинский", "Ломоносовский", "Строитель", "Первомайский 1", "Первомайский 2", "Лыжная база". Для организации безопасного отдыха горожан ежегодно выполняется подсыпка и планировка песчаного покрытия, осуществляется производственный контроль качества воды и почвы, устанавливаются малые архитектурные формы.
В рамках текущего содержания территорий общего пользования и земель резерва осуществляется содержание парков, скверов, бульваров и площадей. По состоянию на 01.07.2022 года на территории города располагается 74 объекта. Акарицидная обработка указанных территорий осуществляется в рамках муниципальных контрактов.
В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.
Эксплуатацию и техническое обслуживание сетей дождевой канализации города, обеспечивающей прием и транспортировку поверхностных сточных вод с территорий всех абонентов в сети дождевой канализации, а также с территорий общего пользования, осуществляет МУП "Водоканал". Количество дождеприемных колодцев - более 2 300 шт.
Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания является развитие системы городского озеленения. На ежегодной основе в рамках озеленения городских территорий проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций и цветочных каркасных фигур, работы по посадке деревьев и кустарников. Так в 2021 году были произведены: оформление цветников площадью 6 987 кв. м, высадка 420 645 шт. цветков; высажено 45 482 шт. луковиц тюльпанов; установка и озеленение каркасных фигур с вазонами "Дуга" - 193 шт.; так же по муниципальному контракту высажено 665 деревьев. Работы по омоложению, обрезке, валке, посадке деревьев и кустарников осуществляет МКУ "Спецавтотранс" на основании устава организации
В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности городских территорий. По состоянию на 01.07.2022 протяженность кабельных и воздушных линий составила 421 км, количество светильников уличного освещения - 16 692 штуки. Существует проблема недостаточной освещенности внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и школ.
В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городской территории. На период новогодних праздников на площадях города устанавливаются и украшаются новогодние ели, катальные горки.
В целях обеспечения санитарного благополучия территории города:
на период проведения праздничных и общественных мероприятий на территориях общего пользования устанавливаются мобильные туалетные кабины;
осуществляется транспортировка тел умерших на территории города людей.
Департамент организует работу межведомственной комиссии по вывозу самовольно установленных движимых сооружений, организацию сноса самовольно установленных временных движимых сооружений.
Для решения проблемы затруднения уборки территорий города от снега и мусора производится эвакуация брошенных автомобилей.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1
Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства города.
Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства города.
Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования.
2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования.
3. Обеспечение наружного освещения.
4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.
Успешная реализация данной Подпрограммы позволит обеспечить:
- санитарное благополучие территорий города - 100%,
- процент горения светильников наружного освещения - не менее 98,5%,
- территории города озелененными местами общего пользования - 30,1 кв. м/чел до 2030 года,
- украшение города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям - 100%.
Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к Программе.
Реализация Подпрограммы 1 предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы не выделяются.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 1 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 1:
1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, включающие в себя:
- озеленение территорий общего пользования,
- озеленение территорий общего пользования через МКУ "Спецавтотранс",
- благоустройство и содержание кладбищ,
- содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "Спецавтотранс",
- благоустройство и содержание пляжей,
- оплату электроэнергии на сетях наружного освещения,
- текущее содержание парков, скверов, газонов,
- украшение города,
- содержание сетей дождевой канализации,
- вывоз тел умерших людей,
- призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение),
- финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города,
- оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин.
2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца.
3. "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев".
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субсидий на финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 всего 2025 - 2030 годы - 860 829,6 тыс. руб., в т.ч.: средств городского бюджета 839 985,0 тыс. руб., средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средств областного бюджета - 20 844,6 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.
Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 2:
Таблица 2
Год |
Сумма, тыс. руб. |
В том числе, тыс. руб. |
||
Городской бюджет |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
||
2025 |
143 471,6 |
139 997,5 |
0,0 |
3 474,1 |
2026 |
143 471,6 |
139 997,5 |
0,0 |
3 474,1 |
2027 |
143 471,6 |
139 997,5 |
0,0 |
3 474,1 |
2028 |
143 471,6 |
139 997,5 |
0,0 |
3 474,1 |
2029 |
143 471,6 |
139 997,5 |
0,0 |
3 474,1 |
2030 |
143 471,6 |
139 997,5 |
0,0 |
3 474,1 |
Подпрограмма 2 изменена. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"
30 ноября 2022 г.
Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент) |
Соисполнители Подпрограммы 2 |
МКУ "Спецавтотранс" |
Участники Подпрограммы 2 |
нет |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
нет |
Цель Подпрограммы 2 |
Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города |
Задачи Подпрограммы 2 |
1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
1. Процент уборки и содержания городских территорий. 2. Объем ямочного ремонта. 3. Процент выполнения ямочного ремонта. 4. Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 5. Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям. 6. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 7. Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. 8. Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу. 9. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
2025 - 2030 годы |
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 |
Всего 2025 - 2030 годы - 5 291 238,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 1 077 457,0 тыс. руб., 2026 год - 842 756,3 тыс. руб., 2027 год - 842 756,3 тыс. руб., 2028 год - 842 756,3 тыс. руб., 2029 год - 842 756,3 тыс. руб., 2030 год - 842 756,3 тыс. руб. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего 2025 - 2030 годы - 3 239 498,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 543 590,1 тыс. руб., 2026 год - 539 181,6 тыс. руб., 2027 год - 539 181,6 тыс. руб., 2028 год - 539 181,6 тыс. руб., 2029 год - 539 181,6 тыс. руб., 2030 год - 539 181,6 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
1. Обеспечение процента уборки и содержания территории города ежегодно - не менее 80%. 2. Ежегодное приведение к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 3. Обеспечение доли дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году. 4. Сохранение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не более 204 ед. в 2025 - 2030 годах |
Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города, основные проблемы и прогноз развития сферы
Одной из основных функций департамента является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах на конец 2021 года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 74,5%.
Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту улично-дорожной сети города и обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках содержания территорий общего пользования и земель резерва МКУ "Спецавтотранс" осуществляется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, тротуаров, газонов, внутриквартальных проездов, расположенных в черте города Череповца. Выполнение работ по эвакуации транспортных средств, нанесение дорожной разметки.
Функции по содержанию искусственных сооружений (мостов) включают в себя учет, осмотр, оценку технического состояния, организацию реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта искусственных сооружений (мостов) и соответствующего технического надзора.
Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог. На улицах города обеспечивается проведение ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное полотно.
Ежегодно выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами. Основной источник финансирования - Дорожный Фонд Вологодской области. В состав работ по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия картами входит: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, асфальтирование толщиной 5 см, либо укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по необходимости (для выравнивания профиля), поднятие колодцев на проектную отметку.
С 2017 года выполняется ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. В состав работ входит: расчистка территорий от кустарника и мелколесья, планировка территории, устройство водоотводных канав, укладка водопропускных труб под дорогами, устройство основания из шлака разной фракции.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров. В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров имеют очень высокий износ.
Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием данного направления на протяжении многих лет.
Инфраструктура для велосипедного движения в г. Череповец также развита слабо. Единственная велодорожка протяженностью 3 км проходит в Зашекснинском районе по четной стороне Октябрьского проспекта от ул. Рыбинская до ул. Раахе. Велодорожка не отделена от пешеходных потоков и тротуаров, пересечения велодорожки с улицами не устроены (велодорожка обрывается), что делает ее использование неудобным и небезопасным.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно в весенне-летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами, пешеходных переходов, установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Указанные мероприятия способствуют снижению количества и предупреждению ДТП, снижению аварийности на улицах города Череповца.
По состоянию на 01.07.2022 количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило 141 ед.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2 сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2
Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 2 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети города.
Целью Подпрограммы 2 является сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
Основными задачами Подпрограммы 2 являются:
обеспечение ремонта улично-дорожной сети города,
обеспечение организации и безопасности дорожного движения.
Успешная реализация данной Подпрограммы позволит:
1. Обеспечить процент уборки и содержания территории города - не менее 80%.
2. Привести к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.
3. Обеспечить долю дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на уровне не менее 85,0% к 2030 году.
4. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - до 204 ед. в 2030 году.
Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к Программе.
Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы не выделяются.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 2 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 2:
1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включающие в себя:
- текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения,
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, (содержание МКУ "Спецавтотранс"). Мероприятие включает в себя содержание и обслуживание территорий общего пользования местного значения, в т.ч. эвакуация транспортных средств через МКУ "Спецавтотранс", вывоз самовольно установленных движимых сооружений через МКУ "Спецавтотранс",
- обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс".
