Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации района
от 29.11.2022 г. N 685
Утверждена
постановлением администрации района
от 01.11.2013 N 789
Паспорт
муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовый отдел администрации Жердевского района Тамбовской области |
|||
Соисполнители муниципальной программы |
Органы местного самоуправления |
|||
Подпрограммы муниципальной программы |
"Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района"; "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района"; "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района"; "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района". |
|||
Цели муниципальной программы |
Обеспечение исполнения бюджета Жердевского района, совершенствование бюджетного процесса в Жердевском районе и повышение качества управления общественными финансами Жердевского района; обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Жердевского района; обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Жердевского района; повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в Жердевском районе. |
|||
Задачи муниципальной программы |
Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Жердевского района; обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Жердевского района; эффективное управление муниципальным долгом Жердевского района и его поэтапное сокращение; развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района; цифровизация и автоматизация процессов составления, исполнения бюджетов, подготовки финансовой отчетности публично-правовых образований Жердевского района. |
|||
Показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района к объему расходов бюджета Жердевского района - 0,0%; отношение расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга Жердевского района - 0,0%; доля главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы - 100,0%. |
|||
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
Муниципальная программа реализуется в два этапа: этап I: 2014 - 2022 годы этап II: 2023 - 2030 годы |
|||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы на I этапе |
Объем финансирования муниципальной программы Жердевского района на I этапе составляет 124 172,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 64 147,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Жердевского района - 60 025,3 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам: "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" - 1 680,7 тыс. рублей; "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" 89 563,3 тыс. рублей; "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" - 0,0 тыс. рублей; "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" 208,0 тыс. рублей; мероприятий, не вошедших в подпрограммы - 32 720,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: (тыс. рублей) |
|||
Год |
Всего |
в том числе: |
||
Бюджет Жердевского района |
Бюджет Тамбовской области |
|||
2014 |
12 810,6 |
6 980,7 |
5 829,9 |
|
2015 |
15 810,8 |
7 181,9 |
8 628,9 |
|
2016 |
12 663,6 |
5 898,5 |
6 765,1 |
|
2017 |
11 850,9 |
5 240,6 |
6 610,3 |
|
2018 |
13 528,5 |
6 884,2 |
6 644,3 |
|
2019 |
13 751,3 |
6 556,6 |
7 194,7 |
|
2020 |
14 464,3 |
7 071,6 |
7 392,7 |
|
2021 |
14 656,8 |
7 264,1 |
7 392,7 |
|
2022 |
14 635,6 |
6 947,1 |
7 688,5 |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы на II этапе |
Объем финансирования муниципальной программы Жердевского района на II этапе составляет 130 628,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 62 539,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Жердевского района - 68 089,5 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам: "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" - 37,5 тыс. рублей; "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" 82 539,1 тыс. рублей; "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" - 0,0 тыс. рублей; "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" 0,0 тыс. рублей; мероприятий, не вошедших в подпрограммы - 48 052,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: (тыс. рублей) |
|||
Год |
Всего |
в том числе: |
||
Бюджет Жердевского района |
Бюджет Тамбовской области |
|||
2023 |
16 694,6 |
8 175,1 |
8 519,5 |
|
2024 |
16 295,3 |
7 775,8 |
8 519,5 |
|
2025 |
16 282,7 |
7 764,7 |
8 518,0 |
|
2026 |
16 271,2 |
7 764,7 |
8 506,5 |
|
2027 |
16 271,2 |
7 764,7 |
8 506,5 |
|
2028 |
16 271,2 |
7 764,7 |
8 506,5 |
|
2029 |
16 271,2 |
7 764,7 |
8 506,5 |
|
2030 |
16 271,2 |
7 764,7 |
8 506,5 |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Эффективное и ответственное управление общественными финансами является базовым условием для устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения, проживающего на соответствующей территории.
Современное состояние бюджетной системы Жердевского района оценивается как стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств, концентрацией имеющихся бюджетных ресурсов на реализацию проектов. На постоянной основе проводится работа по оптимизации бюджетных расходов и повышению их эффективности.
В Жердевском районе на протяжении ряда лет последовательно ведется работа по совершенствованию системы управления общественными финансами. Результатом проводимых мероприятий стало обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Жердевского района, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение высокого уровня открытости и прозрачности бюджетного процесса в Жердевском районе.
По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году отношение расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга Жердевского района составило 6,9%, что ниже плановых назначений по данному показателю.
Эффективное управление муниципальным долгом Жердевскому району позволило сохранить его на безопасном уровне, в связи с чем Жердевский район отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
I этап: 2014 - 2022 годы;
II этап: 2023 - 2030 годы.
В результате реализации I этапа муниципальной программы достигнуты следующие промежуточные результаты, характеризующие развитие сферы:
обеспечена долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Жердевского района;
обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Жердевского района;
созданы условия для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Жердевского района;
улучшено качество управления муниципальными финансами; достигнут более высокий уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в Жердевском районе.
Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы на II этапе являются:
обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Жердевского района;
сохранение положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Жердевского района;
поддержание объема муниципального долга Жердевского района на экономически безопасном уровне;
сохранение достигнутого уровня долговой устойчивости Жердевского района;
улучшение качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Жердевского района;
обеспечение размещения актуальной информации о бюджете Жердевского района с целью отнесения Жердевского района к группе с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.
Планируемые мероприятия, направленные на достижение задач муниципальной программы, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и финансовые ресурсы на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в приложении N 2.1 и приложении N 2.2 к муниципальной программе.
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления от 01.03.2020 N Пр-354;
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 320;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 445;
Бюджетный прогноз Жердевского района на долгосрочный период до 2025 года, утвержденный постановлением администрации Жердевского района от 04.02.2022 N 55;
Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления финансами, муниципальным долгом является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Жердевском районе.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Жердевского района являются:
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Жердевского района, созданию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Жердевском районе;
проведение долговой политики, ориентированной на поэтапное снижение общего размера муниципального долга Жердевского района, сдерживание расходов на его обслуживание;
обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Жердевского района, эффективное использование бюджетных ресурсов; принятие мер по недопущению роста рыночного долга; проведение эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;
повышение качества управления муниципальными финансами и финансовой самостоятельности бюджетов муниципальных образований района;
применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами Жердевского района.
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
обеспечение исполнения бюджета Жердевского района, совершенствование бюджетного процесса в Жердевском районе и повышение качества управления общественными финансами Жердевского района;
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Жердевского района;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Жердевского района;
повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в Жердевском районе.
Достижение целей муниципальной программы будет обеспечиваться путем решения следующих задач:
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Жердевского района, росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Жердевского района;
обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Тамбовской области;
проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Жердевского района;
эффективное управление муниципальным долгом Тамбовской области и его поэтапное сокращение;
развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района;
цифровизация и автоматизация процессов составления, исполнения бюджетов, подготовки финансовой отчетности Жердевского района.
3. Показатели достижения целей муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы к 2030 году планируется достижение следующих показателей:
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района к объему расходов бюджета Жердевского района - 0,0%.
Показатель характеризует объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района, сложившейся по итогам исполнения бюджета Жердевского района в отчетном финансовом году.
Расчет показателя осуществляется на основе данных годовой отчетности об исполнении бюджета Жердевского района.
Показатель рассчитывается как отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района на конец отчетного финансового года к общему объему кассовых расходов бюджета Жердевского района, сложившемуся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году;
отношение расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга Жердевского района - 0,0%.
Данный показатель характеризует объем расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района.
Расчет показателя осуществляется по итогам отчетного финансового года на основе данных годовой отчетности об исполнении бюджета Жердевского района.
Показатель рассчитывается как отношение расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) к среднему объему муниципального долга Жердевского района, сложившемуся по итогам отчетного финансового года;
доля главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы - 100,0%.
Показатель необходим для определения степени и анализа уровня автоматизации бюджетного процесса в Жердевском районе.
Источником информации для расчета показателя являются сведения о количестве главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений Жердевского района, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы в отчетном финансовом году.
Показатель рассчитывается как отношение количества главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений Жердевского района, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы в отчетном финансовом году, к общему количеству главных распорядителей) средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений Жердевского района, подлежащих подключению к программным комплексам интегрированной информационной системы в Жердевском районе.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении N 1.1 и в приложении 1.2 к муниципальной программе.
