Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Скопин
Рязанской области
от 25 октября 2022 г. N 627
Муниципальная программа
муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области "Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области"
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области "Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области (далее - ОКС) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области (далее - Администрация), Отдел капитального строительства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области (далее - ОКС) |
Исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области. Отдел капитального строительства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство" муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области Подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Срок реализации Программы |
2019 - 2025 годы Этап I 2019 - 2022 годы Этап II 2023 - 2025 годы |
Цель (цели) Программы |
Цель: содержание и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасных условий движения на дорогах |
Перечень подпрограмм |
1. Дорожное хозяйство 2. Повышение безопасности дорожного движения 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
- |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
ФО Программы: 81 340,61137 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. Областной бюджет 57 658,21743 тыс. руб., Местный бюджет 23 682,39394 тыс. руб., Внебюджетные средства 0,0 тыс. руб. 2023 год - 58 041,77929 тыс. руб. 2024 год - 15 339,73778 тыс. руб. 2025 год - 7 959,0943 тыс. руб. |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Дорожное хозяйство
Дороги и улицы города Скопина являются неотъемлемой частью города. Как и в любом населенном пункте, дороги представляют собой жизненно важную сеть для движения автотранспортных средств, транспортировки грузов, перемещения горожан.
В связи с этим дорожно-уличная сеть нуждается в качественном, своевременном ремонте с целью обеспечения ее устойчивого круглогодичного функционирования.
Действующие подрядные организации на основании заключенных с ними контрактов осуществляют дорожные работы по приведению в нормативное состояние улиц города.
Повышение безопасности дорожного движения
Аварийность на дорогах города Скопина является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, является несовершенство организации движения, недостатки в содержании проезжей части дорог, дорожных знаков и дорожной разметки.
Частичное отсутствие дорожной разметки, неудовлетворительное эксплуатационное состояние дорожных знаков и указателей, несвоевременная замена и восстановление поврежденных средств регулирования дорожного движения представляют реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.
Сложившаяся критическая ситуация в отсутствие программно-целевого подхода к ее разрешению характеризуется тенденцией к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том числе детский травматизм);
значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;
низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
В результате быстрого роста численности автопарка, происходящего в последние годы, интенсивность движения на дорогах города значительно увеличилась. Высокие темпы автомобилизации будут продолжаться и по расчетам в ближайшей перспективе достигнут уровня 230 - 250 транспортных средств на 1000 человек населения области. При этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.
В этих условиях, учитывая ограниченность финансовых ресурсов, направляемых в дорожное хозяйство города, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации ДТП на дорожной сети города.
Решение проблемы безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на основе программного подхода, учитывающего комплексное воздействие факторов "человек - автомобиль - дорога - экология". С этой целью Программой предусматривается в течение 2017 - 2020 годов выделение целевых финансовых ресурсов и выполнение соответствующего комплекса мероприятий.
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО (ФБ, ОБ, МБ, ВНБ) |
Всего |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Всего по региональным проектам |
ФБ |
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
||
ВНБ |
|
|
|
|
||
2 |
Всего по ведомственным проектам |
ФБ |
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
||
ВНБ |
|
|
|
|
||
3 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
ФБ |
|
|
|
|
ОБ |
57 658,21743 |
50 277,57395 |
7 380,64348 |
0,0 |
||
МБ |
23 682,39394 |
7 764,20534 |
7 959,0943 |
7 959,0943 |
||
ВНБ |
|
|
|
|
||
3.1. |
Мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" |
ОБ |
7 380,64348 |
0,0 |
7 380,64348 |
0,0 |
МБ |
388,45492 |
0,0 |
388,45492 |
0,0 |
||
3.2. |
Мероприятие по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию социально значимых объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию, осуществляемые на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт |
ОБ |
50 277,57395 |
50 277,57395 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
2 646,1881 |
2 646,1881 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Мероприятия по ремонту дорог местного значения |
МБ |
12 038,74692 |
2 248,34924 |
4 700,97138 |
5 089,4263 |
3.4. |
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.5. |
Оборудование светофорными объектами мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог |
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.6. |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
МБ |
2 100,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3.7. |
Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
МБ |
6 509,004 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
|
ИТОГО по Программе |
|
81 340,61137 |
58 041,77929 |
15 339,73778 |
7 959,0943 |
|
в том числе ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
- Администрация |
|
6 509,004 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
|
- ОКС |
|
74 831,60737 |
55 872,11129 |
13 170,06978 |
5 789,4263 |
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Скопин на очередной финансовый год утверждается решением Думы муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области.
Кроме того, участниками реализации программы могут привлекаться собственные средства, спонсорские и благотворительные средства.