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, которое включает в себя:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс").
4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского и областного и федерального бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 всего 2025 - 2030 годы - 5 291 238,5 тыс. руб., в т.ч.: средств городского бюджета - 3 239 498,1 тыс. руб., средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средств областного бюджета - 2 051 740,4 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.
Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 3:
Таблица 3
Год |
Сумма, тыс. руб. |
В том числе, тыс. руб. |
||
Городской бюджет |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
||
2025 |
1 077 457,0 |
543 590,1 |
0,0 |
533 866,9 |
2026 |
842 756,3 |
539 181,6 |
0,0 |
303 574,7 |
2027 |
842 756,3 |
539 181,6 |
0,0 |
303 574,7 |
2028 |
842 756,3 |
539 181,6 |
0,0 |
303 574,7 |
2029 |
842 756,3 |
539 181,6 |
0,0 |
303 574,7 |
2030 |
842 756,3 |
539 181,6 |
0,0 |
303 574,7 |
Подпрограмма 3 изменена. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
30 ноября 2022 г.
Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент) |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
Мэрия города (жилищное управление мэрии) |
Участники Подпрограммы 3 |
Нет |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
Нет |
Цели Подпрограммы 3 |
1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам. |
Задачи Подпрограммы 3 |
1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. 2. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
Показателями достижения целей подпрограммы являются: 1. Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период. 2. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период. 3. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов фонд капитального ремонта. 4. Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период. 5. Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период. 6. Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). 7. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
2025 - 2030 годы |
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 |
Всего 2025 - 2030 годы - 164 761,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 27 460,3 тыс. руб., 2026 год - 27 460,3 тыс. руб., 2027 год - 27 460,3 тыс. руб., 2028 год - 27 460,3 тыс. руб., 2029 год - 27 460,3 тыс. руб., 2030 год - 27 460,3 тыс. руб. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего 2025 - 2030 годы - 164 761,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 27 460,3 тыс. руб., 2026 год - 27 460,3 тыс. руб., 2027 год - 27 460,3 тыс. руб., 2028 год - 27 460,3 тыс. руб., 2029 год - 27 460,3 тыс. руб., 2030 год - 27 460,3 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда ежегодно - 100%. 2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его - 100% исполнения ежегодно. 3. Получение доходов бюджета в размере 160 670,0 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы с 2025 по 2030 годы. 4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта к 2030 году |
Характеристика текущего состояния жилищного фонда, основные проблемы и прогноз развития сферы
Жилищный фонд города Череповца в настоящее время насчитывает 1 764 многоквартирных жилых дома. Наиболее проблемным жилищным фондом являются панельные дома первых массовых серий застройки.
Для поддержания домов в технически исправном состоянии и улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг требуется ежегодное проведение капитального ремонта и (или) реконструкции общего имущества в таких домах, в целях безопасной эксплуатации многоквартирных домов необходимо выполнение мероприятий по модернизации лифтового оборудования.
С 2013 года изменилось финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на собственников помещений жилищным законодательством возложена обязанность формировать фонды капитального ремонта - либо на общем счете регионального оператора, либо на специальном счете. Областная программа капитального ремонта многоквартирных домов утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 N 1354. В период с 2017 по 2021 годы Фондом капитального ремонта Вологодской области выполнены капитальные ремонты 293 домов (499 видов ремонтов). Необходимо отметить, что в период с 2017 по 2022 годы выполнена замена 277 лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов". В 2021 года замена 88 лифтов произведена за счет средств федерального и местного бюджетов.
В целях улучшения внешнего облика города необходимо приводить в порядок фасады многоквартирных домов, особенно в исторической части города. В 2018 году выполнен капитальный ремонт фасадов 2 многоквартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, за счет средств городского бюджета. Фасады еще двух многоквартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, отремонтированы в рамках реализации областной программы. В 2019 году в рамках областной программы выполнен также капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, находящегося в исторической части города, по адресу: пр. Победы, 28. В 2020 году по окончании проведения комплексного капитального ремонта выполнен ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: пр. Строителей, 21; в 2021 году - ул. Первомайская, 52. В 2023 году планируется выполнение капитального ремонта фасада дома, также расположенного в исторической части города, по адресу: пр. Победы, 30.