Показатели мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в соответствующих паспортах.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Жердевского района и повышение качества управления муниципальными финансами Жердевского района.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
Решение поставленных в муниципальной программе задач будет осуществляться путем реализации по четырем подпрограммам муниципальной программы.
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" направлена на совершенствование бюджетного процесса на территории Жердевского района.
Выполнение задачи "проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Жердевского района; обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Жердевского будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
своевременная разработка и направление в установленный срок проекта решения Жердевского районного Совета народных депутатов о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечение мероприятий, способствующих росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области, оптимизации налоговых расходов Жердевского района;
организация исполнения бюджета Жердевского района; подготовка проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Жердевского района в установленные сроки;
обеспечение размещения и предоставления информации в сети Интернет;
Достижение задачи "эффективное управление муниципальным долгом Жердевского района и его поэтапное сокращение" предусматриваются:
мероприятия, направленные на оптимизацию расходов и увеличение собственных доходов бюджета Жердевского района;
прогнозирование допустимого размера дефицита бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и на плановый период;
прогнозирование источников финансирования дефицита бюджета Жердевского района;
учет долговых обязательств.
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" направлена на развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста поселений, повышение уровня и качества жизни населения, повышение качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства на муниципальном уровне.
Достижение задачи "развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
определение, обеспечение и сохранение в среднесрочном периоде установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района;
обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Жердевского района, у которых в процессе исполнения бюджетов возникают риски неисполнения расходных обязательств и разбалансированности бюджетов;
стимулирование муниципальных образований Жердевского района, принимающих меры по обеспечению роста доходного потенциала муниципальных образований Жердевского района.
Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" направлена на обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части контрольных полномочий финансового отдела администрации района. Основным результатов реализации подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.
Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" направлена на выполнение задачи "цифровизация и автоматизация процессов составления, исполнения бюджетов, подготовки финансовой отчетности публично-правовых образований Жердевского района" планируется осуществлять в ходе реализации мероприятий:
повышение качества финансового менеджмента и создание условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств за счет формирования единого информационного пространства;
расширение направлений применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления финансами;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Жердевского района.
Муниципальная программа включает в себя прочие мероприятия, не вошедшие в программу: обеспечение деятельности финансового отдела администрации Жердевского района и председателя Контрольно-ревизионной комиссии, для качественного осуществления бюджетного процесса на территории Жердевского района.
Решение задач в рамках муниципальной программы будет обеспечиваться комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2.1 и приложении N 2.2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014 - 2022 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решениями Жердевского районного Совета народных депутатов о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2023 - 2030 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год, и сохранены исходя из необходимости финансового обеспечения задач муниципальной программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета Жердевского района.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района рассчитывается исходя из графиков платежей по имеющимся долговым обязательствам Жердевского района с учетом расходов на планируемые новые заимствования.
Объем ресурсного обеспечения мероприятий "совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" рассчитывается исходя из необходимости обеспечения выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и обеспечения сбалансированности тех муниципальных образований района, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов, с учетом финансовых возможностей бюджета Жердевского района.
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведена в приложении N 3.1 и приложении N 3.2 к муниципальной программе.
Налоговые расходы в рамках реализации муниципальной программы не осуществляются.
Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет и юридических лиц не предусматривается.
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы и предоставление отчетности по итогам ее реализации осуществляется ответственным исполнителем - финансовым отделом администрации Жердевского района Тамбовской области.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, его согласование и внесение в установленном порядке;
принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, разрабатывает проект соответствующего постановления администрации района;
представляет в отдел экономики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с требованиями постановления администрации района от 01.03.2022 N 84 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Жердевского района";
организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет показатели, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;
подготавливает отчеты о реализации муниципальной программы и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономики администрации района.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений руководителей администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий муниципальной программы и достижении значений показателей муниципальной программы.
Приложение N 1.1
к муниципальной программе
Жердевского района "Эффективное управление
финансами Жердевского района"
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района", подпрограмм муниципальной программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм |
Значения показателей |
||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района" | ||||||||||||
1. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района к среднему объему муниципального долга Жердевского района |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
5 |
2. Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению) |
% |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Жердевского района |
% |
>50,0 |
>60,0 |
>70,0 |
<80,0 |
>90,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Подпрограмма муниципальной программы "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" | ||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Жердевского района | ||||||||||||
1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете Жердевского района |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Федеральным казначейством требований о составе отчетности об исполнении бюджета |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.2. Задача подпрограммы: сбалансированное управление расходами районного бюджета, оптимизация выпадающих доходов | ||||||||||||
1.2.1. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Жердевского района (к предыдущему году) |
% |
108,6 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
1.2.2. Отношение дефицита бюджета Жердевского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
|
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
1.2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Жердевского района |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. Задача подпрограммы: достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Жердевского района | ||||||||||||
1.3.1. Отношение объема муниципального долга Жердевского района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Задача подпрограммы: минимизация стоимости заимствования | ||||||||||||
1.4.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района в общем объеме расходов бюджета Жердевского района |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма муниципальной программы "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" | ||||||||||||
2.1. Задача подпрограммы: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Жердевском районе в рамках осуществления реализации полномочий по решению вопросов местного значения | ||||||||||||
2.1.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований Жердевского района |
% |
64,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
2.1.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Жердевского района |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма муниципальной программы "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" | ||||||||||||
3.1. Задача подпрограммы: совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||||||||
3.1.1. Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.2. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, информационные письма, возбуждено административное производство) в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер |
% |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.3. Доля главных распорядителей (распорядителей, получателей) средств бюджета Жердевского района, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Жердевского района, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Жердевского района, в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в общем объеме таких объектов контроля |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Задача подпрограммы: организация и осуществление контроля в сфере закупок | ||||||||||||
3.2.1. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2.2. Доля выездных проверок в общем объеме плановых проверок |
% |
- |
- |
- |
- |
<60,0 |
<60,0 |
<60,0 |
<60,0 |
<60,0 |
<60,0 |
<60,0 |
4. Подпрограмма муниципальной программы "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" | ||||||||||||
4.1. Задача подпрограммы: обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований | ||||||||||||
4.1.1. Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени) |
% |
>75.0 |
>80.0 |
>82.0 |
>82.0 |
>90.0 |
>93.0 |
>93.0 |
>94.0 |
>94.0 |
>94.0 |
>94.0 |
4.1.2. Доля получателей средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы |
% |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4.2. Задача подпрограммы: обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | ||||||||||||
4.2.1. Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Жердевском районе на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
да, нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
4.2.2. Наличие актуальной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (актуализация и публикация брошюры "Бюджет для граждан" должна производиться не реже 2 раз в год) |
да, нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Приложение N 1.2
к муниципальной программе Жердевского района
"Эффективное управление финансами
Жердевского района"
Показатели
муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района"
