Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Саргатского муниципального
района Омской области
от 03.11.2022 N 354-п
Приложение
к постановлению Администрации
Саргатского муниципального
района Омской области
от 05.11.2013 N 1054-п
Муниципальная программа
Саргатского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области"
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области" (далее муниципальная программа) |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |
Администрация Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области; Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области; Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области; Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области; ОМВД России по Саргатскому району; Филиал по Саргатскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области БУЗОО "Саргатская центральная районная больница" БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Бережок" Саргатского района" |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017 - 2024 годы |
Цель муниципальной программы |
Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации молодежной политики, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе, увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня. 2. Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области. 3. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района. 4. Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения 5. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района. 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района. 7. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. 8. Создание условий для ведения населением Саргатского муниципального района здорового образа жизни. |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области. 2. Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области. 3. Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области. 3. Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области. 4. Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 5. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области. 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 7. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области. 8. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 561 607 210,25 рублей, в том числе: 2016 год - 300 693 722,25 рублей; 2017 год - 313 155 676,66 рублей; 2018 год - 357 848 936,92 рублей; 2019 год - 380 868 842,83 рублей; 2020 год - 409 209 872,75 рублей; 2021 год - 453 208 127,34 рублей; 2022 год - 480 045 773,13 рублей; 2023 год - 409 809 717,21 рублей; 2024 год - 365 634 774,58 рублей; 2025 год - 392 333 982,72 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета в сумме 1 304 883 977,62 рублей, в том числе: 2016 год - 115 337 135,18 рублей; 2017 год - 120 680 108,19 рублей; 2018 год - 141 812 651,13 рублей; 2019 год - 135 915 722,59 рублей; 2020 год - 139 788 196,95 рублей; 2021 год - 148 074 356,54 рублей; 2022 год - 156 719 136,71 рублей; 2023 год - 174 529 25,21 рублей; 2024 год - 130 354 082,58 рублей; 2025 год - 157 053 290,72 рублей. целевого характера из областного бюджета в сумме 2 256 723 232,63 рублей, в том числе: 2016 год - 185 356 587,07 рублей; 2017 год - 192 476 468,47 рублей; 2018 год - 216 036 285,79 рублей; 2019 год - 244 953 120,24 рублей; 2020 год - 269 421 675,79 рублей; 2021 год - 305 133 770,80 рублей; 2022 год - 323 326 636,42 рублей; 2023 год - 235 280 692,00 рублей; 2024 год - 235 280 692,00 рублей; 2025 год - 235 280 692,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
1. Удельный вес детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет в Саргатском муниципальном районе составит 40 процентов: 2016 - 55 процентов; 2017 - 40 процентов; 2018 - 40 процентов; 2019 - 40 процентов; 2020 - 40 процентов; 2021 - 40 процентов; 2022 - 40 процентов; 2023 - 40 процентов; 2024 - 40 процентов; 2025 - 40 процентов. 2. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений текущего года, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам составит 100 процентов: 2016 - 99 процентов; 2017 - 100 процентов; 2018 - 100 процентов; 2019 - 100 процентов; 2020 - 100 процентов; 2021 - 100 процентов; 2022 - 100 процентов; 2023 - 100 процентов; 2024 - 100 процентов; 2025 - 100 процентов. 3. Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение - 25 учреждений: 2016 - 26 учреждений; 2017 - 26 учреждений; 2018 - 25 учреждений; 2019 - 25 учреждений; 2020 - 25 учреждений; 2021 - 25 учреждений; 2022 - 25 учреждений; 2023 - 25 учреждений; 2024 - 25 учреждений; 2025 - 25 учреждений. 4. Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях различной организационно - правовой формы собственности составит 63%: 2016 - 55 процентов; 2017 - 61 процент; 2018 - 62 процента; 2019 - 63 процента; 2020 - 63 процента; 2021 - 63 процента; 2022 - 77 процента; 2023 - 79,1 процента; 2024 - 80,5 процента; 2025 - 80,5 процента. 5. Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольное образовательное учреждение, на конец отчетного периода составит, человек: 2016 - 180 человек; 2017 - 127 человек; 2018 - 120 человек; 2019 - 120 человек; 2020 - 120 человек; 2021 - 120 человек; 2022 - 120 человек; 2023 - 23 человека; 2024 - 23 человека;. 2025 - 23 человека 6. Удельный вес образовательных учреждений, получивших государственный статус по результатам государственной аккредитации - 100 процентов: 2016 - 100 процентов; 2017 - 100 процентов; 2018 - 100 процентов; 2019 - 100 процентов; 2020 - 100 процентов; 2021 - 100 процентов; 2022 - 100 процентов; 2023 - 100 процентов; 2024 - 100 процентов; 2025 - 100 процентов. 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) составит 100 процентов: 2016 - 82,5 процента; 2017 - 100 процентов; 2018 - 100 процентов; 2019 - 100 процентов; 2020 - 100 процентов; 2021 - 100 процентов; 2022 - 100 процентов; 2023 - 100 процентов; 2024 - 100 процентов; 2025 - 100 процентов. 8. Увеличение числа посещений библиотек района на 1000 жителей: - в 2016 году - 6020 единиц; - в 2017 году - 6025 единиц; - в 2018 году - 6030 единиц; - в 2019 году - 6030 единиц; - в 2020 году - 6035 единиц; - в 2021 году - 6035 единиц; - в 2022 году - 2750 единиц; - в 2023 году - 2750 единиц; - в 2024 году - 2750 единиц; - в 2025 году - 2750 единиц. 9. Увеличение числа посещений музея в расчете на 1000 жителей: - в 2016 году - 327 единиц; - в 2017 году - 329 единиц; - в 2018 году - 330 единиц; - в 2019 году - 330 единиц; - в 2020 году - 330 единиц; - в 2021 году - 330 единиц; - в 2022 году - 250 единиц; - в 2023 году - 250 единиц; - в 2024 году - 250 единиц; - в 2025 году - 250 единиц. 10. Увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе: - в 2016 году - 10,5 процента; - в 2017 году - 10,5 процента; - в 2018 году - 10,6 процента; - в 2019 году - 10,6 процента; - в 2020 году - 10,7 процента; - в 2021 году - 10,7 процента; - в 2022 году - 10,7 процента; - в 2023 году - 10,7 процента; - в 2024 году - 10,7 процента; - в 2025 году - 10,7 процента. 11. Увеличение доли одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории района и за его пределами, в общем числе детей и молодежи: - в 2016 году - 4 процента; - в 2017 году - 5 процентов; - в 2018 году - 7 процентов; - в 2019 году - 8 процентов; - в 2020 году - 9 процентов; - в 2021 году - 9 процентов; - в 2022 году - 6 процентов; - в 2023 году - 6 процентов; - в 2024 году - 6 процентов; - в 2025 году - 6 процентов. 12. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительному образованию в сфере культуры: - в 2016 году - 11,5 процентов; - в 2017 году - 11,6 процентов; - в 2018 году - 10,3 процентов; - в 2019 году - 10,3 процентов; - в 2020 году - 10,4 процентов; - в 2021 году - 10,4 процентов; - в 2022 году - 9 процентов; - в 2023 году - 9 процентов; - в 2024 году - 9 процентов; - в 2025 году - 9 процентов. 13. Количество посетителей туристических объектов района: - в 2016 году - 0,3 тыс. ч-к; - в 2017 году - 0,5 тыс. ч-к; - в 2018 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2019 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2020 году - 1,0 тыс. ч-к; - в 2021 году - 1,0 тыс. ч-к; - в 2022 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2023 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2024 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2025 году - 0,9 тыс. ч-к. 14. Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии: - в 2016 году - 73 процента; - в 2017 году - 75 процентов; - в 2018 году - 75 процентов; - в 2019 году - 75 процентов; - в 2020 году - 76 процентов; - в 2021 году - 76 процентов; - в 2022 году - 76 процентов; - в 2023 году - 76 процентов; - в 2024 году - 76 процентов; - в 2025 году - 76 процентов. 15. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: - в 2016 году - 59 процента; - в 2017 году - 65 процента; - в 2018 году - 84 процентов; - в 2019 году - 84 процентов; - в 2020 году - 84 процентов; - в 2021 году - 84 процентов; - в 2022 году - 73 процента; - в 2023 году - 73 процента; - в 2024 году - 73 процента; - в 2025 году - 73 процента. 16. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области: 2016 - 39 процентов; 2017 - 41 процент; 2018 - 43 процента; 2019 - 43 процента; 2020 - 44 процента; 2021 - 44 процента; 2022 - 45 процентов; 2023 - 46 процентов; 2024 - 47 процентов; 2025 - 47 процентов. 17. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2016 - 36 процентов; 2017 - 37 процентов; 2018 - 39 процентов; 2019 - 39,7 процентов; 2020 - 41,9 процентов; 2021 - 43,65 процентов; 2022 - 45 процентов; 2023 - 46 процентов; 2024 - 46,7 процентов; 2025 - 46,7 процентов. 18. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах до 11,8 процентов: 2016 год - 13,0 процентов; 2017 год - 12,5 процентов; 2018 год - 12,2 процентов; 2019 год - 11,8 процентов; 2020 год - 11,8 процентов; 2021 год - 11,8 процентов; 2022 год - 11,8 процентов; 2023 год - 11,8 процентов; 2024 год - 11,8 процентов; 2025 год - 11,8 процентов. 19. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности до 61,0 процентов: 2016 год - 64,0 процента; 2017 год - 63,0 процента; 2018 год - 62,0 процента; 2019 год - 61,0 процент; 2020 год - 61,0 процент; 2021 год - 61,0 процент; 2022 год - 61,0 процент; 2023 год - 61,0 процент; 2024 год - 61,0 процент; 2025 год - 61,0 процент. 20. Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений до 7 процентов: 2016 год - 7,7 процента; 2017 год - 7,5 процента; 2018 год - 7,2 процента; 2019 год - 7,0 процентов; 2020 год - 7,0 процентов; 2021 год - 7,0 процентов; 2022 год - 7,0 процентов; 2023 год - 7,0 процентов; 2024 год - 7,0 процентов; 2025 год - 7,0 процентов. 21. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района: 2016 год - 0; 2017 год - 0; 2018 год - 0; 2019 год - 0; 2020 год - 0; 2021 год - 0; 2022 год - 0; 2023 год - 0; 2024 год - 0; 2024 год - 0. 22. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 2018 - 2 ед.; 2019 - 2 ед.; 2020 - 3 ед.; 2021 - 3 ед.; 2022 - 3 ед.; 2023 - 3 ед.; 2024 - 3 ед.; 2025 - 3 ед. 23. Количество мероприятий проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями 2018 - 23 ед.; 2019 - 42 ед.; 2020 - 44 ед.; 2021 - 44 ед.; 2022 - 44 ед.; 2023 - 44 ед.; 2024 - 44 ед.; 2025 - 44 ед. 24. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних: 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 0 ед.; 2021 год - 0 ед.; 2022 год - 0 ед.; 2023 год - 0 ед.; 2024 год - 0 ед.; 2025 год - 0 ед. 25. Число детей погибших в ДТП: 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 0 ед.; 2021 год - 0 ед.; 2022 год - 0 ед.; 2023 год - 0 ед.; 2024 год - 0 ед.; 2025 год - 0 ед. 26. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП: 2019 год - 70 процентов; 2020 год - 70 процентов; 2021 год - 70 процентов; 2022 год - 70 процентов; 2023 год - 70 процентов; 2024 год - 70 процентов; 2027 год - 70 процентов. 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2019 год - 0 процентов; 2020 год - 25 процентов; 2021 год - 25 процентов; 2022 год - 26 процентов. 28. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2019 год - 0; 2020 год - 778 человек; 2021 год - 799 человек; 2022 год - 861 человек. |
Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Саргатского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы
Целью политики Саргатского муниципального района Омской области является обеспечение населения качественным образованием современного уровня.
Сеть образовательных организаций Саргатского муниципального района Омской области включает 25 образовательных организаций: 14 общеобразовательных учреждений, из них 13 средних и 1 основная школы, в которых на начало 2013 - 2014 учебного года обучается 2012 человек; 9 дошкольных образовательных учреждений с общим количеством воспитанников 578 человек, 2 учреждения дополнительного образования (МБОУ ДОД "ДООФСЦ" - 1008 воспитанников, МКОУ ДОД "ЦДТ" - 815 воспитанников), 1 среднего профессионального образования. Все школы и Центр детского творчества являются казенными образовательными учреждениями, дошкольные образовательные учреждения и ДООФСЦ - бюджетными. Организацию образовательного процесса обеспечивает 236 педагогических работников. 216 человек (91,5%) имеет педагогическое образование, в возрасте до 35 лет работают 61 человек (25%). 40% педагогических работников района награждены государственными и ведомственными наградами.
Все образовательные организации Саргатского района имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. В настоящее время общеобразовательные организации проходят процедуру лицензирования программ дополнительного образования детей, реализуемых в организациях.
В образовательных организациях Саргатского района продолжается поэтапное введение стандартов основного общего образования. В 2013 - 2014 учебном году обучающиеся 1 - 3 классов всех образовательных организаций и 4-х классов пилотных школ (МКОУ "Саргатский лицей" и "Увалобитиинская СОШ") занимаются по новым ФГОС; в основной школе только четыре образовательных организации (МКОУ "Новотроицкая СОШ", "Преображеновская СОШ", "Десподзиновская СОШ", "Михайловская СОШ") работают по БУП-2004, на новые стандарты они перейдут с 2014 - 2015 учебного года. Таким образом, доля обучающихся по ФГОС составила 82,4% от общего количества обучающихся в начальных классах района, 73% от общего количества обучающихся в основной школе.
По состоянию на начало 2013 года в районе сохранена сеть учреждений культуры, которая насчитывает 22 учреждения клубного типа, 20 библиотек, 1 историко-краеведческий музей, 1 детскую школу искусств, 1 центр обеспечения деятельности учреждений культуры. Деятельность этих учреждений направлена на решение задач, обозначенных в подпрограмме развития района. Творческие коллективы района принимают активное участие в областных конкурсах, выставках и фестивалях. Учреждения культуры проводят районные праздники и конкурсы, организуют мероприятия различной направленности, сотрудничают с учебными заведениями и организациями района.
Наблюдается сокращение сети культурно-досуговых учреждений, вследствие чего доступность культурных форм досуга для жителей сельской местности значительно снизилась. За последние 5 лет число библиотек сократилось на 2 единиц, культурно-досуговых учреждений на 3 единицы.
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества.
Количество спортивных сооружений Саргатского района составляет 71 единица, в том числе: 1 стадион с трибунами на 1500 мест и более, 34 плоскостных спортивных сооружений, 1 легкоатлетический манеж, 19 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 8 лыжных базах, 3 сооружения для стрелковых видов спорта, 4 других спортивных сооружений.
Населению Саргатского района предоставляются услуги по организации массовых катаний на коньках, занятий плаванием, спортивными играми, настольным теннисом и лыжными гонками.
Для организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом предоставлены: плоскостные сооружения, бассейн, хоккейная коробка, тренажерные залы, спортивные залы.
Важнейшим элементом организации физической культуры и спорта по месту жительства является районная "Спартакиада работников организаций райцентра". На сегодняшний день она создает общий спортивный облик р.п. Саргатское, способный сделать физическую культуру и спорт примером образа жизни и средством проведения активного досуга.
Решение задач по вышеуказанным направлениям будет осуществлено в рамках настоящей программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность работы в сфере реализации программы.
Отсутствие в настоящее время целостной системы профилактики правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.
Кроме того, резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.
Указанные проблемы определяют необходимость оптимизации системы мер государственного и общественного воздействия на существующие причины и условия, способствующие нарушениям общественного порядка на территории Саргатского района Омской области, повышения эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма, предупреждению экстремизма и терроризма.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации молодежной политики, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе, увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня.
2. Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области.
3. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района.
4. Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения.
5. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района.
6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района.
7. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.
8. Создание условий для ведения населением Саргатского муниципального района здорового образа жизни.
Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание ожидаемых результатов муниципальной программы с методикой их расчета представлено в Разделе 8 соответствующих подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма), представленных в приложениях N 2 - 10 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы
Срок реализации государственной программы составляет 9 лет: с 2017 по 2025 год. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются.
Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 561 607 210,25 рублей, в том числе:
2016 год - 300 693 722,25 рублей;
2017 год - 313 155 676,66 рублей;
2018 год - 357 848 936,92 рублей;
2019 год - 380 868 842,83 рублей;
2020 год - 409 209 872,75 рублей;
2021 год - 453 208 127,34 рублей;
2022 год - 480 045 773,13 рублей;
2023 год - 409 809 717,21 рублей;
2024 год - 365 634 774,58 рублей;
2025 год - 392 333 982,72 рублей.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета в сумме 1 304 883 977,62 рублей, в том числе:
2016 год - 115 337 135,18 рублей;
2017 год - 120 680 108,19 рублей;
2018 год - 141 812 651,13 рублей;
2019 год - 135 915 722,59 рублей;
2020 год - 139 788 196,95 рублей;
2021 год - 148 074 356,54 рублей;
2022 год - 156 719 136,71 рублей;
2023 год - 174 529 25,21 рублей;
2024 год - 130 354 082,58 рублей;
2025 год - 157 053 290,72 рублей.
целевого характера из областного бюджета в сумме 2 256 723 232,63 рублей, в том числе:
2016 год - 185 356 587,07 рублей;
2017 год 192 476 468,47 рублей;
2018 год - 216 036 285,79 рублей;
2019 год - 244 953 120,24 рублей;
2020 год - 269 421 675,79 рублей;
2021 год - 305 133 770,80 рублей;
2022 год - 323 326 636,42 рублей;
2023 год - 235 280 692,00 рублей;
2024 год - 235 280 692,00 рублей;
2025 год - 235 280 692,00 рублей.
Источником финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее допущена опечатка. Имеется в виду "приложении N 11"
Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации государственной программы в целом осуществляет Администрация Саргатского муниципального района Омской области, как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы представлено в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Саргатского муниципального района Омской области во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственной целевой программы и исполнителями мероприятий.
По итогам отчетного года Администрация Саргатского муниципального района Омской области на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Саргатского муниципального района Омской области от 17.07.2013 N 653-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним представляет на рассмотрение Главе Саргатского муниципального района Омской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 2 к настоящей муниципальной программе.
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 3 к настоящей муниципальной программе.
3. Задаче 3 муниципальной программы соответствуют подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 6 к настоящей муниципальной программе";
4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций", содержание которой представлено согласно приложению N 5 к настоящей муниципальной программе.
5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 7 к настоящей муниципальной программе.
6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций", содержание которой представлено согласно приложению N 8 к настоящей муниципальной программе.
7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 9 к настоящей муниципальной программе.
8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", содержание которой представлено согласно приложению N 10 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2025 года |
Цель подпрограммы |
Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня |
Задачи подпрограммы |
1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучение по программам дополнительного образования различной направленности. 2. Обеспечение развития сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 3. Развитие системы образования в Саргатском районе. 4. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. 5. Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
Перечень основных мероприятий |
1. Создание и реализация условий для обеспечения качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучения по программам дополнительного образования различной направленности. 2. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 3. Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования в Саргатском районе". 4. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. 5. Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков. 6. Реализация проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа". 7. Реализация проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка". 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 102 888 768,74 рублей, в том числе: 2016 год - 266 890 705,97 руб.; 2017 год - 272 511 515,77 руб.; 2018 год - 310 227 192,08 руб.; 2019 год - 333 354 736,12 руб.; 2020 год - 357 541 306,11 руб.; 2021 год - 381 574 926,17 руб.; 2022 год - 422 043 156,32 руб.; 2023 год - 360 202 748,06 руб.; 2024 год - 321 542 540,10 руб.; 2025 год - 343 922 741,01 руб. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления целевого и нецелевого характера из областного бюджета. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Удельный вес детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет в Саргатском муниципальном районе составит 40 процентов: 2016 - 55 процентов; 2017 - 40 процентов; 2018 - 40 процентов; 2019 - 40 процентов; 2020 - 40 процентов; 2021 - 40 процентов; 2022 - 40 процентов; 2023 - 40 процентов; 2024 - 40 процентов; 2025 - 40 процентов. 2. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений текущего года, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам составит 99 процентов: 2016 - 99 процентов; 2017 - 99 процентов; 2018 - 99 процентов; 2019 - 99 процентов; 2020 - 99 процентов; 2021 - 99 процентов; 2022 - 99 процентов; 2023 - 99 процентов; 2024 - 99 процентов; 2025 - 99 процентов. 3. Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение - 25 учреждений: 2016 - 26 учреждений; 2017 - 26 учреждений; 2018 - 25 учреждений; 2019 - 25 учреждений; 2020 - 25 учреждений; 2021 - 25 учреждений; 2022 - 25 учреждений; 2023 - 25 учреждений; 2024 - 25 учреждений; 2025 - 25 учреждений. 4. Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях различной организационно-правовой формы собственности составит 55%: 2016 - 55 процентов; 2017 - 55 процентов; 2018 - 55 процентов; 2019 - 55 процентов; 2020 - 55 процентов; 2021 - 55 процентов; 2022 - 55 процентов; 2023 - 55 процентов; 2024 - 55 процентов; 2025 - 55 процентов. 5. Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольное образовательное учреждение, на конец отчетного периода составит человек: 2016 - 180 человек; 2017 - 127 человек; 2018 - 120 человек; 2019 - 120 человек; 2020 - 120 человек; 2021 - 120 человек; 2022 - 23 человека; 2023 - 23 человека; 2024 - 23 человека; 2025 - 23 человека. 6. Удельный вес образовательных учреждений, получивших государственный статус по результатам государственной аккредитации - 100 процентов: 2016 - 100 процентов; 2017 - 100 процентов; 2018 - 100 процентов; 2019 - 100 процентов; 2020 - 100 процентов; 2021 - 100 процентов; 2022 - 100 процентов; 2023 - 100 процентов; 2024 - 100 процентов; 2025 - 100 процентов. 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) составит 100 процента: 2016 - 82,5 процента; 2017 - 100 процентов; 2018 - 100 процентов; 2019 - 100 процентов; 2020 - 100 процентов; 2021 - 100 процентов; 2022 - 100 процентов; 2023 - 100 процентов; 2024 - 100 процентов; 2025 - 100 процентов. 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2019 год - 0 процентов; 2020 год - 25 процентов; 2021 год - 25 процентов; 2022 год - 26 процентов. 9. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2019 год - 0; 2020 год - 778 человек; 2021 год - 799 человек; 2022 год - 861 человек. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Саргатского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы
Сеть образовательных организаций Саргатского муниципального района Омской области включает 25 образовательных организаций: 14 общеобразовательных учреждений, из них 13 средних и 1 основная школы, в которых на начало 2013 - 2014 учебного года обучается 2012 человек; 9 дошкольных образовательных учреждений с общим количеством воспитанников 578 человек, 2 учреждения дополнительного образования (МБОУ ДОД "ДООФСЦ" - 1008 воспитанников, МКОУ ДОД "ЦДТ" - 815 воспитанников), 1 среднего профессионального образования. Все школы и Центр детского творчества являются казенными образовательными учреждениями, дошкольные образовательные учреждения и ДООФСЦ - бюджетными. Организацию образовательного процесса обеспечивает 236 педагогических работников. 216 человек (91,5%) имеет педагогическое образование, в возрасте до 35 лет работают 61 человек (25%). 40% педагогических работников района награждены государственными и ведомственными наградами.
