Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
городского округа
город Елец
от 27.10.2022 N 1553
"Приложение
к постановлению
администрации
города Ельца
от 24.12.2013 N 2013
Муниципальная программа
"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни"
Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни"
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания
Одно из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения. Главным аспектом в реализации данного направления является создание органами местного самоуправления городского округа город Елец комфортных условий проживания граждан.
В настоящее время в городском округе город Елец общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 254,1 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием - 137 км, щебеночным покрытием - 105,7 км и 11,4 км грунтовых дорог.
Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте, провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
В результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа город Елец за 2015 год погибло 8 человек; получило ранения 152 человека, в том числе 19 детей.
При численности населения 105,4 тысячи человек количество автомобильного транспорта в городском округе город Елец по состоянию на 1 января 2016 года составило 36,7 тысячи автомобилей.
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Елец. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.
Регулярные автомобильные пассажирские перевозки на городских социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.
Одним из важнейших направлений благоустройства городского округа город Елец является уличное освещение.
Протяженность сетей наружного уличного освещения составляет 197,8 км.
Анализ технического состояния сетей наружного освещения городского округа город Елец свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования. На некоторых новых улицах индивидуальной застройки отсутствует уличное освещение.
В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории городского округа город Елец.
Благоприятную экологическую обстановку на территории городского округа город Елец создают зеленые насаждения.
В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. м 2 земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена их новыми насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
В городском округе город Елец имеется четыре кладбища общей площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.
Актуальными остаются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Елец. Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории городского округа город Елец - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.
Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории городского округа город Елец появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.
Особое место в обеспечении благоприятных и комфортных условий проживания граждан занимает модернизация и развитие инженерной инфраструктуры.
На сегодняшний день инженерная инфраструктура городского округа город Елец находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития городского округа город Елец, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Остро стоит вопрос проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
В настоящее время более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без его проведения. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.
Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов.
Исключительная важность проблемы переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда отмечена на федеральном уровне.
Степень износа непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда городского округа город Елец в среднем достигает 70%. Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока эксплуатации исчерпали свою несущую способность, в связи с этим капитальный ремонт домов нецелесообразен.
Непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории городского округа город Елец, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;
- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к приобретению подрядчиками материалов низкого качества, а также к привлечению специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации.
Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, проведение эффективного мониторинга выполнения и принятие оперативных мер по корректировке мероприятий Программы.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
1. Повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке путем строительства канализационных сетей и КНС.
2. Улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
3. Организация транспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Поддержание надлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.
5. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.
6. Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.
7. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий данной Программы.
Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
Кроме того, это позволит привлекать средства федерального и областного бюджетов на выполнение мероприятий Программы и системно решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целью Программы является создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения;
2) улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
3) поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец;
4) обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец;
5) обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец;
6) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы комфортные и благоприятные условия для проживания населения, улучшен эстетический облик городского округа город Елец, создана благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Результатом решения поставленных задач станет достижение следующих значений индикаторов:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;
- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов.
Методика расчета индикатора:
, где:
- потери в рейсах на внутригородских маршрутах по техническим причинам;
- плановое количество рейсов на внутригородских маршрутах;
- количество рейсов на внутригородских маршрутах, не состоявшихся по техническим причинам;
- общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м;
- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,02%.
Методика расчета индикатора:
, где:
- доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;
- общая численность населения в городском округе город Елец;
- численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;
- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения с 0,75% до 0,3%.
Методика расчета индикатора:
, где:
- доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017;
- общая численность населения в городском округе город Елец;
- численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017;
- увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек;
- доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 76,7%.
Методика расчета индикатора:
, где:
- доля освещенных улиц;
- общая протяженность улиц;
- протяженность освещенных улиц;
- количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1467 единиц;
- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%.
Методика расчета индикатора:
, где:
- доля населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы (нарастающим итогом), в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%.
Методика расчета индикатора:
, где:
- удельный вес разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;
- количество разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;
- количество проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%.
Методика расчета индикатора:
, где:
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения;
- количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения за отчетный период;
- количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения за предыдущий период.
Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения будет оцениваться достигнутыми значениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
Показателями выполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечению безопасности дорожного движения определены:
- площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;
- количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам.
Показателями выполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены:
- количество отремонтированных многоквартирных домов;
- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012;
- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017;
- количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения.
Показателями выполнения задачи по поддержанию в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец определены:
- протяженность освещенных улиц;
- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.
Показателем выполнения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, определены:
- число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015.
Показателем выполнения задачи по обеспечению документацией территориального планирования городского округа город Елец определены:
- объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.
Показателем выполнения задачи по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения определены:
- количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения.
Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистического наблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунального комплекса, ЕМУП "Автоколонна N 1499", комитета имущественных отношений, комитета архитектуры и градостроительства, отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки.
Раздел 3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы
1. Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" (приложение 1 к Программе) направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров, обеспечение безопасности дорожного движения.
В итоге реализации Подпрограммы 1 снизится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%.
2. Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" (приложение 2 к Программе) направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.
В итоге реализации Подпрограммы 2 потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам от общего количества рейсов снизятся с 9,1% до 3,7%.
3. Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (приложение 3 к Программе) направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.
В итоге реализации Подпрограммы 3 общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м.
4. Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" (приложение 4 к Программе) направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.
В итоге реализации Подпрограммы 4 будет снижена доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,02%, а также признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017 с 0,75% до 0,3%.
5. Подпрограмма 5 "Чистая вода" (приложение 5 к Программе) направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В итоге реализации Подпрограммы 5 количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, увеличится на 410 человек.
6. Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" (приложение 6 к Программе) направлена на поддержание надлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.
В итоге реализации Подпрограммы 6 доля общей протяженности освещенных улиц составит 76,7%, количество ликвидированных несанкционированных свалок за период действия Программы составит 1604 единиц.
7. Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" (приложение 7 к Программе) направлена на поддержку отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также на создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.
В итоге реализации Подпрограммы 7 будет увеличена доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%.
8. Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" (приложение 8 к Программе) направлена на обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.
В итоге реализации Подпрограммы 8 удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%.
9. Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" (приложение 9 к Программе) направлена на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
В итоге реализации Подпрограммы 9 снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%.
Раздел 4. Краткое описание этапов и сроков реализации программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2025 годов без выделения этапов.
Плановые значения индикаторов целей и показателей задач Программы по годам реализации Программы представлены в приложении 10 к настоящей Программе.
Раздел 5. Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе восьми входящих в ее состав Подпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2025 годы составит 2 951 264,33280 тыс. руб. (из них 727 053,70430 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец).
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2025 годы в разрезе подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" - 552 939,29316 тыс. руб. (из них 552 939,29316 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец);
- подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" - 331 738,79163 тыс. руб.;
- подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" - 71 737,76100 тыс. руб.;
- подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" - 233 792,28935 тыс. руб.;
- подпрограмма 5 "Чистая вода" - 81 457,72051 тыс. руб.;
- подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" - 1 659 773,29216 тыс. руб. (из них 174 114,41114 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец);
- подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" - 19 615,18499 тыс. руб.;
- подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" - 210 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении 10 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетным законодательством порядке.
Раздел 6. Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них", подпрограммы 2 "Развитие транспортного обслуживания населения", подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда", подпрограммы 6 "Содержание территории городского округа город Елец", подпрограммы 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" может осуществляется на условиях софинансирования.
Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятий Подпрограммы 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" полностью осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Ожидаемый объем финансирования Программы из средств вышестоящих бюджетов и иных источников за весь период реализации Программы составит 3 162 335,46678 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 867 640,62973 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 2 294 597,90475 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников - 96,93230 тыс. руб.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, приведена в приложении 11 к настоящей Программе.
Раздел 7. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы
Меры муниципального регулирования для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы не предусмотрены.
Раздел 8. Мониторинг реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется Управлением дорог, транспорта и благоустройства совместно с Управлением коммунального хозяйства, комитетом имущественных отношений, управлением протокола, комитетом архитектуры и градостроительства, управлением образования в соответствии с планом реализации, утверждаемым правовым актом Управления дорог, транспорта и благоустройства.
Мониторинг реализации Программы проводится администрацией городского округа город Елец на основе информации о реализации Программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев и каждого года реализации Программы, составляемой Управлением дорог, транспорта и благоустройства, комитетом имущественных отношений, управлением протокола, комитетом архитектуры и градостроительства, управлением образования в соответствии с постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец".
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа
город Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации дорожной деятельности, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В настоящее время в городском округе город Елец общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 254,1 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием - 137 км, щебеночным покрытием - 105,7 км и 11,4 км грунтовых дорог. По территории городского округа город Елец проходит федеральная автодорога М-4 "Дон" (альтернативная) протяженностью 8,4 км.
Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте, провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
В результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа город Елец за 2015 год погибло 8 человек; получило ранения 152 человека, в том числе 19 детей.
При численности населения 105,4 тысячи человек количество автомобильного транспорта в городском округе город Елец по состоянию на 1 января 2016 года составило 36,7 тысячи автомобилей.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию городского округа город Елец.
В связи с необходимостью упорядочения мероприятий по планированию и организации работ по ремонту дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на них и привлечения средств федерального и областного бюджетов мероприятия Подпрограммы 1 необходимо выполнять программным методом.
Применение программного метода позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли, повышение безопасности дорожного движения в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере дорожной деятельности являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
Применение подрядчиками материалов низкого качества, привлечение специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации приведет к снижению сроков эксплуатации дорожного покрытия.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 1 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 1, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 1.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации дорожной деятельности, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 1
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 являются:
- обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- поддержание в надлежащем состоянии средств регулирования дорожного движения (светофоров, дорожных знаков и разметки).
Подпрограмма 1 направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров городского округа город Елец, обеспечение безопасности дорожного движения.
Для реализации Подпрограммы 1 необходимо решение следующей задачи:
обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1 станет повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Развитие автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и развитию экономики городского округа город Елец.