Также за счет средств городского бюджета приобретается и устанавливается детское и спортивное оборудование на дворовых территориях многоквартирных домов: в 2017 году установлены 3 детских городка, в 2018 год - 8, в 2019 году - 19, в 2021 году - 3.
В целях обеспечения эффективного использования жилищного фонда и достижения соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам за счет средств городского бюджета осуществляется содержание и ремонт временно не заселенных муниципальных жилых помещений. Так, в период с 2017 г. по 01.10.2022 выполнены ремонты 211 временно не заселенных муниципальных жилых помещений. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда согласно Жилищному кодексу РФ в части оплаты муниципалитетом взносов на проведение капитального ремонта многоквартирного дома также является обязанностью органа местного самоуправления, при этом сохраняется право муниципалитета - обеспечение поступления в доход бюджета от использования муниципального имущества (плата за наем).
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Целями Подпрограммы 3 являются:
1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
Для решения поставленных целей в рамках реализации Подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:
1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.
2. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.
Информация о показателях Подпрограммы 3 представлена в приложении 1 к Программе.
Успешная реализация Подпрограммы 3 позволит обеспечить:
1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда - 100%.
2. Эффективное использование муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам - 100%.
3. Получение доходов бюджета в размере не менее 160 670,0 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы.
4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.
Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы не выделяются.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении 2 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 3 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 3:
1. Капитальный ремонт жилищного фонда. Цель - обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда.
2. Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Цель - обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта. Цель - обеспечение исполнения норм действующего законодательства Российской Федерации.
4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджета будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субсидии на проведение капитального ремонта жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства). Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 всего на 2025 - 2030 годы составляют 164 761,8 тыс. руб., в т. ч.: средств городского бюджета - 164 761,8 тыс. руб., средств областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.
Распределение объемов финансового обеспечения по годам указано в таблице 4:
Таблица 4
Год |
Сумма, тыс. руб. |
В том числе, тыс. руб. |
||
городского бюджета |
областного бюджета |
федерального бюджета |
||
2025 |
27 460,3 |
27 460,3 |
0,0 |
0,0 |
2026 |
27 460,3 |
27 460,3 |
0,0 |
0,0 |
2027 |
27 460,3 |
27 460,3 |
0,0 |
0,0 |
2028 |
27 460,3 |
27 460,3 |
0,0 |
0,0 |
2029 |
27 460,3 |
27 460,3 |
0,0 |
0,0 |
2030 |
27 460,3 |
27 460,3 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 1 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 1
к Программе
Информация
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2022 - 2024 годы |
|||||||
1 |
Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
балл |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
% |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
3 |
Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
% |
91,2 |
91,5 |
91,7 |
91,9 |
92,1 |
92,2 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" |
|||||||
1 |
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
кв. м/чел. |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
2 |
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
ед. |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
4 |
Процент горения светильников наружного освещения |
% |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,6 |
98,5 |
98,5 |
5 |
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города |
ед. |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
|
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" |
|||||||
1 |
Процент уборки и содержания городских территорий |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2 |
Объем ямочного ремонта |
кв. м |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
3 |
Процент выполнения ямочного ремонта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям |
% |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
6 |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
ед. |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
7 |
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий |
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
8 |
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
9 |
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" |
|||||||
1 |
Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
2 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
5 |
Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) |
тыс. руб. |
28 019,1 |
27 386,9 |
26 769 |
26 165 |
26 165 |
26 165 |
7 |
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 2 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий Программы, подпрограмм
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями Программы |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2025 - 2030 годы |
||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города |
Нарушение законодательства РФ, субъекта РФ, местных нормативно-правовых актов по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Показатель 1 Программы |
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" |
||||||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Повышение внешней привлекательности города, комфортности проживания. |
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. |
Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1 1 - 6 |
2.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. |
Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1, подпрограммы 1 - 2-3 |
2.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия территорий города |
Ненадлежащее санитарное состояние кладбищ, нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. |
Показатель Программы 1 |
2.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "Спецавтотранс" |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия территорий города |
Ненадлежащее санитарное состояние кладбищ, нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. |
Показатель Программы 1 |
2.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия территории города |
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. |
Показатель Программы 1 |
2.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов |
Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети. Нарушение договорных отношений на поставку электрической энергии. |
Показатель подпрограммы 1 - 4 |
2.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. |
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Захламленность территорий бытовым мусором в период между уборкой, нарушение СанПиН. Ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1 |