Все образовательные организации Саргатского района имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. В настоящее время общеобразовательные организации проходят процедуру лицензирования программ дополнительного образования детей, реализуемых в организациях.
В МКОУ "Андреевская СОШ" Саргатского района два обучающихся находятся на семейном образовании, подготовлены необходимые документы, с родителями заключены договора, в соответствии с приказом Министерства образования Омской области от 29.03.2013 N 20 выплачивается компенсация.
В течение 2013 года, согласно предписаний территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Саргатском районе, руководителями образовательных организаций была проделана большая работа по исключению нарушений норм СанПиНа. Замечания, указанные в предписаниях Роспотребнадзора, устранены, в настоящее время устранению подлежит предписание о необходимости приобретения ученической мебели, соответствующей росту обучающихся МКОУ "Андреевская СОШ", срок исполнения которого - 01 августа 2014 года
В 2011 году реорганизованы путем присоединения два образовательных учреждения Саргатского района - Беспаловская ООШ стала структурным подразделением МКОУ "Шараповская СОШ"; Интенисская ООШ - структурным подразделением МКОУ "Хохловская СОШ". В 2012, 2013 году не было ликвидировано или реорганизовано ни одно образовательное учреждение Саргатского района. С 20 сентября 2013 года открыт МБДОУ "Верблюженский детский сад", который в настоящее время проходит процедуру лицензирования, имея положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.
Услугами дошкольного образования в районе охвачено 578 детей от двух до семи лет в 9 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях. Всего в районе 29 групп. Охват детей дошкольным образованием в 2013 году составил 45% от общего количества детей по району. Одновременно с развитием традиционных форм дошкольного образования в районе организуются альтернативные формы, такие как группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
Работают 4 группы кратковременного пребывания в МКОУ "Увалобитиинская СОШ", "Верблюженская СОШ", "Хохловская СОШ", "Саргатская ООШ" (58 детей). Также в общеобразовательных организациях района работают группы предшкольной подготовки, в которых занимается 54 ребенка. В МКОУ ДОД "Центр детского творчества" работает группа раннего развития "Солнышко". В ней занимается 20 детей в возрасте от 4 до 7 лет. В 2012 году открыта группа в МБДОУ "Нижнеиртышский детский сад "Солнышко" на 20 мест и группа кратковременного пребывания в МКОУ "Саргатская ООШ" на 20 мест. В 2013 году открыта группа кратковременного пребывания в МКОУ "Саргатский лицей" на 20 мест. В планах на 2013 - 2014 учебный год - открытие двух групп на 40 мест в МБДОУ "Саргатский детский сад N 2". Создание дополнительных мест полного дня в этом дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с Сетевым графиком реализации в 2013 году мероприятий по сокращению очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Омской области, утвержденным Губернатором Омской области В.И. Назаровым 22 февраля 2013 года.
В образовательных организациях Саргатского района продолжается поэтапное введение стандартов основного общего образования. В 2013 - 2014 учебном году обучающиеся 1-3 классов всех образовательных организаций и 4-х классов пилотных школ (МКОУ "Саргатский лицей" и "Увалобитиинская СОШ") занимаются по новым ФГОС; в основной школе только четыре образовательных организации (МКОУ "Новотроицкая СОШ", "Преображеновская СОШ", "Десподзиновская СОШ", "Михайловская СОШ") работают по БУП-2004, на новые стандарты они перейдут с 2014 - 2015 учебного года. Таким образом, доля обучающихся по ФГОС составила 82,4% от общего количества обучающихся в начальных классах района, 73% от общего количества обучающихся в основной школе.
Государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования в 2013 году прошли 208 девятиклассников. Распоряжением Министерства образования Омской области на территории Саргатского района созданы 4 пункта приема экзаменов в рамках ГИА: Саргатский лицей, Саргатская ООШ, Ивановская и Новотроицкая средние школы. Подготовлен приказ начальника Управления образования администрации Саргатского муниципального района, утвердивший план проведения ГИА на территории района.
Государственную итоговую аттестацию за курс средней школы в формате ЕГЭ прошли 103 обучающихся 11-х классов школ района. В процедуре проведения экзаменов задействован один пункт приема экзаменов - МКОУ "Саргатский лицей", 28 организаторов в аудиториях, 7 организаторов вне аудиторий, 4 общественных наблюдателя. 100% выпускников получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. Средний балл по русскому языку составил 52,2 (11 место в областном рейтинге), по математике средний балл - 36,4 (18 место в областном рейтинге). Успеваемость составила 100%. Итоги сдачи предметов по выбору в формате ЕГЭ показывают, что педагогам школ необходимо вести более целенаправленную профориентационную работу с целью осознанного выбора обучающимися предметов по выбору, и, как следствие, получение положительных высоких результатов во время проведения аттестации.
С 2011 года учреждения образования Саргатского муниципального района включились в работу по реализации мероприятий модернизации общего образования, были поставлены задачи, решение которых позволяет реализовать идеи национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". В предыдущем учебном году реализации мероприятий этого направления продолжилась. Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования Саргатского муниципального района Омской области в 2013 году является дальнейшее развитие качества образования в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. Объем средств для Саргатского муниципального района, выделенный в рамках модернизации образования, составил 9 860 227 рублей.
Большое внимание в образовательных учреждениях Саргатского района уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья учеников. Новый Закон "Об образовании" относит "создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся" к компетенциям, правам, обязанностям и ответственности образовательной организации. На здоровье школьников влияют условия обучения, в частности, организация питания в школах. В 2013 - 2014 учебном году организованным горячим питанием охвачены 97 процентов детей, организовано питание детей, находящихся на подвозе, проживающих в интернатах, посещающих группы продленного дня.
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Саргатском муниципальном районе Омской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Саргатском муниципальном районе Омской области.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер названного протокола президиума Совета следует читать как "от 24 декабря 2018 г. N 16"
Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы по задаче обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования составит 34283,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год - 2956,40 тыс. рублей;
2021 год - 7942,19 тыс. рублей;
2022 год - 7352,94 тыс. рублей;
2023 год - 7903,98 тыс. рублей;
2024 год - 8127,84 тыс. рублей.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
При реализации подпрограммы выделена основная цель - обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучение по программам дополнительного образования различной направленности.
2. Обеспечение развития сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
3. Развитие системы образования в Саргатском районе.
4. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.
5. Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2017 по 2025 годы.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и описание мероприятий
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Создание и реализация условий для обеспечения качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучения по программам дополнительного образования различной направленности в Саргатском муниципальном районе Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в учреждениях образования Саргатского района;
- осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования, организация предоставления дополнительного образования, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере образования;
- Компенсация части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией);
- ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях;
- материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья;
- модернизация муниципальной системы общего образования;
- приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения;
- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом;
- Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников в сфере образования;
- Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году;
- Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций;
- Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций;
- Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
- Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях;
- Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях;
- Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642).
- Выплата денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях.
- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.
- Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций.
- Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
2. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием;
- материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию.
3. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- обеспечение выплаты опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежных средств на содержание подопечных детей;
- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям), приемным родителям;
- предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
4. Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
- обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков.
5. Так же в рамках подпрограммы будет реализована ведомственная целевая программа "Развитие системы образования в Саргатском районе".
В рамках реализации данной ведомственной целевой программы планируется проведение следующих мероприятий:
- Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
- Развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования, обеспечение безопасности участников образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- Развитие кадрового потенциала системы образования Саргатского района;
- Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- Руководство и управление в сфере установочных функций органов местного самоуправления Управления образования;
- Реализация прочих мероприятий по образованию;
- Организация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения.
6. Реализация проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"
В рамках реализации данного основного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"
- Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях.
- Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
7. Реализация проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"
В рамках реализации данного основного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.
8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
В рамках реализации данного основного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:
- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Раздел 6. Описание целевых индикаторов выполнения мероприятий
Для каждого основного мероприятия подпрограммы определены целевые индикаторы. Привязка целевых индикаторов к мероприятиям подпрограммы и их значения на 2017 - 2025 годы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.
Для ежегодной оценки результативности реализации мероприятий подпрограммы определены следующие целевые индикаторы:
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Данный индикатор определяется на основании внутриведомственного контроля.
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Данный индикатор определяется на основании внутриведомственного контроля.
3. Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение.
4. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
Определяется как отношение числа учителей имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, к общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
5. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Определяется как отношение числа лиц с высшим профессиональным образованием к общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
6. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших в полном объеме муниципальное задание.
Определяется как отношение количества муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших в полном объеме муниципальное задание к общему количеству муниципальных учреждений.
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство).
Определяется как отношение детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) к общему числу детей, оставшихся без попечения родителей.
8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Саргатского муниципального района Омской области
Определяется как отношение числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
9. Количество детей, получивших услугу по организации и оздоровлению в каникулярное время.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
10. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
11. Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
12. Доля муниципальных образовательных организаций Саргатского муниципального района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Саргатского муниципального района.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
13. Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
14. Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
15. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Определяется по результатам внутриведомственного контроля
16. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля
17. Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".
Определяется по результатам внутриведомственного контроля
18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
19. Количество общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт спортивного зала.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
20. Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
21. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
22. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 778 человек в 2020 году, 799 человек в 2021 году.
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
23. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 25%
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
24. Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области (%)
Определяется по результатам внутриведомственного контроля.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 102 888 768,74 рублей, в том числе:
2016 год - 266 890 705,97 руб.
2017 год - 272 511 515,77 руб.
2018 год - 310 227 192,08 руб.
2019 год - 333 354 736,12 руб.
2020 год - 357 541 306,11 руб.
2021 год - 381 574 926,17 руб.
2022 год - 422 043 156,32 руб.
2023 год - 360 202 748,06 руб.
2024 год - 321 542 540,10 руб.
2025 год - 343 922 741,01 руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления целевого и нецелевого характера из областного бюджета.
Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2025 года будут:
1. Удельный вес детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет в Саргатском муниципальном районе составит 40 процентов:
2016 - 55 процентов;
2017 - 40 процентов;
2018 - 40 процентов;
2019 - 40 процентов;
2020 - 40 процентов;
2021 - 40 процентов;
2022 - 40 процентов;
2023 - 40 процентов;
2024 - 40 процентов;
2025 - 40 процентов.
2. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений текущего года, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам составит 99 процентов:
2016 - 99 процентов;
2017 - 99 процентов;
2018 - 99 процентов;
2019 - 99 процентов;
2020 - 99 процентов;
2021 - 99 процентов;
2022 - 99 процентов;
2023 - 99 процентов;
2024 - 99 процентов;
2025 - 99 процентов.
3. Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение - 25 учреждений:
2016 - 26 учреждений;
2017 - 26 учреждений;
2018 - 25 учреждений;
2019 - 25 учреждений;
2020 - 25 учреждений;
2021 - 25 учреждений;
2022 - 25 учреждений;
2023 - 25 учреждений;
2024 - 25 учреждений;
2025 - 25 учреждений.
4. Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях различной организационно-правовой формы собственности составит 55%:
2016 - 55 процентов;
2017 - 55 процентов;
2018 - 55 процентов;
2019 - 55 процентов;
2020 - 55 процентов;
2021 - 55 процентов;
2022 - 55 процентов;
2023 - 55 процентов;
2024 - 55 процентов;
2025 - 55 процентов.
5. Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольное образовательное учреждение, на конец отчетного периода составит человек:
2016 - 180 человек;
2017 - 127 человек;
2018 - 120 человек;
2019 - 120 человек;
2020 - 120 человек;
2021 - 120 человек;
2022 - 23 человека;
2023 - 23 человека;
2024 - 23 человека;
2025 - 23 человека.
6. Удельный вес образовательных учреждений, получивших государственный статус по результатам государственной аккредитации - 100 процентов:
2016 - 100 процентов;
2017 - 100 процентов;
2018 - 100 процентов;
2019 - 100 процентов;
2020 - 100 процентов;
2021 - 100 процентов;
2022 - 100 процентов;
2023 - 100 процентов;
2024 - 100 процентов;
2025 - 100 процентов.
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) составит 100 процента:
2016 - 82,5 процента;
2017 - 100 процентов;
2018 - 100 процентов;
2019 - 100 процентов;
2020 - 100 процентов;
2021 - 100 процентов;
2022 - 100 процентов;
2023 - 100 процентов;
2024 - 100 процентов;
2025 - 100 процентов.
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет:
2019 год - 0 процентов;
2020 год - 25 процентов;
2021 год - 25 процентов;
2022 год - 26 процентов.
9. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:
2019 год - 0;
2020 год - 778 человек;
2021 год - 799 человек;
2022 год - 861 человек.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет начальник Управления образования администрации Саргатского муниципального района Омской области.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется специалистами Управления образования администрации Саргатского муниципального района Омской области, МКУ "Центр поддержки образования" Саргатского муниципального района Омской области, а также образовательные учреждения всех типов, расположенные на территории Саргатского муниципального района Омской области.
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
МБУК "Саргатская ЦКС"; МКУК "Саргатская ЦБС"; МКУК "Саргатский ИКМ"; МБУ ДО "Саргатская ДШИ"; МКУК "Саргатский ЦОК" |
Сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2025 годы Отдельные этапы ее реализации не выделяются |
Цель подпрограммы |
Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным фондам. 3. Популяризация самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения. 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 5. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры. 6. Развитие туризма и туристкой деятельности в районе. 7. Сохранение и развитие МТБ отрасли культуры. 8. Осуществление управления в сфере культуры и туризма района, создание условий для развития отрасли. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Саргатского района. 2. Развитие музейного дела. 3. Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, развития самодеятельного художественного творчества и досуга. 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 5. Развитие кадрового потенциала. 6. Развитие туризма на территории района. 7. Развитие материально-технической базы отрасли культуры. 8. Ведомственная целевая программа "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района". 9. Реализация проекта "Культурная среда", направленного на достижение целей федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры". |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования под программы составляет 391 086 127,86 рублей, в том числе: 2016 год - 28 419 232,47 рублей; 2017 год - 35 160 002,84 рублей; 2018 год - 40 838 237,51 рублей; 2019 год - 41 136 149,51 рублей; 2020 год - 45 089 299,33 рублей; 2021 год - 64 949 396,33 рублей; 2022 год - 49 625 820,56 рублей; 2023 год - 40 336 100,96 рублей; 2024 год - 34 897 866,29 рублей; 2025 год - 39 216 173,52 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Увеличение числа посещений библиотек района на 1000 жителей: - в 2016 году - 6020 единиц; - в 2017 году - 6025 единиц; - в 2018 году - 6030 единиц; - в 2019 году - 6030 единиц; - в 2020 году - 6035 единиц; - в 2021 году - 6035 единиц; - в 2022 году - 2750 единиц; - в 2023 году - 2750 единиц; - в 2024 году - 2750 единиц; - в 2025 году - 2750 единиц. 2. Увеличение числа посещений музея в расчете на 1000 жителей: - в 2016 году - 327 единиц; - в 2017 году - 329 единиц; - в 2018 году - 330 единиц; - в 2019 году - 330 единиц; - в 2020 году - 330 единиц; - в 2021 году - 330 единиц; - в 2022 году - 250 единиц; - в 2023 году - 250 единиц; - в 2024 году - 250 единиц; - в 2025 году - 250 единиц. 3. Увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе: - в 2016 году - 10,5 процента; - в 2017 году - 10,5 процента; - в 2018 году - 10,6 процента; - в 2019 году - 10,6 процента; - в 2020 году - 10,7 процента; - в 2021 году - 10,7 процента; - в 2022 году - 10,7 процента; - в 2023 году - 10,7 процента; - в 2024 году - 10,7 процента; - в 2025 году - 10,7 процента 4. Увеличение доли одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории района и за его пределами, в общем числе детей и молодежи: - в 2016 году - 4 процента; - в 2017 году - 5 процентов; - в 2018 году - 7 процентов; - в 2019 году - 8 процентов; - в 2020 году - 9 процентов; - в 2021 году - 9 процентов; - в 2022 году - 6 процентов; - в 2023 году - 6 процентов; - в 2024 году - 6 процентов; - в 2025 году - 6 процентов. 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительному образованию в сфере культуры: - в 2016 году - 11,5 процентов; - в 2017 году - 11,6 процентов; - в 2018 году - 10,3 процентов; - в 2019 году - 10,3 процентов; - в 2020 году - 10,4 процентов; - в 2021 году - 10,4 процентов; - в 2022 году - 9 процентов; - в 2023 году - 9 процентов; - в 2024 году - 9 процентов; - в 2025 году - 9 процентов; 6. Увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование: - в 2016 году - 51,5 процента; - в 2017 году - 51,5 процента; - в 2018 году - 52 процента; - в 2019 году - 53 процентов; - в 2020 году - 54 процентов; - в 2021 году - 54 процентов; - в 2022 году - 54 процентов; - в 2023 году - 54 процентов; - в 2024 году - 54 процентов; - в 2025 году - 54 процентов. 7. Количество посетителей туристических объектов района: - в 2016 году - 0,3 тыс. ч-к; - в 2017 году - 0,5 тыс. ч-к; - в 2018 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2019 году - 0,9 тыс. ч-к; - в 2020 году - 0,9 тыс. ч-к.; - в 2021 году - 0,9 тыс. ч-к.; - в 2022 году - 0,9 тыс. ч-к.; - в 2023 году - 0,9 тыс. ч-к.; - в 2024 году - 0,9 тыс. ч-к.; в 2024 году - 0,9 тыс. ч-к.; в 2025 году - 0,9 тыс. ч-к. 8. Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии: - в 2016 году - 73 процента; - в 2017 году - 75 процентов; - в 2018 году - 75 процентов; - в 2019 году - 75 процентов; - в 2020 году - 76 процентов; - в 2021 году - 76 процентов; - в 2022 году - 76 процентов; - в 2023 году - 76 процентов; - в 2024 году - 76 процентов; - в 2025 году - 76 процентов. 9. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: - в 2016 году - 59 процента; - в 2017 году - 65 процента; - в 2018 году - 84 процентов; - в 2019 году - 84 процентов; - в 2020 году - 84 процентов; - в 2021 году - 84 процентов; - в 2022 году - 73 процентов; - в 2023 году - 73 процентов; - в 2024 году - 73 процентов; - в 2025 году - 73 процентов. |
Раздел 2. Сфера культуры Саргатского муниципального района Омской области, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз развития
По состоянию на начало 2022 года в районе сохранена сеть учреждений культуры, которая насчитывает 19 учреждения клубного типа, 17 библиотек, 1 историко-краеведческий музей, 1 детскую школу искусств, 1 центр обеспечения деятельности учреждений культуры. Деятельность этих учреждений направлена на решение задач, обозначенных в подпрограмме развития района. Творческие коллективы района принимают активное участие в областных конкурсах, выставках и фестивалях. Учреждения культуры проводят районные праздники и конкурсы, организуют мероприятия различной направленности, сотрудничают с учебными заведениями и организациями района.
Реализуемый комплекс мер при положительной динамике отдельных показателей пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 1990 годы. Как и целом в Омской области, поступательному развитию сферы культуры в Саргатском муниципальном районе препятствует ряд накопившихся за последние десятилетия проблем, в их числе:
1. Техническое состояние и оснащение учреждений культуры существенно отстает от современных требований;
2. Темпы износа материально-технической базы учреждений культуры значительно опережают темпы их восстановления; во многих учреждениях нет элементарных условий для проведения досуговых мероприятий и занятий клубных формирований, что ведет к снижению процента охвата населения услугами культуры и недостаточной безопасности услуг, предоставляемых учреждениями культуры района;
3. Низкий уровень оплаты труда в сфере культуры;
4. недостаточный приток молодых специалистов, и, как следствие, - старение основного кадрового состава; сокращение числа специалистов со специальным музыкальным образованием;
5. низкая квалификация у специалистов, особенно сельских учреждений клубного типа является причиной ненадлежащего качества услуг в сфере культуры в сельских Домах культуры и клубах.
Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры. Около 70 процентов зданий учреждений культуры испытывают потребность в капитальном ремонте.
Отрицательно сказывается на качестве оказания услуг в сфере культуры ветхость и дороговизна оборудования, аппаратуры и музыкальных инструментов. В соответствии с современными требованиями учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры необходимо оборудовать новыми инструментами, мультимедийным оборудованием, компьютерами.
На сегодняшний день большинство учреждений культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, низким уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.
Модернизация сфер культуры и туризма должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений деятельности в сферах культуры и туризма требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сфер культуры и туризма, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслями задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отраслей культуры и туризма, включая библиотечное, музейное дело, традиционную народную культуру, предоставление детям дополнительного образования, а также значительному укреплению туристического потенциала.
Реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров и механизмов управления, ориентированных на эффективность. Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в российской экономике, ухудшение демографической ситуации в районе.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области.
Достижение данной цели предполагается посредством решения 8 взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сферах культуры и туризма.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;
2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным фондам;
3. Популяризация самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения;
4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
5. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры;
6. Развитие туризма и туристкой деятельности в районе;
7. Сохранение и развитие МТБ отрасли культуры;
8. Осуществление управления в сфере культуры и туризма района, создание условий для развития отрасли.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2017 - 2025 гг. Отдельные этапы реализации не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:
1. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Саргатского района.
Развитие библиотечно-информационных услуг на территории района предусматривает комплекс мер по созданию условий для обеспечения широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к районным, региональным, национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и других Интернет-ресурсов. Реализация данного основного мероприятия направлена на обновление и сохранение фондов.
2. Развитие музейного дела.
Развитие музейного дела предусматривает комплекс мер по созданию условий для удовлетворения потребностей граждан в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и коллекциям, который реализуется муниципальным музеем через: обмен выставочными проектами с ведущими музеями области, частными музеями и галереями, планомерное комплектование музейного фонда, его сохранение и реставрацию.
3. Сохранение нематериального культурного наследия народов, развитие самодеятельного художественного творчества и досуга.
В рамках указанного основного мероприятия предусмотрено увеличение количества мероприятий по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров. Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ спортивно-культурных праздников, выставок и др.
4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
Данное основное мероприятие направлено на решение задачи "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи". В рамках указанного основного мероприятия планируется: выплата районной стипендии "Юные дарования"; осуществление мер, направленных на обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи района в фестивалях, конкурсах, выставках, творческих школах, мастер-классах и других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня на территории Омской области и за ее пределами.
5. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.
Данное основное мероприятие направлено на решение задачи "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры". В рамках указанного мероприятия планируется продолжить материальное стимулирование специалистов культуры путем проведения ежегодного конкурса "Лучший работник культуры", присуждении стипендии результативно работающим педагогам школы искусств, выплату единовременного пособия молодым специалистам, а также обеспечение своевременное повышение квалификации и переподготовку специалистов отрасли.
6. Развитие туризма на территории района.
Данное основное мероприятие направлено на решение задачи "Развитие туризма и туристкой деятельности в районе". В рамках указанного основного мероприятия планируется разработка туристских и экскурсионных маршрутов в районе для различных категорий населения, а также участие в областных мероприятиях по туризму: семинарах, консультациях, стажировках, мастер-классах, круглых столах, слетах.
7. Развитие материально-технической базы отрасли культуры.