Результатом решения поставленной задачи станет:
- сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 22 км;
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета составит 12 тыс. кв. м;
- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета составит 19 тыс. кв. м;
- модернизация 8 светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала;
- комплексное обустройство пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков в количестве 79 ед.;
- доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец), составит 99,8%;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) с 50 до 10%;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, составит 3,81 км;
- количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена, составит 1 шт./238,27 п. м.
Показателями задачи являются:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м;
- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м;
- модернизация светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, ед.;
- количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков, ед.;
- доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец), %;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец), %;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км;
- количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена, шт./п. м.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 1 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 1 является дорожная деятельность, в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них, в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы), в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользования, в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец.
Региональный проект "Дорожная сеть".
На реализацию мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа город Елец, тротуаров, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на строительство (реконструкцию) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы);
- заключение муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) искусственных сооружений, его экспертизу;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации, диагностики и экспертизы состояния дорог;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец).
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 2 644 131,06038 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 552 939,29316 тыс. руб. (из них 552 939,29316 - средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 1 427 096,46722 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 664 095,300000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа
город Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации транспортного обслуживания, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Елец. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.
Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам осуществляет в том числе ЕМУП "Автоколонна N 1499".
Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городском округе город Елец, ухудшает экологическую ситуацию.
Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33 автобуса, из которых 19 имеют срок эксплуатации свыше 20 лет, что в 2,5 раза превышает допустимые нормативы эксплуатации.
В 2011 году потеряно 17239 рейсов на внутригородских перевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - по причине технической неисправности транспортных средств.
Обновление подвижного состава является ключевой проблемой, решение которой позволит улучшить основные технико-экономические показатели, повысит безопасность перевозок, а также эффективность обслуживания населения города и в конечном итоге улучшит качество обслуживания пассажиров.
Основным риском социально-экономического развития в сфере транспортного обслуживания является:
- недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.
Снижение финансирования из средств городского бюджета негативно отразится на обеспечении социально значимых перевозок.
Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 2 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 2, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 2.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации транспортного обслуживания, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 2
1. Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:
- обновление подвижного состава с использованием финансовой аренды, а также договоров купли-продажи;
- обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории городского округа город Елец.
Подпрограмма 2 направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения.
2. Для реализации Подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:
создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения.
Результатом реализации мероприятия Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса.
3. Результатом решения поставленной задачи станет:
- количество автобусов, приобретенных в лизинг, составит 10 единиц;
- ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;
- количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.;
- количество муниципальных маршрутов составит 18 ед.
4. Показателями задачи является:
- количество автобусов, приобретенных в лизинг, ед.;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, %;
- количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования, ед.;
- количество муниципальных маршрутов, ед.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 2 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 2 является организация транспортного обслуживания населения, в том числе приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством на приобретение автобусов на условиях финансовой аренды, а также по договору купли-продажи;
- выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг или по договору купли-продажи;
- заключение муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством на оснащение автобусов, находящихся в муниципальной собственности, тахографами;
- заключение муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;
- предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;
- проведение оптимизации внутригородской маршрутной сети.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнозной оценке составит всего 472 084,84755 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 331 738,79163 тыс. руб., 140346,05592 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 2 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- муниципального контракта на приобретение 30 автобусов в муниципальную собственность;
- проработки рынка по оснащению автобусов, находящихся в муниципальной собственности, тахографами;
- оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 2 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
На выполнение мероприятий по приобретению автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования, предполагается получение денежных средств из областного бюджета.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации обеспечения сохранности жилищного фонда, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В соответствии с п. 1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В настоящее время в городском округе город Елец более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без проведения капитального ремонта. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.
Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и возможности обеспечения привлечения средств федерального бюджета на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городском округе необходимо осуществлять программным методом.
Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере обеспечения сохранности жилищного фонда являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней (при наличии);
- недобросовестное исполнение обязательств собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на капитальный ремонт;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
Так, использование подрядчиками материалов низкого качества негативно отразится на сроках эксплуатации отремонтированных конструктивных элементов многоквартирного дома.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 3 осуществляет Управление коммунального хозяйства.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 3, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 3.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации обеспечения сохранности жилищного фонда, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 3
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 являются улучшение жилищных условий граждан, повышение качества услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным комплексом.
Подпрограмма 3 направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.
Для реализации Подпрограммы 3 необходимо решение следующих задач:
1) устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.
В результате решения поставленной задачи внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, составит 100%.
Показателем задачи является:
- внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, %.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Сроки реализации Подпрограммы 3 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 3 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 3 является обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, путем предоставления поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям на возмещение расходов на оплату услуг или работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- оплата региональному оператору обязательных взносов собственника помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов и доли софинансирования расходов (при наличии);
- заключение договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, путем предоставления поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям на возмещение расходов на оплату услуг или работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания услуг и (или) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта (приложение к Подпрограмме 3).
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, по прогнозной оценке составит всего 81 626,39414 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 71 737,76100 тыс. руб., 9888,63314 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 3 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- объема работ, сформированного по результатам плановых осмотров технического состояния жилищного фонда в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 3 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 может осуществляется на условиях софинансирования.
Приложение
к подпрограмме 3
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов"
Перечень
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта
Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа
город Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации безопасности проживания населения в многоквартирных домах, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Степень износа непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в городском округе город Елец в среднем достигает 70%. Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока эксплуатации исчерпали свою несущую способность, в связи с этим капитальный ремонт домов нецелесообразен.
Непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории городского округа город Елец, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры.
Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон) одним из условий предоставления средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, является наличие программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой 4, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
В Подпрограмму 4 включены многоквартирные дома, признанные аварийными, жилые помещения, признанные непригодными для проживания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
К основным рискам реализации Подпрограммы 4 можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 4 из бюджета городского округа город Елец;
- отсутствие на первичном рынке жилья у застройщиков квартир, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, признанным непригодными для проживания.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 4 осуществляет комитет имущественных отношений.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 4, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы 4.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации безопасности проживания населения в многоквартирных домах, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 4
Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде, является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.
Подпрограмма 4 является инструментом для улучшения сложившейся ситуации с непригодным для проживания или аварийным жилищным фондом, расположенным на территории городского округа город Елец, обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по заявке Липецкой области в соответствии с Законом.
Подпрограмма 4 направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- мониторинг жилищного фонда городского округа город Елец с постоянной корректировкой реестра жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем;
- формирование жилищного фонда для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда;
- уменьшение количества семей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, доля площади расселенных домов от площади общего количества домов города Ельца, признанных аварийными на момент разработки Подпрограммы 4, будет увеличиваться, а доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей численности населения будет уменьшаться.
Показателями задач являются:
- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, ед.;
- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, ед.;
- количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, чел.;
(абзац введен постановлением администрации городского округа г. Елец от 26.12.2019 N 2186);
- количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, чел.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Сроки реализации Подпрограммы 4: 2014 - 2025 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 4 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 4 является обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- приобретение квартир у застройщиков либо участие в долевом строительстве квартир;
- предоставление квартир гражданам по договорам социального найма или по договорам мены.
Перечень непригодных для проживания жилых помещений и аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению в рамках реализации Подпрограммы 4 (приложения 1 - 7 к Подпрограмме 4).
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнозной оценке составит всего 618 347,03740 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 233 792,28935 тыс. руб., 259 936,65527 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 124 618,09278 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 4 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- реестра жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Липецкой области;
- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 4 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 1
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного
на территории города
Ельца" муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2014 год
N п/п |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей, планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 19 |
N 66 от 14.12.20 06; решение Елецкого городского суда от 07.06.2011 |
01.03.2014 |
31.12.2015 |
4 |
1 |
35,76 |
36,26 |
0,5 |
1020,948 |
|
|
1020,948 |
28550 |
14,275 |
1035,22 3 |
2 |
г. Елец, ул. Сызрано-Вяземская, д. 11, кв. 4 |
N 11 от 20.04.20 06; решение Елецкого городского суда от 23.07.2013 |
01.03.2014 |
31.12.2015 |
3 |
1 |
39,8 |
48,8 |
9,0 |
1136,290 |
|
|
1136,290 |
28550 |
256,950 |
1393,24 0 |
3 |
г. Елец, ул. Маяковского, д. 24, кв. 3 |
N 22 от 20.06.2007 |
01.03.2014 |
|
4 |
1 |
28,0 |
33,3 |
5,3 |
799,400 |
|
|
799,400 |
28550 |
151,315 |
950,715 |
4 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 147, кв. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
N 12 от 18.08.2008 |
31.12.2014 |
- |
29 |
11 |
354,3 2 |
481,4 2 |
127,1 |
10115,83 6 |
- |
- |
10115,836 |
28550 |
3628,70 5 |
13744,5 41 |
5 |
г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 28, кв. 1, 3 |
N 50 от 16.12.2009 |
31.12.2014 |
31.12.2014 |
6 |
2 |
139,3 |
140,4 |
1,1 |
3977,015 |
1263,895 |
1356,56 0 |
1356,560 |
28550 |
31,405 |
1387,96 5 |
6 |
г. Елец, ул. М. Горького, д. 87, кв. 1, 3, 4, 5, 6 |
N 11 от 20.04.20 11 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
18 |
5 |
205,6 |
244,9 |
39,3 |
6221,456 |
3110,728 |
1588,96 0 |
1521,768 |
30260 |
1189,21 8 |
2710,98 6 |
7 |
г. Елец, ул. Островского, д. 23 |
N 13 от 20.04.2011 |
30.06.2015 |
- |
31 |
13 |
401,6 |
575,2 |
173,6 |
12152,41 6 |
6076,208 |
3103,38 0 |
2972,828 |
30260 |
5253,13 6 |
8225,96 4 |
8 |
г. Елец, 4 пер. Коммунаров, д. 8 |
N 28 от 26.10.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
8 |
4 |
109,1 |
173,5 |
64,4 |
3301,366 |
1650,683 |
843,075 |
807,608 |
30260 |
1948,74 4 |
2756,35 2 |
9 |
г. Елец, ул. Пугачева, д. 23 |
N 29 от 23.11.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
20 |
9 |
241,1 |
402,8 |
161,7 |
7295,686 |
3647,843 |
1863,11 0 |
1784,733 |
30260 |
4893,04 2 |
6677,75 5 |
10 |
г. Елец, пер. Мельничный, д. 19, кв. 1, 2, 8 |
N 31 от 21.12.2011 |
30.06.2015 |
|
14 |
3 |
101,4 |
142,1 |
40,7 |
3068,364 |
1534,182 |
783,660 |
750,522 |
30260 |
1231,58 2 |
1982,10 4 |
11 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 93, кв. 1, 2 |
N 32 от 21.12.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
3 |
2 |
67,0 |
103,3 |
36,3 |
2027,420 |
1013,710 |
517,803 |
495,907 |
30260 |
1098,43 8 |
1594,34 5 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
140 |
52 |
1722, 98 |
2381, 98 |
659,0 |
51116,19 7 |
18297,24 9 |
10056,5 48 |
22762,400 |
Х |
19696,8 1 |
42459,2 1 |
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного на
территории города Ельца"
муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2015 год
N п/п |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей, планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Средства из местного бюджета за превышение цены кв. м |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
||||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
|||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Городской округ город Елец | |||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. М. Горького, д. 87, кв. 2 |
N 11 от 20.04.2011 |
30.12.2015 |
31.12.2016 |
5 |
1 |
76,83 |
78 |
1,17 |
2324, 8758 |
1162,438 3 |
593,5283 |
568,909 2 |
30260 |
35,4042 |
0 |
604,3134 |
2 |
г. Елец, ул. Советская, д. 107, лит. А, кв. 7 |
N 12 от 20.04.2011 |
30.12.2015 |
|
4 |
1 |
85,0 |
95,2 |
10,2 |
2572, 1 |
1286,05 |
656,914 |
629,136 |
30260 |
308,652 |
0 |
937,7880 |
3 |
г. Елец, ул. Советская, д. 107, лит. А, кв. 9 |
N 12 от 20.04.2011 |
30.12.2015 |
|
2 |
1 |
23,78 |
51,13 |
27,35 |
719,5 828 |
359,791 |
183,688 |
176,103 8 |
35000 |
827,611 0 |
242, 356 2 |
1246,0710 |
4 |
г. Елец, пер. Мельничный, д. 19, кв. 3, 3а, 4, 6, 7, 10 - 13, 13а, 14, 15, 17, 18 |
N 31 от 21.12.2011 |
30.12.2015 |
|
34 |
14 |
213,8 |
533,1 8 |
319,38 |
6469, 588 |
3234,794 |
1652,060 |
1582,73 4 |
35000 |
9664,43 88 |
252 7,27 32 |
13774,446 |
5 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 93, кв. 3 - 5 |
N 32 от 21.12.2011 |
30.12.2015 |
31.12.2016 |
6 |
3 |
86,9 |
115,6 8 |
28,78 |
2629, 594 |
1314,797 |
671,465 |
643,332 |
35000 |
870,882 8 |
548, 323 |
2062,538 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
51 |
20 |
486,3 1 |
873,1 9 |
386,88 |
14715,7406 |
7357,870 3 |
3757,655 3 |
3600,21 5 |
Х |
11706,9 888 |
331 7,95 26 |
18625,1564 |
Приложение 3
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного на
территории города Ельца"
муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2016 год
N п/п |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей, планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Соцгородок, д. 10, кв. 3 |
N 51 от 16.12.2009 |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
2 |
1 |
61,4 |
61,8 |
0,4 |
1987,1 |
|
|
1987, 1 |
32362,46 |
12,9 |
2000,0 |
12 |
г. Елец, ул. Мира, д. 72, кв. 3 |
N 110 от 15.12.2010 |
31.12.2016 |
|
1 |
1 |
26,8 |
35,3 |
8,5 |
1019,81 97 |
|
|
867,3 |
38052,9746 |
323,450 3 |
1343,270 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
3 |
2 |
88,2 |
97,1 |
8,9 |
3006,91 97 |
- |
- |
2854, 4 |
Х |
336,350 3 |
3343,270 |
Приложение 4
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного на
территории города Ельца"
муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2020 год
N п/п |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей, планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м согласно приказу Минстроя России |
Стоимость 1 кв. м приобретенного жилого помещения |
Средства бюджета городского округа город Елец за излишнюю площадь |
Средства бюджета городского округа город Елец за превышение цены 1 кв. м |
Стоимость переселения граждан за счет средств бюджета городского округа город Елец всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./к в. м |
руб./кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Первый этап (2019 - 2020 годы) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26 |
N 1274 от 13.08.2015 |
31.12.2020 |
- |
1 |
1 |
17,1 |
32,5 |
15,4 |
564,67344 |
536,43977 |
28,23367 |
0,0 |
33106 |
37458 |
512,49408 |
138,40105 |
650,89513 |
2 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90 |
N 890 от 01.06.2012 |
31.12.2020 |
- |
1 |
1 |
19,7 |
31,2 |
11,5 |
650,53022 |
618,00371 |
32,52651 |
0,0 |
33106 |
37458 |
382,70662 |
133,70899 |
516,41561 |
3 |
г. Елец, ул. Советская, д. 67 |
N 890 от 01.06.2012 |
31.12.2020 |
- |
10 |
2 |
45,6 |
64,0 |
18,4 |
1505,79585 |
1430,50606 |
75,28979 |
0,0 |
33106 |
37458 |
612,33058 |
275,60860 |
887,93918 |
4 |
г. Елец, ул. Мира, д. 121 |
N 1194 от 13.07.2012 |
31.12.2020 |
- |
3 |
2 |
30,7 |
63,6 |
32,9 |
1013,77045 |
963,08193 |
50,68852 |
0,0 |
33106 |
37458 |
1094,87371 |
270,13003 |
1365,00374 |
5 |
г. Елец, ул. Рудничная, д. 24 |
N 2963 от 17.12.2012 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
39 |
10 |
232 |
336, 9 |
104, 9 |
7661,06659 |
7278,01325 |
383,05334 |
0,0 |
33106 |
37458 |
3490,94992 |
1448,75432 |
4939,70424 |
6 |
г. Елец, ул. Свердлова, д. 19 |
N 2963 от 17.12.2012 |
31.12.2020 |
- |
4 |
2 |
66,3 |
84,0 |
17,7 |
2189,34791 |
2079,88051 |
109,46740 |
0,0 |
33106 |
37458 |
589,03541 |
363,39392 |
952,42933 |
7 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 33 |
N 1288 от 23.08.2013 |
31.12.2020 |
- |
1 |
1 |
21,3 |
31,2 |
9,9 |
703,36514 |
668,1968 9 |
35,16 825 |
0,0 |
33106 |
37458 |
329,46048 |
134,12021 |
463,58069 |
|
Итого по первому этапу (2019 - 2020 годы) |
Х |
Х |
Х |
59 |
19 |
432,7 |
643, 4 |
210, 7 |
14288,54960 |
