N строки
|
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
1 212 566 406,81
|
159 949 720,46
|
160 261 141,85
|
184 953 877,50
|
165 971 871,00
|
173 446 244,00
|
180 384 094,00
|
187 599 458,00
|
|
2.
|
областной бюджет
|
32 098 832,08
|
12 016 178,46
|
0,00
|
20 082 653,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
местный бюджет
|
1 180 467 574,73
|
147 933 542,00
|
160 261 141,85
|
164 871 223,88
|
165 971 871,00
|
173 446 244,00
|
180 384 094,00
|
187 599 458,00
|
|
4.
|
Прочие нужды
|
1 212 566 406,81
|
159 949 720,46
|
160 261 141,85
|
184 953 877,50
|
165 971 871,00
|
173 446 244,00
|
180 384 094,00
|
187 599 458,00
|
|
5.
|
областной бюджет
|
32 098 832,08
|
12 016 178,46
|
0,00
|
20 082 653,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
местный бюджет
|
1 180 467 574,73
|
147 933 542,00
|
160 261 141,85
|
164 871 223,88
|
165 971 871,00
|
173 446 244,00
|
180 384 094,00
|
187 599 458,00
|
|
7.
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 212 566 406,81
|
159 949 720,46
|
160 261 141,85
|
184 953 877,50
|
165 971 871,00
|
173 446 244,00
|
180 384 094,00
|
187 599 458,00
|
|
9.
|
областной бюджет
|
32 098 832,08
|
12 016 178,46
|
0,00
|
20 082 653,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10.
|
местный бюджет
|
1 180 467 574,73
|
147 933 542,00
|
160 261 141,85
|
164 871 223,88
|
165 971 871,00
|
173 446 244,00
|
180 384 094,00
|
187 599 458,00
|
|
11.
|
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, всего
|
41 435 276,00
|
5 450 073,00
|
4 709 564,00
|
8 948 015,00
|
5 168 177,00
|
5 497 004,00
|
5 716 884,00
|
5 945 559,00
|
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.11., 1.2.9., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.9.
|
12.
|
областной бюджет
|
3 726 833,00
|
65 300,00
|
0,00
|
3 661 533,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13.
|
местный бюджет
|
37 708 443,00
|
5 384 773,00
|
4 709 564,00
|
5 286 482,00
|
5 168 177,00
|
5 497 004,00
|
5 716 884,00
|
5 945 559,00
|
|
14.
|
Мероприятие 2. Проведение ремонта здания и помещений музея, всего, из них:
|
7 213 592,40
|
200 000,00
|
498 229,00
|
6 515 363,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.1., 1.1.2., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.9., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.9.
|
15.
|
областной бюджет
|
6 515 363,40
|
0,00
|
0,00
|
6 515 363,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
16.
|
местный бюджет
|
698 229,00
|
200 000,00
|
498 229,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.
|
Мероприятие 3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них:
|
157 309 671,28
|
20 454 766,28
|
18 941 920,00
|
20 777 893,00
|
22 502 898,00
|
23 908 314,00
|
24 864 647,00
|
25 859 233,00
|
1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8.
|
18.
|
областной бюджет
|
215 083,00
|
215 083,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19.
|
местный бюджет
|
157 094 588,28
|
20 239 683,28
|
18 941 920,00
|
20 777 893,00
|
22 502 898,00
|
23 908 314,00
|
24 864 647,00
|
25 859 233,00
|
|
20.
|
Мероприятие 4. Проведение ремонта здания и помещений ЦБС, всего, из них:
|
4 352 217,21
|
985 476,61
|
266 579,85
|
3 100 160,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.5., 1.2.10., 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8.
|
21.
|
областной бюджет
|
2 977 145,75
|
0,00
|
0,00
|
2 977 145,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22.
|
местный бюджет
|
1 375 071,46
|
985 476,61
|
266 579,85
|
123 015,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23.
|
Мероприятие 5. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:
|
606 303 450,02
|
70 741 590,00
|
77 090 396,00
|
81 649 995,02
|
87 400 059,00
|
92 715 726,00
|
96 424 355,00
|
100 281 329,00
|
1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.3.1.
|
24.
|
областной бюджет
|
692 696,96
|
627 117,00
|
0,00
|
65 579,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25.