2.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Украшение города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Создание праздничного настроения путем украшения территорий города. |
Ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1, подпрограммы 1 - 5 |
2.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Оплата услуг МУП "Водоканал" по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города |
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Снижение безопасности улично-дорожной сети, ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1 |
2.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия на территории города |
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1 |
2.1.10. |
Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение) |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. |
Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1 |
2.1.11. |
Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения |
Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети. |
Показатель подпрограммы 1 - 4 |
2.1.12. |
Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем. |
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. |
Показатель Программы 1 |
2.1.13 |
Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ "Спецавтотранс" |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. |
Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города. |
Показатель Программы 1, подпрограммы 1 - 2-3 |
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение санитарного благополучия на территории города |
Снижение безопасности пользования территориями общего пользования. Нанесение вреда здоровью населения. |
Показатель Программы 1 |
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Снижение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Показатель Программы 1 |
3 |
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" |
||||||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. |
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города |
Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1-9 |
3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности. |
|
Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1-9 Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1, 4 |
3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс") |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности. Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий |
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города Снижение уровня благоустройства города. Многочисленные жалобы/обращения жителей. Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города |
|
3.1.3 |
Мероприятие 2.1.3 Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс" |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1-9 Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1, 4 Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8 Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8 Показатели подпрограммы 2 - 4-6 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2025 |
|||
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
|||
3.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
|||
3.3.2. |
Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс") |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий |
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города |
Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8 |
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2025 |
Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8 Показатели подпрограммы 2 - 4-6 Показатели Программы 3, Подпрограммы 3 - 1, 2 |
||
4 |
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда |
Нарушение требований действующего законодательства. Повышение уровня износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния МКД |
Показатели Программы 3, Подпрограммы 3 - 1, 2 |
4.2 |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Мэрия города (жилищное управление) |
2025 |
2030 |
Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования |
Нарушение требований ЖК РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ, санитарно-гигиенических требований, технических правил и норм, неэффективное использование жилищного фонда |
Показатели программы 3, Подпрограммы 3 - 4-7 |
4.3 |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2025 |
2030 |
Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ |
Нарушение требований действующего законодательства. |
Показатели программы 3, Подпрограммы 3 - 3 |
4.4 |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
Мэрия города (жилищное управление) |
2025 |
2030 |
Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений |
Невыполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
Показатели Подпрограммы 3 - 7, 8 |
Приложение 3 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расход (тыс. руб.), год 1 |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
742 614,1 |
738 205,6 |
738 205,6 |
738 205,6 |
738 205,6 |
738 205,6 |
Мэрия города (жилищное управление) |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
543 590,1 |
539 181,6 |
539 181,6 |
539 181,6 |
539 181,6 |
539 181,6 |
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2 032,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
23 888,3 |
23 888,3 |
23 888,3 |
23 888,3 |
23 888,3 |
23 888,3 |
Мэрия города (жилищное управление) |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
3 572,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
Мэрия города (жилищное управление) |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
Мэрия города (жилищное управление) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
------------------------------
1в том числе учтена дотация по заработной плате за счет средств областного бюджета в сумме 72 320,7 тыс. рублей на 2025 - 2030 годы (ежегодно)
------------------------------
Приложение 4 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы |
всего |
1 283 527,1 |
1 048 826,4 |
1 048 826,4 |
1 048 826,4 |
1 048 826,4 |
1 048 826,4 |
городской бюджет |
746 186,1 |
741 777,6 |
741 777,6 |
741 777,6 |
741 777,6 |
741 777,6 |
||
областной бюджет |
537 341,0 |
307 048,8 |
307 048,8 |
307 048,8 |
307 048,8 |
307 048,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
городской бюджет |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
35 138,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
всего |
143 471,6 |
143 471,6 |
143 471,6 |
143 471,6 |
143 471,6 |
143 471,6 |
городской бюджет |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
139 997,5 |
||
областной бюджет |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
всего |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
городской бюджет |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
139 719,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
||
2.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования |
всего |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
городской бюджет |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
16 190,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
всего |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
городской бюджет |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "Спецавтотранс" |
всего |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
городской бюджет |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
всего |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
городской бюджет |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
