Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Екшурское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 11.10.2022 г. N 249
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Екшурское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 13.12.2017 г. N 4
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация муниципального образования) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация муниципального образования) |
Исполнители программы |
Администрация муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация муниципального образования) |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2018 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Цель 1: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Цель 2: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Цель 3: обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием. Цель 4: создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район. Цель 6: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры. Цель 8: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Екшурского сельского поселения, повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров. Цель 9: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования. Цель 10: обеспечение благоприятных условий для создания и интенсивного развития малых и средних предприятий и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и осуществления их деятельности на территории муниципального образования. Цель 11: снижение энергоемкости экономики муниципального образования. Цель 12: обеспечение эффективной занятости населения поселения. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"; Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"; Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"; Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"; Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"; Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"; Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной Программы"; Подпрограмма 10 "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования; Подпрограмма 11 "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования"; Подпрограмма 12 "Содействие занятости населения муниципального образования". |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 68431891,13 рублей (2177281,11 рублей - средства федерального бюджета (далее - ФБ), 1277,28 рублей - средства областного бюджета) (далее - ОБ), 66253332,74 рублей - средства бюджета муниципального образования (далее - МБ). |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью успешного развития муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются "Основы стратегического планирования в РФ" принятые указом президента N 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.
Муниципальное образование - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Екшурского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов;
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
ФБ |
2177281,11 |
240885,21 |
234942,86 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
ОБ |
1277,28 |
138,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
МБ |
66253332,74 |
8940559,20 |
7141415,36 |
7167279,74 |
7167279,74 |
7167279,74 |
7167279,74 |
7167279,74 |
7167279,74 |
7167279,74 |
||
Итого по программе |
|
68431891,13 |
9181982,65 |
7376500,60 |
7410486,84 |
7410486,84 |
7410486,84 |
7410486,84 |
7410486,84 |
7410486,84 |
7410486,84 |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который после утверждения Главы администрации муниципального образования направляется в администрацию муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 28.10.2021 г. N 200/1.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"
1. Цели подпрограммы: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.1. |
Проведение профилактических бесед, лекций, семинаров и других аналогичных мероприятий с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма и терроризма, представителями и лидерами молодежных общественных объединений и организаций в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.2. |
Проведение встреч, собраний с жителями муниципального образования с целью мотивирования к информированию органов местного самоуправления и правоохранительных органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской и (или) террористической деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.3. |
Адресное распространение, а также размещение на территории муниципального образования (на информационных стендах) справочной информации для лиц, прибывающих на территорию муниципального образования в целях соблюдения требований действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует сообщать о случаях совершения в отношении мигрантов противоправных действий |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.4. |
Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1.1. |
Проведение в рамках реализации образовательных программ обучающих мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1.2. |
Проведение социальных исследований в коллективах учащихся муниципальных образовательных учреждений, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений в семье |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1.3. |
Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1.4. |
Проведение постоянного мониторинга объектов инфраструктуры населенных пунктов на предмет наличия надписей и иных элементов экстремистской направленности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества благоустройства территорий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение качественного уличного освещения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.1. |
Монтаж, техническое обслуживание уличного освещения |
% от общей протяженности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.2. |
Замена ламп на уличных фонарях |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.3. |
Посадка зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветы) |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.4. |
Очистка несанкционированных свалок, отлов бесхозных собак, обработка мест массового скопления людей от клещей |
шт. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.5. |
Обустройство детских площадок |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1.6. |
Покупка автоприцепа |
шт. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. |
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
02 |
7476382,00 |
1460750,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
|||||||||||||||
3.1.1. |
Уличное освещение |
02 |
6776382,00 |
760750,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
||||||||||||||||||
3.1.2. |
Озеленение |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
3.1.3. |
Прочие работы по благоустройству поселения |
02 |
700000,00 |
700000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
3.1.4. |
Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
7476382,00 |
1460750,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
|||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
7476382,00 |
|
1460750,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
751954,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Екшурского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Екшурского сельского поселения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. |
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Екшурского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3. |
Проведение мероприятий по паспортизации дорог |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
03 |
6686632,60 |
1309014,82 |
649570,89 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
3.1.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
