Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 15 ноября 2022 г. N 8943
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
Цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Сургуте | |||||||||||
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | |||||||||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента финансов (целевой показатель 1, 2, 3, 4, 5) |
всего, в том числе |
1 239 948 305,26 |
131 750 543,29 |
125 049 609,60 |
124 727 206,22 |
129 626 294,47 |
134 741 346,25 |
140 041 000,10 |
145 542 640,10 |
151 274 345,70 |
157 195 319,53 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 162 977,79 |
1 162 977,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 238 785 327,47 |
130 587 565,50 |
125 049 609,60 |
124 727 206,22 |
129 626 294,47 |
134 741 346,25 |
140 041 000,10 |
145 542 640,10 |
151 274 345,70 |
157 195 319,53 |
|
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города (целевой показатель 2, 4) |
всего, в том числе |
2 858 627 501,87 |
122 907 681,14 |
222 285 334,38 |
273 579 719,14 |
251 879 233,98 |
289 389 319,71 |
359 356 996,52 |
430 241 664,00 |
440 486 291,00 |
468 501 262,00 |
за счет средств местного бюджета |
2 858 627 501,87 |
122 907 681,14 |
222 285 334,38 |
273 579 719,14 |
251 879 233,98 |
289 389 319,71 |
359 356 996,52 |
430 241 664,00 |
440 486 291,00 |
468 501 262,00 |
|
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города (целевой показатель 3) в том числе |
всего, в том числе |
7 509 975 408,54 |
163 609 997,03 |
529 089 253,30 |
1 021 334 734,20 |
884 333 954,17 |
914 327 157,89 |
954 311 763,22 |
974 328 228,99 |
1 014 327 401,79 |
1 054 312 917,95 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 810 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 484 164 608,54 |
163 609 997,03 |
529 089 253,30 |
1 021 334 734,20 |
880 032 154,17 |
910 025 357,89 |
950 009 963,22 |
970 026 428,99 |
1 010 025 601,79 |
1 050 011 117,95 |
|
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
407 667 474,86 |
27 512 395,77 |
20 078 463,98 |
60 076 615,11 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
за счет средств местного бюджета |
407 667 474,86 |
27 512 395,77 |
20 078 463,98 |
60 076 615,11 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
3.2. Мероприятие. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
6 601 330 624,01 |
0,00 |
365 000 000,00 |
766 200 000,00 |
830 032 154,17 |
860 025 357,89 |
900 009 963,22 |
920 026 428,99 |
960 025 601,79 |
1 000 011 117,95 |
за счет средств местного бюджета |
6 601 330 624,01 |
0,00 |
365 000 000,00 |
766 200 000,00 |
830 032 154,17 |
860 025 357,89 |
900 009 963,22 |
920 026 428,99 |
960 025 601,79 |
1 000 011 117,95 |
|
3.3. Мероприятие. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
всего, в том числе |
500 977 309,67 |
136 097 601,26 |
144 010 789,32 |
195 058 119,09 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 810 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
475 166 509,67 |
136 097 601,26 |
144 010 789,32 |
195 058 119,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом (целевой показатель 3) |
всего, в том числе |
41 350 640,30 |
4 126 159,60 |
3 704 467,49 |
4 026 870,87 |
4 228 214,41 |
4 481 907,27 |
4 750 821,71 |
5 035 871,01 |
5 338 023,27 |
5 658 304,67 |
за счет средств местного бюджета |
41 350 640,30 |
4 126 159,60 |
3 704 467,49 |
4 026 870,87 |
4 228 214,41 |
4 481 907,27 |
4 750 821,71 |
5 035 871,01 |
5 338 023,27 |
5 658 304,67 |
|
Основное мероприятие 5. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса (целевой показатель 1, 2, 3, 4, 5) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года", всего, в том числе |
всего, в том числе |
11 649 901 855,97 |
422 394 381,06 |
880 128 664,77 |
1 423 668 530,43 |
1 270 067 697,03 |
1 342 939 731,12 |
1 458 460 581,55 |
1 555 148 404,10 |
1 611 426 061,76 |
1 685 667 804,15 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 162 977,79 |
1 162 977,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 810 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 622 928 078,18 |
421 231 403,27 |
880 128 664,77 |
1 423 668 530,43 |
1 265 765 897,03 |
1 338 637 931,12 |
1 454 158 781,55 |
1 550 846 604,10 |
1 607 124 261,76 |
1 681 366 004,15 |
|
Объем ассигнований администратора - департамент финансов |
всего, в том числе |
11 649 901 855,97 |
422 394 381,06 |
880 128 664,77 |
1 423 668 530,43 |
1 270 067 697,03 |
1 342 939 731,12 |
1 458 460 581,55 |
1 555 148 404,10 |
1 611 426 061,76 |
1 685 667 804,15 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 162 977,79 |
1 162 977,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 810 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
4 301 800,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 622 928 078,18 |
421 231 403,27 |
880 128 664,77 |
1 423 668 530,43 |
1 265 765 897,03 |
1 338 637 931,12 |
1 454 158 781,55 |
1 550 846 604,10 |
1 607 124 261,76 |
1 681 366 004,15 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2022 г. N 8943 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.