13574,12212 |
714,4 2748 |
0,0 |
Х |
Х |
7011,85080 |
2764,11712 |
9775,96792 |
Второй этап (2020 - 2021 годы) | ||||||||||||||||||
8 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90 |
N 890 от 01.06.2012 |
31.12.2020 |
- |
6 |
2 |
47,5 |
47,5 |
0,0 |
1753,458 96 |
1251,530 95 |
466,8 5883 |
35,06918 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
35,0691 8 |
9 |
г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 23 |
N 1194 от 13.07.2012 |
31.12.2020 |
- |
3 |
2 |
63,7 |
63,7 |
0,0 |
2331,578 83 |
1664,163 89 |
620,7 8337 |
46,63157 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
46,6315 7 |
10 |
г. Елец, ул. Советская, д. 67 |
N 890 от 01.06.2012 |
31.12.2020 |
- |
2 |
1 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
673,2670 4 |
480,5442 0 |
179,2 5750 |
13,46534 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
13,4653 4 |
11 |
г. Елец, ул. Новоселов, д. 35 |
N 1194 от 13.07.2012 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
6 |
2 |
51,8 |
51,8 |
0,0 |
1878,554 36 |
1340,817 76 |
500,1 6550 |
37,57110 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
37,57110 |
12 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 33 |
N 1288 от 23.08.2013 |
31.12.2020 |
- |
12 |
6 |
183,5 |
183, 5 |
0,0 |
6839,800 00 |
4881,905 76 |
1821, 09824 |
136,7960 0 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
136,79600 |
13 |
г. Елец, пер. Южный, д. 1 |
N 1194 от 13.07.2012 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
1 |
1 |
35,9 |
35,9 |
0,0 |
1337,800 00 |
954,8544 6 |
356,1 8954 |
26,75600 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
26,7560 0 |
14 |
г. Елец, ул. Свердлова, д. 19 |
N 2963 от 17.12.2012 |
31.12.2020 |
- |
9 |
4 |
134,3 |
162,0 |
27,7 |
5009,51100 |
3575,537 38 |
1333, 78340 |
100,1902 2 |
37458 |
37458 |
1037, 20844 |
0,0 |
1137,39866 |
15 |
г. Елец, ул. Рудничная, д. 24 |
N 2963 от 17.12.2012 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
16 |
9 |
155,9 |
260,9 |
105, 0 |
5829,33000 |
4160,683 01 |
1552, 06038 |
116,5866 1 |
37458 |
37458 |
3931,65653 |
0,0 |
4048,24314 |
16 |
г. Елец, пер. Детский, д. 17 |
N 131 от 07.02.2013 |
31.12.2020 |
|
4 |
3 |
118,9 |
118,9 |
0,0 |
4426,40000 |
3159,342 04 |
1178, 52996 |
88,52800 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
88,52800 |
17 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 106 |
N 1288 от 23.08.2013 |
31.12.2020 |
- |
8 |
4 |
111,8 |
133,0 |
21,2 |
4162,97200 |
2971,320 36 |
1108, 39220 |
83,25944 |
37458 |
37458 |
793,82016 |
0,0 |
877,07960 |
18 |
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 10 |
N 1714 от 08.11.2013 |
31.12.2020 |
- |
10 |
4 |
93,2 |
142,8 |
49,6 |
3489,85120 |
2771,219 92 |
648,8 3426 |
69,79702 |
37458 |
37458 |
1857,23966 |
0,0 |
1927,03668 |
19 |
г. Елец, ул. Пирогова, д. 63 |
N 1330 от 06.08.2014 |
31.12.2020 |
31.12.2022 |
15 |
7 |
342,2 |
342,2 |
0,0 |
12812,60000 |
11195,38 224 |
1360, 96576 |
256,2520 0 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
256,25200 |
20 |
г. Елец, ул. Пирогова, д. 65 |
N 1330 от 06.08.2014 |
31.12.2020 |
31.12.2022 |
8 |
5 |
265,4 |
265,4 |
0,0 |
9386,50142 |
8186,390 70 |
995,1 7796 |
204,9327 6 |
37458 |
37458 |
0,0 |
0,0 |
204,93276 |
21 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18 |
N 1946 от 10.11.2014 |
31.12.2020 |
- |
1 |
1 |
19,6 |
30,9 |
11,3 |
558,12420 |
398,3610 3 |
148,6 0069 |
11,16248 |
37458 |
37458 |
599,1 0957 |
0,0 |
610,27205 |
|
Итого по второму этапу (2020 - 2021 годы) |
Х |
Х |
Х |
101 |
51 |
1641,7 |
1856,5 |
214,8 |
60489,74901 |
46992,05 370 |
12270,6975 9 |
1226,997 72 |
Х |
Х |
8219, 03436 |
0,0 |
9446,03208 |
|
ИТОГО |
Х |
Х |
Х |
160 |
70 |
2074,4 |
2499,9 |
425,5 |
74778,29861 |
60566,17 582 |
12985,1250 7 |
1226,997 72 |
Х |
Х |
15230,88516 |
2764,11712 |
19222,0 |
Приложение 5
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного на
территории города Ельца"
муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2021 год
N п/п |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Приобретаемая площадь |
Стоимость переселения граждан (в рамках долевого финансирования) |
||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего: |
в том числе: |
||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета в рамках долевого финансирования |
|||||||
|
|
|
|
чел. |
ед. |
ед. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
|
Итого по городскому округу город Елец |
х |
х |
67 |
23 |
16 |
7 |
795, 70 |
541,30 |
254,40 |
895,00 |
29 844 813,10 |
24 822 675,54 |
4 425 241,30 |
596 896,26 |
|
Второй этап (2020 - 2021 годы) |
||||||||||||||
I. |
Итого по второму этапу (2020 - 2021 годы) |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
- |
81,00 |
81,00 |
0,00 |
81,00 |
3 020 600,00 |
1 919 642,01 |
1 040 545,99 |
60 412,00 |
1 |
г. Елец, ул. Свердлова, д. 19, кв. 6 |
2963 |
17.12.2012 |
1 |
1 |
1 |
- |
32,3 0 |
32,30 |
- |
32,30 |
1 197 800,00 |
761 222,01 |
412 621,99 |
23 956,00 |
2 |
г. Елец, ул. Пирогова, д. 65, кв. 3 |
1330 |
06.08.2014 |
1 |
1 |
1 |
- |
48,7 0 |
48,70 |
- |
48,70 |
1 822 800,00 |
1 158 420,00 |
627 924,00 |
36 456,00 |
Третий этап (2021 - 2022 годы) | |||||||||||||||
II. |
Итого по третьему этапу (2021 - 2022 годы) |
х |
х |
65 |
21 |
14 |
7 |
71 4,70 |
460,3 0 |
254,4 0 |
814,0 0 |
26 824 213,10 |
22 903 033,53 |
3 384 695,31 |
536 484,26 |
1 |
г. Елец, ул. Свердлова, д. 19, кв. 3, 9, 10, 11 |
2963 |
17.12.2012 |
5 |
4 |
4 |
- |
107,70 |
107,7 0 |
- |
118,60 |
4 042 328,60 |
3 451 418,58 |
510 063,45 |
80 846,57 |
2 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 33, кв. 1 (лит. А2), кв. 2 (лит. А) |
1288 |
23.08.2013 |
7 |
2 |
2 |
- |
38,8 0 |
38,80 |
- |
38,80 |
910 122,00 |
777 079,82 |
114 839,74 |
18 202,44 |
3 |
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 10, кв. 2, 4, 6 |
1714 |
08.11.2013 |
15 |
3 |
2 |
1 |
119, 40 |
85,40 |
34,00 |
134,90 |
4 665 238,00 |
3 983 270,71 |
588 662,53 |
93 304,76 |
4 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 131 |
2122 |
31.12.2013 |
14 |
2 |
1 |
1 |
76,3 0 |
43,70 |
32,60 |
98,60 |
2 824 888,20 |
2 411 944,35 |
356 446,09 |
56 497,76 |
5 |
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 16 |
553 |
08.04.2014 |
5 |
2 |
2 |
- |
68,70 |
68,70 |
- |
85,50 |
2 686 650,90 |
2 293 914,65 |
339 003,23 |
53 733,02 |
6 |
г. Елец, ул. Пирогова, д. 63, кв. 5 |
1330 |
06.08.2014 |
4 |
1 |
- |
1 |
56,20 |
- |
56,20 |
56,20 |
2 197 813,40 |
1 876 535,72 |
277 321,40 |
43 956,28 |
7 |
г. Елец, ул. Пирогова, д. 65, кв. 4, 8 |
1330 |
06.08.2014 |
6 |
2 |
1 |
1 |
103,10 |
57,00 |
46,10 |
107,80 |
4 027 632,70 |
3 438 870,93 |
508 209,12 |
80 552,65 |
8 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, Д. 27, кв. 1, 2 |
1685 |
26.09.2014 |
3 |
2 |
2 |
- |
59,00 |
59,00 |
- |
59,00 |
2 305 783,00 |
1 968 722,26 |
290 945,08 |
46 115,66 |
9 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 6 |
1946 |
10.11.2014 |
2 |
1 |
- |
1 |
27,30 |
- |
27,30 |
30,30 |
1 067 621,10 |
911 555,61 |
134 713,07 |
21 352,42 |
10 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26, кв. 2, 7 |
1274 |
13.08.2015 |
4 |
2 |
- |
2 |
58,20 |
- |
58,20 |
84,30 |
2 096 135,20 |
1 789 720,90 |
264 491,60 |
41 922,70 |
Приложение 6
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного на
территории города Ельца"
муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2022 год
N п/п |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Приобретаемая площадь |
Стоимость переселения граждан (в рамках долевого финансирования) |
||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего: |
в том числе: |
||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета в рамках долевого финансирования |
|||||||
|
|
|
|
чел. |
ед. |
ед. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
Четвертый этап (2022 - 2023 годы) | |||||||||||||||
I. |
Итого по четвертому этапу (2022 - 2023 годы) |
х |
х |
410 |
186 |
186 |
- |
5777,48 |
5 777,48 |
0,00 |
5 777,48 |
232 650 671,56 |
192 830 573,24 |
35 167 084,88 |
4 653 013,44 |
1 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90, кв. 1 |
890 |
01.06.2012 |
5 |
1 |
1 |
- |
19,90 |
19,90 |
- |
19,90 |
778 229,30 |
645 028,88 |
117 635,83 |
15 564,59 |
2 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 27, кв. 4, 5 |
1685 |
26.09.2014 |
2 |
2 |
2 |
- |
74,40 |
74,40 |
- |
74,40 |
2 909 560,80 |
2 411 565,26 |
439 804,32 |
58 191,22 |
3 |
г. Елец, ул. Пушкина, д. 124, кв. 1, 5, 10 |
1685 |
26.09.2014 |
7 |
3 |
3 |
- |
83,70 |
83,70 |
- |
83,70 |
3 273 255,90 |
2 713 010,92 |
494 779,86 |
65 465,12 |
4 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 1, 2, 3, 8 |
1946 |
10.11.2014 |
6 |
4 |
4 |
- |
108,80 |
108,80 |
- |
108,80 |
4 254 841,60 |
3 526 590,06 |
643 154,70 |
85 096,84 |
5 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 65, лит. А, А2, А1, А4, кв. 1, 6 |
1946 |
10.11.2014 |
2 |
2 |
2 |
- |
86,30 |
86,30 |
- |
86,30 |
3 374 934,10 |
2 797 286,05 |
510 149,37 |
67 498,68 |
6 |
г. Елец, пос. Строитель, д. 20, кв. 1, 2, 4, 5, 6, 15, 17а, 21, 25, 30, 37, 45, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 60 |
469 |
30.03.2015 |
36 |
19 |
19 |
- |
321,30 |
321,30 |
- |
321,30 |
12 565 079,10 |
10 414 461,26 |
1 899 316,27 |
251 301,57 |
7 |
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 57, кв. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 37, 38, 39 |
846 |
04.06.2015 |
36 |
22 |
22 |
- |
598,60 |
598,60 |
- |
598,60 |
23 409 450,20 |
19 402 727,99 |
3 538 533,19 |
468 189,02 |
8 |
г. Елец, ул. М. Горького, д. 72, лит. А1, кв. 13 |
846 |
04.06.2015 |
1 |
1 |
1 |
- |
31,80 |
31,80 |
- |
31,80 |
1 243 602,60 |
1 030 749,67 |
187 980,88 |
24 872,05 |
9 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 144, кв. 1, 2/2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8 |
1274 |
13.08.2015 |
17 |
8 |
8 |
- |
444,95 |
444,95 |
- |
444,95 |
17 400 659,65 |
14 422 391,96 |
2 630 254,49 |
348 013,20 |
10 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 133, кв. 6, 7, 8 |
1274 |
13.08.2015 |
9 |
3 |
3 |
- |
107,40 |
107,40 |
- |
107,40 |
4 200 091,80 |
3 481 211,14 |
634 878,83 |
84 001,83 |
11 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26, кв. 8/2, 11, 12, 16, 17 |
1274 |
13.08.2015 |
9 |
5 |
5 |
- |
127,50 |
127,50 |
- |
127,50 |
4 986 142,50 |
4 132 722,73 |
753 696,93 |
99 722,84 |
12 |
г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 42, кв. 2, 3 |
249 |
17.02.2016 |
4 |
2 |
2 |
- |
86,50 |
86,50 |
- |
86,50 |
3 382 755,50 |
2 803 768,74 |
511 331,64 |
67 655,12 |
13 |
г. Елец, пос. Электрик, д. 2, кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2 |
915 |
25.05.2016 |
19 |
8 |
8 |
- |
374,80 |
374,80 |
- |
374,80 |
14 657 303,60 |
12 148 584,12 |
2 215 573,40 |
293 146,08 |
14 |
г. Елец, пос. Электрик, д. 1, кв. 5, 6, 7, 8/1, 8/2 |
1636 |
29.07.2016 |
10 |
5 |
5 |
- |
200,74 |
200,74 |
- |
200,74 |
7 850 339,18 |
6 506 688,31 |
1 186 644,10 |
157 006,77 |
15 |
г. Елец, пос. Электрик, д. 3, кв. 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1 |
1636 |
29.07.2016 |
13 |
7 |
7 |
- |
328,31 |
328,31 |
- |
328,31 |
12 839 219,17 |
10 641 679,98 |
1 940 754,82 |
256 784,37 |
16 |
г. Елец, пос. Электрик, д. 4 |
1636 |
29.07.2016 |
26 |
9 |
9 |
- |
392,30 |
392,30 |
- |
392,30 |
15 088 774,59 |
12 506 205,27 |
2 280 793,85 |
301 775,47 |
17 |
г. Елец, пос. Электрик, Д. 8, кв. 1, 2, 3, 4, 7, 8 |
1636 |
29.07.2016 |
17 |
6 |
6 |
- |
327,90 |
327,90 |
- |
327,90 |
12 823 185,30 |
10 628 390,43 |
1 938 331,16 |
256 463,71 |
18 |