Данное основное мероприятие направлено на решение задачи "Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры". В рамках указанного основного мероприятия планируется укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры.
8. Ведомственная целевая программа "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района".
Реализация данной целевой программы позволит создать условия для устойчивого функционирования учреждений культуры района, обеспечения руководства и управления в сфере культуры, методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения отрасли.
9. Реализация проекта "Культурная среда", направленного на достижение целей федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры"
Данное основное мероприятие направлено на решение вопроса Капитального ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности.
Раздел 6. Мероприятия и целевые индикаторы их выполнения
В рамках основного мероприятия "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Саргатского района" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) Комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующие целевые индикаторы:
А) обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как отношение объема новых поступлений документов за год в книжные фонды общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области к общему объему совокупного книжного фонда общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области на конец года.
При расчете значения целевого индикатора используются данные форм федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", представляемых в Министерство культуры
Б) обновление книжных фондов. Значение целевого индикатора измеряется в приобретенных экземплярах в отчетном году и определяется по внутриведомственному контролю.
2) обеспечение библиотек района широкополосным доступом к сети Интернет.
Выполнение данного мероприятия предполагает автоматизацию и модернизацию основной деятельности библиотек, в том числе: внедрение систем электронных каталогов на базе OPAC для обеспечения удаленного доступа ко всем фондам библиотек Омской области; введение системы электронного читательского билета, автоматизации выдачи документов пользователям.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: объем собственных баз данных государственных библиотек.
Значение определяется как общее количество записей в собственных электронных базах данных библиотек района за отчетный период. При расчете значения используются данные статистической формы 6-НК.
В рамках выполнения основного мероприятия "Развитие музейного дела" планируется:
1) пополнение музейных фондов и музейных коллекций.
Выполнение данного мероприятия предполагает осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия, проведение обследования состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: число объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению. Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Министерством культуры Омской области.
2) комплектование музейных фондов, организация выставок и экспозиций.
Выполнение данного мероприятия включает создание условий для удовлетворения потребностей населения в доступе к музейным предметам и коллекциям. Данное мероприятие охватывает несколько направлений музейной деятельности: комплектование музейных коллекций новыми предметами; сохранение и популяризация музейных предметов и коллекций;
развитие научно-просветительной и информационной деятельности музея за счет долгосрочных программ работы с посетителями, привлечения в музей посетителей различных групп.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующий целевой индикатор: число посещений музея. Значение целевого индикатора определяется как общее число посещений музея за отчетный период. При расчете значения целевого индикатора используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения 8-НК.
В рамках выполнения основного мероприятия "Сохранение нематериального культурного наследия народов, развитие самодеятельного художественного творчества и досуга" планируется:
1) укрепление материально-технической базы коллективов художественной самодеятельности - приобретение костюмов, аппаратуры, инструментов;
Выполнение данного мероприятия включает в себя создание условий для сохранения и развития народного творчества.
Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы используется следующий целевой индикатор: количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества. Значение целевого индикатора определяется как число клубных формирований самодеятельного художественного творчества.
При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодных отчетов учреждений культурно-досугового типа по статистической форме 7-НК.
2) проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, юбилейных и праздничных концертов, культурных программ.
Предусматривает проведение проектов, направленных на правовое, гражданское, патриотическое воспитание, сохранение и развитие культурных традиций района. Планируется проведение мероприятий, посвященных 77-летию Дня Победы, 200-летию создания Омской области, Дню работника культуры, других профессиональных праздников и другие.
Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятий используется следующий целевой индикатор: количество посетителей мероприятий, посвященных праздничным дням, юбилейных и праздничных концертов. Значение целевого индикатора определяется как общее количество посетителей мероприятий, посвященных праздничным дням, юбилейных и праздничных концертов. При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодных отчетов учреждений культурно-досугового типа, представляемых в Отдел культуры.
3) Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций района.
В рамках выполнения основного мероприятия "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" планируется:
1) продолжить выплату стипендии одаренным детям "Юные дарования".
Выполнение данного мероприятия предполагает выплату стипендий на конкурсной основе одаренным детям - учащимся школы искусств. Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество выплаченных стипендий одаренным детям.
Значение целевого индикатора определяется как количество выплаченных стипендий одаренным детям за отчетный период. При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности школы искусств, проводимого Отделом культуры.
2) обеспечить участие одаренных детей и молодежи в фестивалях, конкурсах, выставках.
Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи района в фестивалях, конкурсах, выставках, творческих школах, мастер-классах и других мероприятиях зонального, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня на территории Омской области и за ее пределами. Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля участников творческих конкурсно-фестивальных мероприятий из числа детей и молодежи района, ставших Лауреатами или победителями.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа победителей к общему количеству участников конкурсных мероприятий за пределами района, умноженное на 100. При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности учреждений культуры, проводимого Отделом культуры.
В рамках выполнения основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" планируется:
1) выплату стипендии результативно работающим педагогам ДШИ.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: число преподавателей, получивших стипендию. Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета, представляемого в Отдел культуры.
2) проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший работник культуры".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: число специалистов, получивших премию по результатам конкурсного отбора. Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета, представляемого в Отдел культуры.
3) выплата единовременного пособия молодым специалистам.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: число молодых специалистов, прибывших на постоянное место работы в район и получивших единовременное пособие. Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета, представляемого в Отдел культуры.
4) обеспечение своевременного прохождения специалистами культуры курсов повышения квалификации и переподготовки.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление возможности специалистам культуры своевременно пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: число лиц, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку.
Значение целевого индикатора определяется как общее число лиц, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в указанный период.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета, представляемого учреждениями культуры в Отдел культуры.
5) Софинансирование субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее число денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам.
В рамках выполнения основного мероприятия "Развитие туризма на территории района" планируется:
1) создание условий для развития туризма и туристкой деятельности на территории района.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество человек, посетивших в течение года туристические объекты района. Значение целевого индикатора определяется как общее число посетителей туристических маршрутов, проходящих по территории района.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Отдела культуры.
В рамках выполнения основного мероприятия "Развитие материально-технической базы отрасли культуры" планируется выполнение мероприятий:
- проведение капитального ремонта здания библиотеки в р/п Саргатское и изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Районного Дома культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. Значение целевого индикатора определяется как общее число объектов учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Отдела культуры (по результатам проводимых проверок).
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
В рамках выполнения задачи "Осуществление управления в сфере культуры и туризма района, создание условий для развития отрасли" планируется реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района".
Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы используются следующие целевые индикаторы:
1) Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе. Значение целевого индикатора определяется как отношение средней заработной платы специалистов отрасли культуры к средней заработной плате по экономике в регионе, умноженное на 100.
При расчете значения целевого индикатора используются данные статистической отчетности.
2) Доля специалистов отрасли культуры, повысивших свою квалификацию, или прошедших переподготовку.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа специалистов отрасли культуры, прошедших в отчетном году повышение квалификации или переподготовку, к общему числу специалистов, умноженное на 100.
При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодной отчетности, предоставляемой в Отдел культуры.
3) Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.
Значение целевого индикатора определяется как отношение объектов учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему числу объектов, умноженное на 100.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Отдела культуры (по результатам проводимых проверок).
В рамках выполнения основного мероприятия "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района" планируется:
Мероприятие: "Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
В рамках выполнения основного мероприятия "Реализация проекта "Культурная среда", направленного на достижение целей федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" планируется капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности.
Количество учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт в отчетном году.
При расчете значений целевых индикаторов используются данные отчетов об использовании указанных субсидий, представляемых в Министерство культуры.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования под программы составляет 391 086 127,86 рублей, в том числе:
2016 год - 28 419 232,47 рублей;
2017 год - 35 160 002,84 рублей;
2018 год - 40 838 237,51 рублей;
2019 год - 41 136 149,51 рублей;
2020 год - 45 089 299,33 рублей;
2021 год - 64 949 396,33 рублей;
2022 год - 49 625 820,56 рублей;
2023 год - 40 336 100,96 рублей;
2024 год - 34 897 866,29 рублей;
2025 год - 39 216 173,52 рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих показателей
1. Увеличение числа посещений библиотек района на 1000 жителей:
- в 2016 году - 6020 единиц;
- в 2017 году - 6025 единиц;
- в 2018 году - 6030 единиц;
- в 2019 году - 6030 единиц;
- в 2020 году - 6035 единиц;
- в 2021 году - 6035 единиц.
- в 2022 году - 2750 единиц
- в 2023 году - 2750 единиц
- в 2024 году - 2750 единиц
- в 2025 году - 2750 единиц
2. Увеличение числа посещений музея в расчете на 1000 жителей:
- в 2016 году - 327 единиц;
- в 2017 году - 329 единиц;
- в 2018 году - 330 единиц;
- в 2019 году - 330 единиц;
- в 2020 году - 330 единиц;
- в 2021 году - 330 единиц
- в 2022 году - 250 единиц
- в 2023 году - 250 единиц
- в 2024 году - 250 единиц
- в 2025 году - 250 единиц
3. Увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе:
- в 2016 году - 10,5 процента;
- в 2017 году - 10,5 процента;
- в 2018 году - 10,6 процента;
- в 2019 году - 10,6 процента;
- в 2020 году - 10,7 процента;
- в 2021 году - 10,7 процента.
- в 2022 году - 10,7 процента.
- в 2023 году - 10,7 процента.
- в 2024 году - 10,7 процента.
- в 2025 году - 10,7 процента
4. Увеличение доли одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории района и за его пределами, в общем числе детей и молодежи:
- в 2016 году - 4 процента;
- в 2017 году - 5 процентов;
- в 2018 году - 7 процентов;
- в 2019 году - 8 процентов;
- в 2020 году - 9 процентов;
- в 2021 году - 9 процентов.
- в 2022 году - 6 процентов.
- в 2023 году - 6 процентов.
- в 2024 году - 6 процентов.
- в 2025 году - 6 процентов.
5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительному образованию в сфере культуры:
- в 2016 году - 11,5 процентов;
- в 2017 году - 11,6 процентов;
- в 2018 году - 10,3 процентов;
- в 2019 году - 10,3 процентов;
- в 2020 году - 10,4 процентов;
- в 2021 году - 10,4 процентов.
- в 2022 году - 9 процентов
- в 2023 году - 9 процентов
- в 2024 году - 9 процентов
- в 2025 году - 9 процентов
6. Увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование:
- в 2016 году - 51,5 процента;
- в 2017 году - 51,5 процента;
- в 2018 году - 52 процента;
- в 2019 году - 53 процентов;
- в 2020 году - 54 процентов;
- в 2021 году - 54 процентов.
- в 2022 году - 54 процентов.
- в 2023 году - 54 процентов.
- в 2024 году - 54 процентов
- в 2025 году - 54 процентов
7. Количество посетителей туристических объектов района:
- в 2016 году - 0,3 тыс. ч-к;
- в 2017 году - 0,5 тыс. ч-к;
- в 2018 году - 0,9 тыс. ч-к;
- в 2019 году - 0,9 тыс. ч-к;
- в 2020 году - 0,9 тыс. ч-к.
- в 2021 году - 0,9 тыс. ч-к.
- в 2022 году - 0,9 тыс. ч-к.
- в 2023 году - 0,9 тыс. ч-к.
- в 2024 году - 0,9 тыс. ч-к.
в 2024 году - 0,9 тыс. ч-к.
в 2025 году - 0,9 тыс. ч-к.
8. Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии:
- в 2016 году - 73 процента;
- в 2017 году - 75 процентов;
- в 2018 году - 75 процентов;
- в 2019 году - 75 процентов;
- в 2020 году - 76 процентов;
- в 2021 году - 76 процентов.
- в 2022 году - 76 процентов.
- в 2023 году - 76 процентов
- в 2024 году - 76 процентов
- в 2025 году - 76 процентов
9. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе:
- в 2016 году - 59 процента;
- в 2017 году - 65 процента;
- в 2018 году - 84 процентов;
- в 2019 году - 84 процентов;
- в 2020 году - 84 процентов;
- в 2021 году - 84 процентов.
- в 2022 году - 73 процентов.
- в 2023 году - 73 процентов.
- в 2024 году - 73 процентов.
- в 2025 году - 73 процентов.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в соответствии Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации от 17 июля 2013 года N 653-п.
Оперативное управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет ответственный исполнитель, несущий ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений ожидаемых результатов подпрограммы по годам.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несут исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.
Реализация подпрограммы осуществляется Отделом культуры совместно с исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы путем выполнения предусмотренных в подпрограмме основных мероприятий.
Одновременно с реализацией подпрограммы Отделом культуры будет организован анализ возникающих тенденций развития сфер культуры и туризма и связанных с ними рисков реализации подпрограммы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Организация исполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района |
Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области. |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области; МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Сроки реализации программы |
Программа реализуется в один этап (2014 - 2016 годы) |
Цель подпрограммы |
Создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области |
Задачи подпрограммы |
1. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района. 2. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района. 3. Обеспечение развития материально-технической базы в Саргатском муниципальном районе. 4. Повышение эффективности управления развитием сферы физической культуры и спорта, молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области. |
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ |
1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. 2. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня. 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 4. ВЦП "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития молодежной политики, физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области". |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 871 867,91 рублей, в том числе: 2014 год - 6 487 771,41 рублей; 2015 год - 6 016 354,69 рублей; 2016 год - 5 367 741,81 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является: 1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной работой по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в общей численности молодежи района: 2014 - 63 процента; 2015 - 65 процентов; 2016 - 66 процентов; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0. 2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в районных и областных конкурсах, проводимых в рамках реализации молодежной политики в общей численности молодежи района: 2014 - 20 процентов; 2015 - 21 процент; 2016 - 22 процента; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0. 3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодежи района: 2014 - 30 процентов; 2015 - 32 процента; 2016 - 34 процента; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0. 4. Увеличение доли оздоровленных детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей и подростков, оздоровленных в палаточном лагере "Нептун": 2014 - 45 процентов; 2015 - 45 процентов; 2016 - 45 процентов; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0. 5. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения района: 2014 - 28 процентов; 2015 - 30 процентов; 2016 - 32 процента; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0. |
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области" описание основных проблем, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества.
Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в том числе относятся:
- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.
Решение вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для развития на территории Саргатского муниципального района Омской области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.
Ежегодно в Саргатском районе проводится более 200 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от уровня дворовых состязаний до соревнований районного и областного уровней. Наиболее крупными и традиционными спортивно-массовыми мероприятиями являются: культурно-спортивный праздник "Праздник Севера", "Королева Спорта", "Спартакиада работников образования", "Спартакиада людей с ограниченными физическими возможностями здоровья", "Спартакиада работников организаций райцентра".
Количество спортивных сооружений Саргатского района составляет 71 единица, в том числе: 1 стадион с трибунами на 1500 мест и более, 34 плоскостных спортивных сооружений, 1 легкоатлетический, 19 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 8 лыжных баз, 3 сооружения для стрелковых видов спорта, 4 других спортивных сооружений.
Населению Саргатского района предоставляются услуги по организации массовых катаний на коньках, занятий плаванием, спортивными играми, настольным теннисом и лыжными гонками.
Для организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом предоставлены: плоскостные сооружения, бассейн, хоккейная коробка, тренажерные залы, спортивные залы.
Важнейшим элементом организации физической культуры и спорта по месту жительства является районная "Спартакиада работников организаций райцентра". На сегодняшний день она создает общий спортивный облик р.п. Саргатское, способный сделать физическую культуру и спорт примером образа жизни и средством проведения активного досуга.
Основными задачами муниципальной политики Администрации Саргатского муниципального района в сфере физической культуры и спорта являются: развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для развития детско-юношеского и массового спорта, развитие кадрового потенциала, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшение качества, увеличение объемов и видов физкультурно-оздоровительных услуг, а также популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Саргатского муниципального района.
Для достижения поставленных задач необходима реализация новых подходов в развитии физической культуры и спорта на территории района:
1) создание условий для организации самостоятельных занятий населения физической культурой и спортом;
2) совершенствование форм проведения районных спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников), рассчитанных на широкое привлечение зрителей с целью повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличения количества занимающихся, формирования здорового образа жизни населения;
3) совершенствование системы подготовки спортивных резервов.
Одной из главных стратегических задач государства является формирование жизнеспособного молодого поколения, в этом смысле молодежь становится объектом национально-государственных интересов и одним из главных факторов обеспечения социально-экономического развития страны и общества в целом.
Вклад молодежи в достижение целей социально-экономического развития муниципального образования осуществляется через рост влияния молодежи на процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития муниципального образования.
Реализация молодежной политики осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, Законом Омской области "О молодежной политике на территории Омской области".
К приоритетным направлениям в сфере молодежной политики относятся:
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность, поддержка общественно значимых инициатив молодежи;
- формирование ценностного отношения у детей и молодежи к истории и культурному наследию своего города и страны, формирование их активной гражданской позиции;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование основ здорового образа жизни;
- развитие системы социальных услуг для детей и молодежи.
В основу реализации молодежной политики заложены принципы взаимодействия, учета интересов различных групп молодежи и принцип информационной открытости.
На территории Саргатского муниципального района проводятся, ставшие уже популярными среди детей и молодежи, смотры-конкурсы, акции, проекты, такие как: проект "Дворовая детская площадка", акции "Донорство", "Родительский урок", "Память" конкурсы "Смотр строя и песни", "Патриотическая песня" и другие.
Участниками мероприятий сферы молодежной политики ежемесячно являются около 3 тысяч человек. Ежегодно в досуговых, информационно-просветительских и культурных мероприятиях различной направленности участвуют более 40 процентов молодых граждан от общего количества молодежи, проживающей на территории Саргатского муниципального района.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью данной подпрограммы является создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
1. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района.
2. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района.
3. Обеспечение развития материально-технической базы в Саргатском муниципальном районе.
4. Повышение эффективности управления развитием сферы физической культуры и спорта, молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области.
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, являются улучшение количественных и качественных показателей в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2016 гг.), что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
Раздел 5.Описание основных мероприятий и ведомственной целевой программы подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию" включая:
- участие молодежи в конкурсах областного и районного уровней;
- мероприятия по патриотическому воспитанию;
- мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность,
- мероприятия по профилактике распространения наркомании и других социально-вредных явлений среди подростков и молодежи;
- организацию оздоровления, отдыха и занятости молодежи, трудоустройство и адаптацию молодежи на рынке труда;
- проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации деятельности сферы молодежной политики, освещение вопросов молодежной политики в средствах массовой информации".
Основное мероприятие 2. "Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней" включая:
- организацию и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада работников образования, районные спортивно-культурные праздники "Королева Спорта", "Праздник Севера" и др.);
- участие спортсменов района в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях включенных в ежегодный календарный план международных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных физкультурных и спортивных мероприятий;
- проведение на конкурсной основе районного смотра среди сельских поселений на "Лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди сельских поселений", участие в областных конкурсах, поощрение лучших спортсменов и тренеров района "За высокие спортивные достижения" по итогам выступления в международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятиях;
- проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, освещение вопросов развития физической культуры и спорта в СМИ.
Основное мероприятие 3. ВЦП "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития молодежной политики, физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области" включая:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области;
- обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики;
- оказание муниципальных услуг учреждениями молодежной политики в части расходов на заработную плату;
- развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики;
- мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации, повышение квалификации спортивных судей;
- расходы на медицинское обследование, оплата услуг по медицинскому обслуживанию мероприятий.
Реализация мероприятий будет осуществляться при участии:
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области;
МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые индикаторы:
1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной работой по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в общей численности молодежи района.
Рассчитывается как отношение количества молодежи, охваченной профилактической работой к общей численности молодежи района:
А = В/С*100, где А - доля молодежи, охваченной профилактической работой; В - количество молодежи, охваченной профилактической работой; С - общая численность молодежи район.
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в районных и областных конкурсах, проводимых в рамках реализации молодежной политики в общей численности молодежи района.
Рассчитывается как отношение количества молодежи, участвующей в районных и областных конкурсах к общей численности молодежи района:
А = В/С*100, где А - доля молодежи, участвующей в районных и областных конкурсах; В - количество участвующей в районных и областных конкурсах; С - общая численность молодежи района.
3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодежи района.
Рассчитывается как отношение количества молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию к общей численности молодежи района:
А = В/С*100, где А - доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию; В - количество молодежи, охваченной профилактической работой; С - общая численность молодежи района.
4. Доля оздоровленных детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей и подростков, оздоровленных в палаточном лагере "Нептун".
Рассчитывается как отношение количества оздоровленных детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей и подростков, оздоровленных в палаточном лагере "Нептун".:
А = В/С*100, где А - доля оздоровленных детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; В - количество оздоровленных детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; С - общая численность детей и подростков, оздоровленных в палаточном лагере "Нептун".
5. Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере молодежной политики".
Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере молодежной политики по данным годовых отчетов специалистов.
6. Доля населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения района.
Рассчитывается как отношение населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района:
А = В/С*100, где А - доля населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; В - населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; С - общая численность населения района.
7. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий организованных и проведенных отделом физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области на территории района.
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по данным отчетов и протоколов проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района.
8. Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере физической культуры и спорта.
Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере физической культуры и спорта по данным годовых отчетов.
9. Доля специалистов по работе с детьми и молодежью осуществляющих оздоровительную и культурно-досуговую деятельность с различными категориями и группами населения.
Отношение количества специалистов имеющих высшее профессиональное образование к общей численности работников Отделом физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области, МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью":
А = В/С*100, где А - доля специалистов имеющих высшее профессиональное образование; В - количество специалистов имеющих высшее профессиональное образование; С - общая численность работников.
10. Загруженность спортивных сооружений, находящихся на территории Саргатского муниципального района Омской области.
Отношение фактической загруженности спортивных сооружений к годовой мощности спортивных сооружений.
Данные статистического отчета 1-ФК.
КЗ = ФЗ/МС, где КЗ - коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений; ФЗ - фактическая загруженность спортивных сооружений; МС - годовая мощность спортивных сооружений.
11. Количество инструкторов-методистов по физической культуре и спорту в Саргатском муниципальном районе осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения:
А = В/С, где А - доля граждан удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере молодежной политики; В - количество граждан удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере молодежной политики; С - общее количество опрошенных граждан.
12. Количество подготовленных спортсменов-разрядников:
Важнейшим социально-экономическим результатом подпрограммы станет улучшение количественных и качественных показателей в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области.
По данным статистического отчета 1-ФК.
13. Количество специалистов по работе с детьми и молодежью осуществляющих оздоровительную и культурно-досуговую деятельность с различными категориями и группами населения.
По данным табеля учета рабочего времени МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью".
14. Количество инструкторов-методистов по физической культуре и спорту в Саргатском муниципальном районе осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения;
По данным статистического отчета 1-ФК.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 871 867,91 рублей, в том числе:
2014 год - 6 487 771,41 рублей;
2015 год - 6 016 354,69 рублей;
2016 год - 5 367 741,81 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год - 0 рублей.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной работой по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в общей численности молодежи района:
2014 - 63 процента;
2015 - 65 процентов;
2016 - 66 процентов;
2017 - 0;
2018 - 0;
2019 - 0.