всего |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
городской бюджет |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
53 709,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
всего |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
городской бюджет |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Украшение города |
всего |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
городской бюджет |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
7 396,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации |
всего |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
городской бюджет |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.10. |
Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение) |
всего |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
городской бюджет |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.11. |
Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города |
всего |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
городской бюджет |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
39 675,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.12. |
Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин |
всего |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
городской бюджет |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.13. |
Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ "Спецавтотранс" |
всего |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
городской бюджет |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
7 477,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
всего |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
городской бюджет |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
277,6 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" |
всего |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
3 474,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
всего |
1 077 457,0 |
842 756,3 |
842 756,3 |
842 756,3 |
842 756,3 |
842 756,3 |
городской бюджет |
543 590,1 |
539 181,6 |
539 181,6 |
539 181,6 |
539 181,6 |
539 181,6 |
||
областной бюджет |
533 866,9 |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
всего |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
городской бюджет |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
505 451,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
всего |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
городской бюджет |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс") |
всего |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
городской бюджет |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
499 979,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс" |
всего |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
городской бюджет |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
всего |
20 324,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 032,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
18 292,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
337 305,2 |
337 305,2 |
337 305,2 |
337 305,2 |
337 305,2 |
337 305,2 |
городской бюджет |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
33 730,5 |
||
областной бюджет |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
303 574,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
331 560,2 |
331 560,2 |
331 560,2 |
331 560,2 |
331 560,2 |
331 560,2 |
городской бюджет |
33 156,0 |
33 156,0 |
33 156,0 |
33 156,0 |
33 156,0 |
33 156,0 |
||
областной бюджет |
298 404,2 |
298 404,2 |
298 404,2 |
298 404,2 |
298 404,2 |
298 404,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.2 |
Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс") |
всего |
5 745,0 |
5 745,0 |
5 745,0 |
5 745,0 |
5 745,0 |
5 745,0 |
городской бюджет |
574,5 |
574,5 |
574,5 |
574,5 |
574,5 |
574,5 |
||
областной бюджет |
5 170,5 |
5 170,5 |
5 170,5 |
5 170,5 |
5 170,5 |
5 170,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
всего |
214 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
всего |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
городской бюджет |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
27 460,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
всего |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
городской бюджет |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
городской бюджет |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
5 547,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.1. |
Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) |
всего |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
городской бюджет |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
3 563,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.2. |
Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
городской бюджет |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
всего |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
городской бюджет |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
21 575,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.4 |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
всего |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
городской бюджет |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 5 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 5
к Программе
Перечень
объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети с финансовым обеспечением за счет Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2025 год, тыс. руб.
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Наименование объекта |
Мощность по проектно-сметной документации, км, тыс. кв. м. |
Расходы всего |
в том числе за счет средств: |
|
Дорожного фонда Вологодской области |
городского бюджета |
||||
|
Итого, в т.ч. |
|
|
|
|
1 |
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце" |
- |
214 376,0 |
212 000,0 |
2 376,0 |
2 |
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце" |
- |
331 560,2 |
298 404,2 |
33 156,0 |
3 |
"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Содержание МКУ "Спецавтотранс")" |
- |
5 745,0 |
5 170,5 |
574,5 |
4 |
Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
- |
20 324,7 |
2 032,5 |
18 292,2 |
Приложение 6 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 6
к Программе
Перечень
объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту, тыс. руб.
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Наименование объекта (вид ремонта) |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
||||||
Всего: |
В том числе Дорожный фонд Вологодской области |
Всего: |
В том числе Дорожный фонд Вологодской области |
Всего: |
В том числе Дорожный фонд Вологодской области |
Всего: |
В том числе Дорожный фонд Вологодской области |
Всего: |
В том числе Дорожный фонд Вологодской области |
Всего: |
В том числе Дорожный фонд Вологодской области |
||
|
Итого, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. |
214 376,0 |
212 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. |
331 560,2 |
298 404,2 |
331 560,2 |
298 404,2 |
331 560,2 |
298 404,2 |
331 560,2 |
298 404,2 |
331 560,2 |
298 404,2 |
331 560,2 |
298 404,2 |
3 |
Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
20 324,7 |
18 292,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 7 изменено. - Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Приложение 7
к Программе
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы
30 ноября 2022 г.