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 4, лит. А, а, а1, кв. 1, 5 |
2015 |
19.09.2016 |
3 |
2 |
2 |
- |
70,60 |
70,60 |
- |
70,60 |
2 760 954,20 |
2 288 393,92 |
417 341,20 |
55 219,08 |
19 |
г. Елец,., ул. Советская, д. 98 |
2015 |
19.09.2016 |
6 |
4 |
4 |
- |
125,00 |
125,00 |
- |
125,00 |
4 888 375,00 |
4 051 688,95 |
738 918,56 |
97 767,49 |
20 |
г. Елец, ул. Свердлова, д. 19; пер. Детский, д. 17; ул. Пушкина, д. 124; ул. Ленина, Д. 65, лит. А, А2, А1, А4, пос. Строитель, д. 20; ул. Коммуна ров, д. 57; ул. М. Горького, д. 72, лит. А1; ул. Октябрьская, д. 144; ул. Октябрьская, д. 133; ул. 9 Декабря, д. 26; ул. Профсоюзная, д. 42; пос. Электрик, д. 2; пос. Электрик, д. 1; пос. Электрик, д. 3; пос. Электрик, д. 8; ул. Карла Маркса, д. 4, лит. А, а, а1 |
2963 |
17.12.2012 |
182 |
73 |
73 |
- |
1 866,68 |
1 866,68 |
- |
1 866,68 |
79 963 917,47 |
66 277 427,60 |
12 087 211,48 |
1 599 278,39 |
131 |
07.02.2013 |
||||||||||||||
1685 |
26.09.2014 |
||||||||||||||
1946 |
10.11.2014 |
||||||||||||||
469 |
30.03.2015 |
||||||||||||||
846 |
04.06.2015 |
||||||||||||||
846 |
04.06.2015 |
||||||||||||||
1274 |
13.08.2015 |
||||||||||||||
1274 |
13.08.2015 |
||||||||||||||
1274 |
13.08.2015 |
||||||||||||||
249 |
17.02.2016 |
||||||||||||||
915 |
25.05.2016 |
||||||||||||||
1636 |
29.07.2016 |
||||||||||||||
1636 |
29.07.2016 |
||||||||||||||
1636 |
29.07.2016 |
||||||||||||||
2015 |
19.09.2016 |
Приложение 7
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного
фонда, расположенного на
территории города Ельца"
муниципальной программы
"Обеспечение населения
города Ельца комфортными
условиями жизни"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2023 год
N п/п |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Число жителей всего |
Общая площадь жилых помещений МКД |
Число жителей, планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Стоимость переселения граждан (в рамках долевого финансирования) |
||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе: |
|||||||||||
номер |
дата |
|
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета в рамках долевого финансирования |
|||||||
чел. |
кв. м |
чел. |
ед. |
ед. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
||||
|
Итого по городскому округу город Елец |
х |
х |
245,00 |
2 873,60 |
244,00 |
110 |
80 |
30 |
2 856,50 |
2 163,30 |
693,20 |
114 671 275,20 |
86 437 856,11 |
25 940 019,09 |
2 293 400,00 |
1 |
г. Елец, п. Строитель, д. 20 |
469 |
30.03.2015 |
91,00 |
772,60 |
91 |
45 |
29 |
16 |
772,60 |
496,20 |
276,40 |
31 015 238,95 |
23 378 921,68 |
7 016 019,39 |
620 297,88 |
2 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26 |
1274 |
13.08.2015 |
33,00 |
355,00 |
32 |
12 |
8 |
4 |
337,90 |
216,90 |
121,00 |
13 564 650,85 |
10 224 873,98 |
3 068 486,87 |
271 290,00 |
3 |
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 57 |
846 |
04.06.2015 |
71,00 |
900,70 |
71 |
35 |
27 |
8 |
900,70 |
686,70 |
214,00 |
36 157 682,78 |
27 255 235,25 |
8 179 301,92 |
723 145,61 |
4 |
г. Елец, ул. Максима Горького, д. 72, лит. А1 |
846 |
04.06.2015 |
3,00 |
71,50 |
3 |
3 |
2 |
1 |
71,50 |
52,10 |
19,40 |
2 870 294,57 |
2 163 594,23 |
649 295,09 |
57 405,25 |
5 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 133 |
1274 |
13.08.2015 |
15,00 |
248,60 |
15 |
7 |
7 |
|
248,60 |
248,60 |
|
9 979 793,43 |
7 522 650,70 |
2 257 549,08 |
199 593,65 |
6 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 144 |
1274 |
13.08.2015 |
32,00 |
525,20 |
32 |
8 |
7 |
1 |
525,20 |
462,80 |
62,40 |
21 083 614,62 |
15 892 580,27 |
4 769 366,74 |
421 667,61 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 5 "Чистая вода"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации коммунальной инфраструктуры, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Городской округ город Елец - один из древнейших и красивейших русских городов, является вторым по величине городом Липецкой области и занимает территорию в 65,1 кв. км. На территории города в настоящее время проживает 105,4 тысячи человек.
В городском округе созданы особые экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром".
Главным условием комфортного проживания населения городского округа город Елец является устойчивая работа коммунальной инфраструктуры, ее строительство в тех местах, где сосредоточено большое количество населения и отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение. На сегодняшний день инженерная инфраструктура городского округа находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития городского округа город Елец, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Выходом из сложившейся ситуации может послужить реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и нового строительства коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.
Реконструкция и модернизация существующих водопроводных и канализационных сетей позволит повысить качество и надежность предоставляемых услуг.
Мероприятия Подпрограммы 5 позволят осуществить развитие коммунальной инфраструктуры для повышения степени благоустройства существующего жилищного фонда.
Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере коммунальной инфраструктуры являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;
- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
Нарушение правил производства работ, применение подрядчиками материалов низкого качества окажет негативное влияние на срок эксплуатации построенных объектов.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 5 осуществляет комитет бухгалтерского учета и отчетности.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 5, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 5.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации коммунальной инфраструктуры, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 5
Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 является строительство уличных сетей канализации и канализационно-насосных станций.
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Для реализации Подпрограммы 5 необходимо решение следующей задачи:
удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения.
Показателями задачи являются:
- количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;
- протяженность построенных сетей канализации, км;
- протяженность построенных сетей водоснабжения, км.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 5 станет обеспечение прироста протяженности сетей канализации на 6,8% и обеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Срок реализации Подпрограммы 5 охватывает период 2014 - 2025 годов без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 5 является обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- выполнение обязательств по заключенному договору.
Перечень объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5 по прогнозной оценке составит всего 81 457,72051 тыс. руб.
Необходимый для реализации Подпрограммы 5 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- фактически выполненных работ;
- заключенного договора на строительство сетей канализации в пос. Мирный (1-й этап).
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 5 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение
к подпрограмме 5
"Чистая вода"
Перечень
объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 "Чистая вода"
Приложение 6
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации благоустройства, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Одно из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения. Главным аспектом в реализации данного направления является создание органами местного самоуправления городского округа город Елец благоприятных условий проживания граждан.
Важнейшей задачей благоустройства города является содержание улично-дорожной сети, площадей, мест общего пользования, объектов благоустройства в надлежащем состоянии и в чистоте в соответствии с санитарными правилами и нормами, обеспечение подачи коммунальных ресурсов на объекты благоустройства.
Из-за ограниченного финансирования на сегодняшний день сохраняется проблема в улучшении состояния сетей наружного освещения городских территорий. Необходимость ускорения развития и совершенствования сетей наружного освещения вызвана их полным отсутствием на территории ряда улиц города и изношенным состоянием сетей, находящихся в длительной эксплуатации.
В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. м 2 земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена их новыми насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
В городском округе город Елец имеется четыре кладбища общей площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.
Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Елец.
Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории городского округа город Елец - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.
Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории городского округа город Елец появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.
Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере благоустройства являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к применению подрядчиками материалов низкого качества, привлечению специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации, что негативно отражается на результатах работы.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 6 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 6, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 6.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации благоустройства, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 6
1. Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6 является поддержание санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.
Для реализации Подпрограммы 6 необходимо решение следующей задачи:
обеспечение содержания территории городского округа город Елец.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 будут созданы благоприятные условия для проживания населения городского округа город Елец, благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановки и обеспечено содержание мест отдыха населения.
2. Результатом решения поставленных задач станет:
- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит 19,08 км;
- количество спиленных сухих деревьев составит 4922 шт.;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок составит 100%;
- срок выполнения работ по санитарной очистке территории города Ельца в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, составит январь - декабрь;
- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, составит 6 единиц;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100%;
- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец с 29 до 41;
- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец составит 58 шт.;
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 16 ед.;
- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 1 ед.;
- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 1 ед.;
- количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, составит 2 шт.;
- доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, составит 100%;
- количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м 3) составит 719 шт.;
- количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м 3) составит 75 шт.;
- количество приобретенных и размещенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов составит 61 шт.;
- освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году, составит 100%.