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм |
Значения показателей |
||||||||
2022 год (базовый год) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района" | ||||||||||
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района к объему расходов бюджета Жердевского района |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга Жердевского района, не более |
% |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Доля главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системный бюджет" |
% |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1. Подпрограмма муниципальной программы "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" | ||||||||||
1.1. Задача подпрограммы: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Жердевского района | ||||||||||
1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете Жердевского района |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Федеральным казначейством требований о составе отчетности об исполнении бюджета |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.2. Задача подпрограммы: сбалансированное управление расходами районного бюджета, оптимизация выпадающих доходов | ||||||||||
1.2.1. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Жердевского района (к предыдущему году) |
% |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
>100,0 |
1.2.2. Отношение дефицита бюджета Жердевского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
<5,0 |
1.3. Задача подпрограммы: достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Жердевского района | ||||||||||
1.3.1. Отношение объема муниципального долга Жердевского района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района |
% |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. Задача подпрограммы: минимизация стоимости заимствования | ||||||||||
1.4.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района в общем объеме расходов бюджета Жердевского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Подпрограмма муниципальной программы "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" | ||||||||||
2.1. Задача подпрограммы: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности | ||||||||||
2.1.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований Жердевского района |
% |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
2.1.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Жердевского района |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма муниципальной программы "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" | ||||||||||
3.1. Задача подпрограммы: совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||||||
3.1.1. Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.2. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, информационные письма, возбуждено административное производство) в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2. Задача подпрограммы: организация и осуществление контроля в сфере закупок | ||||||||||
3.2.1. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Подпрограмма муниципальной программы "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | ||||||||||
4.1. Задача подпрограммы: обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований | ||||||||||
4.1.1. Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени) |
% |
>75.0 |
>80.0 |
>82.0 |
>82.0 |
>90.0 |
>93.0 |
>93.0 |
>94.0 |
>94.0 |
4.1.2. Доля получателей средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4.2. Задача подпрограммы: обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | ||||||||||
4.2.1. Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Жердевском районе на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
4.2.2. Наличие актуальной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (актуализация и публикация брошюры "Бюджет для граждан" должна производиться не реже 2 раз в год) |
да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Приложение N 2.1
к муниципальной
программе Жердевского района
"Эффективное управление финансами
Жердевского района"
Перечень
мероприятий муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||||
наименование |
единица измерения |
годы |
значение |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
бюджет Жердевского района |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" | |||||||||
1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |
Финансовый отдел администрации района |
Подготовка проектов и принятие решений района и нормативных правовых актов администрации района по вопросам организации бюджетного процесса |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.2. Формирование бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовый отдел администрации района |
Своевременное направление проекта решения о бюджете Жердевского района в администрацию района |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения района о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовый отдел администрации района |
Своевременная разработка проекта решения о бюджете Жердевского района |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.2.2. Ведение реестра расходных обязательств Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.2.3. Участие в рассмотрении проекта решения о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период в Жердевском районном Совете народных депутатов |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета Жердевского района |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.3. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Жердевского района в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Жердевского района и предоставляемых налоговых льгот |
Финансовый отдел администрации района |
Формирование информационной базы по доходам бюджета Жердевского района для принятия управленческих решений по уточнению бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.3.2. Подготовка проектов решений района о внесении изменений в решение района о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период |
Финансовый отдел администрации района |
Качественная организация исполнения бюджета Жердевского района |
Количество изменений в решение о бюджете |
2014 |
< 5 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
< 8 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.4. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Законодательное и в срок утверждение отчета об исполнении бюджета Жердевского района |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением Жердевского района о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.4.2. Составление и представление бюджетной отчетности Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Жердевского района |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.5. Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Жердевского района |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Жердевского района" | |||||||||
1.6. Обслуживание муниципального долга Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района, администрация района |
Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Жердевского района |
% в расходах бюджета Жердевского района без учета субвенций |
2014 |
- |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
< 0,1 |
0,5 |
|
|
0,5 |
||||
2016 |
< 0,1 |
4,4 |
|
|
4,4 |
||||
2017 |
< 0,1 |
2,7 |
|
|
2,7 |
||||
2018 |
< 0,1 |
7,8 |
|
|
7,8 |
||||
2019 |
< 0,1 |
570,0 |
|
|
570,0 |
||||
2020 |
< 0,1 |
739,1 |
|
|
739,1 |
||||
2021 |
< 0,1 |
343,2 |
|
|
343,2 |
||||
2022 |
< 0,1 |
13,0 |
|
|
13,0 |
||||
1.7. Мониторинг состояния муниципального долга Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Жесткое соблюдение предельных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
|
0,5 |
|
|
0,5 |
||||
2016 |
|
4,4 |
|
|
4,4 |
||||
2017 |
|
2,7 |
|
|
2,7 |
||||
2018 |
|
7,8 |
|
|
7,8 |
||||
2019 |
|
570,0 |
|
|
570,0 |
||||
2020 |
|
739,1 |
|
|
739,1 |
||||
2021 |
|
343,2 |
|
|
343,2 |
||||
2022 |
|
13,0 |
|
|
13,0 |
||||
2. Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" | |||||||||
2.1. Определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с поселениями и проведение согласования с органами местного самоуправления поселений для расчетов и распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов |
Финансовый отдел администрации района |
Прозрачное и предсказуемое распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района |
Да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов" | |||||||||
2.2. Распределение средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством |
Финансовый отдел администрации района |
Доля средств направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенных по утвержденной методике |
% |
2014 |
100 |
12 736,60 |
|
5 829,9 |
6 906,70 |
2015 |
100 |
9 876,90 |
|
6 028,9 |
3 848,0 |
||||
2016 |
100 |
9 442,80 |
|
6 765,1 |
2 677,7 |
||||
2017 |
100 |
8 410,30 |
|
6 610,3 |
1 800,0 |
||||
2018 |
100 |
8 444,30 |
|
6 644,3 |
1 800,0 |
||||
2019 |
100 |
8 994,70 |
|
7 194,7 |
1 800,0 |
||||
2020 |
100 |
9 192,70 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
||||
2021 |
100 |
9 192,70 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
||||
2022 |
100 |
9 488,50 |
|
7 688,5 |
1 800,0 |
||||
2.3 Прочие межбюджетные трансферты общего характера поселениям |
Финансовый отдел |
|
|
2015 |
|
2 600,00 |
|
2 600,0 |
|
2.4. Обеспечение размещения на официальном сайте администрации района результатов распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
Финансовый отдел администрации района |
Создание условий для финансового планирования бюджетов муниципальных образований Жердевского района |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2.5. Предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Жердевского района в виде бюджетных кредитов |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Основное мероприятие "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда" | |||||||||
2.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям с целью частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда |
Финансовый отдел |
|
|
2018 |
|
1 183,8 |
|
|
1 183,8 |
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
12 736,6 |
|
5 829,9 |
6 906,7 |
2015 |
|
12 476,9 |
|
8 628,9 |
3 848,0 |
||||
2016 |
|
9 442,8 |
|
6 765,1 |
2 677,7 |
||||
2017 |
|
8 410,3 |
|
6 610,3 |
1 800,0 |
||||
2018 |
|
9 628,1 |
|
6 644,3 |
2 983,8 |
||||
2019 |
|
8 994,7 |
|
7 194,7 |
1 800,0 |
||||
2020 |
|
9 192,7 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
||||
2021 |
|
9 192,7 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
||||
|
|
|
|
2022 |
|
9 488,5 |
|
7 688,5 |
1 800,0 |
3. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" | |||||||||
3.1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
Финансовый отдел администрации района |
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с установленными требованиями |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
3.2. Организация и осуществление контроля в сфере закупок |
Финансовый отдел администрации района |
Организация и осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с установленными требованиями |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
4. Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" | |||||||||
4.1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований |
Финансовый отдел администрации района |
Автоматизация и интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами и денежными средствами, закупками, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля |
да, нет |
2014 |
да |
74,0 |
|
|
74,0 |
2015 |
да |
134,0 |
|
|
134,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
4.2. Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами района |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение открытости и доступность информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы в Жердевском районе |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2016 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