2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в районных и областных конкурсах, проводимых в рамках реализации молодежной политики в общей численности молодежи района:
2014 - 20 процентов;
2015 - 21 процент;
2016 - 22 процента;
2017 - 0;
2018 - 0;
2019 - 0.
3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодежи района:
2014 - 30 процентов;
2015 - 32 процента;
2016 - 34 процента;
2017 - 0;
2018 - 0;
2019 - 0.
4. Увеличение доли оздоровленных детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей и подростков, оздоровленных в палаточном лагере "Нептун":
2014 - 45 процентов;
2015 - 45 процентов;
2016 - 45 процентов;
2017 - 0;
2018 - 0;
2019 - 0.
5. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения района:
2014 - 28 процентов;
2015 - 30 процентов;
2016 - 32 процента;
2017 - 0;
2018 - 0;
2019 - 0.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий подпрограммы являются:
- Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области;
- Директор МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрации Саргатского муниципального района Омской области; Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области; МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области; ОМВД России по Саргатскому району; Филиал по Саргатскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области. |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |
Администрация Саргатского муниципального района Омской области; Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области; МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области; ОМВД России по Саргатскому району; Филиал по Саргатскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области. |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Саргатского муниципального района Омской области; Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области; МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области; ОМВД России по Саргатскому району; Филиал по Саргатскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области. |
Сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2025 годы |
Цель подпрограммы |
Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения |
Задачи подпрограммы |
1. Привлечение подростков и молодежи к проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании. 2. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности. |
Перечень основных мероприятий |
1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма. 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма. 3. Защита населения и территории Саргатского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Саргатского муниципального района Омской области составит 300 586,87 рублей, в том числе: 2016 год - 16 042,0 рублей; 2017 год - 7350,00 рублей; 2018 год - 16 800,00 рублей; 2019 год - 28 813,87 рублей; 2020 год - 168 703,00 рублей; 2021 год - 12 100,00 рублей. 2022 год - 10 320,00 рублей. 2023 год - 19 000,00 рублей 2024 год - 19 000,00 рублей 2025 год - 19 000,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах до 11,8 процентов: 2016 год - 13,0 процентов; 2017 год - 12,5 процентов; 2018 год - 12,2 процентов; 2019 год - 11,8 процентов; 2020 год - 11,8 процентов; 2021 год - 11,8 процентов. 2022 год - 11,8 процентов. 2023 год - 11,8 процентов. 2024 год - 11,8 процентов. 2025 год - 11,8 процентов. 2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности до 61,0 процентов: 2016 год - 64,0 процента; 2017 год - 63,0 процента; 2018 год - 62,0 процента; 2019 год - 61,0 процент; 2020 год - 61,0 процент; 2021 год - 61,0 процент. 2022 год - 61,0 процент. 2023 год - 61,0 процент. 2024 год - 61,0 процент. 2025 год - 61,0 процент. 3. Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений до 7 процентов: 2016 год - 7,7 процента; 2017 год - 7,5 процента; 2018 год - 7,2 процента; 2019 год - 7,0 процентов; 2020 год - 7,0 процентов; 2021 год - 7,0 процентов. 2022 год - 7,0 процентов. 2023 год - 7,0 процентов. 2024 год - 7,0 процентов. 2025 год - 7,0 процентов. 4. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района: 2016 год - 0; 2017 год - 0; 2018 год - 0; 2019 год - 0; 2020 год - 0; 2021 год - 0. 2022 год - 0. 2023 год - 0. 2024 год - 0. 2025 год - 0. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Саргатского муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в снижении преступности, в целом криминальная обстановка в Саргатском муниципальном районе Омской области остается сложной.
Последовательно растет удельный вес рецидивной преступности (с 54,9 процента в 2012 году до 67,0 процента в 2013 году). В этот же период удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах снизился с 14,3 процента до 11,8 процента.
Число преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения снизилось в 2013 году, по сравнению с 2012 годом на 1,1 процентов.
Обостряет криминогенную обстановку наркомания. За последние три года число зарегистрированных преступлений, связанных с продажей, применением, сбытом, хранением и изготовлением наркотических и психотропных веществ, возросло на 5 процентов.
По состоянию на 1 января 2014 года в Саргатском районе Омской области на учете состояло 3 человека, употребляющих без медицинского назначения наркотические средства. По экспертным оценкам, реальное количество лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, превышает данные показатели в 10 - 15 раз. При этом уровень заболеваемости наркоманией среди подростков находится практически на уровне заболеваемости взрослого населения. Учитывая возрастную категорию большинства лиц, употребляющих наркотики (до 30 лет), можно констатировать, что под угрозой находится здоровье значительной части молодого поколения Саргатского района Омской области.
Одной из негативных тенденций настоящего времени является рост распространения среди подростков и молодежи употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, ингалянтов, средств бытовой химии, лекарственных препаратов, синтетических наркотиков. Такое потребление приводит к быстрому формированию физиологической зависимости от наркотических веществ, что создает предпосылки криминализации молодежной среды. Медицинский аспект этой проблемы заключается в появлении все более тяжелых форм сопутствующих заболеваний, трудно поддающихся лечению, нередко приводящих к ранней инвалидности и смерти больных.
Нерешенность вышеуказанных проблем явилась следствием:
- разрушения системы профилактики правонарушений;
- недостатков в деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего в силу их разобщенности, дефицита доверия населения к правоохранительным органам, нерешенности проблем правового, материально-технического и финансового обеспечения;
- существующих социально-экономических проблем, доминирования в информационной сфере материалов, подрывающих моральные устои общества, формирующих антигосударственное сознание.
Указанные факторы дают основание для прогнозирования углубления негативных тенденций развития криминальной ситуации в обществе, характеризующейся следующим:
- расширением масштабов преступности, повышением степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, ростом количества немотивированных преступлений и нарушений общественного порядка;
- возрастанием тяжести и масштабов социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа жертв противоправных посягательств, ростом совокупного ущерба от них, недовольством населения результатами борьбы с преступностью;
- ростом недоверия людей по отношению к государству, к его способности эффективно обеспечить их защиту от противоправных посягательств и, как следствие, возрастанием социальной напряженности и конфликтности в обществе;
- изменением структуры незаконного оборота наркотических средств за счет распространения синтетических и полусинтетических наркотиков, действие которых на организм человека гораздо сильнее, чем наркотиков растительного происхождения;
- ростом тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
- более законспирированной деятельностью преступных группировок.
Отсутствие в настоящее время целостной системы профилактики правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.
Кроме того, резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного.
Указанные проблемы определяют необходимость оптимизации системы мер государственного и общественного воздействия на существующие причины и условия, способствующие нарушениям общественного порядка на территории Саргатского района Омской области, повышения эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма, предупреждению экстремизма и терроризма.
В связи с этим разработана подпрограмма, направленная на оптимизацию системы мер государственного и общественного воздействия на причины и условия существования нарушений общественного порядка на территории Саргатского муниципального района Омской области, повышение эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации в Саргатском районе Омской области;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей.
Указанные риски могут привести к значительному осложнению криминогенной обстановки, росту числа правонарушений и распространению наркомании, возрастанию социальной напряженности в обществе, вызванной этими факторами.
Раздел 3. Цели, задачи и подпрограммы
Целью подпрограммы программы является совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Саргатского района Омской области, снижение уровня наркопреступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Привлечение подростков и молодежи к проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании.
2. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2017 по 2025 годы.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и описание мероприятий
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.
В рамках данного мероприятия планируется организация и проведение социально-культурных, физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании терроризма и экстремизма.
Так же планируется проведение конференций, методических семинаров, прочих мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании. Издание, приобретение и распространение информационно-просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы по пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, продолжится работа по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Кроме того, планируется проведение мероприятий по информированию жителей района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, подготовка информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, проведение тематических мероприятий (фестивалей, конкурсов).
2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма. В рамках данного мероприятия планируется приобретение технических средств.
Раздел 6. Описание целевых индикаторов выполнения мероприятий
Для каждого основного мероприятия подпрограммы определены целевые индикаторы. Привязка целевых индикаторов к мероприятиям подпрограммы и их значения на 2016 - 2021 годы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.
Для ежегодной оценки результативности реализации мероприятий подпрограммы, следующие целевые индикаторы:
1. Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, антинаркотическую деятельность.
2. Количество мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.
3. Количество распространенных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы по пропаганде здорового образа жизни, информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Саргатского муниципального района Омской области составит 300 586,87 рублей, в том числе:
2016 год - 16 042,0 рублей;
2017 год - 7350,00 рублей;
2018 год - 16 800,00 рублей;
2019 год - 28 813,87 рублей;
2020 год - 168 703,00 рублей;
2021 год - 12 100,00 рублей.
2022 год - 10 320,00 рублей.
2023 год - 19 000,00 рублей
2024 год - 19 000,00 рублей
2025 год - 19 000,00 рублей
Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2025 года будут:
1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах до 11,8 процентов:
2016 год - 13,0 процентов;
2017 год - 12,5 процентов;
2018 год - 12,2 процентов;
2019 год - 11,8 процентов;
2020 год - 11,8 процентов;
2021 год - 11,8 процентов.
2022 год - 11,8 процентов.
2023 год - 11,8 процентов.
2024 год - 11,8 процентов.
2025 год - 11,8 процентов.
2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности до 61,0 процентов:
2016 год - 64,0 процента;
2017 год - 63,0 процента;
2018 год - 62,0 процента;
2019 год - 61,0 процент;
2020 год - 61,0 процент;
2021 год - 61,0 процент.
2022 год - 61,0 процент.
2023 год - 61,0 процент.
2024 год - 61,0 процент.
2025 год - 61,0 процент.
3. Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений до 7 процентов:
2016 год - 7,7 процента;
2017 год - 7,5 процента;
2018 год - 7,2 процента;
2019 год - 7,0 процентов;
2020 год - 7,0 процентов;
2021 год - 7,0 процентов.
2022 год - 7,0 процентов.
2023 год - 7,0 процентов.
2024 год - 7,0 процентов.
2025 год - 7,0 процентов.
4. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района:
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0;
2019 год - 0;
2020 год - 0;
2021 год - 0.
2022 год - 0.
2023 год - 0.
2024 год - 0.
2025 год - 0.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Саргатского муниципального района Омской области.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Саргатского муниципального района Омской области (Комиссия по профилактике правонарушений).
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района |
Развитие физической культуры и спорта и в Саргатском муниципальном районе Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Сроки реализации программы |
Программа реализуется в один этап (2017 - 2025 годы) |
Цель подпрограммы |
Создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Саргатского муниципального района Омской области |
Задачи подпрограммы |
1. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района. 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта для обеспечения сборных команд Саргатского муниципального района. 3. Повышение эффективности управления развитием сферы физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области. |
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ |
1. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней. 2. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 3. ВЦП "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области". |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 683 260,97 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 421 130,05 рублей; 2018 год - 2 993 980,32 рублей; 2019 год - 2 636 000,89 рублей; 2020 год - 2 788 305,59 рублей; 2021 год - 271 3305,60 рублей. 2022 год - 3 114 617,32 рублей. 2023 год - 3 165 683,75 рублей. 2024 год - 3 135 683,75 рублей. 2025 год - 3 135 683,75 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является: 1. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2016 - 36 процентов; 2017 - 37 процентов; 2018 - 39 процентов; 2019 - 39,7 процентов; 2020 - 41,9 процентов; 2021 - 43,65 процентов. 2022 - 45 процентов 2023 - 46 процентов 2024 - 46,7 процентов 2025 - 46,7 процентов |
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области" описание основных проблем, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества.
Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в том числе относятся:
- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.
Решение вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для развития на территории Саргатского муниципального района Омской области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.
Ежегодно в Саргатском районе проводится более 200 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от уровня дворовых состязаний до соревнований районного и областного уровней. Наиболее крупными и традиционными спортивно-массовыми мероприятиями являются: культурно-спортивный праздник "Праздник Севера", "Королева Спорта", "Спартакиада работников образования", "Спартакиада людей с ограниченными физическими возможностями здоровья", "Спартакиада работников организаций райцентра", "Спартакиада ветеранов Спорта".
Населению Саргатского района создаются условия для занятий различными видами спорта.
Для организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом населению района предоставлены: плоскостные спортивные сооружения, плавательный бассейн, тренажерные залы, спортивные залы.
Количество спортивных сооружений Саргатского района составляет 72 единицы, в том числе: 1 стадион с трибунами на 1500 мест и более, 35 плоскостных спортивных сооружений, 1 легкоатлетический манеж, 19 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 8 лыжных баз, 3 сооружения для стрелковых видов спорта, 4 других спортивных сооружений.
Основными задачами муниципальной политики Администрации Саргатского муниципального района в сфере физической культуры и спорта являются:
- укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта для обеспечения сборных команд Саргатского муниципального района;
- создание условий для развития юношеского и массового спорта, развитие кадрового потенциала;
- популяризация физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спорта;
- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения Саргатского муниципального района.
Для достижения поставленных задач необходима реализация новых подходов в развитии физической культуры и спорта на территории района:
1) создание условий для организации самостоятельных занятий населения физической культурой и спортом;
2) совершенствование форм проведения районных спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников), рассчитанных на широкое привлечение зрителей с целью повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличения количества занимающихся, формирования здорового образа жизни населения;
3) совершенствование системы подготовки спортивных резервов.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью данной подпрограммы является создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Саргатского муниципального района Омской области.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
1. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района.
2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта для обеспечения сборных команд Саргатского района.
3. Повышение эффективности управления развитием сферы физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области.
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, являются улучшение количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и спорта.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап (2017 - 2025 гг.), что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
Раздел 5. Описание основных мероприятий и ведомственной целевой программы подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. "Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней", включая:
- организацию и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада работников образования, районные спортивно-культурные праздники "Королева Спорта", "Праздник Севера" и др.);
- формирование спортивных сборных команд Саргатского муниципального района Омской области;
- участие спортивных сборных команд Саргатского муниципального района Омской области в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях, включенных в ежегодный календарный план международных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных физкультурных и спортивных мероприятиях;
- проведение на конкурсной основе районного смотра среди сельских поселений на "Лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди сельских поселений", участие в областных конкурсах, поощрение лучших спортсменов и тренеров района "За высокие спортивные достижения" по итогам выступления в международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятиях;
- проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, освещение вопросов развития физической культуры и спорта в СМИ.
Основное мероприятие 2. "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом", включая:
- развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта;
- обеспечение спортивных команд Саргатского муниципального района Омской области спортивным оборудованием и спортивной экипировкой.
Основное мероприятие 3. ВЦП "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области на 2017 - 2025 годы" включая:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области;
- обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере физической культуры и спорта;
- мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации, повышение квалификации спортивных судей.
Реализация мероприятий будет осуществляться Отделом физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере физической культуры и спорта для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые индикаторы:
1. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организованных и проведенных Отделом физической культуры и спорта на территории района.
Данные отчетов и протоколов, проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Саргатского муниципального района.
2. Загруженность спортивных сооружений, находящихся на территории Саргатского муниципального района Омской области.
Отношение фактической загруженности спортивных сооружений к годовой мощности спортивных сооружений.
Данные статистического отчета 1-ФК.
КЗ = ФЗ/МС, где КЗ - коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений; ФЗ - фактическая загруженность спортивных сооружений; МС - годовая мощность спортивных сооружений.
3. Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере физической культуры и спорта.
Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере физической культуры и спорта по данным годовых отчетов.
4. Количество подготовленных спортсменов-разрядников.
По данным статистического отчета 1-ФК.
5. Доля населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения района.
Рассчитывается как отношение населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района:
А = В/С*100, где А - доля населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; В - населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; С - общая численность населения района.
Важнейшим социально-экономическим результатом подпрограммы станет улучшение количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 683 260,97 рублей, в том числе:
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 2 421 130,05 рублей;
2018 год - 2 993 980,32 рублей;
2019 год - 2 636 000,89 рублей;
2020 год - 2 788 305,59 рублей;
2021 год - 271 3305,60 рублей.
2022 год - 3 114 617,32 рублей.
2023 год - 3 165 683,75 рублей.
2024 год - 3 135 683,75 рублей.
2025 год - 3 135 683,75 рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
1. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом:
2016 - 36 процентов;
2017 - 37 процентов;
2018 - 39 процентов;
2019 - 39,7 процентов;
2020 - 41,9 процентов;
2021 - 43,65 процентов.
2022 - 45 процентов
2023 - 46 процентов
2024 - 46,7 процентов
2025 - 46,7 процентов
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий подпрограммы являются:
- Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области.
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района |
"Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области |
Сроки реализации программы |
Программа реализуется в один этап (2017 - 2025 годы) |
Цель подпрограммы |
Создание условий повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области |
Задачи подпрограммы |
1. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района. 2. Обеспечение развития материально-технической базы для реализации молодежной политики в Саргатском муниципальном районе. 3. Повышение эффективности управления развитием сферы молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области. |
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ |
1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. 2. ВЦП "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области". |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34 788 674,94 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 3 056 578 рублей; 2018 год - 3 519 160,79 рублей; 2019 год - 3 235 812,12 рублей; 2020 год - 3 213 258,71 рублей; 2021 год - 3 616 899,24 рублей 2022 год - 4 729 973,58 рублей 2023 год - 5 680 484,44 рублей 2024 год - 5 627 484,44 рублей. 2025 год - 5 628 184,44 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является: 1. Увеличение доли населения в возрасте от 14 до 30 лет в реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области: 2017 - 41 процент; 2018 - 42 процента; 2019 - 43 процента; 2020 - 44 процента; 2021 - 44 процента. 2022 - 45 процентов 2023 - 46 процентов 2024 - 46 процентов 2025 - 46 процентов 2. Увеличение доли населения в возрасте от 14 до 30 лет в реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области: 2017 - 41 процент; 2018 - 42 процента; 2019 - 43 процента; 2020 - 44 процента; 2021 - 44 процента. 2022 - 44 процента 2023 - 44 процента 2024 - 44 процента 2025 - 44 процента По итогам реализации основного мероприятия подпрограммы ожидается достижение следующих непосредственных результатов: 3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в районных и областных конкурсах, проводимых в рамках реализации молодежной политики в общей численности молодежи района: 2017 - 21 процент; 2018 - 22 процента; 2019 - 23 процента; 2020 - 23 процента; 2021 - 23 процента. 2022 - 23 процента. 2023 - 23 процента. 2024 - 23 процента. 2025 - 23 процента. 4. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной работой по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в общей численности молодежи района: 2017 - 65 процентов; 2018 - 66 процентов; 2019 - 67 процентов; 2020 - 67 процентов; 2021 - 67 процентов. 2022 - 67 процентов. 2023 - 67 процентов. 2024 - 67 процентов 2025 - 67 процентов 5. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодежи района: 2017 - 34 процента; 2018 - 35 процентов; 2019 - 36 процентов; 2020 - 37 процентов; 2021 - 37 процентов. 2022 - 37 процентов. 2023 - 37 процентов. 2024 - 37 процентов. 2025 - 37 процентов. |
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области", описание основных проблем, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Одной из главных стратегических задач государства является формирование жизнеспособного молодого поколения, в этом смысле молодежь становится объектом национально-государственных интересов и одним из главных факторов обеспечения социально-экономического развития страны и общества в целом.
Вклад молодежи в достижение целей социально-экономического развития муниципального образования осуществляется через рост влияния молодежи на процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития муниципального образования.
Реализация молодежной политики осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, Законом Омской области "О молодежной политике на территории Омской области".
К приоритетным направлениям в сфере молодежной политики относятся:
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность, поддержка общественно значимых инициатив молодежи;
- формирование ценностного отношения у детей и молодежи к истории и культурному наследию своего города и страны, формирование их активной гражданской позиции;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование основ здорового образа жизни;
- развитие системы социальных услуг для детей и молодежи.
В основу реализации молодежной политики заложены принципы взаимодействия, учета интересов различных групп молодежи и принцип информационной открытости.
На территории Саргатского муниципального района проводятся, ставшие уже популярными среди детей и молодежи, смотры-конкурсы, акции, проекты, такие как: проект "Дворовая детская площадка", акции "Донорство", "Родительский урок", "Память", конкурсы "Смотр строя и песни", "Патриотическая песня" и другие.
Участниками мероприятий сферы молодежной политики ежемесячно являются около 3 тысяч человек. Ежегодно в досуговых, информационно-просветительских и культурных мероприятиях различной направленности участвуют более 40 процентов молодых граждан от общего количества молодежи, проживающей на территории Саргатского муниципального района.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью данной подпрограммы является создание условий повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
1. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района.
2. Обеспечение развития материально-технической базы для реализации молодежной политики в Саргатском муниципальном районе.
3. Повышение эффективности управления развитием сферы молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области.
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, являются улучшение количественных и качественных показателей в сфере молодежной политики.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап (2017 - 2025 гг.), что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
Раздел 5.Описание основных мероприятий и ведомственной целевой программы подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию" включая:
- участие молодежи в конкурсах областного и районного уровней;
- мероприятия по патриотическому воспитанию;
- мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность,
- мероприятия по профилактике распространения наркомании и других социально-вредных явлений среди подростков и молодежи;
- организацию оздоровления, отдыха и занятости молодежи, трудоустройство и адаптацию молодежи на рынке труда;
- проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации деятельности сферы молодежной политики, освещение вопросов молодежной политики в средствах массовой информации";
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время.
Реализация мероприятий будет осуществляться МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области.
Основное мероприятие 2: Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области"
В рамках реализации данного основного мероприятия планируется:
- Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере молодежной политики
- Текущий и капитальный ремонт административного здания
- Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждения
- Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере молодежной политики для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые индикаторы:
1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в районных и областных конкурсах, проводимых в рамках реализации молодежной политики в общей численности молодежи района.
Рассчитывается как отношение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в районных и областных конкурсах к общей численности молодежи района:
А = В/С*100, где А - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в районных и областных конкурсах; В - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в районных и областных конкурсах; С - общая численность молодежи района.
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной работой по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в общей численности молодежи района.
Рассчитывается как отношение количества молодежи, охваченной профилактической работой к общей численности молодежи района:
А = В/С*100, где А - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной профилактической работой; В - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной профилактической работой; С - общая численность молодежи района.
3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодежи района.
Рассчитывается как отношение количества молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию к общей численности молодежи района:
А = В/С*100, где А - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию; В - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной профилактической работой; С - общая численность молодежи района.
4. Значение целевого индикатора: Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области.
Значение показателя рассчитывается по внутриведомственному контролю.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34 788 674,94 рублей, в том числе:
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 3 056 578 рублей;
2018 год - 3 519 160,79 рублей;
2019 год - 3 235 812,12 рублей;
2020 год - 3 213 258,71 рублей;
2021 год - 3 616 899,24 рублей
2022 год - 4 729 973,58 рублей
2023 год - 5 680 484,44 рублей
2024 год - 5 627 484,44 рублей.
2025 год - 5 628 184,44 рублей.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Увеличение доли населения в возрасте от 14 до 30 лет в реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области:
2017 - 41 процент;
2018 - 42 процента;
2019 - 43 процента;
2020 - 44 процента;
2021 - 44 процента.
2022 - 45 процентов
2023 - 46 процентов
2026 - 46 процентов
2027 - 46 процентов
2. Увеличение доли населения в возрасте от 14 до 30 лет в реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области:
2017 - 41 процент;
2018 - 42 процента;
2026 - 43 процента;
2027 - 44 процента;
2028 - 44 процента.