|
местный бюджет
|
605 610 753,06
|
70 114 473,00
|
77 090 396,00
|
81 584 415,06
|
87 400 059,00
|
92 715 726,00
|
96 424 355,00
|
100 281 329,00
|
|
26.
|
Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них:
|
4 254 849,00
|
1 000 000,00
|
502 000,00
|
1 294 750,00
|
353 770,00
|
353 770,00
|
367 921,00
|
382 638,00
|
1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.6., 1.2.7.
|
27.
|
местный бюджет
|
4 254 849,00
|
1 000 000,00
|
502 000,00
|
1 294 750,00
|
353 770,00
|
353 770,00
|
367 921,00
|
382 638,00
|
|
28.
|
Мероприятие 7. Проведение ремонта зданий и помещений ДК "Ровесник" и ЦКДС "Романтик" с филиалами, всего, из них:
|
23 007 359,58
|
7 705 242,24
|
6 150 180,00
|
9 151 937,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.10., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.
|
29.
|
областной бюджет
|
11 399 297,66
|
4 774 415,38
|
0,00
|
6 624 882,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30.
|
местный бюджет
|
11 608 061,92
|
2 930 826,86
|
6 150 180,00
|
2 527 055,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
31.
|
Мероприятие 8. Организация деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них:
|
279 026 698,23
|
34 149 436,72
|
37 947 434,00
|
40 562 821,51
|
40 346 918,00
|
40 370 351,00
|
41 985 165,00
|
43 664 572,00
|
1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.6.1.
|
32.
|
областной бюджет
|
350 689,51
|
323 300,00
|
0,00
|
27 389,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
33.
|
местный бюджет
|
278 676 008,72
|
33 826 136,72
|
37 947 434,00
|
40 535 432,00
|
40 346 918,00
|
40 370 351,00
|
41 985 165,00
|
43 664 572,00
|
|
34.
|
Мероприятие 9. Проведение ремонта зданий и помещений МКУ ДО ГО Заречный "ДМШ" и МКУ ДО ГО Заречный "ДХШ", из них
|
550 000,00
|
370 000,00
|
0,00
|
180 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.10., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1.
|
35.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
36.
|
местный бюджет
|
550 000,00
|
370 000,00
|
0,00
|
180 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
37.
|
Мероприятие 10. Обеспечение реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Заречный" до 2026 года, всего, из них:
|
72 629 422,87
|
7 982 999,39
|
8 808 049,00
|
12 545 997,48
|
10 200 049,00
|
10 601 079,00
|
11 025 122,00
|
11 466 127,00
|
1.4.1., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3.
|
38.
|
областной бюджет
|
31 815,72
|
0,00
|
0,00
|
31 815,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
39.
|
местный бюджет
|
72 597 607,15
|
7 982 999,39
|
8 808 049,00
|
12 514 181,76
|
10 200 049,00
|
10 601 079,00
|
11 025 122,00
|
11 466 127,00
|
|
40.
|
Мероприятие 11. Создание и содержание памятных знаков на территории городского округа Заречный, из них
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.7.1.
|
41.
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
42.
|
Мероприятие 13. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них:
|
12 238 906,14
|
6 863 172,14
|
5 346 790,00
|
28 944,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.
|
43.
|
областной бюджет
|
5 822 943,00
|
5 793 999,00
|
0,00
|
28 944,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
44.
|
местный бюджет
|
6 415 963,14
|
1 069 173,14
|
5 346 790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
45.
|
Мероприятие 14. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
2 145 750,00
|
2 043 750,00
|
0,00
|
102 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.1., 1.5.2., 1.6.1.
|
46.
|
областной бюджет
|
315 750,00
|
213 750,00
|
0,00
|
102 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
47.
|
местный бюджет
|
1 830 000,00
|
1 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
48.
|
Мероприятие 15. Газификация МКУ "ЦКДС "Романтик"
|
2 003 214,08
|
2 003 214,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.
|
49.
|
областной бюджет
|
3 214,08
|
3 214,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
50.
|
местный бюджет
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
51.
|
Мероприятие 16. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
|
96 000,00
|
0,00
|
0,00
|
96 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.
|
52.
|
областной бюджет
|
48 000,00
|
0,00
|
0,00
|
48 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
53.
|
местный бюджет
|
48 000,00
|
0,00
|
0,00
|
48 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|