74,0 |
|
|
74,0 |
2015 |
|
134,0 |
|
|
134,0 |
||||
2016 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2017 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2018 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2019 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2020 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2021 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2022 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
5. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | |||||||||
5.1. Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Жердевского района, председателя Контрольно-ревизионной комиссии |
Финансовый отдел администрации района |
Качественное осуществление бюджетного процесса |
да, нет |
2014 |
да |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 |
да |
3 199,4 |
|
|
3 199,4 |
||||
2016 |
да |
3 216,4 |
|
|
3 216,4 |
||||
2017 |
да |
3 437,9 |
|
|
3 437,9 |
||||
2018 |
да |
3 892,6 |
|
|
3 892,6 |
||||
2019 |
да |
4 186,6 |
|
|
4 186,6 |
||||
2020 |
да |
4 532,5 |
|
|
4 532,5 |
||||
2021 |
да |
5 120,9 |
|
|
5 120,9 |
||||
2022 |
да |
5 134,1 |
|
|
5 134,1 |
||||
Итого по программе |
|
|
|
2014 |
|
12 810,6 |
|
5 829,9 |
6 980,7 |
2015 |
|
15 810,8 |
|
8 628,9 |
7 181,9 |
||||
2016 |
|
12 663,6 |
|
6 765,1 |
5 898,5 |
||||
2017 |
|
11 850,9 |
|
6 610,3 |
5 240,6 |
||||
2018 |
|
13 528,5 |
|
6 644,3 |
6 884,2 |
||||
2019 |
|
13 751,3 |
|
7 194,7 |
6 556,6 |
||||
2020 |
|
14 464,3 |
|
7 392,7 |
7 071,6 |
||||
2021 |
|
14 656,8 |
|
7 392,7 |
7 264,1 |
||||
2022 |
|
14 635,6 |
|
7 688,5 |
6 947,1 |
Приложение N 2.2
к муниципальной программе
Жердевского района "Эффективное
управление финансами Жердевского
района"
Перечень
мероприятий муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами Жердевского района"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
бюджет Жердевского района |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" | ||||||||
1.1. Своевременное формирование проекта бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовый отдел администрации района |
Своевременное направление проекта решения о бюджете Жердевского района в администрацию района |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.2. Разработка мероприятий, способствующих росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района, оптимизации налоговых расходов Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.3. Разработка нормативных правовых документов по организации исполнения бюджета Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Подготовка проектов и принятие решений района и нормативных правовых актов администрации района по вопросам организации бюджетного процесса |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.4. Составление и представление бюджетной отчетности Жердевского района в течение текущего финансового года |
Финансовый отдел администрации района |
Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Жердевского района |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.5. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета Жердевского района и проекта решения района о его утверждении |
Финансовый отдел администрации района |
Формирование информационной базы по доходам бюджета Жердевского района для принятия управленческих решений по уточнению бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.6. Обеспечение размещения и представления информации в сети Интернет |
Финансовый отдел администрации района |
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
|
|
|
|
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Жердевского района" | ||||||||
1.7. Реализация мероприятий, обеспечивающих своевременность и полноту исполнения долговых обязательств Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района, администрация района |
Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Жердевского района |
Условная единица |
2023 |
13,0 |
|
|
13,0 |
2024 |
13,0 |
|
|
13,0 |
||||
2025 |
11,5 |
|
|
11,5 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
1.8. Мониторинг состояния муниципального долга Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Жесткое соблюдение предельных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
13,0 |
|
|
13,0 |
2024 |
13,0 |
|
|
13,0 |
||||
2025 |
11,5 |
|
|
11,5 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2. Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" | ||||||||
2.1. Определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района и проведение согласования с органами местного самоуправления района для расчетов и распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
Финансовый отдел администрации района |
Прозрачное и предсказуемое распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов" | ||||||||
2.2. Распределение средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством |
Финансовый отдел администрации района |
Доля средств направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенных по утвержденной методике |
Условная единица |
2023 |
10 675,1 |
|
8 175,1 |
2 500,0 |
2024 |
10 275,8 |
|
7 775,8 |
2 500,0 |
||||
2025 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2026 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2027 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2028 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2029 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2030 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2.3. Обеспечение размещения на официальном сайте администрации района результатов распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
Финансовый отдел администрации района |
Создание условий для финансового планирования бюджетов муниципальных образований Жердевского района |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Жердевского района в виде бюджетных кредитов |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
10 675,1 |
|
8 175,1 |
2 500,0 |
2024 |
10 275,8 |
|
7 775,8 |
2 500,0 |
||||
2025 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2026 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2027 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2028 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2029 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
2030 |
10 264,7 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
||||
3. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" | ||||||||
3.1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
Финансовый отдел администрации района |
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с установленными требованиями |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
3.2. Организация и осуществление контроля в сфере закупок |
Финансовый отдел администрации района |
Организация и осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с установленными требованиями |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
4. Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" | ||||||||
4.1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований |
Финансовый отдел администрации района |
Автоматизация и интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами и денежными средствами, закупками, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
4.2. Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами района |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение открытости и доступность информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы в Жердевском районе |
Условная единица |
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
5. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
5.1. Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Жердевского района, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Жердевского района |
Финансовый отдел администрации района |
Качественное осуществление бюджетного процесса |
Условная единица |
2023 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
2024 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
2025 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
2026 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
2027 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
2028 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
2029 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
2030 |
5 285,2 |
|
|
5 285,2 |
||||
5.2. Обеспечение деятельности председателя Контрольно-ревизионной комиссии |
Финансовый отдел администрации района |
Качественное осуществление бюджетного процесса |
Условная единица |
2023 |
721,3 |
|
|
721,3 |
2024 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
2025 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
2026 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
2027 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
2028 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
2029 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
2030 |
721,3 |
|
|
721,3 |
||||
Итого по программе |
|
|
|
2023 |
16 694,6 |
|
8 175,1 |
8 519,5 |
2024 |
16 295,3 |
|
7 775,8 |
8 519,5 |
||||
2025 |
16 282,7 |
|
7 764,7 |
8 518,0 |
||||
2026 |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
||||
2027 |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
||||
2028 |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
||||
2029 |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
||||
2030 |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
Приложение N 3.1
к муниципальной программе
Жердевского района "Эффективное управление
финансами Жердевского района"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч. |
||||
годы |
всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
бюджет Жердевского района |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа Жердевского района |
"Эффективное управление финансами Жердевского района" |
Всего: |
2014 год |
12 810,6 |
|
5 829,9 |
6 980,7 |
2015 год |
15 810,8 |
|
8 628,9 |
7 181,9 |
|||
2016 год |
12 663,6 |
|
6 765,1 |
5 898,5 |
|||
2017 год |
11 850,9 |
|
6 610,3 |
5 240,6 |
|||
2018 год |
13 528,5 |
|
6 644,3 |
6 884,2 |
|||
2019 год |
13 751,3 |
|
7 194,7 |
6 556,6 |
|||
2020 год |
14 464,3 |
|
7 392,7 |
7 071,6 |
|||
2021 год |
14 656,8 |
|
7 392,7 |
7 264,1 |
|||
2022 год |
14 635,6 |
|
7 688,5 |
6 947,1 |
|||
Ответственный исполнитель муниципальной программы Жердевского района - финансовый отдел администрации района |
2014 год |
12 810,6 |
|
5 829,9 |
6 980,7 |
||
2015 год |
15 810,8 |
|
8 628,9 |
7 181,9 |
|||
2016 год |
12 663,6 |
|
6 765,1 |
5 898,5 |
|||
2017 год |
11 850,9 |
|
6 610,3 |
5 240,6 |
|||
2018 год |
13 528,5 |
|
6 644,3 |
6 884,2 |
|||
2019 год |
13 751,3 |
|
7 194,7 |
6 556,6 |
|||
2020 год |
14 464,3 |
|
7 392,7 |
7 071,6 |
|||
2021 год |
14 656,8 |
|
7 392,7 |
7 264,1 |
|||
2022 год |
14 635,6 |
|
7 688,5 |
6 947,1 |
|||
Подпрограмма |
"Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" |
Всего: |
2014 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 год |
0,5 |
|
|
0,5 |
|||
2016 год |
4,4 |
|
|
4,4 |
|||
2017 год |
2,7 |
|
|
2,7 |
|||
2018 год |
7,8 |
|
|
7,8 |
|||
2019 год |
570,0 |
|
|
570,0 |
|||
2020 год |
739,1 |
|
|
739,1 |
|||
2021 год |
343,2 |
|
|
343,2 |
|||
2022 год |
13,0 |
|
|
13,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2014 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
2015 год |
0,5 |
|
|
0,5 |
|||
2016 год |
4,4 |
|
|
4,4 |
|||
2017 год |
2,7 |
|
|
2,7 |
|||
2018 год |
7,8 |
|
|
7,8 |
|||
2019 год |
570,0 |
|
|
570,0 |
|||
2020 год |
739,1 |
|
|
739,1 |
|||
2021 год |
343,2 |
|
|
343,2 |
|||
2022 год |
13,0 |
|
|
13,0 |
|||
Подпрограмма |
"Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" |
Всего: |
2014 год |
12 736,60 |
|
5 829,9 |
6 906,7 |
2015 год |
12 476,90 |
|
8 628,9 |
3 848,0 |
|||
2016 год |
9 442,80 |
|
6 765,1 |
2 677,7 |
|||
2017 год |
8 410,30 |