6686632,60 |
1309014,82 |
649570,89 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
||||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.3. |
Разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
|
|
|
6686632,60 |
1309014,82 |
649570,89 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
6686632,60 |
1309014,82 |
649570,89 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
675435,27 |
6. Механизм реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
3.1.2. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
3.2. |
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
|
04 |
2178558,39 |
241023,45 |
235085,24 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
|||||||||||||
3.1.1. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ФБ |
2177281,11 |
240885,21 |
234942,86 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
||||||||||||||||
3.1.2. |
Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
ОБ |
1277,28 |
138,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||||||||||||||||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
|
ФБ |
04 |
2177281,11 |
240885,21 |
234942,86 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
243064,72 |
||||||||||||||
|
|
ОБ |
1277,28 |
138,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
04 |
2178558,39 |
241023,45 |
235085,24 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
243207,10 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый од: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
05 |
92501,00 |
92501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.1.1. |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
|
92501,00 |
92501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
92501,00 |
92501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
92501,00 |
92501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Екшурского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.1.2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
06 |
2870597,28 |
308004,00 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
|||||||||
3.1.1. |
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
|
2870597,28 |
308004,00 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
2870597,28 |
308004,00 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
|||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
2870597,28 |
308004,00 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
320324,16 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг на основе эффективного развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества обслуживания населения, улучшение экологической обстановки в поселении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество муниципальных квартир, подлежащих ремонту |
шт. |
57 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
3.1.1.1. |
Обеспечение уплаты на капитальный ремонт муниципального имущества |
Не менее 100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Текущий ремонт муниципальных квартир |
шт. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1. |
Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
07 |
2340528,36 |
393393,96 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
||||||||||
3.1.1. |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |
07 |
2190528,36 |
243393,96 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
|||||||||||||
3.1.2. |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
3.1.3. |
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства |
07 |
0,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
2340528,36 |
393393,96 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
2340528,36 |
393393,96 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
243391,80 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
1. Цель подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Екшурского сельского поселения, повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Ремонт и техническое обслуживание (пожарные гидранты, искусственные водоемы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.1. |
Противопожарная опашка территорий (очистка территории от сухой растительности и горючего мусора, опашка населенных пунктов) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Создание материальных ресурсов для ликвидации ЧС |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
08 |
390946,40 |
177610,40 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
08 |
390946,40 |
177610,40 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
|||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
390946,40 |
177610,40 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
390946,40 |
177610,40 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
26667,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной Программы"
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Обеспечение достижения целей, эффективного решения задач и выполнение показателей подпрограммы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение деятельности администрации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
09 |
46395745,10 |
5199685,02 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
|||||||||||
3.1.1. |
Обеспечение деятельности администрации |
46395745,10 |
5199685,02 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
|||||||||||||||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
46395745,10 |
5199685,02 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
|||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
46395745,10 |
5199685,02 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
5149507,51 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.10. Подпрограмма 10 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
1. Цель подпрограммы: обеспечение благоприятных условий для создания и интенсивного развития малых и средних предприятий и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и осуществления их деятельности на территории муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Иные мероприятия в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
ед. |
- |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход": |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
|
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
3.1.1. |
Иные мероприятия в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
|
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.11. Подпрограмма 11 "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: снижение энергоемкости экономики муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества энергосбережения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Повышение эффективности системы энергозатрат |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1. |
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
3.1.1. |
Повышение эффективности системы энергозатрат |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Всего по комплексам процессных мероприятий |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.12. Подпрограмма 12 "Содействие занятости населения муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение эффективной занятости населения поселения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2018 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в поселении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Увеличение количества оплачиваемых общественных работ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3.1. |
Задача 1. Создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
3.1.1. |
Организация оплачиваемых общественных работ |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Екшурское сельское поселение Клепиковского муниципального района... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.