2029 - 44 процента
2030 - 44 процента
2031 - 44 процента
2032 - 44 процента
По итогам реализации основного мероприятия подпрограммы ожидается достижение следующих непосредственных результатов:
3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в районных и областных конкурсах, проводимых в рамках реализации молодежной политики в общей численности молодежи района:
2017 - 21 процент;
2018 - 22 процента;
2019 - 23 процента;
2020 - 23 процента;
2021 - 23 процента.
2022 - 23 процента.
2023 - 23 процента.
2024 - 23 процента.
2025 - 23 процента.
4. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной работой по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в общей численности молодежи района:
2017 - 65 процентов;
2018 - 66 процентов;
2019 - 67 процентов;
2020 - 67 процентов;
2021 - 67 процентов.
2022 - 67 процентов.
2023 - 67 процентов.
2024 - 67 процентов
2025 - 67 процентов
5. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодежи района:
2017 - 34 процента;
2018 - 35 процентов;
2019 - 36 процентов;
2020 - 37 процентов;
2021 - 37 процентов.
2022 - 37 процентов.
2023 - 37 процентов.
2024 - 37 процентов.
2025 - 37 процентов.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Раздел 8. Система управления реализацией подпрограммы
Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий подпрограммы являются:
- Директор МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области.
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Заместитель Главы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Саргатского муниципального района Омской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2025 года |
Цель подпрограммы |
1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 2. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения; 3. Расширение участия общественности в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие благотворительной деятельности и добровольчества; 4. Улучшение восприятия населением деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, укрепление доверия к ним со стороны граждан. |
Перечень основных мероприятий |
Создание условий для работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Саргатского муниципального района |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 3 011 281,89 рублей, в том числе: 2018 год - 253 566,22 рублей; 2019 год - 477 830,32 рублей; 2020 год - 324000,00 рублей; 2021 год - 324000,00 рублей. 2022 год - 506 885,35 рублей. 2023 год - 375 000,00 рублей. 2024 год - 375 000,00 рублей. 2025 год - 375 000,00 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления целевого и нецелевого характера из областного бюджета |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 2018 - 2 ед.; 2019 - 2 ед.; 2020 - 3 ед.; 2021 - 3 ед. 2022 - 3 ед. 2023 - 3 ед. 2023 - 3 ед. 2024 - 3 ед. 2025 - 3 ед. 2. Количество мероприятий проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями 2018 - 23 ед.; 2019 - 42 ед.; 2020 - 44 ед.; 2021 - 44 ед. 2022 - 44 ед. 2023 - 44 ед. 2024 - 44 ед. 2025 - 44 ед. |
Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Для реализации муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области" сформирована подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций", направленная на создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
В настоящее время социально ориентированные некоммерческие организации представляют собой сформированную в организованные группы часть населения, идентифицирующую себя с целевой группой, интересы которой защищают и реализуют. Они являются выразителями общественного мнения отдельных групп общества и способны организованно участвовать в решении вопросов, касающихся жизнедеятельности общества.
Некоммерческие организации выросли в реально действующий самостоятельный сектор общественных отношений, характерными чертами которого являются заметно возросший профессионализм и широкий спектр направления уставных целей.
Особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы взаимоотношений органов местного самоуправления и некоммерческих организаций как равноправных субъектов взаимодействия в целях объединения усилий для решения задач социально-экономического развития района.
Некоммерческие организации считают приоритетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы просвещения, формирования и пропаганды здорового образа жизни, социальной адаптации инвалидов, культуры, духовного развития личности, то есть сектор социальной направленности.
При реализации уставных целей некоммерческие организации испытывают схожие проблемы. В первую очередь, это вопросы имущественного характера, слабое материально-техническое оснащение, недостаток финансовых средств для реализации социальных проектов и программ, а также слабое информирование населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, отсутствие механизмов поощрения добровольчества и волонтерства.
Исходя из вышеперечисленного, одной из задач органов местного самоуправления должно стать создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Основной целью подпрограммы является поддержка на конкурсной основе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района.
Достижение данной цели Подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:
- развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций;
- поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого движения в муниципальном образовании;
- расширение участия общественности в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие благотворительной деятельности и добровольчества;
- улучшение восприятия населением деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, укрепление доверия к ним со стороны граждан.
Раздел 4. Срок реализации муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2018 по 2025 годы.
Раздел 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задач Подпрограммы будет реализовано следующее основное мероприятие:
- создание условий для работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Саргатского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение следующие мероприятия:
- оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям района;
- оказание имущественной поддержки: передача муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- оказание информационной поддержки;
- организация постоянного мониторинга и оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций района.
- поддержка в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 3 011 281,89 рублей, в том числе:
2018 год - 253 566,22 рублей;
2019 год - 477 830,32 рублей;
2020 год - 324000,00 рублей;
2021 год - 324000,00 рублей.
2022 год - 506 885,35 рублей.
2023 год - 375 000,00 рублей.
2024 год - 375 000,00 рублей.
2025 год - 375 000,00 рублей.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления целевого и нецелевого характера из областного бюджета.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2024 года будут:
1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций
2018 - 2 ед.;
2019 - 2 ед.;
2020 - 3 ед.;
2021 - 3 ед.
2022 - 3 ед.
2023 - 3 ед.
2023 - 3 ед.
2024 - 3 ед.
2025 - 3 ед.
2. Количество мероприятий проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями
2018 - 23 ед.;
2019 - 42 ед.;
2020 - 44 ед.;
2021 - 44 ед.
2022 - 44 ед.
2023 - 44 ед.
2024 - 44 ед.
2025 - 44 ед.
Раздел 8. Система управления реализацией подпрограммы
Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.
Администрация Саргатского муниципального района Омской области ведет реестр социально ориентированные некоммерческие организации - получателей поддержки.
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий подпрограммы являются социально ориентированные некоммерческие организации.
Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района |
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Администрация Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Сроки реализации программы |
Программа реализуется в один этап (2019 - 2025 годы) |
Цель подпрограммы |
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе с целью повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Задачи подпрограммы |
предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения с целью формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ |
обеспечение безопасности дорожного движения |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 220 100,00 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 85 000,00 рублей; 2021 год - 15 000,00 рублей. 2022 год - 15 000,00 рублей. 2023 год - 30 700,00 рублей. 2024 год - 37 200,00 рублей. 2025 год - 37 200,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является: 1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних: 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 0 ед.; 2021 год - 0 ед. 2022 год - 0 ед. 2023 год - 0 ед. 2024 год - 0 ед. 2025 год - 0 ед. 3. Число детей погибших в ДТП: 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 0 ед.; 2021 год - 0 ед. 2022 год - 0 ед. 2023 год - 0 ед. 2024 год - 0 ед. 2025 год - 0 ед. 3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП: 2019 год - 70 процентов; 2020 год - 70 процентов; 2021 год - 70 процентов. 2022 год - 70 процентов. 2023 год - 70 процентов. 2024 год - 70 процентов. 2025 год - 70 процентов. |
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области"
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области" разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 N Пр-637ГС и Плана мероприятий от 09.12.2016 N 9429п-П9, утверждённого первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Ежегодно на улично-дорожной сети Саргатского муниципального района совершаются ДТП, в которых люди получают ранения различной степени тяжести. За 10 месяцев 2018 года на территории муниципального образования зарегистрированы 11 ДТП, при которых 8 человек погибло, 13 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество ДТП возросло на 3 случая, произошло увеличение погибших на 3 человека, раненых в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 15 человек.
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение правил проезда перекрестка, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, нарушение ПДД пешеходами.
Количество ДТП с участием несовершеннолетних в 2018 году зарегистрировано 2 ДТП (АППГ - 3, -33,3%), в результате которых погибших нет (АППГ - 2), снизилось количество пострадавших несовершеннолетних в ДТП - 2 получили телесные повреждения (АППГ - 4).
Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах муниципального образования и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.
Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской Федерации от 11.04.2016 N Пр-637ГС.
Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
- организационные и управленческие риски - слабая координация действий исполнителей программы, в результате, которых могут возникнуть диспропорции в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий, невыполнением одной или нескольких задач Программы.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В связи с этим наибольшее внимание необходимо уделять управлению финансовыми рисками.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации подпрограммы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации программы.
Ожидаемый эффект от реализации Программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области" обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью данной подпрограммы является:
1) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе с целью повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения с целью формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап (2019 - 2025 гг.), что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
Раздел 5. Описание целевых индикаторов
Для ежегодной оценки результативности реализации мероприятий подпрограммы определены следующие целевые индикаторы:
1. Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.
Данный индикатор определяется на основании внутриведомственного контроля.
2. Количество мероприятий, проведенных в рамках "Безопасное колесо".
Данный индикатор определяется на основании внутриведомственного контроля.
Раздел 6.Описание основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. "Обеспечение безопасности дорожного движения".
В рамках реализации основного мероприятия необходимо выполнить следующие мероприятия:
- проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы);
- организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия "Безопасное колесо", для учащихся общеобразовательных учреждений района, участие в областном конкурсе "Безопасное колесо".
Реализация мероприятий будет осуществляться Управлением образования администрации Саргатского муниципального района Омской области.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 220 100,00 рублей, в том числе:
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год - 0 рублей;
2020 год - 85 000,00 рублей;
2021 год - 15 000,00 рублей.
2022 год - 15 000,00 рублей.
2023 год - 30 700,00 рублей.
2024 год - 37 200,00 рублей.
2025 год - 37 200,00 рублей.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является:
1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних:
2019 год - 0 ед.;
2020 год - 0 ед.;
2021 год - 0 ед.
2022 год - 0 ед.
2023 год - 0 ед.
2024 год - 0 ед.
2025 год - 0 ед.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Число детей погибших в ДТП:
2019 год - 0 ед.;
2020 год - 0 ед.;
2021 год - 0 ед.
2022 год - 0 ед.
2023 год - 0 ед.
2024 год - 0 ед.
2025 год - 0 ед.
3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП:
2019 год - 70 процентов;
2020 год - 70 процентов;
2021 год - 70 процентов.
2022 год - 70 процентов.
2023 год - 70 процентов.
2024 год - 70 процентов.
2025 год - 70 процентов.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий подпрограммы являются:
Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области;
Администрация Саргатского муниципального района Омской области.
Приложение N 10
к муниципальной программе
"Развитие социально-культурной
сферы Саргатского муниципального
района Омской области
Подпрограмма
"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
Наименование муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Саргатского муниципального района |
"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области, МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью", БУЗОО "Саргатская центральная районная больница", БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Бережок" Саргатского района". |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области, МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью", БУЗОО "Саргатская центральная районная больница", БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Бережок" Саргатского района". |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области, МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью", БУЗОО "Саргатская центральная районная больница", |
Сроки реализации программы |
Программа реализуется в один этап (2021 - 2025 годы) |
Цель подпрограммы |
Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни |
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ |
Популяризация здорового образа жизни |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 500,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 500,00 рублей. 2022 год - 0 рублей. 2023 год - 0 рублей. 2024 год - 0 рублей 2025 год - 0 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является: 1. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2021 - 43,65 процентов 2022 - 45 процентов 2023 - 46 процентов 2024 - 46,7 процентов 2025 - 46,7 процентов |
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
Муниципальная программа "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" разработана в рамках реализации региональной программы "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 22 июля 2020 года N 142-рп и направлена на повышение заинтересованности населения Саргатского муниципального района к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек.
Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В связи с этим наибольшее внимание необходимо уделять управлению финансовыми рисками.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации подпрограммы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации программы.
Ожидаемый эффект от реализации Программы "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек": увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, снижение смертности, увеличение рождаемости.
Географические характеристики
Саргатский муниципальный район Омской области образован в 1924 году.
Общая земельная площадь составляет 373,1 тыс. га, в том числе, сельскохозяйственные угодья - 237,2 тыс. га, лесные площади - 59,4 тыс. га, водные объекты - 68,0 тыс. га, прочие земли - 8,5 ты. га.
Демографические показатели
Численность населения Саргатского муниципального района:
2018 год - 18,5 тыс. чел.
2019 год - 18,5 тыс. чел.
2020 год - 18,3 тыс. чел.
Распределение населения района по полу
Мужчины - 47,5%
Женщины - 52,5%
Основные экономические и социальные показатели Саргатского муниципального района Омской области 2018 - 2020 гг.
Наименование показателя |
2018 |
2019 |
2020 |
Численность населения, тыс. человек |
18,5 |
18,5 |
18,3 |
Естественный прирост, убыль (-), человек |
-92 |
-110 |
-153 |
Миграционный прирост, убыль (-), человек |
-88 |
-11 |
39 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. |
24 584,3 |
26 020,9 |
28 451,6 |
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
3,2 |
2,9 |
3,6 |
Количество хозяйствующих субъектов (по данным Росстата), ед. |
489 |
469 |
418 |
в том числе Индивидуальные предприниматели |
304 |
295 |
252 |
Сельскохозяйственную деятельность на территории района осуществляют 8 организаций, 37 крестьянско-фермерских хозяйства и 1928 личных подсобных хозяйств.
Основная специализация - производство продукции растениеводства: на ее долю приходится 65% от общего объема сельскохозяйственной продукции, на долю животноводства 56%.
Сельхозтоваропроизводителями района за 2020 в экономику инвестировано более 64,3 млн. рублей. Приобретены 22 единицы техники и сельскохозяйственного оборудования, среди которого посевные комплексы, комбайны различных модификаций, тракторы и навесное оборудование.
Перечень спортивных сооружений (СС) Саргатского муниципального района Омской области
N п/п |
Наименование спортивного сооружения |
Адрес нахождения (село, поселок) |
ЕПС (чел.) |
1 |
2 |
3 |
7 |
Стадион с трибунами более 1500 мест | |||
1 |
Стадион с триб. на 1500 мест и более |
р.п. Саргатское, ул. Стадионная |
65 |
Плоскостные СС: | |||
1 |
Поле для футбола |
с. У-Бития |
25 |
2 |
Поле для футбола |
с. Десподзиновка |
25 |
3 |
Площадка по м/ф |
с. Андреевка |
25 |
4 |
Площадка в/б |
с. Андреевка |
16 |
5 |
Площадка м/футб. |
с. Андреевка |
30 |
6 |
Площадка комплексная |
с. Баженово |
30 |
7 |
Площадка в/б |
с. Баженово |
30 |
8 |
Площадка м/футб |
с. Баженово |
30 |
9 |
Площадка комплексная |
д. Беспалово |
30 |
10 |
Площадка м/футб. |
с. Верблюжье |
30 |
11 |
Площадка комплексная |
с. Верблюжье |
30 |
12 |
Площадка хоккей |
с. Верблюжье |
25 |
13 |
Площадка м/футб. |
д. Ивановка |
30 |
14 |
Площадка в/б |
д. Индеры |
30 |
15 |
Площадка в/б |
д. Михайловка |
30 |
16 |
Площадка для игр |
д. Михайловка |
30 |
17 |
Площадка компл.(в/б, гимн.) |
с. Н-Иртышское |
30 |
18 |
Площадка хоккей |
с. Н-Иртышское |
30 |
19 |
Площадка м/футб. |
с. Новотроицк |
30 |
20 |
Площадка лапта |
с. Новотроицк |
30 |
21 |
Площадка в/б |
с. Новотроицк |
30 |
22 |
Площадка в/б |
д. Преображеновка |
30 |
23 |
Площадка в/б |
р.п. Саргатское |
16 |
24 |
Площадка в/б |
р.п. Саргатское |
16 |
25 |
Площадка городошная |
р.п. Саргатское |
4 |
26 |
Площадка хоккей |
р.п. Саргатское |
25 |
27 |
Площадка м/ф |
р.п. Саргатское |
30 |
28 |
Площадка в/б |
р.п. Саргатское |
30 |
29 |
Площадка м/ф |
р.п. Саргатское |
30 |
30 |
Площадка в/б |
р.п. Саргатское |
30 |
31 |
Площадка м/ф |
р.п. Саргатское |
30 |
32 |
Площадка в/б |
с. У-Бития |
30 |
33 |
Площадка в/б |
с. Хохлово |
30 |
34 |
Площадка компл. |
с. Хохлово |
30 |
35 |
Площадка в/б |
с. Щербаки |
30 |
Итого |
957 |
||
Общее количество плоскостных СС |
|
||
Спортивные залы | |||
1 |
Спортивный зал |
с. Андреевка |
30 |
2 |
Спортивный зал |
с. Баженово |
30 |
3 |
Спортивный зал |
с. Верблюжье |
30 |
4 |
Спортивный зал |
с. Верблюжье |
35 |
5 |
Спортивный зал |
д. Десподзиновка |
30 |
6 |
Спортивный зал |
д. Ивановка |
30 |
7 |
Спортивный зал |
д. Интенис |
30 |
8 |
Спортивный зал |
д. Михайловка |
30 |
9 |
Спортивный зал |
с. Н-Иртышское |
30 |
10 |
Спортивный зал |
с. Новотроицк |
30 |
11 |
Спортивный зал |
д. Преображеновка |
30 |
12 |
Спортивный зал |
р.п. Саргатское |
30 |
13 |
Спортивный зал |
р.п. Саргатское |
30 |
14 |
Спортивный зал |
р.п. Саргатское |
30 |
15 |
Спортивный зал |
с. У-Бития |
30 |
16 |
Спортивный зал |
с. Хохлово |
30 |
17 |
Спортивный зал |
с. Щербаки |
30 |
Итого |
515 |
||
Общее количество спортивных залов |
|
||
Манежи | |||
1 |
Л/атлетический манеж |
р.п. Саргатское |
20 |
Плавательные бассейны | |||
1 |
Плавательный бассейн |
р.п. Саргатское |
21 |
Лыжные базы | |||
1 |
Лыжная база |
с. Баженово |
25 |
2 |
Лыжная база |
д. Михайловка |
25 |
3 |
Лыжная база |
с. Н-Иртышское |
25 |
4 |
Лыжная база |
р.п. Саргатское |
40 |
5 |
Лыжная база |
р.п. Саргатское |
30 |
6 |
Лыжная база |
р.п. Саргатское |
25 |
7 |
Лыжная база |
с. У-Бития |
25 |
8 |
Лыжная база |
с. Хохлово |
25 |
Итого |
220 |
||
Сооружения для стрелковых видов спорта (тиры, стрельбища, стенды) | |||
1 |
Стрелковый тир |
с. Н-Иртышское |
4 |
2 |
Стрелковый тир |
р.п. Саргатское |
4 |
Итого |
8 |
||
Другие спортивные сооружения | |||
1 |
Атлетический зал |
д. Беспалово |
7 |
2 |
Пом. для занятий спортом |
р.п. Саргатское |
16 |
3 |
Тренажерный зал |
р.п. Саргатское |
10 |
4 |
Атлетический зал |
р.п. Саргатское |
6 |
5 |
Спортивный зал (приспособленное помещение спортивного назначения) |
д. Индеры |
30 |
Итого |
69 |
||
Всего СС (единиц) |
|
||
Итого по всем СС |
1875 |
Медицинские показатели
Динамика смертности населения Саргатского муниципального района за 2018 - 2020 гг.
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Смертность всего: |
300 |
266 |
310 |
Показатели на 100 тысяч человек: |
1603,7 |
1435,8 |
1684,3 |
Мужчины |
159 |
149 |
160 |
Женщины |
141 |
117 |
150 |
Трудоспособного возраста |
66 |
59 |
76 |
ЗНО |
31 |
38 |
20 |
ССС |
153 |
122 |
115 |
Травмы |
23 |
18 |
25 |
Дыхательная система |
19 |
27 |
27 |
Пищеварительная система |
12 |
15 |
18 |
Эндокринология |
9 |
10 |
12 |
Нервная система |
25 |
17 |
36 |
Мочеполовая система |
2 |
- |
1 |
Врожденные аномалии |
- |
- |
1 |
инфекционные болезни |
4 |
3 |
4 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.5. Показатели смертности (в т.ч. по половозрастному составу, основным классам болезней), динамика показателей смертности населения трудоспособного возраста муниципального района.
1.6. Анализ причин смертности за три года.
Результаты анализа причин смертности среди населения Саргатского района за 2018 - 2020 годы: на первом месте в течение многих лет представлены заболевания сердечно сосудистой системы (2018 г. - 153 случаев; 2019 г. - 122 случаев; 2020 г. - 115 случаев); второе место за заболеваниями нервной системы (2020 г. - 36 случаев), предыдущие годы 2018 - 2019 (31; 38 случаев соответственно) - злокачественные новообразования; третье место за 2020 - 2019 годы по 27 случаев заболевания органов дыхания, в 2018 году - заболевания нервной системы 25 случаев.
Смертность от злокачественных новообразований практически всегда входила в тройку основных причин смертности, в последние годы отмечается рост смертности от заболеваний органов дыхания вирусной этиологии.
2. Заболеваемость населения муниципального района с 2018 по 2020 гг.
Показатели общей заболеваемости в Саргатском районе составили:
За 2018 г - 1598,6 на 1000 населения, за 2019 г - 1502,5 на 1000 населения,
за 2020 г - 1444,9 на 1000 населения.
Показатели общей заболеваемости населения Саргатского района основным классам болезней (на 10000 населения)
Рисунок в базе не приводится
1 - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
2 - Новообразования
3 - Болезни крови, кроветворных органов
4 - Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
5 - Болезни нервной системы
6 - Болезни глаза и его придаточного аппарата
7 - Болезни уха и сосцевидного отростка
8 - Болезни системы кровообращения
9 - Болезни органов дыхания
10 - Болезни органов пищеварения
11 - Болезни кожи и подкожной клетчатки
12 - Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
13 - Болезни мочеполовой системы
14 - Осложнения беременности, родов и послеродового периода
15 - Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
16 - Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.
Показатели общей заболеваемости населения Саргатского района основным классам болезней (на 10000 населения)
N п/п |
Наименование классов и отдельных болезней |
Код по МКБ |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
1 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
А00-T98 |
341,6 |
327,6 |
317,3 |
2 |
Новообразования |
C00-D48 |
277,45 |
283,9 |
452,5 |
3 |
Болезни крови, кроветворных органов |
D50-D-89 |
308,4 |
275,2 |
291,2 |
4 |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
E00-E89 |
985,7 |
551,1 |
552,5 |
5 |
Болезни нервной системы |
G00-G98 |
1005,6 |
1005,6 |
818,25 |
6 |
Болезни глаза и его придаточного аппарата |
H00-H59 |
2098,0 |
2359,3 |
1891,8 |
7 |
Болезни уха и сосцевидного отростка |
H60-H95 |
169,9 |
155,9 |
148,3 |
8 |
Болезни системы кровообращения |
I00-I99 |
2430,7 |
2365,8 |
2380,3 |
9 |
Болезни органов дыхания |
J00-J98 |
2278,4 |
2346,9 |
2597,7 |
10 |
Болезни органов пищеварения |
K00-K92 |
2099,8 |
2031,1 |
2027,1 |
11 |
Болезни кожи и подкожной клетчатки |
L00-L98 |
628,6 |
667,1 |
635,15 |
12 |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
M00-M99 |
1049,3 |
1049,3 |
1023,0 |
13 |
Болезни мочеполовой системы |
N 00-N99 |
1180,0 |
1204,7 |
1124,6 |
14 |
Осложнения беременности, родов и послеродового периода |
O00-O99 |
147,0 |
147,3 |
76,0 |
15 |
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения |
Q00-Q99 |
66,9 |
65,3 |
59,76 |
16 |
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. |
S00-T98 |
382,7 |
375,6 |
261,3 |
2.1. Показатели заболеваемости населения муниципального района основными классами болезней (в т.ч. по половозрастному составу).