3. Показателями задач являются:
- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;
- количество спиленных сухих деревьев, шт.;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок, %;
- срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, период;
- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, ед.;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха, %;
- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец;
- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец, шт.;
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.;
- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.;
- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.;
- количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, шт.;
- доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, %;
- количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м 3), шт.;
- количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м 3), шт.;
- количество приобретенных и размещенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов составит, шт.;
- освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году, %.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 6 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 6 задачи предусмотрена реализация основных мероприятий.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является содержание городских территорий, в том числе мероприятия по приобретению новой техники для механизированной уборки территорий, а также дополнительного оборудования, средств малой механизации для содержания территории городского округа город Елец; мероприятия по приобретению элементов малых архитектурных форм, элементов архитектурного освещения фасадов зданий и объектов благоустройства; мероприятия на выполнение работ по ремонту улиц; мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец; мероприятия по организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, том числе мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на различные виды работ по поддержанию надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и созданию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городском округе город Елец, в том числе на приобретение новой техники для механизированной уборки территорий, а также дополнительного оборудования, средств малой механизации для содержания территории городского округа город Елец, элементов малых архитектурных форм, элементов архитектурного освещения фасадов зданий и объектов благоустройства, на выполнение ремонта улиц, на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец, предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
- подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа город Елец.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец.
- предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец в 2022 г.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства и Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- расходы на денежное содержание работников Управлений, услуги связи, коммунальные услуги, содержание оргтехники, программное обеспечение, канцелярские товары, налоги.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является организация отлова и содержания безнадзорных животных.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на отлов и содержание безнадзорных животных.
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". На реализацию мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на поставку металлических сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, по прогнозной оценке составит всего 2 066 009,70665 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 659 773,29216 тыс. руб. (из них 174 114,41114 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 34 067,28781 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 372 072,19438 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.
Необходимый для реализации Подпрограммы 6 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- заключенных муниципальных контрактов и договоров;
- сметной документации и запланированного объема работ;
- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из вышестоящих бюджетов.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 6 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
На выполнение мероприятий Подпрограммы 6 предполагается получение денежных средств из вышестоящих бюджетов.
Приложение 7
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации обеспечения отдельных категорий населения жилыми помещениями, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В городском округе город Елец большая часть населения не имеет возможности приобрести благоустроенное жилье с помощью собственных и заемных средств из-за низкого уровня доходов, высокой стоимости жилых помещений, высоких процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. Приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Как правило, льготные категории населения не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 7, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
К основным рискам реализации Подпрограммы 7 можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 7 из федерального и (или) областного бюджетов;
- отсутствие квартир на первичном рынке жилья у застройщиков.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 7 осуществляет комитет имущественных отношений.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 7, в сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы 7.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации обеспечения отдельных категорий населения жилыми помещениями, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 7
Повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение доступным и комфортным жильем является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.
Подпрограмма 7 является инструментом для улучшения сложившейся ситуации с обеспечением отдельных категорий населения жилыми помещениями.
Подпрограмма 7 направлена на улучшение условий проживания населения путем:
- предоставления единовременных денежных выплат в случае обеспечения жильем ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец.
Показателем задачи является:
- количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 7
Сроки реализации Подпрограммы 7 охватывают период 2015 - 2025 годов без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 7 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
На реализацию основного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- предоставление единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (согласно Федеральным законам от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов");
- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы;
- предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ";
- приобретение квартир.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7, по прогнозной оценке составит всего 127 019,22296 тыс. руб., в том числе 34 971,31600 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 92047,90696 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 7 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- прогнозной оценки уровня финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 7 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 8
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации градостроительства, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории городского округа город Елец, должна создавать безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов.
Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе Генерального плана городского округа город Елец, Правил землепользования и застройки городского округа город Елец, проектов планировки и проектов межевания территории, документов комплексного благоустройства территории городского округа город Елец и резервирования земельных участков для муниципальных нужд, инженерных изысканий, инженерного обеспечения отдельных районов и города в целом.
Условием осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа город Елец, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития городского округа город Елец является подготовка документов территориального планирования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации градостроительной деятельности, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 8
Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 8 является упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку. Целью подпрограммы является обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Елец.
Для реализации Подпрограммы 8 необходимо решение следующей задачи:
увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимом для градостроительной деятельности.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 8 станет осуществление рационального использования территории городского округа город Елец, обеспечение устойчивого развития территорий, улучшения предпринимательского климата, создание комфортных условий жизнедеятельности населения.
Результатом решения поставленной задачи станет:
- увеличение удельного веса сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков на 0,5%;
- увеличение удельного веса объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общей площади введенных в эксплуатацию на 2%.
Показателями задачи являются
- удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков, %;
- удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенных в эксплуатацию, %.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить устойчивое развитие городского округа город Елец, произвести комплексную застройку территории города и осуществить рациональное использование городских территорий.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 рассчитана на период 2016 - 2025 годов без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 8 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 8 является подготовка проектов планировки и проектов межевания.
На реализацию основного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектов планировки и проектов межевания.
В соответствии с планами реализации генеральных планов городских поселений разрабатываются проекты планировки жилых микрорайонов, совмещенных с проектами межевания. Осуществляется вынос в натуру границ земельных участков, выдача межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных участков под объекты капитального строительства.
Региональный проект "Жилье".
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 8
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8, по прогнозной оценке составит всего 22 713,80999 тыс. руб., в том числе 19 615,18499 за счет средств городского бюджета и 3 098,62500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 8 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- проработки стоимости аналогичных услуг на рынке;
- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 8 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 9
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Подпрограмма 9
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
Паспорт
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы реализации безопасности дорожного движения, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
За 2017 год на территории городского округа город Елец было зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий (в предыдущем году - 115), в которых погибло 8 человек (в предыдущем году - 13) и 166 получили ранения (в предыдущем году - 152). Количество учетных происшествий увеличилось на 11 (рост на 9,6%), погибших снизилось на 5 (снижение составило 38,5%), произошел рост раненых в ДТП на 14 человек (рост составил 9,2%). В 2017 году наблюдается снижение тяжести последствий на 3,3% (с 7,9 до 4,6).
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода.
Мероприятия Подпрограммы 9 позволят уменьшить количество нарушений правил дорожного движения и количество ДТП.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере безопасности дорожного движения являются:
- недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета;
- ухудшение уровня воспитания участников дорожного движения.
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике и обществу в целом колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 9 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.
(в ред. постановления администрации городского округа г. Елец от 06.12.2021 N 1861).
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 9, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 9.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации безопасности дорожного движения, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы 9
Для реализации Подпрограммы 9 необходимо решение следующей задачи:
Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 9 станет обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, усовершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Показателями задачи является:
- количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 9
Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2019 - 2025 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 9 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 9 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 9 является информирование о правильном поведении участников дорожного движения.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- организация и проведение профилактического мероприятия с участием молодежи, направленного на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения;
- обеспечение широкого освещения вопросов, касающихся соблюдения правил дорожного движения, в средствах массовой информации;
- организация и проведение родительских собраний, педагогических советов, на которых особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах;
- организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания. В том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- распространение печатной продукции (листовки, памятки) для привлечения общественности к проблеме соблюдения правил дорожного движения и обеспечения дорожной безопасности.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9, за счет средств городского бюджета по прогнозной оценке составит 210 тыс. руб.