|
6 610,3 |
1 800,0 |
|||
2018 год |
9 628,10 |
|
6 644,3 |
2 983,8 |
|||
2019 год |
8 994,70 |
|
7 194,7 |
1 800,0 |
|||
2020 год |
9 192,70 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
|||
2021 год |
9 192,70 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
|||
2022 год |
9 488,50 |
|
7 688,5 |
1 800,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2014 год |
12 736,60 |
|
5 829,9 |
6 906,7 |
||
2015 год |
12 476,90 |
|
8 628,9 |
3 848,0 |
|||
2016 год |
9 442,80 |
|
6 765,1 |
2 677,7 |
|||
2017 год |
8 410,30 |
|
6 610,3 |
1 800,0 |
|||
2018 год |
9 628,10 |
|
6 644,3 |
2 983,8 |
|||
2019 год |
8 994,70 |
|
7 194,7 |
1 800,0 |
|||
2020 год |
9 192,70 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
|||
2021 год |
9 192,70 |
|
7 392,7 |
1 800,0 |
|||
2022 год |
9 488,50 |
|
7 688,5 |
1 800,0 |
|||
Подпрограмма |
"Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" |
Всего: |
2014 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2016 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2014 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
2015 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2016 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Подпрограмма |
"Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" |
Всего: |
2014 год |
74,0 |
|
|
74,0 |
2015 год |
134,0 |
|
|
134,0 |
|||
2016 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2014 год |
74,0 |
|
|
74,0 |
||
2015 год |
134,0 |
|
|
134,0 |
|||
2016 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Прочие мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Жердевского района, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Жердевского района |
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2014 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
2015 год |
3 199,4 |
|
|
3 199,4 |
|||
2016 год |
3 216,4 |
|
|
3 216,4 |
|||
2017 год |
3 437,9 |
|
|
3 437,9 |
|||
2018 год |
3 892,6 |
|
|
3 892,6 |
|||
2019 год |
4 186,6 |
|
|
4 186,6 |
|||
2020 год |
4 532,5 |
|
|
4 532,5 |
|||
2021 год |
5 120,9 |
|
|
5 120,9 |
|||
2022 год |
5 134,1 |
|
|
5 134,1 |
|||
|
|
|
Всего |
|
124 172,4 |
64 147,1 |
60 025,3 |
Подпрограмма 01 |
|
1 680,7 |
0,0 |
1 680,7 |
|||
Подпрограмма 02 |
|
89 563,3 |
64 147,1 |
25 416,2 |
|||
Подпрограмма 03 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 04 |
|
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|||
Прочие |
|
32 720,4 |
0,0 |
32 720,4 |
Приложение N 3.2
к муниципальной программе Жердевского района
"Эффективное управление финансами Жердевского
района"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Жердевского района "Эффективное управление финансами" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч. |
||||
годы |
всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
бюджет Жердевского района |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа Жердевского района |
"Эффективное управление финансами Жердевского района" |
Всего: |
2023 год |
16 694,6 |
|
8 175,1 |
8 519,5 |
2024 год |
16 295,3 |
|
7 775,8 |
8 519,5 |
|||
2025 год |
16 282,7 |
|
7 764,7 |
8 518,0 |
|||
2026 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2027 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2028 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2029 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2030 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
Ответственный исполнитель муниципальной программы Жердевского района - финансовый отдел администрации района |
2023 год |
16 694,6 |
|
8 175,1 |
8 519,5 |
||
2024 год |
16 295,3 |
|
7 775,8 |
8 519,5 |
|||
2025 год |
16 282,7 |
|
7 764,7 |
8 518,0 |
|||
2026 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2027 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2028 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2029 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
2030 год |
16 271,2 |
|
7 764,7 |
8 506,5 |
|||
Подпрограмма |
"Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" |
Всего: |
2023 год |
13,0 |
|
|
13,0 |
2024 год |
13,0 |
|
|
13,0 |
|||
2025 год |
11,5 |
|
|
11,5 |
|||
2026 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2027 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2028 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2029 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2030 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2023 год |
13,0 |
|
|
13,0 |
||
2024 год |
13,0 |
|
|
13,0 |
|||
2025 год |
11,5 |
|
|
11,5 |
|||
2026 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2027 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2028 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2029 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2030 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Подпрограмма |
"Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района" |
Всего: |
2023 год |
10 675,10 |
|
8 175,1 |
2 500,0 |
2024 год |
10 275,80 |
|
7 775,8 |
2 500,0 |
|||
2025 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2026 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2027 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2028 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2029 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2030 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2023 год |
10 675,10 |
|
8 175,1 |
2 500,0 |
||
2024 год |
10 275,80 |
|
7 775,8 |
2 500,0 |
|||
2025 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2026 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2027 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2028 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2029 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
2030 год |
10 264,70 |
|
7 764,7 |
2 500,0 |
|||
Подпрограмма |
"Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" |
Всего: |
2023 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2025 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2026 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2027 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2028 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2029 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2030 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2023 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
2024 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2025 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2026 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2027 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2028 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2029 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2030 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Подпрограмма |
"Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" |
Всего: |
2023 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
2024 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2025 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2026 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2027 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2028 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2029 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2030 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2023 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
2024 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2025 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2026 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2027 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2028 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2029 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
2030 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
Прочие мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Жердевского района и председателя Контрольно-ревизионной комиссии |
Ответственный исполнитель - финансовый отдел администрации района |
2023 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
2024 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
2025 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
2026 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
2027 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
2028 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
2029 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
2030 год |
6 006,5 |
|
|
6 006,5 |
|||
|
|
|
Всего |
|
130 628,6 |
62 539,1 |
68 089,5 |
Подпрограмма 01 |
|
37,5 |
0,0 |
37,5 |
|||
Подпрограмма 02 |
|
82 539,1 |
62 539,1 |
20 000,0 |
|||
Подпрограмма 03 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 04 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Не вошедшие в МП |
|
48 052,0 |
0,0 |
48 052,0 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Жердевского района
"Эффективное управление финансами
Жердевского района"
Подпрограмма
"Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского района" (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовый отдел администрации района |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Жердевском районе; эффективное управление муниципальным долгом Жердевского района. |
|||
Задачи подпрограммы |
Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Жердевского района; сбалансированное управление расходами районного бюджета, оптимизация выпадающих доходов; достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Жердевского района; минимизация стоимости заимствования. |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Жердевского района о бюджете Жердевского района - 100,0%; соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Федеральным казначейством требований о составе отчетности об исполнении бюджета - 100,0%; положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района (к предыдущему году - более 100,0%; отношение дефицита бюджета Жердевского района к общему годовому объему доходов бюджета Жердевского района без учета безвозмездных поступлений - не более 5,0%; отношение объема муниципального долга Жердевского района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района - 0,0%; доля расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района в общем объеме расходов бюджета Жердевского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,0%. |
|||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Муниципальная программа реализуется в два этапа: этап I: 2014 - 2022 годы этап II: 2023 - 2030 годы |
|||
Объемы и источники финансирования подпрограммы на I этапе |
Объем финансирования подпрограммы Жердевского района на I этапе составляет 1 680,7 тыс. рублей (средства бюджета Жердевского района), в том числе по годам: тыс. рублей |
|||
Годы |
Всего |
бюджет Жердевского района |
||
2014 год |
0,0 |
0,0 |
||
2015 год |
0,5 |
0,5 |
||
2016 год |
4,4 |
4,4 |
||
2017 год |
2,7 |
2,7 |
||
2018 год |
7,8 |
7,8 |
||
2019 год |
570,0 |
570,0 |
||
2020 год |
739,1 |
739,1 |
||
2021 год |
343,2 |
343,2 |
||
2022 год |
13,0 |
13,0 |
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы на II этапе |
Объем финансирования муниципальной программы Жердевского района на II этапе составляет 37,5 тыс. рублей (средства бюджета Жердевского района), в том числе по годам: тыс. рублей |
|||
Годы |
Всего |
бюджет Жердевского района |
||
2023 год |
13,0 |
13,0 |
||
2024 год |
13,0 |
13,0 |
||
2025 год |
11,5 |
11,5 |
||
2026 год |
0,0 |
0,0 |
||
2027 год |
0,0 |
0,0 |
||
2028 год |
0,0 |
0,0 |
||
2029 год |
0,0 |
0,0 |
||
2030 год |
0,0 |
0,0 |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Развитие бюджетной системы Жердевского района осуществлялось в условиях активного реформирования общественных финансов, как в целом в Российской Федерации и Тамбовской области, так и в Жердевском районе, и было направлено на создание прочной финансовой основы для долгосрочного устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения Жердевского района.