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица |
Определение целевого показателя (индикатора) |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
1 |
Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
Балл |
Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан |
Ежегодно, показатель за период (год) |
Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА "Череповец" в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. |
- |
4 |
Сведения социологического исследования МКУ ИМА "Череповец" |
ДЖКХ |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
% |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
Ежегодно, показатель за период (год) |
ДД = ПДн / ПДобщ х 100% |
ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПД.н - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПД.общ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
3 |
ДЖКХ |
|
3 |
Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
% |
Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30% |
Ежегодно, показатель за период (год) |
П - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 - 30%); - общая площадь жилищного фонда |
3 |
Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме N 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики |
ДЖКХ |
|
4 |
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
Кв.м./чел |
Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях |
Ежегодно, показатель за период (год) |
П = Sомоп/N |
П - значение показателя; S.омоп - площадь озелененных мест общего пользования, кв. м. N- численность населения города, чел. |
3 |
Данные по значению показателя предоставляют ДЖКХ мэрии и муниципального казенного учреждения "УКСиР" |
ДЖКХ |
5 |
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования |
% |
Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования - дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. |
Ежегодно, показатель за период (год) |
Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах |
Количество установленных элементов озеленения |
3 |
Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения |
ДЖКХ |
6 |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства |
ДЖКХ |
7 |
Процент горения светильников наружного освещения |
% |
Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; - количество горения светильников наружного освещение; . - общее количество светильников наружного освещения |
3 |
Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ мэрии |
ДЖКХ |
|
8 |
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий |
Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства |
ДЖКХ |
9 |
Количество вывезенных автомобилей |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства |
ДЖКХ |
10 |
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых |
% |
Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах |
Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами; Общее количество остановок общественного транспорта |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии |
ДЖКХ |
11 |
Процент уборки и содержания городских территорий |
% |
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий |
Ежегодно, показатель за период (год) |
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период |
Общая площадь территории, подлежащей уборке; площадь убранной территории за отчетный период |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
ДЖКХ |
12 |
Объем ямочного ремонта |
Кв.м |
Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Фактически объем выполненного ямочного ремонта |
Площадь выполненного ямочного ремонта |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "Спецавтотранс" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта |
ДЖКХ |
13 |
Процент выполнения ямочного ремонта |
% |
Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному |
Площадь выполненного ямочного ремонта |
3 |
Информативные сведения МКУ "Спецавтотранс" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта |
ДЖКХ |
14 |
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Ед. |
Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Ежеквартально, показатель за период (раз в квартал) |
Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Количество решений суда |
3 |
Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
ДЖКХ |
15 |
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям |
% |
Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
Ежегодно, показатель за период (год) |
N - значение показателя, - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км |
3 |
Данные отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии |
ДЖКХ |
|
16 |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
2 раза в год, показатель за период (полгода) |
Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
ДЖКХ |
17 |
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий |
% |
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей |
1 раз в полугодие |
- количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
ДЖКХ |
|
18 |
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
% |
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета |
1 раз в год |
- общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
ДЖКХ |
|
19 |
Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
Шт. |
Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников |
Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) |
ДЖКХ |
20 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
% |
Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
- сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) |
ДЖКХ |
|
21 |
Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок |
Шт. |
Показывает количество приобретенных и установленных детских игровых площадок |
Ежегодно, показатель за период (год) |
Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. |
Количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) |
ДЖКХ |
22 |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
Шт. |
Показывает количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно - лифтов за счет средств субсидий. |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
3 |
Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. |
ДЖКХ |
23 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
% |
Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. |
3 |
Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. |
ДЖКХ |
|
24 |
Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
Шт. |
Показывает количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. |
Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) |
ДЖКХ |
25 |
Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
% |
Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период
|
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) |
ДЖКХ |
|
26 |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) |
Тыс. руб. |
Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. |
На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату |
Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам |
3 |
Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) |
ДЖКХ |
27 |
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
% |
Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств |
Ежеквартально, показатель за период |
- общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
3 |
Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет |
ДЖКХ |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 10 ноября 2022 г. N 3287 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы"
Применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
Текст постановления размещен на Официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца http://cherinfo-doc.ru 15 ноября 2022 г.
Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2024 г. N 2568 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 18 июля 2024 г. N 1946
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 6 мая 2024 г. N 1212
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 2 февраля 2024 г. N 213
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 16 января 2024 г. N 40
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 1 декабря 2023 г. N 3513
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 10 ноября 2023 г. N 3276
Изменения в части финансового обеспечения и показателей (индикаторов) муниципальной программы вступают в силу с 1 января 2024 г. и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 декабря 2022 г. N 3856
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 г.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. N 3439
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.