Необходимый для реализации Подпрограммы 9 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- проработки стоимости аналогичных услуг на рынке;
- предложений организаций по изготовлению печатной продукции.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 9 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 10
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни"
N п/п |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения |
|
||||||||||||||
2 |
Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
57,1 |
57,0 |
56,9 |
56,8 |
52,3 |
51,7 |
51,1 |
50,5 |
49,9 |
49,3 |
48,7 |
48,1 |
47,5 |
3 |
Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
9,1 |
8,8 |
2,5 |
3,5 |
3,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. кв. м |
18,7 |
10,5 |
28,4 |
50,7 |
61,5 |
105,9 |
63,5 |
28,3 |
401,1 |
62,4 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
5 |
Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения |
комитет имущественных отношений |
% |
0,12 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
6 |
Индикатор 5: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения |
комитет имущественных отношений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,75 |
0,6 |
0,53 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
7 |
Индикатор 6: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения |
Управление коммунального хозяйства |
человек |
115 |
95 |
315 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Индикатор 7: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
78,2 |
78,4 |
78,1 |
77,5 |
77,1 |
77,1 |
77,1 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
9 |
Индикатор 8: количество ликвидированных несанкционированных свалок |
Управление коммунального хозяйства |
единиц |
88 |
80 |
124 |
89 |
189 |
173 |
84 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
10 |
Индикатор 9: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 |
комитет имущественных отношений |
% |
|
|
1,1 |
1,6 |
1,9 |
2,3 |
2,7 |
2,8 |
3,2 |
3,3 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
11 |
Индикатор 10: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
12 |
Индикатор 11: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году |
управление образования |
% |
|
|
|
|
|
|
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
13 |
Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения |
|
||||||||||||||
14 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. кв. м |
25,6 |
9,2 |
9,3 |
9,0 |
18,4 |
12,2 |
15,9 |
17,1 |
17,4 |
17 |
17 |
17 |
17 |
15 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинам |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
|
|
6065 |
8547 |
7798 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |
|||||||||||||||
17 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Развитие дорожной сети и обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров и средств регулирования дорожного движения |
|||||||||||||||
18 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
км |
144,4 |
144,1 |
144,1 |
145,0 |
134,1 |
132,6 |
131 |
130,2 |
128,7 |
127,1 |
125,6 |
124 |
122,4 |
19 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. кв. м |
|
|
2,3 |
2,7 |
2,2 |
4,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1: площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. кв. м |
|
|
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,8 |
1,3 |
5,0 |
1,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
21 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1: модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
единиц |
|
|
8 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1: количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
единиц |
|
|
10 |
8 |
6 |
6 |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
23 |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1: доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец) |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
|
|
|
|
|
58 |
60,2 |
71,2 |
77,4 |
84,9 |
88,6 |
94,8 |
99,8 |
24 |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1: снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
|
|
|
|
|
50 |
45 |
39 |
32 |
26 |
20 |
14 |
10 |
25 |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
км |
|
|
|
|
|
|
2,33 |
|
1,48 |
|
|
|
|
26 |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1: количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена |
Управление протокола |
шт./п. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/238,27 |
|
|
|
|
27 |
Мероприятие 1 подпрограммы 1: проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
|
|
8 434,0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
8 434,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Мероприятие 2 подпрограммы 1: обеспечение безопасности дорожного движения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
4 630,6 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
4 630,6 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Дорожная деятельность |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
17861,7 |
17675,236 |
23556,728 |
21561,66999 |
25583,5911 |
29 883,11406 |
93545,16439 |
133486,33929 |
39 288,8934 |
40 240,77219 |
40 240,77219 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1791,75655 |
- |
- |
- |
|
||
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
93,662 |
- |
5 872,786 |
4 142,12925 |
28 538,95901 |
172,46 |
- |
- |
|
||
32 |
в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7291,460 |
- |
- |
1 478,26087 |
- |
- |
|
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
133,334 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
34 |
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1392,84 |
1494,25288 |
4996,31063 |
- |
- |
- |
|
35 |
мероприятия в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы) |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,112 |
2056,56437 |
22556,64838 |
- |
- |
- |
|
36 |
мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
201 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
мероприятия, направленные на обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользования |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4346,5 |
591,312 |
986,0 |
- |
- |
- |
|
38 |
мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
916,33414 |
- |
- |
- |
|
39 |
Региональный проект "Дорожная сеть" |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
500 |
4000 |
2800,000 |
9038,95965 |
- |
|
- |
40 |
Итого по подпрограмме 1 |
|
тыс. руб. |
|
13 064,6 |
17 861,7 |
17 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,377 |
38 025,24331 |
126675,87991 |
142697,75894 |
39288,89340 |
40240,77219 |
40240,77219 |
41 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" |
|||||||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения |
|
|
|
||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: количество автобусов приобретенных в лизинг |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
3 |
10 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: количество садоводческих маршрутов за период 2014 - 2018 годы |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2: количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2: количество муниципальных маршрутов |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
48 |
Мероприятие 1 подпрограммы 2: финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
19 269,9 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
Мероприятие 2 подпрограммы 2: предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
28 637,8 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
Мероприятие 3 подпрограммы 2: оптимизация внутригородской маршрутной сети |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
1 177,1 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: Организация транспортного обслуживания населения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
47 902,2 |
46 477,245 |
56 198,5 |
11 333,206 |
34 931,77711 |
17 242,65710 |
10 816,84855 |
21751,51787 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,0 |
52 |
Оптимизация внутригородской маршрутной сети |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 300,0 |
- |
- |
- |
53 |
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятием в связи с выполнением работ, оказанием услуг |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 600,0 |
- |
- |
- |
54 |
в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55 |
в том числе приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
14922,22221 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
56 |
Итого по подпрограмме 2 |
|
тыс. руб. |
|
49084,8 |
47 902, |
46 477,245 |
56 198,54 |
11 333,206 |
34 931,77711 |
17 242,65710 |
10 816,84855 |
21751,51787 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
57 |
Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
|||||||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: количество отремонтированных многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
5 |
2 |
13 |
21 |
32 |
47 |
76 |
37 |
88 |
43 |
37 |
37 |
38 |
59 |
Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодным и для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
м 2 |
1367,9 |
1722,98 |
486,31 |
88,2 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 |
комитет имущественных отношений |
м 2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2074,4 |
795,7 |
666,9 |
2 856,5 |
- |
- |
61 |
Показатель 4 задачи 2 муниципальной программы: количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
51 |
60 |
126 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
|||||||||||||||
63 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена |
|||||||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
10,5 |
44,8 |
45,7 |
42,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
66 |
Мероприятие 1 подпрограммы 3: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
5177,3 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 |
Мероприятие 2 подпрограммы 3: внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
1 400,0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3: обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
12079,8 |
4800,0 |
6423,0 |
5220,0 |
4995,0 |
5137,7 |
5137,66100 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5200,0 |
5200,0 |
69 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
тыс. руб. |
|
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
6 423,0 |
5 220,0 |
4 995,0 |
5 137,7 |
5137,66100 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5200,0 |
5200,0 |
70 |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" |
|||||||||||||||
71 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
|||||||||||||||
72 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: Количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
ед. |
32 |
52 |
20 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4: Количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 |
комитет имущественных отношений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
23 |
21 |
111 |
- |
- |
74 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4: Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
89 |
140 |
51 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4: Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 6 0 |
67 |
41 |
245 |
- |
- |
76 |
Мероприятие 1 подпрограммы 4: переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
42459,210 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 4: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
|
18625,1564 |
7024,1552 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78 |
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
19 222,000 |
4660,11356 |
69659,58856 |
72 142,06563 |
- |
- |
79 |
Итого по подпрограмме 4 |
|
тыс. руб. |
|
42459,210 |
18625,1564 |
7024,1552 |
0 |
- |
- |
19 222,000 |
4660,11356 |
69659,58856 |
72142,06563 |
- |
- |
80 |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" |
|||||||||||||||
81 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |
|||||||||||||||
82 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5: количество построенных объектов водоотведения (КНС) |
Управление протокола |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5: протяженность построенных сетей канализации |
Управление протокола |
км |
1,3 |
0,3 |
3,7 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5: протяженность построенных сетей водоснабжения |
Управление протокола |
км |
0 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 |
Мероприятие 1 подпрограммы 5: строительство объектов водоотведения |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
1731,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
86 |
Мероприятие 2 подпрограммы 5: строительство самотечных и напорных сетей канализации |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
9050 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
Мероприятие 3 подпрограммы 5: строительство сетей водоснабжения |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
3042,4 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
88 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 5: обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
12083 |
15570,03715 |
14919,7 |
10882,70022 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 258,89130 |
- |
89 |
Региональный проект "Жилье" |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3919,59184 |
- |
90 |
Итого по подпрограмме 5 |
|
тыс. руб. |
|
13823,8 |
12083 |
15570,03715 |
14919,7 |
10882,70022 |
- |
- |
- |
- |
- |
14178,48314 |
- |
91 |
Задача 3 муниципальной программы: Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец |
|||||||||||||||
92 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: протяженность освещенных улиц |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
км |
197,6 |
198,1 |
197,8 |
197,8 |
197,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. куб. м |
1 0 |
10 |
9 |
8,1 |
9,5 |
9,4 |
2,2 |
4,6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
94 |
Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" |
|||||||||||||||
95 |
Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение содержания территории городского округа город Елец |
|||||||||||||||
96 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6: протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения |
Управление протокола |
км |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
6,08 |
- |
- |
- |
97 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6: количество спиленных сухих деревьев |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
шт. |
460 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
224 |
191 |
247,4 |
250 |
250 |
350 |
450 |
98 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6: доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок |
Управление коммунального хозяйства |
% |
95,7 |
95,2 |
97,6 |
96,7 |
98,9 |
98,9 |
97,7 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
100 |
100 |
99 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6: срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
период |
|
|
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
100 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6: количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории |
Управление протокола |
ед. |
|
|
1 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха |
Управление протокола |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6: увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец |
Управление коммунального хозяйства |
участник |
|
|
29 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
27 |
38 |
39 |
40 |
40 |
103 |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6: количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
0 |
15 |
11 |
11 |
13 |
- |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
104 |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
|
|
|
|
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105 |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6: количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 6: количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
Управление протокола |
ед. |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
107 |
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 6: количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
108 |
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 6: доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
109 |
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 6: количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м 3) |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
