Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации района
Муниципальная программа
Жердевского района Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"
(далее программа)
Паспорт
Ответственный исполнитель программы |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района. |
Соисполнители программы |
Отдел ЗАГС администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района"; 2. "Развитие социально-экономической активности молодёжи Жердевского района"; 3. "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния". |
Цель программы |
Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности населения Жердевского района Тамбовской области |
Задачи программы |
Формирование необходимых институциональных и инфраструктурных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные социальные услуги населению района; оказание поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе, по реализации социокультурных проектов, в сельской местности; создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах социально экономического развития района; вовлечение молодежи в общественную деятельность; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории района; создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния на территории Жердевского района. |
Целевые индикаторы и показатели программы, и их значения на последний год реализации |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, зарегистрированных на территории района в течение года (2 в 2030 году); удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (25% от общего количества молодежи района в 2030 году); удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (33% от общего количества молодежи района в 2030 году); количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета (6 чел. к 2030 году); обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. (количество зарегистрированных актов гражданского состояния 1175 в 2030 году). |
Сроки и этапы реализации программы |
I этап: 2015 - 2022 годы II этап: 2023 - 2030 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составят 36966,8 тыс. руб., в том числе: I этап реализации: 2015 год - 1506,4 тыс. рублей; 2016 год - 1788,9 тыс. рублей; 2017 год - 2337,7 тыс. рублей; 2018 год - 2277,9 тыс. рублей; 2019 год - 2602,3 тыс. рублей; 2020 год - 2477,3 тыс. рублей; 2021 год - 2006,4 тыс. рублей; 2022 год - 2458,3 тыс. рублей; в том числе: федерального бюджета 7591,6 тыс. руб. 2015 год - 860,7 тыс. рублей; 2016 год - 771,1 тыс. рублей; 2017 год - 781,0 тыс. рублей; 2018 год - 782,3 тыс. рублей; 2019 год - 803,8 тыс. рублей; 2020 год - 1845,3 тыс. рублей; 2021 год - 855,6 тыс. рублей; 2022 год - 891,8 тыс. рублей; областного бюджета 987,3 тыс. руб. 2015 год - 112,2 тыс. рублей; 2016 год - 126,2 тыс. рублей; 2017 год - 119,3 тыс. рублей; 2018 год - 117,3 тыс. рублей; 2019 год - 436,4 тыс. рублей; 2021 год - 75,9 тыс. рублей; местного бюджета 8876,3 тыс. руб. 2015 год - 533,5 тыс. рублей; 2016 год - 891,6 тыс. рублей; 2017 год - 1437,4 тыс. рублей; 2018 год - 1378,3 тыс. рублей; 2019 год - 1362,1 тыс. рублей; 2020 год - 632,0 тыс. рублей; 2021 год - 1074,9 тыс. рублей; 2022 год - 1566,5 тыс. рублей; II этап реализации: 2023 год - 2425,9 тыс. рублей; 2024 год - 2497,9 тыс. рублей; 2025 год - 2431,3 тыс. рублей; 2026 год - 2431,3 тыс. рублей; 2027 год - 2431,3 тыс. рублей; 2028 год - 2431,3 тыс. рублей; 2029 год - 2431,3 тыс. рублей; 2030 год - 2431,3 тыс. рублей; в том числе: федерального бюджета 6500,0 тыс. руб. 2023 год - 785,9 тыс. рублей; 2024 год - 816,3 тыс. рублей; 2025 год - 816,3 тыс. рублей; 2026 год - 816,3 тыс. рублей; 2027 год - 816,3 тыс. рублей; 2028 год - 816,3 тыс. рублей; 2029 год - 816,3 тыс. рублей; 2030 год - 816,3 тыс. рублей; местного бюджета 13011,6 тыс. руб. 2023 год - 1640,0 тыс. рублей; 2024 год - 1681,6 тыс. рублей; 2025 год - 1615,0 тыс. рублей; 2026 год - 1615,0 тыс. рублей; 2027 год - 1615,0 тыс. рублей; 2028 год - 1615,0 тыс. рублей; 2029 год - 1615,0 тыс. рублей; 2030 год - 1615,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации программы
Гражданское общество, являясь системой, основанной на самоорганизации социально-экономических и политических отношений, функционирует в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, как высшей ценности гражданского общества. Его институты занимают особое место в механизме обеспечения защиты прав и свобод человека.