2.2. Показатели заболеваемости населения трудоспособного возраста муниципального района основными классами болезней.
2.3. Анализ корреляций между показателями смертности населения муниципального района и заболеваемостью.
Между показателями смертности населения муниципального района и заболеваемостью, отмечена прямая зависимость. Чем выше заболеваемость, больше случаев смерти.
2.4. Уровень первичной заболеваемости алкоголизмом.
2018 год - 5 случаев - 26%,
2019 год - 3 случая - 16,0%,
2020 год - 3 случая - 16,2%.
2.5. Распространенность основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний: курение табака, потребление алкоголя, низкая физическая активность артериальная гипертензия, избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, доля лиц, с отягощенной наследственностью по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Фактор риска |
2018 |
2019 |
2020 |
курение |
108 |
96 |
36 |
алкоголь |
5 |
3 |
0 |
Низкая физическая активность |
128 |
11 |
10 |
Артериальная гипертензия |
1014 |
71 |
47 |
Избыточная масса тела |
625 |
429 |
201 |
гиперхолестеринемия |
311 |
245 |
90 |
Отягощенная наследственность |
53 |
0 |
12 |
Всего прошедших |
3604 |
3622 |
1432 |
3. Характеристика системы здравоохранения муниципального района
3.1. Структура и штатная численность ЦРБ, укомплектованность врачами.
По состоянию на 01 марта 2021 года в учреждении работает 257 сотрудников: из них 28 врачей, 106 специалистов со средним медицинским образованием и 116 человек прочего персонала, 1 младший медицинский персонала, 1 - провизор, 1 - фармацевт.
В структуру Саргатской ЦРБ входят 1 участковая больница, 2 амбулатории и 26 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП).
Хохловская участковая больница врачом не укомплектована, работают медицинская сестра врача общей практики и медицинская сестра процедурная. Новотроицкая амбулатория медицинскими работниками не укомплектована. Медицинская помощь в амбулатории оказывается мобильной бригадой в составе врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, медицинской сестры участковой, акушерки с выездами согласно утвержденному графику.
Нижнеиртышская амбулатория врачом не укомплектована, работают медицинская сестра врача общей практики, акушерка и фельдшер.
Из 26 ФАПов не укомплектованы медицинскими работниками 10: Урусовский, Горьковский, Павловский, Беспаловский, Галицинский, Калачевский, Краснопутинский, Верблюженский, Щербакинский, Аксеновский.
7 неукомплектованных ФАПов с численностью обслуживаемого населения менее 300 человек: Урусовский - 194, Горьковский - 92, Павловский - 101, Беспаловский - 108, Калачевский - 115, Галицинский - 87, Аксеновский - 158.
Обеспеченность населения медицинскими работниками на 10 тыс. чел:
врачами - 17,4 (среднерайонный показатель - 17,4);
средними - 65,7 (среднерайонный показатель - 65,0).
Укомплектованность медицинскими работниками:
врачами - 53,8% (среднерайонный показатель - 59,4%);
средними - 83,5% (среднерайонный показатель - 81,5%).
Требуются в БУЗОО "Саргатская ЦРБ" 13 врачей (врач-педиатр участковый - 2, заведующий терапевтическим отделением - врач-терапевт - 1, врач-терапевт участковый - 3, врач-фтизиатр участковый - 1, врач функциональной диагностики - 1, врач-инфекционист - 1, врач-онколог - 1, заведующий педиатрическим отделением - врач-педиатр - 1, врач общей практики - 1, врач-оториноларинголог - 1) и 10 специалистов со средним медицинским образованием.
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Минздрава России (далее - Омский медицинский университет) от БУЗОО "Саргатская ЦРБ" обучаются по состоянию на январь 2021 года обучаются 7 "целевиков", из них по программе специалитета 7_ человек (из них по специальности "Лечебное дело" - 2 человека, "Педиатрия" - 5 человек), по программе ординатуры 0 человек.
Первое прибытие "целевика" педиатрического факультета ОГМУ ожидается в 2022 году, планируется трудоустройство на должность врача-педиатра участкового. Далее "целевики" при будут в 2024 году с педиатрического факультета - 2 человека, а в 2025 году - 2 "целевика" с педиатрического факультета, один "целевик" с лечебного.
С целью решения кадрового вопроса в учреждении проводятся следующие мероприятия:
1. Участие в заседаниях комиссий по трудоустройству выпускников медицинских учреждений г. Омска и Омской области.
2. Проведение "Дня открытых дверей" в БУЗОО "Саргатская ЦРБ" для учеников старших классов общеобразовательных школ Саргатского района с целью агитации на поступление в медицинские образовательные учреждения.
3. Вакансии учреждения размещены на интерактивном портале государственной службы занятости населения Омской области, обновляются два раза в месяц. В случае образования новой вакансии, она в течение трех дней размещается на интерактивном портале через службу занятости. Также наше учреждение участвует в программе службы занятости "Соотечественники" с целью привлечения на работу специалистов из бывших союзных республик. Ежемесячно проводится сверка со специалистом службы занятости Саргатского района о возможном наличии специалистов с медицинским образованием, состоящих на учете в службе занятости, с целью их трудоустройства. Также все вакансии размещаются на сайтах по поиску работы в сети интернет (hh.ru, Joble, портал "Работа в России) с еженедельным обновлением.
3.2. Наличие отделения (кабинета) медицинской профилактики в структуре ЦРБ.
3.3. Соответствие отделения (кабинета) медицинской профилактики требованиям Приказа N 1177н от 29 октября 2020 году "Об утверждении Порядка организации и осуществлении профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях".
3.4. Наличие утвержденного плана профилактических мероприятий в ЦРБ.
3.5. Охват взрослого и детского населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризации.
Выполнение плана 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения БУЗОО "Саргатская ЦРБ" 2020 г. - 45%, подлежало 3109 представлено на оплату - 1432; профилактический осмотр прошли в 2020 г. - 448 человек (2019 г. - 2348 чел., 2018 г. - 1439 чел.), при плане 1130 человек (2019 г. - 3000 чел., 2018 г. - 3000 чел.).
Наименование лечебного учреждения |
Кол-во подлежащих диспансеризации по плану |
Число прошедших 1 этап диспанс. |
Число граждан направленных на 2 этап диспанс. |
Из них: завершили 2 этап диспанс. |
|||
|
|
всего |
|
|
|||
БУЗОО "Саргатская ЦРБ" |
|
Чел. |
% |
Чел. |
% |
Чел. |
% |
2018 г. |
3600 |
3604 |
100 |
1200 |
30 |
840 |
67 |
2019 г. |
3600 |
3622 |
100 |
1200 |
30 |
827 |
68 |
2020 г. |
3109 |
1432 |
45 |
450 |
31,2 |
243 |
55 |
- соответствие структуры и функциональных обязанностей
сотрудников кабинета профилактики Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации N 683-н от 30 сентября 2015 года - соответствует;
- оценка эффективности диспансерного наблюдения по критериям частоты достижения целевых значений уровня артериального давления и холестерина эффективность составляет 98%;
За 2020 год на 01.01.2021 г. профилактически осмотрено 3858 детей, что составило 100,0% от подлежащих по плану, в том числе первого года жизни - 130. По группам здоровья: I - 980, II - 2539, III - 189, IV - 35, V - 115.
Обеспечить контроль соблюдения технологии проведения неонатального и аудиологического скрининга, своевременное дообследование и диспансерного наблюдения детей с выявленными заболеваниями и своевременное решение вопроса о необходимости оказания высокотехнологической медицинской помощи.
Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных составил 100%. Проводится ежемесячное мониторирование и ежемесячная сверка полноты обследования новорожденных скринингом с медико-генетической консультацией ОКБ. За 2020 год детей с патологией не выявлено.
Обеспечить качественное проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Профилактические осмотры детей сирот в 2020 году проведены 91 ребёнку. Обследования и осмотр детей проведены в полном объеме согласно Пр. 216н от 11.04.2013 г. и Пр.72н от 15.02.2013 г. с участием специалистов районной поликлиники ЦРБ. Объем обследования (лабораторный, ЭКГ, ультразвуковой диагностики выполнен в полном объеме.)
Доля беременных, взятых на учет в сроке до 14 недель (б/х, УЗИ) - 76,5% (ранняя явка)
Выявлено пороков у плодов, несовместимых с жизнью, из них прервано до 22 недель - 3.
Случаев мертворождений (абс. количество, показатель на 1000 рожденных и живыми и мертвыми) - 1 - 1%.
Количество родов (в абс. Числах, процент от общего количества родов в ЦРБ) в срок до 34 недель нет.
Показатель младенческой смертности за 2020 г. составил 1 на 1000 рожденных живыми. Умер 1 ребенок в возрасте до 1 года (ранняя неонатальная смертность), случай разобран на ЛКК, разработан план работы с конкретными мероприятиями по профилактике младенческой смертности в районе, включающий вопросы взятия беременной на учет в более ранние сроки, четкое выполнение всех скринингов, полное обследование в соответствующие сроки и консультации узких специалистов и перинатолога ОПЦ ОКБ, оздоровления женщин фертильного возраста, подготовки ее к беременности и родам.
Общее количество родов по району - 63, из них доля родов в ЦРБ -4.
Показатели: |
|
Количество абортов (абс.) |
21 |
% мини абортов |
- |
Распространенность абортов по району на 1000 фертильного возраста |
0,7 |
Социальное обслуживание населения
В двух отделениях БУ "КЦСОН Саргатского района" - профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия и социальной реабилитации инвалидов - продолжалась работа по оказанию услуги семьям с детьми.
Услуги, предоставляемые отделениями по работе с семьей и детьми, оказываются в соответствии с действующими государственными стандартами и законодательством
Ежегодно наиболее востребованы у получателей услуги массажа, услуга проведения оздоровительных и общеукрепляющих процедур, организация культурно-досуговых мероприятий, праздников, услуга няни, услуг по оздоровлению в соляной комнате
Школа безопасности для пожилых граждан. Занятия в школе направлены на повышение уровня безопасности пожилых людей в повседневной жизни, при возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение юридической грамотности, улучшение психофизического состояния. Проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и продвижение здорового образа жизни. Слушателями школы являются граждане, состоящие на социальном обслуживании на дому, а также участники социальных клубов.
Социальные клубы для пожилых граждан: клуб рукодельниц в с. Щербаки "Завалинка", клубы общения в с. Новотроицк "Ладушка", в р. п. Саргатское "Сударушка". Направления работы клубов различны: оздоровительное, досугово-творческое, познавательное, пропаганда здорового образа жизни, укрепление физического и душевного здоровья пожилых граждан и инвалидов, финансовая грамотность, профилактика пожарной, электротехнической, правовой и др. безопасности, социальный туризм
Применяется технология Социальный туризм. Мероприятия направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан, инвалидов, сохранение здоровья, организацию полезного отдыха, повышение социальной активности, расширение круга общения и др. Формы работы - виртуальные прогулки по городам, интерактивное онлайн - путешествие, экскурсии в районный историко-краеведческий музей, организуются пешие прогулки по поселку с посещением социально-значимых, культурных объектов, живописных мест природы. В данном направлении проведено 6 мероприятий, участниками которых стали 79 человек из числа пожилых граждан и инвалидов.
Организация деятельности школ ухода
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных навыкам самообслуживания, чел. |
Количество родственников граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных навыкам ухода за тяжелобольными людьми, чел. |
Количество сотрудников учреждения, обученных навыкам ухода за тяжелобольными людьми, в рамках деятельности школы ухода, чел. |
Количество сотрудников учреждения, обученных навыкам ухода за тяжелобольными людьми, в сторонних организациях (указать организации), чел. |
7 |
11 |
7 |
8 (частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образования "Каритас") |
Совместно с Саргатской местной организацией Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) реализация социально значимого проекта "Стать волшебником может каждый", направленного на социальную реабилитация инвалидов, создание условий и возможностей для развития творческого потенциала женщин с инвалидностью. реализация мероприятий рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей (деятельность мобильной бригады по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, в медицинское учреждение с целью проведения дополнительных скринингов на выявление социально опасных неинфекционных заболеваний;
Группа здоровья "Второе дыхание" Специалист по реабилитации инвалидов, имеющий медицинское образование, диплом инструктора по адаптивной физической культуре и немалый опыт работы в медицине, разрабатывает и проводит комплекс специальных оздоровительных упражнений и общеукрепляющих процедур. Зал, где проходят занятия, оборудован современными тренажерами, спортивным инвентарем, развивающими играми. Посещение занятий осуществляется 3 раза в неделю. Группы формируются по 7 - 9 человек. Все участники группы посещают занятия не только для того, чтобы поправить здоровье, но и получить заряд бодрости, пообщаться друг с другом. В течение года в группе оздоровились 30 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью данной подпрограммы является:
1. Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
1. Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап (2021 - 2025 гг.), что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
Раздел 5. Описание целевых индикаторов
Для ежегодной оценки результативности реализации мероприятий подпрограммы определены следующие целевые индикаторы:
1. Количество проведенных профилактических мероприятий. Значение определяется как общее количество проведенных профилактических мероприятий. При определении значения используются данные статистической формы 6-НК и 7-НК.
2. Количество опубликованных материалов.
Значение определяется как общее количество опубликованных материалов. При определении значения используются данные статистической отчетности МКУК "Саргатская ЦБС" и МБУК "Саргатская ЦКС".
3. Количество человек привлеченных к мероприятию "Лыжня России" Раздел 6.Описание основных мероприятий подпрограммы
Определяется по внутриведомственному контролю
4. Количество человек привлеченных к мероприятию "Легкоатлетический кросс"
Определяется по внутриведомственному контролю
5. Количество человек привлеченных к мероприятию "Мы за здоровый образ жизни!"
Определяется по внутриведомственному контролю
6. Количество человек привлеченных к мероприятию "Вперед за здоровьем"
Определяется по внутриведомственному контролю
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. "Популяризация здорового образа жизни ".
В рамках реализации основного мероприятия необходимо выполнить следующие мероприятия:
- Мы за здоровый образ жизни;
- Профилактика немедицинского потребления наркотиков;
- Размещение в сети Интернет тематических материалов, посвященных популяризации здорового образа жизни;
- Проведение районного праздника лыжного спорта "Лыжня России";
- Проведение районного легкоатлетического кросса, посвященного празднованию Дня Победы;
- Танцевальный флешмоб для молодежи "Мы за здоровый образ жизни!";
- Велопробег для работающего населения "Вперед за здоровьем".
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 500,00 рублей, в том числе:
2021 год - 2 500,00 рублей.
2022 год - 0 рублей.
2023 год - 0 рублей.
2024 год - 0 рублей
2025 год - 0 рублей.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы является:
1. Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом:
2021 - 43,65 процентов;
2022 - 45 процентов;
2023 - 46 процентов;
2024 - 46,7 процентов;
2025 - 46,7 процентов.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий подпрограммы являются:
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области, МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью", БУЗОО "Саргатская центральная районная больница", БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Бережок" Саргатского района".
Структура
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
|
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||||||||
И |
по (год) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
29 |
Цель муниципальной программы "Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации молодежной политики, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе" |
2017 |
2025 |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
х |
х |
|
|
|
|
Задача 1."Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня" |
|
|
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
х |
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1. "Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня" |
2017 |
2025 |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
х |
|
|
|
|
1. |
Задача 1 "Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучение по программам дополнительного образования различной направленности" |
2017 |
2025 |
|
|
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1- "Создание и реализация условий для обеспечения качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучения по программам дополнительного образования различной направленности" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2265600622,45 |
195910505,66 |
214188234,48 |
233359125,25 |
259858161,07 |
279797266,02 |
316703870,66 |
255090105,31 |
255346677,00 |
255346677,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
266076233,15 |
24644484,29 |
25252654,37 |
22624441,61 |
26728161,29 |
28695325,62 |
31421405,66 |
35398872,31 |
35655444,00 |
35655444,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1999524389,30 |
171266021,37 |
188935580,11 |
210734683,64 |
233129999,78 |
251101940,40 |
285282465,00 |
219691233,00 |
219691233,00 |
219691233,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 - Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
146888725,12 |
9278380,67 |
12200412,81 |
14031536,32 |
14721785,00 |
16580340,76 |
17872704,25 |
20791887,31 |
20705839,00 |
20705839,00 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений |
% |
|
14961 |
15044 |
14595 |
14959 |
14959 |
22151 |
23037 |
23959 |
23959 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
146888725,12 |
9278380,67 |
12200412,81 |
14031536,32 |
14721785,00 |
16580340,76 |
17872704,25 |
20791887,31 |
20705839,00 |
20705839,00 |
||||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.2 |
Мероприятие 2 - "Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в учреждениях образования Саргатского района" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1815574360,00 |
157068818,00 |
175340900,00 |
185466552,00 |
201170143,00 |
205428100,00 |
233640772,00 |
219153025,00 |
219153025,00 |
219153025,00 |
|||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1815574360,00 |
157068818,00 |
175340900,00 |
185466552,00 |
201170143,00 |
205428100,00 |
233640772,00 |
219153025,00 |
219153025,00 |
219153025,00 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
руб. |
|
20997 |
21069 |
20441 |
20441 |
20441 |
28107,00 |
28938,00 |
30634,00 |
30634,00 |
||||||
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
руб. |
|
25756 |
25756 |
24989 |
24989 |
24989 |
34026,20 |
34026,20 |
34026,20 |
34026,20 |
|||||
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.3 |
Мероприятие 3 "Осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования, организация предоставления дополнительного образования, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере образования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
25911885,00 |
25911885,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение |
ед |
|
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
14769784,00 |
14769784,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
11142101,00 |
11142101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 4 "Компенсация части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
5102064,64 |
568028,14 |
567128,50 |
528955,00 |
694824,00 |
670852,00 |
457653,00 |
538208,00 |
538208,00 |
538208,00 |
Доля родителей получающих компенсацию части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
% |
|
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
5102064,64 |
568028,14 |
567128,50 |
528955,00 |
694824,00 |
670852,00 |
457653,00 |
538208,00 |
538208,00 |
538208,00 |
|
||||||||||||||||
1.1.5 |
Мероприятие 5 "Организация ремонта и материально-технического оснащения муниципальных образовательных учреждений" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.6 |
Мероприятие 6 "Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
4792589,29 |
1192637,85 |
1112247,63 |
920294,81 |
905173,00 |
445814,00 |
216422,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Саргатского муниципального района Омской области |
% |
|
86 |
86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2477806,55 |
596319,62 |
556124,12 |
448544,81 |
545700,00 |
222907,00 |
108211,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2314782,74 |
596318,23 |
556123,51 |
471750,00 |
359473,00 |
222907,00 |
108211,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.7 |
Мероприятие 7 "Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2236666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
570000,00 |
0,00 |
1666666,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
16666,67 |
|
|
|
|
|
16666,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2220000,00 |
|
|
|
570000,00 |
|
1650000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.8 |
Мероприятие 8 "Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях различной организационно-правовой формы собственности. |
% |
|
62 |
62 |
63 |
63 |
63 |
76,43 |
77 |
79,1 |
79,1 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.9 |
Мероприятие 9 "Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, которым показано обучение с использованием ДОТ |
% |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.10 |
Мероприятие 10 "Модернизация муниципальной системы общего образования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.11 |
Мероприятие 11 "Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.12 |
Мероприятие 12 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы |
ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.13 |
Мероприятие 13 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.14 |
Мероприятие 14 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
12698304,73 |
0,00 |
12100871,49 |
597433,24 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
12698304,73 |
0,00 |
12100871,49 |
597433,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.15 |
Мероприятие 15 "Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Саргатского района комплектами учебников" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.16 |
Мероприятие 16 "Обеспечение библиотек образовательных учреждений учебниками, учебными пособиями" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.17 |
Мероприятие 17 "Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих муниципальные общеобразовательные организации по состоянию здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.18 |
Мероприятие 18 "Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
9665569,28 |
1930849,00 |
7199961,00 |
0,00 |
509294,55 |
25464,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Саргатского муниципального района Омской области |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
409229,68 |
40093,00 |
338579,00 |
0,00 |
5092,95 |
25464,73 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
9256339,60 |
1890756,00 |
6861382,00 |
0,00 |
504201,60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.19 |
Мероприятие 19 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
167379519,84 |
0,00 |
4079618,00 |
30119930,00 |
32474712,84 |
31546353,00 |
34725514,00 |
11273384,00 |
11580004,00 |
11580004,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Саргатского муниципального района Омской области |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
70334757,70 |
0,00 |
40796,00 |
7529983,00 |
9144879,70 |
9132670,00 |
10053037,00 |
11273384,00 |
11580004,00 |
11580004,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
97044762,14 |
0,00 |
4038822,00 |
22589947,00 |
23329833,14 |
22413683,00 |
24672477,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.20 |
Мероприятие 20 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1222751,62 |
0,00 |
1222751,62 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
12227,52 |
0,00 |
12227,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1210524,10 |
0,00 |
1210524,10 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.21 |
Мероприятие 21 "Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
364343,43 |
0,00 |
364343,43 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
3643,43 |
0,00 |
3643,43 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
360700,00 |
0,00 |
360700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.22 |
Мероприятие 22 "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.23 |
Мероприятие 23 "Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2225490,38 |
0,00 |
0,00 |
1694423,88 |
278540,50 |
252526,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
28010,74 |
0,00 |
0,00 |
16944,24 |
8540,50 |
2526,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2197479,64 |
0,00 |
0,00 |
1677479,64 |
270000,00 |
250000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.24 |
Мероприятие 24 "Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.25 |
Мероприятие 25 "Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.26 |
Мероприятие 26 "Обеспечение деятельности организации осуществляющей финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
15396452,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2039486,71 |
2110000,00 |
2606962,32 |
2880001,00 |
2880001,00 |
2880001,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
15396452,03 |
0,00 |
0,00 |
|
2039486,71 |
2110000,00 |
2606962,32 |
2880001,00 |
2880001,00 |
2880001,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.27 |
Мероприятие 27 "Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.28 |
Мероприятие 28 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.29 |
Мероприятие 29 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642)" |
2020 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
18943108,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1103077,87 |
8427542,53 |
9412488,42 |
|
|
|
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1069158,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177156,83 |
421377,13 |
470624,42 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
17873950,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
925921,04 |
8006165,40 |
8941864,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.30 |
Мероприятие 30 "Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций" |
2020 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
95959,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95959,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
959,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
959,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
95000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.31 |
Мероприятие 31 "Выплата денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях" |
2020 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2010600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84560,00 |
200040,00 |
293200,00 |
453600,00 |
489600,00 |
489600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2010600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84560,00 |
200040,00 |
293200,00 |
453600,00 |
489600,00 |
489600,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.32 |
Мероприятие 32 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций" |
2020 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
35132325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5210604,00 |
14110233,00 |
15811488,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
35132325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5210604,00 |
14110233,00 |
15811488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1 |
Основное мероприятие 2 "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
X |
X |
X |
X |
Х |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1 "Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.2 |
Мероприятие 2 - ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.3 |
Мероприятие 3 "Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.4 |
Мероприятие 4 "Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.5 |
Мероприятие 5 "Реализация прочих мероприятий по образованию" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. |
Задача 3 "Развитие системы образования в Саргатском районе" |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
640344646,61 |
57064736,09 |
77125233,05 |
73767001,64 |
72421867,65 |
74615432,13 |
77517183,19 |
87762183,75 |
48845404,10 |
71225605,01 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
639452173,99 |
57064736,09 |
77073233,05 |
73714001,64 |
72315867,65 |
74615432,13 |
76835710,57 |
87762183,75 |
48845404,10 |
71225605,01 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
892472,62 |
0,00 |
52000,00 |
53000,00 |
106000,00 |
0,00 |
681472,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение |
ед. |
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||||
|
|
|
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. |
% |
|
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||||||||||||||
|
|
|
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
|
46 |
46 |
47 |
47 |
47 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||||||||||||||
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших в полном объеме муниципальное задание |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1 "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
5656079,97 |
436474,11 |
527340,89 |
723644,97 |
785535 |
791065 |
450620 |
405000 |
768200 |
768200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
5656079,97 |
436474,11 |
527340,89 |
723644,97 |
785535 |
791065 |
450620 |
405000 |
768200 |
768200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.2 |
Мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования, обеспечение безопасности участников образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
580386843,6 |
53174216,1 |
58781978,28 |
66860158,84 |
67335291,46 |
69731625,43 |
72095385,77 |
82848648,71 |
43589669,06 |
65969869,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
580386843,6 |
53174216,1 |
58781978,28 |
66860158,84 |
67335291,46 |
69731625,43 |
72095385,77 |
82848648,71 |
43589669,06 |
65969869,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.3 |
Мероприятие 3 "Развитие кадрового потенциала системы образования Саргатского района" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2059709 |
85741 |
166248 |
315760 |
484000 |
474536 |
149424 |
142000 |
121000 |
121000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2059709 |
85741 |
166248 |
315760 |
484000 |
474536 |
149424 |
142000 |
121000 |
121000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.4 |
Мероприятие 4 "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1637738,3 |