719 |
|
|
|
|
|
|
110 |
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 6: количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м 3) |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
5 |
|
|
|
|
111 |
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 6: количество приобретенных и размещенных контейнеров раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
112 |
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 6: освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
113 |
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 6: закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных расходов в рамках Регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
114 |
Показатель 19 подпрограммы 6: строительство объектов инженерной инфраструктуры (технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой области |
Управление протокола |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,5 |
- |
- |
115 |
Мероприятие 1 подпрограммы 6: прокладка сетей уличного освещения |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
116 |
Мероприятие 2 подпрограммы 6: поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
127677,1 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
117 |
Мероприятие 2 подпрограммы 6: в том числе из средств дорожного фонда города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
76908 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 |
Мероприятие 4 подпрограммы 6: благоустройство площади Победы |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
4593,6 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
119 |
Мероприятие 5 подпрограммы 6: благоустройство территории сквера им. И.А. Бунина (фонтан) |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
3062,3 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
Мероприятие 6 подпрограммы 6: приобретение и установка детских площадок |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
3000 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
Мероприятие 7 подпрограммы 6: техническая инвентаризация кладбища |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
131 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
122 |
Мероприятие 8 подпрограммы 6: благоустройство территории сквера Комсомольского |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
621,7 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: благоустройство территории городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
131083,9 |
149 968,455 |
156361,02111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
19801,4 |
25632,90185 |
16367,13119 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
124 |
из средств дорожного фонда городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
78 277,0 |
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
145470,41670 |
141521,48! |
142966,516 |
85874,06889 |
106956,02995 |
58087,57303 |
53600,50550 |
53600,50550 |
||
125 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: содержание городских территорий |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45153,74650 |
31724,29156 |
2500,00000 |
2400,00000 |
2400,00000 |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
754,3 |
3 607,0 |
2 336,400 |
- |
10 887,09339 |
- |
|
- |
||
комитет информационных технологий и аналитики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
375,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
126 |
в том числе мероприятия по организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
50 |
26,0 |
427,21751 |
- |
163,41448 |
- |
- |
|
127 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры (технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой области |
Управление протокола |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
887,09339 |
- |
- |
- |
128 |
мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец на условиях софинансирования |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 357,530 |
94,30603 |
- |
- |
- |
|
- |
129 |
мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 482,75862 |
9 446,65252 |
- |
- |
|
130 |
предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
45 200,00000 |
53227,18878 |
63 326,92699 |
39706,80000 |
29447,90870 |
29447,90870 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
33596,9095 5 |
- |
- |
|
|
||
131 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,46593 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
132 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих отделениях бань |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 900,0 |
- |
- |
|
133 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань |
Управления коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
2 220,0 |
4 000,0 |
1 150,0 |
500,0 |
2907,9 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
134 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец/Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
7511,7 |
7984,223 |
9333,80344 |
10174,47236 |
11824,31320 |
12090,87427 |
3233,24388 |
5 138,89954 |
4403,94176 |
4403,94176 |
4403,94176 |
Управления коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8176,01753 |
5 894,36611 |
1 127,17135 |
4931,90000 |
4931,90000 |
||
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
Управления коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,80000 |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
Итого по подпрограмме 6 |
|
тыс. руб. |
|
142585,7 |
161 897,0 |
187 085,57985 |
184 382,42167 |
160 399,18906 |
158 477,8013 |
157 893,79022 |
145359,74880 |
163100,68055 |
66718,68614 |
65936,34726 |
65936,34726 |
136 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
137 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
|
|
76 |
36 |
28 |
36 |
33 |
18 |
46 |
24 |
71 |
- |
- |
138 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями" |
|||||||||||||||
139 |
Задача 1 Подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
|||||||||||||||
140 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан |
комитет имущественных отношений |
ед. |
|
|
46 |
20 |
14 |
18 |
15 |
7 |
15 |
10 |
25 |
- |
- |
141 |
Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец |
|||||||||||||||
142 |
Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности |
комитет архитектуры и градостроительства |
ед. |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
143 |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" |
|||||||||||||||
144 |
Задача 1 Подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку |
|||||||||||||||
145 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8: удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
146 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8: удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатацию |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
0,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
147 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8: подготовка проектов планировки и проектов межевания |
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
2099,2 |
1840,21341 |
947,01773 |
876,72602 |
860,585 |
82,24000 |
10 145,57783 |
900 |
900 |
900 |
148 |
Региональный проект "Жилье" |
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
34,225 |
|
|
29,4 |
|
|
|
149 |
Итого по подпрограмме 8 |
|
тыс. руб. |
|
|
|
2099,2 |
1840,21341 |
947,01773 |
910,9510 2 |
860,585 |
82,24000 |
10 174,97783 |
900 |
900 |
30 |
150 |
Задача 6 муниципальной программы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
|||||||||||||||
151 |
Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы: количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения |
управление образования |
ед. |
|
|
|
|
|
|
18700 |
18660 |
18610 |
18560 |
18510 |
18460 |
18410 |
152 |
Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
|||||||||||||||
153 |
Задача 1 Подпрограммы 9: Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
|||||||||||||||
154 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9: количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |
управление образования |
человек |
|
|
|
|
|
|
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
155 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 9: информирование о правильном поведении участников дорожного движения |
управление образования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
156 |
Итого по подпрограмме 9 |
управление образования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
157 |
Всего по муниципальной программе |
Всего |
тыс. руб. |
|
267 595,410 |
270 448,8564 |
280 731,45320 |
287 414,26508 |
210 343,78300 |
231 301,90667 |
238 979,27563 |
292762,49186 |
412614,52375 |
196279,64517 |
138485,60259 |
124307,11945 |
158 |
|
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
202 903,8 |
219 939,3 |
230 405,159 |
254 193,55848 |
197 759,76505 |
220 506,16965 |
212 388,16138 |
195004,2721' |
276371,74630 |
113780,40819 |
110245,21945 |
100000,00000 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64446,90712 |
45318,65767 |
9427,17135 |
27310,38314 |
23377,11945 |
||
159 |
|
Комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
42459,21 0 |
18625,1564 |
7024,15520 |
- |
- |
- |
19 222,00000 |
4660,11356 |
69659,58856 |
72 142,06563 |
|
- |
160 |
|
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
22232,4 |
31884,4 |
41202,939 |
31 380,49319 |
10882,70022 |
9 479,78600 |
6 478,52925 |
28 538,95901 |
11 059,55339 |
0 |
0 |
0 |
161 |
|
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
2099,2 |
1840,21341 |
947,01773 |
910,9510 2 |
860,585 |
82,24000 |
10 174,97783 |
900 |
900 |
900 |
162 |
|
Управление образования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
163 |
|
комитет информационных технологий и аналитики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
375 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 11
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город
Елец комфортными
условиями жизни"
Прогнозная оценка
расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
N п/п |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
|
|||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" |
Всего |
398 365,307 |
372 478,94421 |
371 815,63667 |
507 237,30948 |
393 606,74800 |
832 674,17207 |
627 812,64053 |
838869,47173 |
1 276 732,45729 |
208 929,11830 |
149 628,23872 |
135449,75558 |
федеральный бюджет |
18 297,249 |
9 613,97030 |
9 006,428 |
72 063,72267 |
94 430,435 |
171 957,24188 |
274 463,85646 |
212223,43154 |
4 077,45788 |
1 506,83700 |
0,00000 |
0,00000 |
||
областной бюджет |
112 472,648 |
92 416,11751 |
82 077,75547 |
147 662,38943 |
88 832,530 |
429 415,02352 |
114 369,50844 |
333883,54833 |
860 040,47566 |
11 142,63613 |
11 142,63613 |
11 142,63613 |
||
городской бюджет |
267 595,410 |
270 448,8564 |
280 731,45320 |
287 414,26508 |
210 343,78300 |
231 301,90667 |
238 979,27563 |
292762,49186 |
412614,52375 |
196279,64517 |
138485,60259 |
124307,11945 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
89 972,6 |
96 138,7 |
22 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
131158,63857 |
152 144,41146 |
39288,89340 |
40240,77219 |
40240,77219 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
96,9323 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |
Всего |
107 679,0 |
67 163,22956 |
92 279,02312 |
158 248,685 |
172 775,66999 |
385 971,1642 |
338 333,27664 |
599 303,79256 |
602606,78153 |
39 288,89340 |
40240,77219 |
40240,77219 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
36100 |
89200 |
150 000,000 |
205 800,00000 |
182995,30000 |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
94 614,4 |
49 301,52956 |
74603,78712 |
98498,295 |
62014 |
204 014,7870 |
94 508,03333 |
289 632,61261 |
459 909,02259 |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
13 064,6 |
17 861,7 |
17 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
126675,87995 |
142697,75894 |
39288,89340 |
40240,77219 |
40240,77219 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
13 064,6 |
17 861,7 |
17 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
126675,87995 |
142697,75894 |
39288,89340 |
40240,77219 |
40240,77219 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" |
Всего |
49 886,5 |
49 044,4 |
48 089,145 |
57 416,196 |
12 605,806 |
169 231,77703 |
17 242,65710 |
10816,84855 |
21 751,51787 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
801,7 |
1142,2 |
1611,9 |
1 217,656 |
1 272,600 |
134 299,99992 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
49 084,8 |
47 902,2 |
46 477,245 |
56 198,540 |
11 333,206 |
34 931,77711 |
17 242,65710 |
10816,84855 |
21 751,51787 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
Всего |
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
6 423,000 |
5 220,000 |
7 966,97976 |
12 621,65338 |
5 137,66100 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
2 971,97976 |
6 916,65338 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
6 423,000 |
5 220,000 |
4 995,00000 |
5 705,00000 |
5 137,66100 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" |
Всего |
70 813,007 |
29 740,68200 |
7 024,1552 |
- |
- |
14 288,54960 |
92 773,30089 |
33 908,03040 |
297 657,24668 |
72 142,06563 |
- |
- |
федеральный бюджет |
18 297,249 |
7 357,87030 |
0 |
- |
- |
13 574,12212 |
60 566,17582 |
24822,67554 |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
10 056,548 |
3 757,65530 |
0 |
- |
- |
714,42748 |
12 985,12507 |
4425,24130 |
227 997,65812 |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
42 459,210 |
18 625,15640 |
7024,1552 |
- |
- |
- |
19 222,00000 |
4660,11356 |
69 659,58856 |
72 142,06563 |
- |
- |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
6 |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" |
Всего |
13 823,8 |
12 083 |
15 570,03715 |
14 919,700 |
10 882,70022 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 178,48314 |
- |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
1 3 823,8 |
12 083 |
15 570,03715 |
14 919,700 |
10 882,70022 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 178,48314 |
- |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
7 |
Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" |
Всего |
149 585,7 |
162 153,1339 |
188 597,64820 |
260 892,10707 |
182 938,58506 |
245 555,5854 |
162 900,39326 |
179842,38322 |
331524,88138 |
67861,32227 |
67078,98339 |
67078,98339 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
31 466,31467 |
- |
- |
1 181,02726 |
688,94000 |
731,00588 |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
7 000,0 |
256,13395 |
1512,06835 |
44 946,43843 |
22 539,396 |
87 077,78411 |
3 825,57578 |
33793,69442 |
167693,19494 |
1142,63613 |
1142,63613 |
1142,63613 |
||
городской бюджет |
142 585,7 |
161 897,0 |
187 085,57985 |
184 382,42167 |
160 399,18906 |
158 477,80135 |
157 893,79022 |
145359,74880 |
163100,68055 |
66718,68614 |
65936,34726 |
65936,34726 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
76 908,0 |
78 277,0 |
5000 |
- |
- |
- |
- |
4 482,75862 |
9 446,65252 |
- |
- |
|
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
96,93230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
8 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" |
Всего |
|
40 214,69870 |
12 006,428 |
7 497,408 |
8 236,969 |
8 411,14000 |
3 050,77426 |
9748,51600 |
6 346,45200 |
11506,83700 |
10000,00000 |
10000,00000 |
федеральный бюджет |
|
2 256,1 |
9 006,428 |
4 497,408 |
5 230,43500 |
5 411,14000 |
- |
3716,51600 |
3 346,45200 |
1506,83700 |
- |
- |
||
областной бюджет |
|
37 958,59870 |
3 000,0 |
3 000,000 |
3 006,534 |
3 000,00000 |
3 050,77426 |
6 032,00000 |
3 000,00000 |
10 000,00000 |
10 000,00000 |
10 000,00000 |
||
городской бюджет |
|
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
средства внебюджетных источников |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9 |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" |
Всего |
|
|
3 449,2 |
1 840,21341 |
947,01773 |
1 218,97602 |
860,58500 |
82,24000 |
11615,57783 |
900,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
|
|
1 350,0 |
|
- |
308,02500 |
- |
- |
1 440,60000 |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
|
|
2 099,2 |
1 840,21341 |
947,01773 |
910,95102 |
860,58500 |
82,24000 |
10 174,97783 |
900,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
Всего |
|
|
|
|
|
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
|
|
|
|
|
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000" |
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 27 октября 2022 г. N 1553 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.