В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления муниципальными финансами в Жердевском районе, обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы. Был осуществлен переход от годового к среднесрочному бюджетному планированию, началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на конечный результат, полностью ликвидирована просроченная кредиторская задолженность бюджетов Жердевского района. Бюджетные ресурсы были сконцентрированы на ключевых направлениях социально-экономического развития Жердевского района.
Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедрение новых финансовых механизмов обеспечения казенных и бюджетных учреждений Жердевского района, дальнейшее развитие программно - целевых подходов в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых муниципальных программ Жердевского района.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Жердевского района, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо для устойчивого экономического роста, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями.
Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, доходов бюджета.
При формировании основных параметров консолидированного бюджета и бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период определяются приоритеты и основные направления бюджетной и налоговой политики.
Реалистичность доходов и расходов бюджета Жердевского района обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза социально-экономического развития Жердевского района.
Одним из приоритетных направлений деятельности финансового отдела администрации района по наполнению бюджета - снижения налоговой задолженности. Финансовый отдел администрации района обеспечивает работу административной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Жердевского района по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет и бюджет Жердевского района.
Достоверность прогнозируемых расходов подтверждается ежегодной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления реестра расходных обязательств Жердевского района. Соответствие расходных обязательств полномочиям Жердевского района, оптимальное распределение бюджетных средств является основой устойчивости бюджетной системы Жердевского района.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в Жердевском районе для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита бюджета Жердевского района.
В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета Жердевского района не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета Жердевского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уровня дефицита бюджета Жердевского района.
Одна из основных задач бюджетной политики, озвученных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании на 2011 - 2013 годы - обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов. Эта задача будет решаться на основе перехода к программно-целевому принципу деятельности органов местного самоуправления района, что позволяет повысить качество бюджетного планирования. Внедрение принципов формирования "программного" бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований.
Финансовым отделом администрации района совместно с органами местного самоуправления района проводится работа по подготовке к формированию и исполнению бюджета Жердевского района в программном формате.
Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до получателей средств бюджета Жердевского района является неотъемлемой частью работы финансового отдела администрации района по обеспечению исполнения расходных обязательств Жердевского района.
Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения бюджета Жердевского района необходимо качественное составление и ведение кассового плана. Ответственный подход к формированию кассового плана финансового отдела администрации района исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета Жердевского района и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.
Своевременная и качественная организация контроля за исполнением бюджета Жердевского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Жердевского района, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления средствами бюджета Жердевского района информацию, провести анализ причин возникновения кредиторской задолженности бюджета Жердевского района. Это необходимо для недопущения роста кредиторской задолженности, а также выполнения в полном объеме расходных обязательств Жердевского района.
Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление единым счетом бюджета.
Эффективное управление единым счетом бюджета необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов в бюджет Жердевского района, осуществления кассовых выплат в установленные сроки.
Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления района. Важным этапом работы финансового отдела администрации района является подготовка проекта решения об исполнении бюджета Жердевского района за отчетный год.
В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления муниципальными финансами, обеспечивающим эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающим все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль) распорядителей средств бюджета Жердевского района, необходимо создание условий для повышение качества финансового менеджмента распорядителей средств бюджета Жердевского района, совершенствование финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений, а также усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, достоверностью отчетности о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета).
Проведение эффективной долговой политики способствует организации своевременного финансирования социально значимых расходов бюджета Жердевского района. Такая политика характеризуется не только отсутствием просроченных долговых обязательств, но также гибкостью и прозрачностью системы управления муниципальным долгом. Для этого подпрограмма предусматривает осуществление следующих мер:
установление верхнего предела муниципального внутреннего долга Жердевского района;
проведение мониторинга показателей долговой устойчивости; обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Жердевского района, совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетом политики в сфере реализации подпрограммы является эффективное использование бюджетных ресурсов Жердевского района для обеспечения динамичного социально - экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения Жердевского района; обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Жердевского района; проведение взвешенной политики управления муниципальным долгом Жердевского района.
Целью подпрограммы является обеспечение нормативно - правового регулирования бюджетного процесса в Жердевском районе; эффективное управление муниципальным долгом Жердевского района.
Достижению поставленной в подпрограмме цели будет способствовать решению следующих задач:
совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Жердевского района;
сбалансированное управление расходами районного бюджета, оптимизация выпадающих доходов;
достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Жердевского района; минимизация стоимости заимствования.
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап: 2014 - 2022 годы;
II этап: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1.1 и приложение N 1.2 к муниципальной программе).
Показатели задачи "Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Жердевского района":
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете Жердевского района;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Федерального казначейства требований о составе отчетности об исполнении бюджета.
Показатели задачи "Сбалансированное управление расходами бюджета Жердевского района, оптимизация выпадающих доходов":
положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района (к предыдущему году).
отношение дефицита бюджета Жердевского района к общему годовому объему доходов бюджета Жердевского района без учета безвозмездных поступлений.
Показатели задачи "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Жердевского района":
отношение объема муниципального долга Жердевского района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района.
Показатели задачи "Минимизация стоимости заимствования":
доля расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района в общем объеме расходов бюджета Жердевского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
своевременная разработка и направление проекта решения о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период;
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района, оптимизация предоставляемых налоговых льгот;
качественная организация исполнения бюджета Жердевского района; утверждение решением района отчета об исполнении бюджета Жердевского района в установленные сроки;
повышение эффективности использования бюджетных средств, бюджета Жердевского района.
сохранение объема муниципального долга Жердевского района на безопасном уровне, то есть не превышающим годовой объем доходов бюджета Жердевского района (без учета объема безвозмездных поступлений).
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
своевременное формирование проекта бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период. Данное основное мероприятие подразделяется на три отдельных мероприятия:
обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения Жердевского районного Совета народных депутатов о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период. Данным мероприятием предусматривается разработка необходимых методических документов для осуществления бюджетного планирования при разработке проекта решения района на очередной финансовый год и плановый период;
ведение реестра расходных обязательств Жердевского района. Данным мероприятием предусматривается ведение реестра расходных обязательств Жердевского района в установленные сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Тамбовской области;
участие в рассмотрении проекта решения о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период в Жердевском районном Совете народных депутатов. Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период комиссией по бюджету и налогам и внесения его главой района на рассмотрение в Жердевский районный Совет народных депутатов, финансовым отделом администрации района будет проводиться работа по разъяснению положений указанного проекта решения и участию в его рассмотрении в представительном органе.
При этом в соответствии с законодательством планируются представление проекта решения о бюджете Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период на публичных слушаниях, на заседаниях комиссии районного Совета народных депутатов, поправок к проекту решения, внесенных депутатами районного Совета народных депутатов;
разработка мероприятий, способствующих росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района, оптимизация налоговых расходов. Данное основное мероприятие подразделяется на два отдельных мероприятия:
анализ поступлений доходов в бюджет Жердевского района. В рамках выполнения данного мероприятия предполагается осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Жердевского района и проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета Жердевского района;
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
разработка нормативных правовых документов по организации исполнения бюджета Жердевского района. Реализация данного мероприятия позволяет осуществлять правовое обеспечение, а также не допускать снижения сбалансированности и стабильности бюджетов Жердевского района. Достигается путем подготовки проектов и принятие решений района и нормативных правовых актов администрации района по вопросам организации бюджетного процесса в установленном порядке решений и иных нормативных правовых актов района, методических и иных указаний в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Жердевского района;
подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период. Мероприятием предусматривается в ходе исполнения бюджета Жердевского района с учетом поступлений в текущем году доходов в бюджет Жердевского района проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке проектов решений о внесении изменений в решение района о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период;
организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Жердевского района. В рамках данного основного мероприятия планируется осуществить два мероприятия:
организация исполнения бюджета Жердевского района. Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Жердевского района, включающего:
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Жердевского района;
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до распорядителей (получателей) средств бюджета Жердевского района;
составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет Жердевского района и кассовых выплат из бюджета Жердевского района в текущем финансовом году;
составление и представление бюджетной отчетности Жердевского района в течение текущего финансового года. В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Жердевского района.