151159,64 |
149506,33 |
165108,54 |
170631,15 |
202006,66 |
199351,12 |
199991,62 |
199991,62 |
199991,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1637738,3 |
151159,64 |
149506,33 |
165108,54 |
170631,15 |
202006,66 |
199351,12 |
199991,62 |
199991,62 |
199991,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.5 |
Мероприятие 5 "Присуждение гранта "Лучшее образовательное учреждение Саргатского района" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.6 |
Мероприятие 6 "Руководство и управление в сфере установочных функций органов местного самоуправления Управления образования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
31213748,43 |
1810230,79 |
2677393,95 |
3365883,35 |
3540410,04 |
3416199,04 |
3904001 |
4166543,42 |
4166543,42 |
4166543,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
31213748,43 |
1810230,79 |
2677393,95 |
3365883,35 |
3540410,04 |
3416199,04 |
3904001 |
4166543,42 |
4166543,42 |
4166543,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.7 |
Мероприятие 7 "Реализация прочих мероприятий по образованию" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
18461125,99 |
1406914,45 |
14770765,6 |
2283445,94 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
18461125,99 |
1406914,45 |
14770765,6 |
2283445,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.8 |
Мероприятие 8 "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
36928,68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36928,68 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
36928,68 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36928,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.9 |
Мероприятие 9 "Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
211000 |
0 |
52000 |
53000 |
106000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
211000 |
0 |
52000 |
53000 |
106000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.10 |
Мероприятие 10 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
2022 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
458629,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458629,62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
458629,62 |
0 |
|
|
|
|
458629,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.11 |
Мероприятие 11 "Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, направленных на осуществление работодателями сопровождения при содействии занятости инвалидов (включает оборудование (оснащение) рабочего места в соответствии с ИПРА, проведение специальной оценки условий труда на указанном рабочем месте, наставничество и обустройство территории, служебных помещений работодателя)" |
2022 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
222843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222843 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
222843 |
0 |
|
|
|
|
222843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. |
Задача 4 "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" |
2017 |
2025 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Основное мероприятие 4 "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
144027454,50 |
17431547,10 |
17555098,40 |
15932514,00 |
15707741,00 |
15318677,00 |
15313500,00 |
15589459,00 |
15589459,00 |
15589459,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
144027454,50 |
17431547,10 |
17555098,40 |
15932514,00 |
15707741,00 |
15318677,00 |
15313500,00 |
15589459,00 |
15589459,00 |
15589459,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1 "Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
12893719,93 |
6417751,93 |
6475968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
12893719,93 |
6417751,93 |
6475968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2 "Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям), приемным родителям" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
35513228,66 |
4551416,89 |
4595149,77 |
4097863,00 |
4101919,00 |
4217732,00 |
3923685,00 |
3341821,00 |
3341821,00 |
3341821,00 |
|||||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
35513228,66 |
4551416,89 |
4595149,77 |
4097863,00 |
4101919,00 |
4217732,00 |
3923685,00 |
3341821,00 |
3341821,00 |
3341821,00 |
|||||||||||||||||
4.1.3 |
Мероприятие 3 "Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
44880679,91 |
5429319,28 |
5450921,63 |
4762090,00 |
4725255,00 |
4606277,00 |
4746815,00 |
5053334,00 |
5053334,00 |
5053334,00 |
|||||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
44880679,91 |
5429319,28 |
5450921,63 |
4762090,00 |
4725255,00 |
4606277,00 |
4746815,00 |
5053334,00 |
5053334,00 |
5053334,00 |
|||||||||||||||||
4.1.4 |
Мероприятие 4 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
10217639,00 |
1033059,00 |
1033059,00 |
1074381,00 |
1074381,00 |
1154271,00 |
1212122,00 |
1212122,00 |
1212122,00 |
1212122,00 |
|||||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
10217639,00 |
1033059,00 |
1033059,00 |
1074381,00 |
1074381,00 |
1154271,00 |
1212122,00 |
1212122,00 |
1212122,00 |
1212122,00 |
|||||||||||||||||
4.1.5 |
Мероприятие 5 "Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, достигших возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
40522187,00 |
0,00 |
0,00 |
5998180,00 |
5806186,00 |
5340397,00 |
5430878,00 |
5982182,00 |
5982182,00 |
5982182,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
40522187,00 |
0,00 |
|
5998180,00 |
5806186,00 |
5340397,00 |
5430878,00 |
5982182,00 |
5982182,00 |
5982182,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
Задача 5 "Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Основное мероприятие 5 "Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
7958268,95 |
2064633,92 |
1358626,15 |
1276628,88 |
1015659,00 |
781809,00 |
1418912,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1875100,95 |
855033,92 |
264442,15 |
392828,88 |
12787,00 |
32337,00 |
275672,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6083168,00 |
1209600,00 |
1094184,00 |
883800,00 |
1002872,00 |
749472,00 |
1143240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1 "Организация отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг в детском оздоровительном лагере Дружба" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
108559,74 |
108559,74 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей, получивших услугу по организации и оздоровлению в каникулярное время |
чел. |
|
600 |
600 |
600 |
600 |
60 |
520 |
520 |
520 |
520 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
108559,74 |
108559,74 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2 "Организация отдыха и оказания лечебно-профилактических услуг в лагерях дневного пребывания" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1270388,67 |
283089,64 |
253389,15 |
383900,88 |
0,00 |
32337,00 |
275672,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|||||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1270388,67 |
283089,64 |
253389,15 |
383900,88 |
0,00 |
32337,00 |
275672,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3 "организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
6117936 |
1211600,00 |
1105237,00 |
892728,00 |
1015659,00 |
749472,00 |
1143240,00 |
|
|
|
Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области (%) |
% |
|
|
|
|
|
0,13 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
34768 |
2000,00 |
11053,00 |
8928,00 |
12787,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6083168 |
1209600,00 |
1094184,00 |
883800,00 |
1002872,00 |
749472,00 |
1143240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
5.1.4 |
Мероприятие 4 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5.1.5 |
Мероприятие 5 "Оказание муниципальных услуг детскими оздоровительными учреждениями в части расходов на заработную плату" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
461384,54 |
461384,54 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
461384,54 |
461384,54 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6.1 |
Основное мероприятие 6 "Реализация проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
17867046,74 |
0,00 |
0,00 |
7145820,33 |
5581477,39 |
3119547,00 |
2020202,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
178672,32 |
|
|
71458,87 |
55815,43 |
31196,00 |
20202,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
17688374,42 |
|
|
7074361,46 |
5525661,96 |
3088351,00 |
2000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6.1.1. |
Мероприятие 1 "Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
6375897,73 |
0,00 |
0,00 |
3227354,47 |
1128341,24 |
0,00 |
2020202,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
63758,97 |
|
|
32273,54 |
11283,41 |
|
20202,02 |
|
|
|
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
ед. |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6312138,76 |
|
|
3195080,93 |
1117057,83 |
|
2000000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6.1.2. |
Мероприятие 2 "Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
8433014,00 |
0,00 |
0,00 |
1923633,00 |
3389834,00 |
3119547,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
84332,00 |
|
|
19237,00 |
33899,00 |
31196,00 |
|
|
|
|
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" |
чел. |
172 |
|
|
172 |
|
248 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8348682,00 |
|
|
1904396,00 |
3355935,00 |
3088351,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6.1.3. |
Мероприятие 3 "Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
3058135,01 |
0,00 |
0,00 |
1994832,86 |
1063302,15 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
30581,35 |
|
|
19948,33 |
10633,02 |
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
100 |
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3027553,66 |
|
|
1974884,53 |
1052669,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 7 "Реализация проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
3365331,59 |
0,00 |
0,00 |
1873646,02 |
0,00 |
0,00 |
1491685,57 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
33653,32 |
|
|
18736,46 |
0,00 |
0,00 |
14916,86 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3331678,27 |
|
|
1854909,56 |
0,00 |
0,00 |
1476768,71 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
7.1.1 |
Мероприятие 1 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
3365331,59 |
0,00 |
0,00 |
1873646,02 |
0,00 |
0,00 |
1491685,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
33653,32 |
|
|
18736,46 |
0,00 |
0,00 |
14916,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
ед. |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3331678,27 |
|
|
1854909,56 |
|
|
1476768,71 |
|
|
|
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |
чел. |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||
8 |
Задача 6 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ" |
2020 |
2025 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Основное мероприятие 8 "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
2020 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
23717397,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2956400,00 |
7942195,02 |
7577802,88 |
1747000,00 |
1747000,00 |
1747000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
13690007,27 |
|
|
|
876376,14 |
3831528,25 |
3741102,88 |
1747000,00 |
1747000,00 |
1747000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
10027390,63 |
|
|
|
2080023,86 |
4110666,77 |
3836700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
8.1.1 |
Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
18317397,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2956400,00 |
7942195,02 |
2177802,88 |
1747000,00 |
1747000,00 |
1747000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
12126707,27 |
|
|
|
876376,14 |
3831528,25 |
2177802,88 |
1747000,00 |
1747000,00 |
1747000,00 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
чел. |
|
|
|
|
778 |
799 |
861 |
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6190690,63 |
|
|
|
2080023,86 |
4110666,77 |
|
|
|
|
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 25% |
% |
|
|
|
|
25 |
25 |
26 |
|
|
|
|||||
8.1.2 |
Мероприятие 2 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования" |
2019 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
5400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1563300,00 |
|
|
|
|
|
1563300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3836700,00 |
|
|
|
|
|
3836700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по подпрограмме 1 "Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
3102880768,74 |
272471422,77 |
310227192,08 |
333354736,12 |
357541306,11 |
381574926,17 |
422043156,32 |
360202748,06 |
321542540,10 |
343922741,01 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
921305841,00 |
82564254,30 |
102590329,57 |
96821467,46 |
99989007,51 |
107205819,00 |
112309009,99 |
124922056,06 |
86261848,10 |
108642049,01 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2181574927,74 |
189907168,47 |
207636862,51 |
236533268,66 |
257552298,60 |
274369107,17 |
309734146,33 |
235280692,00 |
235280692,00 |
235280692,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|||||
Задача 2 "Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения" |
|
2025 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2 "Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области" |
2017 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
1 |
Задача 1 "Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг" |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Саргатского района" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
2967227,07 |
227956,99 |
282471,21 |
313666,53 |
219106,08 |
303052,44 |
370522,22 |
416817,2 |
416817,2 |
416817,2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2913932,75 |
216156,99 |
258825,15 |
295818,27 |
219106,08 |
303052,44 |
370522,22 |
416817,2 |
416817,2 |
416817,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
53294,32 |
11800 |
23646,06 |
17848,26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 "Комплектование библиотечных фондов" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
401000 |
10000 |
40000 |
75000 |
26000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
процент |
|
|
|
|
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
401000 |
10000 |
40000 |
75000 |
26000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
обновление книжных фондов |
экз. |
|
250 |
250 |
260 |
270 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2 |
Мероприятие 2 "Обеспечение библиотек района широкополосным доступом к сети Интернет" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2511159,19 |
206145,19 |
218586,3 |
220637,98 |
193106,08 |
253052,44 |
319179,6 |
366817,2 |
366817,2 |
366817,2 |
Объем собственных баз данных библиотек |
Тыс.ед. |
20,3 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2511159,19 |
206145,19 |
218586,3 |
220637,98 |
193106,08 |
253052,44 |
319179,6 |
366817,2 |
366817,2 |
366817,2 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3 "Обеспечение библиотек района широкополосным доступом к сети Интернет за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
53725,26 |
11811,8 |
23884,91 |
18028,55 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
430,94 |
11,8 |
238,85 |
180,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
53294,32 |
11800 |
23646,06 |
17848,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.5 |
Мероприятие "Комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области" |
2022 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
134261,61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134261,61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1342,62 |
|
|
|
|
|
1342,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
132918,99 |
|
|
|
|
|
132918,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2. |
Задача 2 "Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным фондам." |
2017 |
2025 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Основное мероприятие 2 "Развитие музейного дела." |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1 "Обеспечение сохранения, популяризации, охраны памятников истории и культуры, находящиеся на территории муниципального района" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведены охранные мероприятия |
Ед. |
17 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2 "Комплектование музейных фондов" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Число посетителей музея |
Тыс.чел. |
38,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
3. |
Задача 3 "Популяризация самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения" |
2017 |
2025 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Основное мероприятие 3: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, развития самодеятельного художественного творчества и досуга |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
887696,98 |
160106,98 |
80000 |
540770,55 |
14140 |
398900 |
156550 |
39000 |
39000 |
39000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
747696,98 |
100106,98 |
0 |
270770,55 |
14140 |
398900 |
156550 |
39000 |
39000 |
39000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
140000,00 |
60000 |
80000 |
270000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы коллективов самодеятельного творчества (костюмы, аппаратура, инструменты) |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество коллективов самодеятельного творчества |
Ед. |
Х |
123 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
112 |
112 |
112 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2 "Проведение мероприятий, посвящённых государственным, профессиональным праздникам, юбилейных и праздничных концертов, культурных программ, выставок" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1467467,53 |
160106,98 |
80000 |
540770,55 |
14140 |
398900 |
156550 |
39000 |
39000 |
39000 |
Количество посетителей праздничных мероприятий |
Тыс.чел. |
Х |
95,2 |
95,5 |
95,6 |
95,6 |
95,6 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1057467,53 |
100106,98 |
|
270770,55 |
14140 |
398900 |
156550 |
39000 |
39000 |
39000 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
410000 |
60000 |
80000 |
270000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||
3.1.3 |
Мероприятие 3 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4 "Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1.5 |
Мероприятие 5 "Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций района" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
4 |
Задача 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Х |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Основное мероприятие 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
165850 |
36200 |
13500 |
15750 |
16200 |
16200 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
145850 |
16200 |
13500 |
15750 |
16200 |
16200 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1: Выплата районной стипендии "Юные дарования" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
145850 |
16200 |
13500 |
15750 |
16200 |
16200 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
Количество учащихся, удостоенных Стипендии в учебном году |
чел. |
36 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
145850 |
16200 |
13500 |
15750 |
16200 |
16200 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2: Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в фестивалях, конкурсах, выставках |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Доля участников конкурсов и выставок, ставших лауреатами |
% |
Х |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
4.1.3 |
Мероприятие 3: Государственная поддержка учреждений культуры, их коллективов и работников (дополнительное образование детей) |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5. |
Задача 5 "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Основное мероприятие 5 "Развитие кадрового потенциала" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
454870,2 |
80050 |
70505,05 |
106010,1 |
55505,05 |
30000 |
40800 |
24000 |
24000 |
24000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
204870,2 |
30050 |
20505,05 |
6010,1 |
5505,05 |
30000 |
40800 |
24000 |
24000 |
24000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
250000 |
50000 |
50000 |
100000 |
50000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1 "Выплата районной стипендии результативно работающим педагогам" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество преподавателей, удостоенных Стипендии в учебном году |
Чел. |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2 "Выплата единовременного пособия молодым специалистам" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число молодых специалистов, прибывших на постоянное место работы в район и получивших единовременное пособие |
Чел. |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3 "Проведение конкурса профессионального мастерства" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
180000 |
30000 |
20000 |
5000 |
5000 |
30000 |
30000 |
20000 |
20000 |
20000 |
Количество специалистов, удостоенных Премии по итогам года |
Чел. |
30 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
180000 |
30000 |
20000 |
5000 |
5000 |
30000 |
30000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5.1.4 |
Мероприятие 4: Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
18800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10800 |
4000 |
4000 |
4000 |
Количество специалистов, прошедших КПК или переподготовку в текущем году |
чел. |
120 |
15 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
18800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10800 |
4000 |
4000 |
4000 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5.1.5 |
Мероприятие 5: Обеспечение своевременного прохождения работниками культуры переподготовки за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
5.1.6 |
Мероприятие 6: "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
252070,2 |
50050 |
50505,05 |
101010,1 |
50505,05 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2070,2 |
50 |
505,05 |
1010,1 |
505,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
250000 |
50000 |
50000 |
100000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
5.1.7 |
Мероприятие 7: "Софинансирование субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам" |
2022 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам. |
ед |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 |
Задача 6 "Развитие туризма и туристкой деятельности в районе" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Х |
#ЗНАЧ! |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Основное мероприятие 6 "Развитие туризма на территории района" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
6.1.1 |
Мероприятие 1: Создание условий для развития туризма и туристической деятельности на территории района |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
Количество человек, посетивших в течение года туристические объекты района |
Тыс.чел. |
1,9 |
0,5 |
0,9 |
0,9 |
1 |
1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
7 |
Задача 7 "Сохранение и развитие материально-технической базы отрасли культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Х |
Х |
#ЗНАЧ! |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы отрасли культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
6132687,57 |
2481580 |
438314 |
0 |
169378,97 |
3043414,6 |
0 |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1597687,57 |
281580 |
103314 |
0 |
169378,97 |
1043414,6 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4535000 |
2200000 |
335000 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
7.1.1 |
Мероприятие 1 "Капитальный ремонт здания библиотеки в р.п. Саргатское" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% |
Х |
75 |
75 |
75 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
7.1.2 |
Мероприятие 2: Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Районного дома культуры |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
7.1.3 |
Мероприятие 3: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов культуры, находящихся в собственности Саргатского муниципального района |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
354314 |
0 |
354314 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
99314 |
0 |
99314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
255000 |
|
255000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.1.4 |
Мероприятие 4: "Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1182591,55 |
|
|
|
169378,97 |
1013212,58 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1182591,55 |
|
|
|
169378,97 |
1013212,58 |
0 |
0 |
|
|
количество учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт. |
ед. |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.1.5 |
Мероприятие 5: Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
281580 |
281580 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
281580 |
281580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.1.6 |
Мероприятие 6: Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности) |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2200000 |
2200000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2200000 |
2200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.1.7 |
Мероприятие 7: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2104202,02 |
0 |
84000 |
0 |
0 |
2020202,02 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
24202,02 |
0 |
4000 |
|
|
20202,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2080000 |
0 |
80000 |
|
|
2000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.1.8 |
Мероприятие 8: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8 |
Задача 8 "Осуществление управления в сфере культуры и туризма района, создание условий для развития отрасли" |
2017 |
2025 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Основное мероприятие 8 "Ведомственная целевая программа "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
357360899,6 |
32144108,87 |
39953447,25 |
40159952,33 |
41584666,2 |
41651006,43 |
48908029,35 |
39839283,76 |
34401049,09 |
38719356,32 |
Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе |
% |
Х |
65 |
84 |
84 |
84 |
84 |
73 |
73 |
73 |
73 |
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
310782796,4 |
32124108,87 |
32346347,25 |
32409079,33 |
32765289,01 |
32305955,43 |
35872327,35 |
39839283,76 |
34401049,09 |
38719356,32 |
|||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
46578103,19 |
20000 |
7607100 |
7750873 |
8819377,19 |
9345051 |
13035702 |
0 |
0 |
0 |
Доля специалистов отрасли культуры, повысивших свою квалификацию, или прошедших переподготовку |
% |
Х |
20 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
8.1.1 |
Мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
9234736,84 |
832387,57 |
899347,82 |
617939,81 |
915250,61 |
926746,72 |
1068176,72 |
1324962,53 |
1324962,53 |
1324962,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
9234736,84 |
832387,57 |
899347,82 |
617939,81 |
915250,61 |
926746,72 |
1068176,72 |
1324962,53 |
1324962,53 |
1324962,53 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.2 |
Мероприятие 2 "Реализация прочих мероприятий по культуре" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
13932409,79 |
4132738,37 |
5750185,74 |
4049485,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
13872409,79 |
4112738,37 |
5730185,74 |
4029485,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
60000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.3 |
Мероприятие 3 "Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
190355168,9 |
27178982,93 |
16808913,69 |
12620691,41 |
13680011,28 |
13538543,86 |
10775813,85 |
32589796,82 |
28859506,64 |
34302908,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
168301374,9 |
27178982,93 |
9901613,69 |
8124782,41 |
8521872,28 |
8046097,86 |
10775813,85 |
32589796,82 |
28859506,64 |
34302908,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
22053794 |
|
6907300 |
4495909 |
5158139 |
5492446 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.4 |
Мероприятие 4 "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в части расходов на заработную плату" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
174265643,2 |
73705323,51 |
15808300 |
19604194,93 |
19319038 |
18973790,58 |
26854996,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
92497182,64 |
|
15808300 |
19604194,93 |
19319038 |
18973790,58 |
18791859,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8063137 |
|
|
|
|
|
8063137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.5 |
Мероприятие 5 "Обеспечение гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
16329425,87 |
|
686700 |
3267640,5 |
3698220,4 |
3891521,06 |
4785343,91 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
163329,68 |
|
6900 |
32676,5 |
36982,21 |
38916,06 |
47854,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
16166096,19 |
|
679800 |
3234964 |
3661238,19 |
3852605 |
4737489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.6 |
Мероприятие 6 "Содержание зданий, объектов отрасли культуры |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
17205316,69 |
|
0 |
0 |
2423100,83 |
2661305,39 |
3047052 |
4035519,06 |
3091694,57 |
1946644,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
17205316,69 |
|
0 |
0 |
2423100,83 |
2661305,39 |
3047052 |
4035519,06 |
3091694,57 |
1946644,84 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.7 |
Мероприятие 7 "Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
3399753,35 |
|
0 |
0 |
665029 |
654473,33 |
745019,77 |
755505,35 |
280385,35 |
299340,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
3399753,35 |
|
0 |
0 |
665029 |
654473,33 |
745019,77 |
755505,35 |
280385,35 |
299340,55 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.8 |
Мероприятие 8 "Информационное обеспечение деятельности учреждений культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
2666060,6 |
|
0 |
0 |
363391,6 |
435800 |
508869 |
465000 |
446000 |
447000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2666060,6 |
|
0 |
0 |
363391,6 |
435800 |
508869 |
465000 |
446000 |
447000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.9 |
Мероприятие 9 "Приобретение основных средств для осуществления деятельности учреждений культуры" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
08.01.2009 |
816819,72 |
|
0 |
0 |
165065,62 |
53290,1 |
169464 |
323000 |
53000 |
53000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
816819,72 |
|
0 |
0 |
165065,62 |
53290,1 |
169464 |
323000 |
53000 |
53000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.10 |
Мероприятие 10 "Проведение текущих косметических ремонтов учреждений культуры" |
2020 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
697906,61 |
|
0 |
0 |
5565,62 |
210797,98 |
361543,01 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
697906,61 |
|
0 |
0 |
5565,62 |
210797,98 |
361543,01 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.11 |
Мероприятие 11 "Уплата налогов, сборов, госпошлин, пени" |
2020 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1902048,61 |
|
0 |
0 |
349993,24 |
304737,41 |
330817,96 |
305500 |
305500 |
305500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1902048,61 |
|
0 |
0 |
349993,24 |
304737,41 |
330817,96 |
305500 |
305500 |