Корректировка программы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:
- Администрации муниципального образования - городской округ г. Скопин;
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы определены Постановлением администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 29 июня 2022 года N 372 "О муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области";
5. Сведения о подпрограммах программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Дорожное хозяйство"
1. Цель подпрограммы: Содержание и развитие автомобильных дорог
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2019 - 2025 годы
Этап I 2019 - 2022 годы. Этап II 2023 - 2025 годы
3. Показатели подпрограммы:
N П/П |
Наименование |
Ед.изм. |
Значение по годам |
|||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Прирост автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям после проведения капитального ремонта или ремонта: |
|
|
|
|
|
- |
км |
5,169 |
3,119 |
0,514 |
0,5 |
|
- |
м2 |
31 800 |
19 199,5 |
2 400 |
2 360 |
|
- |
пм |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Значение по годам |
|||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Прирост автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям после проведения капитального ремонта или ремонта |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
м2 |
31 800 |
19 199,5 |
2 400 |
2 360 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО (Федеральный, областной местный, внебюджетный) |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
Х |
Х |
Х |
|
72 731,60737 |
59 437,12407 |
55 172,11129 |
12 470,06978 |
5 089,4263 |
3.1. |
Задача 1. Мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" |
ОКС |
ОКС |
ОБ |
01 |
7 380,64348 |
25 197,432 |
0,0 |
7 380,64348 |
0,0 |
ОКС |
ОКС |
МБ |
01 |
388,45492 |
1 326,19693 |
0,0 |
388,45492 |
0,0 |
||
3.2. |
Задача 2. Мероприятие по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию социально значимых объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию, осуществляемые на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт |
ОКС |
ОКС |
ОБ |
01 |
50 277,57395 |
29 220,907 |
50 277,57395 |
0,0 |
0,0 |
ОКС |
ОКС |
МБ |
01 |
2 646,1881 |
1 537,946 |
2 646,1881 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Задача 3. Мероприятия по ремонту дорог местного значения |
ОКС |
ОКС |
МБ |
01 |
12 038,74692 |
2 154,64214 |
2 248,34924 |
4 700,97138 |
5 089,4263 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ОБ |
Х |
57 658,21743 |
54 418,339 |
50 277,57395 |
7 380,64348 |
0,0 |
|||
МБ |
Х |
15 073,38994 |
5 018,78507 |
4 894,53734 |
5 089,4263 |
5 089,4263 |
||||
Итого по программе |
ОБ |
Х |
57 658,21743 |
54 418,339 |
50 277,57395 |
7 380,64348 |
0,0 |
|||
МБ |
Х |
15 073,38994 |
5 018,78507 |
4 894,53734 |
5 089,4263 |
5 089,4263 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках действующего законодательства.
5.2. Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения"
1. Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2019 - 2025 годы
Этап I 2019 - 2022 годы. Этап II 2023 - 2025 годы
3. Показатели подпрограммы:
N П/П |
Наименование |
Ед.изм. |
Значение по годам |
|||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Число лиц, погибших в ДТП |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
шт. |
10 |
8 |
8 |
8 |
3 |
Количество оборудованных нерегулируемых пешеходных переходов светофорной сигнализацией Т-7 |
шт. |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Значение по годам |
|||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов |
шт |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1. |
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
шт |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2. |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
км |
14 |
14 |
14 |
14 |
3.2.1. |
Нанесение дорожной разметки на улично-дорожную сеть |
км |
14 |
14 |
14 |
14 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО (Федеральный, областной местный, внебюджетный) |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе: |
ОКС |
ОКС |
Х |
02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1. |
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
ОКС |
ОКС |
ОБ |
02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОКС |
ОКС |
МБ |
02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Оборудование светофорными объектами мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог |
ОКС |
ОКС |
ОБ |
02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОКС |
ОКС |
МБ |
02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Задача 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
ОКС |
ОКС |
МБ |
02 |
2 100,0 |
515,09893 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ОБ |
Х |
|
|
|
|
|
|||
МБ |
Х |
2 100,0 |
515,09893 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||||
Итого по программе |
ОБ |
Х |
|
|
|
|
|
|||
МБ |
Х |
2 100,0 |
515,09893 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках действующего законодательства.
5.3. Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1. Цель подпрограммы: Обеспечение условий реализации муниципальной программы
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2019 - 2025 годы
Этап I 2019 - 2022 годы. Этап II 2023 - 2025 годы
3. Показатели подпрограммы:
N П/П |
Наименование |
Ед.изм. |
Значение по годам |
|||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Удельный вес достигнутых целевых индикаторов программы в общем количестве целевых индикаторов программы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Значение по годам |
|||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО (Федеральный, областной местный, внебюджетный) |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
Администрация |
ОКС |
МБ |
03 |
6 509,004 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ОБ |
Х |
|
|
|
|
|
|||
МБ |
Х |
6 509,004 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
||||
Итого по программе |
ОБ |
Х |
|
|
|
|
|
|||
МБ |
Х |
6 509,004 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
2 169,668 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках действующего законодательства.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 25 октября 2022... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.