Подготовка годового отчета об исполнении бюджета Жердевского района и проекта решения о его утверждении. Мероприятием планируется подготовка проекта решения об исполнении бюджета Жердевского района за отчетный финансовый год, с последующим внесением в Жердевский районный Совет народных депутатов.
В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Жердевского района в Жердевском районном Совете народных депутатов планируется участие в публичных слушаниях.
Обеспечение размещения и представления информации в сети Интернет. Данное мероприятие предполагает повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации, сведения об осуществлении бюджетного процесса в Жердевском районе размещается на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
Реализация мероприятий, обеспечивающих своевременность и полноту исполнения долговых обязательств Жердевского района. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Жердевского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Жердевского района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Жердевского района.
Мониторинг состояния муниципального долга Жердевского района. Данное мероприятие предполагает жесткое соблюдение ограничений по предельному размеру муниципального долга, дефицита, расходов на обслуживание муниципального долга.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2.1 и приложении N 2.2 к муниципальной программе.
5. Обоснованность объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014 - 2022 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решениями Жердевского районного Совета народных депутатов о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023 - 2030 годах, определены исходя из прогнозов по объемам заимствований, сроков возврата, а также расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Жердевского района.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга Жердевского района рассчитывается исходя из графиков платежей по имеющимся долговым обязательствам Жердевского района с учетом расходов на планируемые новые заимствования.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы приведена в приложении N 3.1 и приложении N 3.2 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
Приложение N 5
к муниципальной программе
Жердевского района
"Эффективное управление финансами
Жердевского района"
Подпрограмма
"Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района"
Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовый отдел администрации района |
|||
Соискатели подпрограммы |
Отсутствуют |
|||
Цель подпрограммы |
Развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района |
|||
Задача подпрограммы |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований Жердевского района - 70,0%; доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Жердевского района - 0,0%. |
|||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Муниципальная программа реализуется в два этапа: этап I: 2014 - 2022 годы этап II: 2023 - 2030 годы |
|||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы на I этапе |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы на I этапе составляет 89 563,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 64 147,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Жердевского района - 25 416,2 тыс. рублей: тыс. рублей |
|||
Годы |
Всего |
в том числе: |
||
Бюджет Жердевского района |
Бюджет Тамбовской области |
|||
2014 год |
12 736,6 |
6 906,7 |
5 829,9 |
|
2015 год |
12 476,9 |
3 848,0 |
8 628,9 |
|
2016 год |
9 442,8 |
2 677,7 |
6 765,1 |
|
2017 год |
8 410,3 |
1 800,0 |
6 610,3 |
|
2018 год |
9 628,1 |
2 983,8 |
6 644,3 |
|
2019 год |
8 994,7 |
1 800,0 |
7 194,7 |
|
2020 год |
9 192,7 |
1 800,0 |
7 392,7 |
|
2021 год |
9 192,7 |
1 800,0 |
7 392,7 |
|
2022 год |
9 488,5 |
1 800,0 |
7 688,5 |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы на II этапе |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы на I этапе составляет 82 539,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 62 539,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Жердевского района - 20 000,0 тыс. рублей: тыс. рублей |
|||
Годы |
Всего |
в том числе: |
||
Бюджет Жердевского района |
Бюджет Тамбовской области |
|||
2023 год |
10 675,10 |
8 175,1 |
2 500,0 |
|
2024 год |
10 275,80 |
7 775,8 |
2 500,0 |
|
2025 год |
10 264,70 |
7 764,7 |
2 500,0 |
|
2026 год |
10 264,70 |
7 764,7 |
2 500,0 |
|
2027 год |
10 264,70 |
7 764,7 |
2 500,0 |
|
2028 год |
10 264,70 |
7 764,7 |
2 500,0 |
|
2029 год |
10 264,70 |
7 764,7 |
2 500,0 |
|
2030 год |
10 264,70 |
7 764,7 |
2 500,0 |
|
2023 год |
10 675,10 |
8 175,1 |
2 500,0 |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В соответствии с Уставом Жердевского района Тамбовской области в состав Жердевского района входят 1 городское поселение и 11 сельских поселений. Неравномерность распределения налоговой базы по упомянутым муниципальным образованиям, связанная с различиями муниципалитетов в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, обуславливает значительную дифференциацию бюджетной обеспеченности. Разрыв между наименее и наиболее обеспеченным поселением превышает 5 раз. Такая ситуация требует активных действий по созданию равных финансовых возможностей для органов местного самоуправления по эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района - важнейший инструмент обеспечения конституционных прав граждан по равной доступности для них качественных бюджетных услуг вне зависимости от места постоянного проживания на территории Жердевского района.
Из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований предоставляются межбюджетные трансферты в формах, установленных статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Иные межбюджетные трансферты распределяются в соответствии с порядками и методиками, утвержденными постановлениями администрации района. Как и по другим формам трансфертов утвержденные методики распределения иных межбюджетных трансфертов предусматривают формулы, основанные на применении в расчетах доступных исходных данных.
Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации бюджетам муниципальных образований района. Наличие действующей на протяжении ряда лет методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и стабильность применяемых в ней расчетных формул позволили обеспечить достаточно эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности указанных муниципальных образований.
Подпрограмма предусматривает реализацию мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований в целях повышения уровня их бюджетной обеспеченности и сбалансированности, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Жердевского района.
Реализация комплекса намеченных мероприятий позволит обеспечить стабильность консолидированного бюджета района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными приоритетами муниципальной политики Жердевского района в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение бюджетной обеспеченности и финансовой самостоятельности бюджетов муниципальных образований;
совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований с целью повышения эффективности их предоставления и использования;
повышение качества управления муниципальными финансами.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жердевского района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности.
В течение срока реализации подпрограммы предполагается проведение ежегодного анализа и оценки сбалансированности бюджетов муниципальных образований, подготовка предложений по совершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований.
Также планируется осуществление долгосрочных мероприятий, направленных на реализацию цели и задач подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап: 2014 - 2022 годы;
II этап: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1.1 и приложения N 1.2 к муниципальной программе).
Показатели задачи "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности":
доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Жердевского района бюджетам муниципальных образований Жердевского района;
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Жердевского района.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста поселений, повышение уровня и качества жизни населения, повышение качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства на муниципальном уровне.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости местных бюджетов путем предоставления муниципальным образованиям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также иных межбюджетных трансфертов.
Подпрограмма ориентирована на перераспределение бюджетных ресурсов для выравнивания доходной части бюджетов муниципальных образований до оптимального уровня, предполагающего пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов, а также для поддержки мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:
определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Жердевского района и проведение согласования с органами местного самоуправления района для расчетов и распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
В рамках данного мероприятия предусматривается: ежегодное составление формы с показателями, необходимыми для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, сбор и консолидация исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций;
ежегодное проведение в соответствии с графиком разработки проекта бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и плановый период согласования с органами местного самоуправления муниципального района исходных данных для расчетов и распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
распределение средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством.
В рамках данного мероприятия предусматривается: распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденной постановлением администрации Жердевского района от 18.10.2013 N 736 (в редакции от 24.10.2019) "Об утверждении методики расчетов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района";
обеспечение размещения на официальном сайте администрации района результатов распределения средств бюджета Жердевского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
В рамках данного мероприятия предусматривается ежегодное размещение на официальном сайте администрации Жердевского района результатов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Основное мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности тех муниципальных образований Жердевского района, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов. В целях выявления муниципальных образований района, нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета Жердевского района для сбалансированности бюджетов, финансовый отдел администрации района проводит анализ исполнения бюджетов поселений.
предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Жердевского района в виде бюджетных кредитов.
Помимо межбюджетных трансфертов бюджетам поселений предоставляются из бюджета Жердевского района бюджетные кредиты для: частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений; покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений;
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение необходимых расчетов при обращении органов местного самоуправления района за данным видом финансовой помощи.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2.1 и приложение N 2.2 к муниципальной программе.