305500 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.12 |
Мероприятие 12 "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" |
2022 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
25857 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25857 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
25857 |
|
0 |
0 |
|
|
25857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1.13 |
Мероприятие 13 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
2022 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
235076 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
235076 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
235076 |
|
0 |
0 |
|
|
235076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9,1 |
Основное Мероприятие 9 "Реализация проекта "Культурная среда", направленного на достижение целей федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" |
2020 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
22517125,89 |
|
0 |
0 |
3030303,03 |
19486822,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
225171,26 |
|
0 |
0 |
30303,03 |
194868,23 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
22291954,63 |
|
0 |
0 |
3000000 |
19291954,63 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9,1.1 |
Мероприятие 1 "Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности" |
2020 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
22517125,89 |
|
0 |
0 |
3030303,03 |
19486822,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт. |
ед |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
225171,26 |
|
0 |
0 |
30303,03 |
194868,23 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
22291954,63 |
|
0 |
0 |
3000000 |
19291954,63 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого по подпрограмме 2 "Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
391 086 127,86 |
35130002,84 |
40838237,51 |
41136149,51 |
45089299,33 |
64949396,33 |
49492901,57 |
40336100,96 |
34897866,29 |
39216173,52 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
316 947 775,72 |
32768202,84 |
32742491,45 |
32997428,25 |
33219922,14 |
34312390,7 |
36457199,57 |
40336100,96 |
34897866,29 |
39216173,52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
74 138 352,14 |
2361800 |
8095746,06 |
8138721,26 |
11869377,19 |
30637005,63 |
13035702 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 4."Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения" |
|
|
Х |
|
Администрация Саргатского МР, МП КУ ЦРДМ Саргатского МР Омской области |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 4. "Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения" |
2017 |
2025 |
Х |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Задача 1 "Привлечение подростков и молодежи к проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
2904,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежи вовлеченной в добровольческую (волонтерскую), антинаркотическую деятельность |
чел. |
|
2456 |
2493 |
2530 |
2530 |
2530 |
2530 |
2530 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
|
2904,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма |
шт. |
|
330 |
331 |
332 |
332 |
332 |
332 |
332 |
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество просветительских материалов наглядных пособий |
шт. |
|
59 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|
|
||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1 - "Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
132886,87 |
6450,00 |
16800,00 |
28313,87 |
18703,00 |
12100,00 |
10320,00 |
19000,00 |
19000,00 |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
132886,87 |
6450,00 |
16800,00 |
28313,87 |
18703,00 |
12100,00 |
10320,00 |
19000,00 |
19000,00 |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 "Организация и проведение социально-культурных, физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании терроризма и экстремизма" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
123886,87 |
6450,00 |
15000,00 |
28313,87 |
18703,00 |
12100,00 |
10320,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
132886,87 |
6450,00 |
15000,00 |
28313,87 |
18703,00 |
12100,00 |
10320,00 |
19000,00 |
19000,00 |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.1.2 |
Мероприятие 2 - "Издание, приобретение и распространение информационно-просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы по профилактике правонарушений и наркомании терроризма и экстремизма" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3 "Проведение мероприятий по информированию жителей района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, подготовка информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, проведение тематических мероприятий (фестивалей, конкурсов)". |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.4 |
Мероприятие 3 "Проведение мероприятий по информированию жителей района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, подготовка информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, проведение тематических мероприятий (фестивалей, конкурсов)". |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.5 |
Мероприятие 4 "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на определение вида обязательных работ и объекты, на которых они отбываются осужденными по месту жительства на территории муниципального района". |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2 |
Задача 2 "Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности." |
2017 |
2025 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Основное мероприятие 2 "Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма." |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1 "Приобретение камер видеонаблюдения и прочих технических средств" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
150000,00 |
0,00 |
|
|
150000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
2025 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. "Защита населения и территории Саргатского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" |
2017 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.1 |
Мероприятие 1 "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера." |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3.1.2 |
Мероприятие 1 "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера." |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по подпрограмме 4 "Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
300586,87 |
7350,00 |
16800,00 |
28313,87 |
168703,00 |
12100,00 |
10320,00 |
19000,00 |
19000,00 |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
300586,87 |
7350,00 |
16800,00 |
28313,87 |
168703,00 |
12100,00 |
10320,00 |
19000,00 |
19000,00 |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Цель подпрограммы 3 Создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Саргатского муниципального района Омской области |
2017 |
2025 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1 "Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района." |
2017 |
2025 |
|
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: "Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
8478098,32 |
776043,3 |
1073609,42 |
1028557,62 |
1041600 |
996001,4 |
1142945 |
1164317 |
1164317 |
1164317 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
8478098,32 |
776043,3 |
1073609,42 |
1028557,62 |
1041600 |
996001,4 |
1142945 |
1164317 |
1164317 |
1164317 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 Формирование и участие спортивных сборных команд района в физкультурных и массовых мероприятиях, включенных в ежегодный календарный план международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятий |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
3958271,96 |
424897,58 |
506929,33 |
473488,98 |
488000 |
461001,4 |
543945 |
522313 |
522313 |
522313 |
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий организованных и проведенных Отделом ФКС Администрации Саргатского МР Омской области на территории района |
ед. |
|
30 |
31 |
32 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
3958271,96 |
424897,58 |
506929,33 |
473488,98 |
488000 |
461001,4 |
543945 |
522313 |
522313 |
522313 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.2 |
Мероприятие 2 "Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада работников образования, спортивно-культурные праздники "Королева Спорта", "Праздник Севера" и др.)" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2979644,36 |
178370,72 |
389914,75 |
346273,64 |
350000 |
338000 |
432000 |
445000 |
445000 |
445000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2979644,36 |
178370,72 |
389914,75 |
346273,64 |
350000 |
338000 |
432000 |
445000 |
445000 |
445000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3 "Проведение на конкурсной основе районного смотра среди сельских поселений на "Лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди сельских поселений", участие в областных конкурсах, поощрение лучших спортсменов и тренеров района за высокие спортивные достижения по итогам выступления в международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятиях" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1488970,00 |
167775 |
167092 |
203195 |
198000 |
190000 |
160000 |
190000 |
190000 |
190000 |
Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере физической культуры и спорта |
шт. |
107 |
24 |
26 |
28 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1488970,00 |
167775 |
167092 |
203195 |
198000 |
190000 |
160000 |
190000 |
190000 |
190000 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 4 "Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, освещение вопросов развития физической культуры и спорта в СМИ" |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
51212,00 |
5000 |
9673,34 |
5600 |
5600 |
7000 |
7000 |
7004 |
7004 |
7004 |
|||||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
51212,00 |
5000 |
9673,34 |
5600 |
5600 |
7000 |
7000 |
7004 |
7004 |
7004 |
|||||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Задача 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта для обеспечения сборных команд Саргатского муниципального района. |
2017 |
2025 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Основное мероприятие 2 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1835830,65 |
284744,99 |
440900,72 |
232385,66 |
201300 |
180200 |
394200 |
201000 |
171000 |
171000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1835830,65 |
284744,99 |
382089,72 |
232385,66 |
201300 |
180200 |
394200 |
201000 |
171000 |
171000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
58811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1 "Развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта и обеспечение спортивных сборных команд района спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1711830,65 |
260744,99 |
381495,67 |
232385,66 |
151300 |
180200 |
344200 |
201000 |
171000 |
171000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1711830,65 |
260744,99 |
381495,67 |
232385,66 |
151300 |
180200 |
344200 |
201000 |
171000 |
171000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2 "Строительство крытого хоккейного корта в р.п. Саргатское" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
30000,00 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
|
|
|
|
|
Загруженность спортивных сооружений, находящихся на территории Саргатского муниципального района Омской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
30000,00 |
0 |
0 |
|
30000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2.1.3 |
Мероприятие 3 "Проведение мероприятий по подготовке строительства физкультурно-оздоровительных объектов в р.п. Саргатское" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
24000,00 |
24000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
24000,00 |
24000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.4 |
Мероприятие 4 "Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0 |
59405,05 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
0 |
594,05 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
58811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.5 |
Мероприятие 5 "Строительство плотностных спортивных сооружений" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
20000,00 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
20000,00 |
0 |
0 |
|
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.6 |
Мероприятие 6 "Иные межбюджетные трансферты на устройство спортивных площадок и стадионов" |
2022 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
50000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
50000,00 |
0 |
0 |
|
0 |
|
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Задача 3. Повышение эффективности управления развитием сферы физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области. |
2017 |
2025 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
12796481,73 |
1360341,76 |
1479470,18 |
1375057,61 |
1545405,59 |
1537104,2 |
1577472,32 |
1800366,75 |
1800366,75 |
1800366,75 |
Количество подготовленных спортсменов-разрядников |
ед |
Х |
28 |
30 |
31 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
12796481,73 |
1360341,76 |
1479470,18 |
1375057,61 |
1545405,59 |
1537104,2 |
1577472,32 |
1800366,75 |
1800366,75 |
1800366,75 |
||||||||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.1. |
Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере физической культуры и спорта" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1246550,06 |
121247,5 |
190488,07 |
153440,96 |
143358,31 |
143452,92 |
170655,34 |
171465,01 |
171465,01 |
171465,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1246550,06 |
121247,5 |
190488,07 |
153440,96 |
143358,31 |
143452,92 |
170655,34 |
171465,01 |
171465,01 |
171465,01 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1.2. |
Мероприятие 2 Мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации, повышение квалификации спортивных судей |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
25800,00 |
3800 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
25800,00 |
3800 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1.3. |
Мероприятие 3 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
11524131,67 |
1235294,26 |
1288982,11 |
1221616,65 |
1397047,28 |
1388651,28 |
1403816,98 |
1625901,74 |
1625901,74 |
1625901,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
11524131,67 |
1235294,26 |
1288982,11 |
1221616,65 |
1397047,28 |
1388651,28 |
1403816,98 |
1625901,74 |
1625901,74 |
1625901,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого по подпрограмме 3 "Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
23683260,97 |
2421130,05 |
2993980,32 |
2636000,89 |
2788305,59 |
2713305,60 |
3114617,32 |
3165683,75 |
3135683,75 |
3135683,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
23624449,97 |
2421130,05 |
2935169,32 |
2636000,89 |
2788305,59 |
2713305,60 |
3114617,32 |
3165683,75 |
3135683,75 |
3135683,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
58811,00 |
0,00 |
58811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель подпрограммы Создание условий повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области |
2017 |
2025 |
|
|
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского муниципального района Омской области |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района. |
2017 |
2025 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. |
2017 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
32405848,21 |
2897444,01 |
3271052,06 |
3013004,41 |
2912431,75 |
3369699,24 |
4271895,48 |
5312224,44 |
5314224,44 |
5314924,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
31767390,21 |
2719944,01 |
3093552,06 |
2835504,41 |
2912431,75 |
3242041,24 |
4116095,48 |
5312224,44 |
5314224,44 |
5314924,44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
638458,00 |
177500 |
177500 |
177500 |
0 |
127658 |
155800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 "Организация оздоровления, отдыха и занятости молодежи, трудоустройство и адаптация молодежи на рынке труда" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1426467,07 |
103376,01 |
89031,21 |
220990,7 |
171626,64 |
335488,12 |
459985,6 |
45000 |
45000 |
45000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1426467,07 |
103376,01 |
89031,21 |
220990,7 |
171626,64 |
335488,12 |
459985,6 |
45000 |
45000 |
45000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.2 |
Мероприятие 2 "Организация участия молодежи в конкурсах областного и районного уровней" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1452456,06 |
155990,06 |
171451,7 |
185210 |
108814 |
13342 |
114000 |
291700 |
291700 |
291700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1452456,06 |
155990,06 |
171451,7 |
185210 |
108814 |
13342 |
114000 |
291700 |
291700 |
291700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3 Организация мероприятий по патриотическому воспитанию |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
313115,04 |
3000 |
13000 |
21115 |
35814,04 |
30886 |
52200 |
56700 |
56700 |
56700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
313115,04 |
3000 |
13000 |
21115 |
35814,04 |
30886 |
52200 |
56700 |
56700 |
56700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 4 "Организация мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании и других социально-вредных явлений среди подростков и молодежи" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
113337,38 |
9100 |
7328 |
4902,38 |
19335 |
5000 |
15000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
113337,38 |
9100 |
7328 |
4902,38 |
19335 |
5000 |
15000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.5 |
Мероприятие 5 "Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации деятельности сферы молодежной политики, освещение вопросов молодежной политики в СМИ" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
102600,00 |
0 |
1000 |
0 |
21300 |
1300 |
15300 |
20000 |
22000 |
22700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
102600,00 |
0 |
1000 |
0 |
21300 |
1300 |
15300 |
20000 |
22000 |
22700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.6 |
Мероприятие 6 Оказание муниципальных услуг учреждениями молодежной политики в части расходов на заработную плату |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
28259421,14 |
2448298,94 |
2808948,15 |
2400493,33 |
2543552,07 |
2837815,22 |
3433138,26 |
4865374,44 |
4865374,44 |
4865374,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
28259421,14 |
2448298,94 |
2808948,15 |
2400493,33 |
2543552,07 |
2837815,22 |
3433138,26 |
4865374,44 |
4865374,44 |
4865374,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.7 |
Мероприятие 7 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
493310,90 |
177500 |
0 |
179293 |
0 |
136517,9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
10652,90 |
0 |
0 |
1793 |
|
8859,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
482658,00 |
177500 |
0 |
177500 |
|
127658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.8 |
Мероприятие 8 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
179,00 |
179 |
179293 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
179,00 |
179 |
1793 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
177500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.9 |
Мероприятие 9 "Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
27000,00 |
0 |
500 |
1000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
27000,00 |
0 |
500 |
1000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.10 |
Мероприятие 10 "Изготовление информационных материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
46350,00 |
0 |
500 |
0 |
8300 |
4350 |
8350 |
8450 |
8450 |
8450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
46350,00 |
0 |
500 |
0 |
8300 |
4350 |
8350 |
8450 |
8450 |
8450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.11 |
Мероприятие 11 "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
171611,62 |
0 |
500 |
0 |
2690 |
0 |
168921,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
15811,62 |
0 |
500 |
0 |
2690 |
|
13121,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
155800,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Задача подпрограммы 2: Обеспечение развития материально-технической базы для реализации молодежной политики в Саргатском муниципальном районе. ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпрограммы 3" |
2017 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Основное мероприятие 2 Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области" |
2017 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2382826,76 |
159133,99 |
248108,73 |
222807,71 |
300826,96 |
247200 |
458078,1 |
368260 |
313260 |
313260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2247643,01 |
159133,99 |
248108,73 |
222807,71 |
300826,96 |
247200 |
322894,35 |
368260 |
313260 |
313260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
135183,75 |
|
|
|
|
|
135183,75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.1 |
Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере молодежной политики" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1773447,98 |
140633,99 |
168075,87 |
222807,71 |
264516,96 |
206675,25 |
259784,07 |
263010 |
208010 |
208010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1773447,98 |
140633,99 |
168075,87 |
222807,71 |
264516,96 |
206675,25 |
259784,07 |
263010 |
208010 |
208010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2 "Текущий и капитальный ремонт административного здания" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
363963,75 |
5000 |
75382,86 |
0 |
14610 |
31924,75 |
26679 |
95250 |
95250 |
95250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
363963,75 |
5000 |
75382,86 |
0 |
14610 |
31924,75 |
26679 |
95250 |
95250 |
95250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.3 |
Мероприятие 3 "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждения" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
95764,00 |
13500 |
4650 |
0 |
21700 |
8600 |
21964 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
95764,00 |
13500 |
4650 |
0 |
21700 |
8600 |
21964 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.4 |
Мероприятие 4 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
2022 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
135183,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135183,75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
135183,75 |
|
|
|
|
|
135183,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.1.5 |
Мероприятие 5 "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" |
2022 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
14467,28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14467,28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
14467,28 |
|
|
|
|
|
14467,28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого по подпрограмме 5 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области" |
2017 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
34788674,97 |
3056578 |
3519160,79 |
3235812,12 |
3213258,71 |
3616899,24 |
4729973,58 |
5680484,44 |
5627484,44 |
5628184,44 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
34015033,22 |
2879078 |
3341660,79 |
3058312,12 |
3213258,71 |
3489241,24 |
4438989,83 |
5680484,44 |
5627484,44 |
5628184,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
773641,75 |
177500 |
177500 |
177500 |
0 |
127658 |
290983,75 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района |
2018 |
2025 |
|
|
Администрация Саргатского МР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача: Развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
2018 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие: Создание условий для работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Саргатского муниципального района |
2018 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2757715,67 |
|
253566,22 |
477830,32 |
324000 |
324000 |
506885,35 |
375000 |
375000 |
375000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2521200,00 |
|
186200 |
374200 |
324000 |
324000 |
374000 |
375000 |
375000 |
375000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
236515,67 |
|
67366,22 |
103630,32 |
0 |
0 |
132885,35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.1 |
мероприятие 1: Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям района |
2018 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
1823000,00 |
|
0 |
50000 |
324000 |
324000 |
0 |
375000 |
375000 |
375000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1823000,00 |
|
|
50000 |
324000 |
324000 |
0 |
375000 |
375000 |
375000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.2 |
мероприятие 2: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
2018 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
934715,67 |
|
253566,22 |
427830,32 |
0 |
0 |
506885,35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
698200,00 |
|
186200 |
324200 |
0 |
|
374000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
236515,67 |
|
67366,22 |
103630,32 |
|
|
132885,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого по подпрограмме 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2018 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
3011281,89 |
0 |
253566,22 |
477830,32 |
324000 |
324000 |
506885,35 |
375000 |
375000 |
375000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2707400,00 |
|
186200 |
374200 |
324000 |
324000 |
374000 |
375000 |
375000 |
375000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
303881,89 |
|
67366,22 |
103630,32 |
0 |
0 |
132885,35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе с целью повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области, Администрация Саргатского муниципального района Омской области |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача: 1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения с целью формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
2019 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
220100,00 |
|
|
0 |
85000 |
15000 |
15000 |
30700 |
37200 |
37200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
220100,00 |
|
|
0 |
85000 |
15000 |
15000 |
30700 |
37200 |
37200 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.1.1 |
мероприятие 1: Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы) |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
126580,00 |
|
|
0 |
57880 |
7500 |
1100 |
15700 |
22200 |
22200 |
Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |
кол. |
180 |
|
|
50 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
126580,00 |
|
|
0 |
57880 |
7500 |
1100 |
15700 |
22200 |
22200 |
||||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.2 |
мероприятие 2: "Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия "Безопасное колесо", для учащихся общеобразовательных учреждений района, участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" |
2019 |
2025 |
Всего, из них расходы за счет: |
93520,00 |
|
|
0 |
27120 |
7500 |
13900 |
15000 |
15000 |
15000 |
Количество мероприятий, проведенных в рамках "Безопасное колесо" |
ед. |
3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
93520,00 |
|
|
0 |
27120 |
7500 |
13900 |
15000 |
15000 |
15000 |
|||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 7 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области" |
2019 |
2025 |
Всего, из них расходы за счет: |
220100,00 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
15000 |
15000 |
30700 |
37200 |
37200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
220100,00 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
15000 |
15000 |
30700 |
37200 |
37200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Цель: Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью |
2021 |
2025 |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
Управление образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача: Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни |
2021 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Основное мероприятие: Популяризация здорового образа жизни" |
2021 |
2025 |
Всего, из них расходы за счет: |
2500,00 |
|
|
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2500,00 |
|
|
|
|
2500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1.1 |
мероприятие 1: Мы за здоровый образ жизни |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2500,00 |
|
|
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2500,00 |
|
|
0 |
|
2500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1.2 |
мероприятие 2: Профилактика немедицинского потребления наркотиков |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество проведенных профилактических мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1.3 |
мероприятие 3: Размещение в сети Интернет тематических материалов, посвященных популяризации здорового образа жизни |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество опубликованных материалов |
ед. |
|
|
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1.4 |
мероприятие 4: Проведение районного праздника лыжного спорта "Лыжня России" |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество человек привлеченных к мероприятию "Лыжня России" |
чел. |
|
|
|
|
|
260 |
270 |
280 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1.5 |
мероприятие 5: Проведение районного легкоатлетического кросса, посвященного празднованию Дня Победы |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество человек привлеченных к мероприятию "Легкоатлетический кросс" |
чел. |
|
|
|
|
|
240 |
250 |
260 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1.6 |
мероприятие 6: Танцевальный флешмоб для молодежи "Мы за здоровый образ жизни!" |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество человек привлеченных к мероприятию "Мы за здоровый образ жизни!" |
чел. |
|
|
|
|
|
50 |
55 |
60 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1.7 |
мероприятие 7: Велопробег для работающего населения "Вперед за здоровьем"! |
2021 |
2025 |
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество человек привлеченных к мероприятию "Вперед за здоровьем" |
чел. |
|
|
|
|
|
50 |
55 |
60 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Итого по подпрограмме 8 "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
2021 |
2025 |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
2500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
2500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по муниципальной программе "Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области" |
2017 |
2025 |
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
3561607210,25 |
313086483,66 |
357781570,70 |
380765212,51 |
409209872,74 |
453205627,34 |
479779968,79 |
409809717,21 |
365634774,58 |
392333982,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера |
1304883977,62 |
120640015,19 |
141812651,13 |
135915722,59 |
139788196,95 |
148071856,54 |
156719136,71 |
174529025,21 |
130354082,58 |
157053290,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2256723232,63 |
192446468,47 |
215968919,57 |
244849489,92 |
269421675,79 |
305133770,80 |
323060832,08 |
235280692,00 |
235280692,00 |
235280692,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Саргатского муниципального района Омской области от 3 ноября 2022 г. N 354-п "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.