5. Обоснованность объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014 - 2022 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решениями Жердевского районного Совета народных депутатов о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023 - 2030 годах, определены исходя из необходимости финансового обеспечения обязательств длящегося характера.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета Жердевского района.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы представлена в приложении N 3.1 и приложении N 3.2 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
Приложение N 6
к муниципальной программе Жердевского района
"Эффективное управление финансами
Жердевского района"
Подпрограмма
"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Жердевского района" (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовый отдел администрации Жердевского района |
Цель подпрограммы |
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетных правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для контрольных полномочий финансового отдела администрации района. |
Задачи подпрограммы |
Совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля; организация и осуществление контроля в сфере закупок |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом - 100%; доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, информационные письма, возбуждено административное производство) в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер - 100%; выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе - 100%. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Муниципальная программа реализуется в два этапа: этап I: 2014 - 2022 годы этап II: 2023 - 2030 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности финансового отдела администрации района. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация данной подпрограммы предполагает поддержание нормативно-правового регулирования организации и осуществления деятельности финансового отдела администрации Жердевского района, включающей в себя функции по внутреннему финансовому контролю.
Внутренний финансовый контроль осуществляется в плановом режиме в соответствии с Планом ревизий (проверок) на соответствующий год, а также путем проведения внеплановых контрольных мероприятий по поручениям главы района и заместителя главы администрации Жердевского района.
В рамках реализации подпрограммы предполагается: осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств;
увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами принуждениями;
установление административных наказаний за нарушение бюджетного законодательства.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетом политики в сфере реализации подпрограммы является совершенствование организации и осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.
Переход к программному бюджету и развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, а также развитие федеральной контрактной системы требовали совершенствования и осуществления соответствующих видов контроля, что обеспечивалось, начиная с 2014 года, как на уровне нормативного правового обеспечения контрольной деятельности, так и на уровне организации и осуществления. Организация контроля является обязательным элементом управления муниципальными финансами, поскольку влечет за собой ответственность за качество такого управления перед обществом. Результативность контроля оказывает существенное влияние на качество принятия органами местного самоуправления решений в сфере управления муниципальными финансами, а также способствует повышению ответственности, прозрачности и подотчетности их деятельности, что в конечном итоге оказывает влияние на повышение эффективности бюджетных средств (позволяет выявить внутренние резервы и способствует выработке путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного законодательства, укреплению финансовой дисциплины).
Целью подпрограммы является обеспечение осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе.
Достижение цели подпрограммы способствует решение следующих задач:
совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
организация и осуществление контроля в сфере закупок.
Реализация данной подпрограммы будет осуществляться в два этапа:
этап I: 2014 - 2022 годы
этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1.1 и приложении N 1.2 к муниципальной программе).
Показатели задачи "Совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля":
соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом;
доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, информационные письма, возбуждено административное производство) в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер.
Показатель задачи "Организация и осуществление контроля в сфере закупок": выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе.
Основным результатов реализации подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Решение задач, поставленных подпрограммой, осуществляется посредством реализации системы следующих основных мероприятий:
организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
Данным мероприятием предусматривается:
формирование плана контрольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований) на очередной финансовый год;
проведение контрольных мероприятий с оформлением их результатов; осуществление мер по реализации контрольных мероприятий (направление преставлений и (или) предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения) и контроля за их исполнением;
составление отчетности по результатам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
организация и осуществление контроля в сфере закупок.
Данным мероприятием предусматривается:
формирование планов проведения проверок соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;
проведение плановых и внеплановых проверок и оформление их результатов;
рассмотрение поступивших в администрацию района жалоб и принятие решений по ним в установленном порядке;
направление предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, осуществление контроля за их исполнением;
рассмотрение обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подготовка соответствующего решения финансового отдела администрации Жердевского района;
размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации, подлежащий обязательному размещению в процессе осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе.
5. Обоснованность объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание финансового отдела администрации Жердевского района.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается муниципальными служащими финансового отдела администрации Жердевского района.
Приложение N 7
к муниципальной программе Жердевского района
"Эффективное управление финансами
Жердевского района"
Подпрограмма
"Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района" (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовый отдел администрации района |
||
Цель подпрограммы |
Цифровизация и автоматизация процессов составления, исполнения бюджетов, подготовки финансовой отчетности публично-правовых образований Жердевского района |
||
Задачи подпрограммы |
Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований; обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. |
||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени) - 94,0%. Доля получателей средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы логий# - 100,0%. Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Жердевском районе на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Наличие актуальной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (актуализация и публикация брошюры "Бюджет для граждан" должна производиться не реже 2 раз в год). |
||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Муниципальная программа реализуется в два этапа: этап I: 2014 - 2022 годы этап II: 2023 - 2030 годы |
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы на I этапе |
Объем финансирования подпрограммы Жердевского района на I этапе составляет 208,0 тыс. рублей (средства бюджета Жердевского района), в том числе по годам: тыс. рублей |
||
Годы |
Всего |
бюджет Жердевского района |
|
2014 год |
74,0 |
74,0 |
|
2015 год |
134,0 |
134,0 |
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на II этапе |
Объем финансирования муниципальной программы Жердевского района на II этапе составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: тыс. рублей |
||
Годы |
Всего |
бюджет Жердевского района |
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
0,0 |
|
2027 год |
0,0 |
0,0 |
|
2028 год |
0,0 |
0,0 |
|
2029 год |
0,0 |
0,0 |
|
2030 год |
0,0 |
0,0 |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами проведен целый ряд реформ, в ходе которых были выдвинуты новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса позволили обеспечить доступ к единой базе по своду бюджетной отчетности, находящейся в Финансовом управлении Тамбовской области. Так же осуществляется информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, что позволяет получить необходимое быстродействие работы программных комплексов с использованием новых информационных технологий, мониторинг исполнения бюджета в режиме реального времени для участников бюджетного процесса. Обеспечено формирование бюджета, ведение реестра расходных обязательств в электронном виде.
В 2019 году осуществлена модернизация программных комплексов и подсистем в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет".
В 2020 году расширен функционал государственной информационной системы "Электронный бюджет" в части автоматизации размещения информации на едином портале бюджетной системы.
Российской Федерации в соответствиями с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития и модернизации существующей в Жердевском районе информационной системы управления муниципальными финансами.
В рамках модернизации и развития информационной системы управления муниципальными финансами района предусматривается интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, финансовыми активами, денежными средствами, нефинансовыми активами, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля.
2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетом политики в сфере реализации подпрограммы является повышение качества финансового менеджмента и создание условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств за счет формирования единого информационного пространства; расширение направлений применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления финансами; обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Жердевского района.
Целью подпрограммы является цифровизация и автоматизация процессов составления, исполнения бюджетов, подготовки финансовой отчетности публично-правовых образований Жердевского района.
Достижению поставленной в подпрограмме цели будет способствовать решению следующих задач:
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично - правовых образований;
обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами.
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап: 2014 - 2022 годы;
II этап: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1.1 и приложение N 1.2 к муниципальной программе).
Показатели задачи "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично - правовых образований":
уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени);
доля получателей средств бюджета Жердевского района и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы.
Показатели задачи: "Обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами":
наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Жердевском районе на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
наличие актуальной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (актуализация и публикация брошюры "Бюджет для граждан" должна производиться не реже 2 раз в год).
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение качества финансового менеджмента и создание условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств за счет формирования единого информационного пространства;
расширение направлений применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления финансами;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Жердевского района.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично - правовых образований.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
модернизация и развитие программных комплексов информационной системы управления общественными финансами Жердевского района;
обеспечение безопасности и отказоустойчивости интегрированной информационной системы управления общественными финансами Жердевского района.
Обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами.
В рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение открытости и доступности информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы в Жердевском районе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2.1 и приложение N 2.2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014 - 2022 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решениями Жердевского районного Совета народных депутатов о бюджете Жердевского района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023 - 2030 годах, определены исходя из необходимости финансового обеспечения задач подпрограммы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Жердевского района.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Жердевского района на очередной финансовый год и на плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы приведена в приложении N 3.1 и приложении N 3.2 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации подпрограммы
Организация и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым отделом администрации Жердевского района.
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Жердевского района Тамбовской области от 29 ноября 2022 г. N 685 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.