Использование потенциала гражданского общества может быть устойчивым лишь при создании экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив. В связи с этим основным направлением деятельности должно быть формирование системы приоритетов и мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий, максимально способствующих развитию институтов гражданского общества и активной реализации гражданских инициатив в интересах района, оказывающих положительный эффект на социально-экономическое и культурное развитие, обеспечение его конкурентоспособности и укрепление безопасности.
Система институтов гражданского общества представляет собой совокупность организаций, объединяющих в своих рядах деятельных, неравнодушных, творчески активных людей, которые представляют интересы целого ряда социальных групп.
Важнейшим компонентом гражданского актива района, средой в которой формируются лидеры общественного мнения нового поколения, является молодежь. В этой связи существует реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодёжи района, совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития ее потенциала.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Важнейшие приоритеты государственной и муниципальной молодежной политики определены в следующих нормативных правовых актах:
в Федеральном законе от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
в Федеральном закона от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О Молодежной политике в Российской Федерации";
в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям";
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
в государственной программе "Развитие образования" (утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р);
в Законе области от 31.05.2021 N 650-З "О реализации молодежной политики Тамбовской области".
Согласно указанным документам, важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития институтов гражданского общества на период до 2030 года сформированы с учетом целей и задач.
Целью программы является содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности населения Жердевского района Тамбовской области.
Для достижения вышеназванной цели планируется решить следующие задачи: создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных (немуниципальных) некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению;
оказание за счет средств бюджета района финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов);
оказание поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе, по реализации социокультурных проектов, в сельской местности;
развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;
обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых социально ориентированными некоммерческими организациями от коммерческих организаций и граждан;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтёрства);
вовлечение молодежи в общественную деятельности;
обеспечение эффективности социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями;
обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории Жердевского района;
соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных организаций;
создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния на территории Жердевского района;
обеспечение своевременности предоставления отчетов и информации взаимодействующим организациям.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы
Целевыми показателями (индикаторами) программы являются: прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, зарегистрированных на территории района в течение года (2 в 2030 году);
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (25% в 2030 году);
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (33% в 2030 году);
количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета (6 чел. к 2030 году);
обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния (количество зарегистрированных актов гражданского состояния 1175 в 2030 году);
предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (96% к 2030 году);
увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в отдел ЗАГС администрации района за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (до 98% к 2030 году);
увеличение числа граждан, получивших правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (до 99% к 2030 году);
участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния (до 8 заседаний в год);
создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния администрации Жердевского района;
публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей (до 8 публикаций ежегодно);
проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи в обществе (до 6 мероприятий ежегодно).
Более подробная информация о показателях (индикаторов) муниципальной программы, ее подпрограмм и их значений содержится в приложении N 1 к муниципальной программе.
Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы цели, задач и результатов будут оказывать влияния итоги реализации иных муниципальных программ Жердевского района Тамбовской области, в том числе:
"Развитие образования Жердевского района". (Постановление администрации Жердевского района от 31.07.2014 N 673);
"Социальная поддержка граждан". (Постановление администрации Жердевского района от 29.07.2014 N 661);
"Развитие культуры". (Постановление администрации Жердевского района от 18.07.2014 N 618).
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы
В мероприятия муниципальной программы включены три подпрограммы. Подпрограмма 1: "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" (приложение N 4 к муниципальной программе) предусматривает решение следующих задач:
изучение современного состояния некоммерческого сектора района, выявление проблем, сдерживающих его развитие, определение перспектив этого развития;
нормативное закрепление и регламентация действий положений законодательства Российской Федерации и Тамбовской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, целью деятельности которых является решение различных социальных проблем и (или) оказание социальных услуг населению района, а также развитие благотворительности и добровольчества на территории района;
обеспечение финансовой поддержки из средств бюджета района инициатив, программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по направлениям, определенным Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета района;
формирование новых механизмов межсекторного взаимодействия, направленного на поддержку благотворительности и добровольчества на территории района;
обеспечение активного взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления муниципальных образований района, местными бизнес-сообществами;
Подпрограмма 2: "Развитие социально-экономической активности молодёжи Жердевского района" (приложение N 5 к муниципальной программе)
предусматривает решение следующих задач:
вовлечение молодёжи в общественную деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями.
повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Подпрограмма 3: "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (приложение N 6 к муниципальной программе) предусматривает решение следующих задач:
обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния;
публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей;
проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли института семьи в современном обществе;
создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния на территории Жердевского района.
Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Раздел 5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Предполагаемый объём средств на реализацию мероприятий программы составляет 36966,8 тыс. руб., в том числе по годам:
I этап реализации:
2015 год - 1506,4 тыс. рублей;
2016 год - 1788,9 тыс. рублей;
2017 год - 2337,7 тыс. рублей;
2018 год - 2277,9 тыс. рублей;
2019 год - 2602,3 тыс. рублей;
2020 год - 2477,3 тыс. рублей;
2021 год - 2006,4 тыс. рублей;
2022 год - 2458,3 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 7591,6 тыс. руб.
2015 год - 860,7 тыс. рублей;
2016 год - 771,1 тыс. рублей;
2017 год - 781,0 тыс. рублей;
2018 год - 782,3 тыс. рублей;
2019 год - 803,8 тыс. рублей;
2020 год - 1845,3 тыс. рублей;
2021 год - 855,6 тыс. рублей;
2022 год - 891,8 тыс. рублей;
областного бюджета 987,3 тыс. руб.
2015 год - 112,2 тыс. рублей;
2016 год - 126,2 тыс. рублей;
2017 год - 119,3 тыс. рублей;
2018 год - 117,3 тыс. рублей;
2019 год - 436,4 тыс. рублей;
2021 год - 75,9 тыс. рублей;
местного бюджета 8876,3 тыс. руб.
2015 год - 533,5 тыс. рублей;
2016 год - 891,6 тыс. рублей;
2017 год - 1437,4 тыс. рублей;
2018 год - 1378,3 тыс. рублей;
2019 год - 1362,1 тыс. рублей;
2020 год - 632,0 тыс. рублей;
2021 год - 1074,9 тыс. рублей;
2022 год - 1566,5 тыс. рублей;
II этап реализации:
2023 год - 2425,9 тыс. рублей;
2024 год - 2497,9 тыс. рублей;
2025 год - 2431,3 тыс. рублей;
2026 год - 2431,3 тыс. рублей;
2027 год - 2431,3 тыс. рублей;
2028 год - 2431,3 тыс. рублей;
2029 год - 2431,3 тыс. рублей;
2030 год - 2431,3 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 6500,0 тыс. руб.
2023 год - 785,9 тыс. рублей;
2024 год - 816,3 тыс. рублей;
2025 год - 816,3 тыс. рублей;
2026 год - 816,3 тыс. рублей;
2027 год - 816,3 тыс. рублей;
2028 год - 816,3 тыс. рублей;
2029 год - 816,3 тыс. рублей;
2030 год - 816,3 тыс. рублей;
местного бюджета 13011,6 тыс. руб.
2023 год - 1640,0 тыс. рублей;
2024 год - 1681,6 тыс. рублей;
2025 год - 1615,0 тыс. рублей;
2026 год - 1615,0 тыс. рублей;
2027 год - 1615,0 тыс. рублей;
2028 год - 1615,0 тыс. рублей;
2029 год - 1615,0 тыс. рублей;
2030 год - 1615,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел 6. Механизмы реализации программы
Реализация муниципальной программы осуществляется во взаимодействии ответственного исполнителя с соисполнителями в порядке установленном постановлением администрации района от 01.03.2022 N 84 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Жердевского района".
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района, соисполнителями - отдел ЗАГС администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района.
Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность соисполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями муниципальной программы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложение о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом, а также конечных результатов ее реализации;
запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы (далее - отчеты);
готовит отчеты.
Соисполнители:
организуют реализацию соответствующей подпрограммы, осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;
несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 25 июля, за год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным) и подготовки отчетов;
представляют ответственному исполнителю оперативную информацию, необходимую для подготовки отчетов и анализа реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации Жердевского района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о ходе реализации муниципальной программы, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Постановлением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Перечень
показателей (индикаторов) программы "Развитие институтов гражданского общества" и их значение
N |
Показатель (индикатор) программы, подпрограмм |
Единица измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие институтов гражданского общества" | ||||||||||
1 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории района в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
чел. |
740 |
820 |
890 |
940 |
990 |
1020 |
1040 |
1065 |
3 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
6 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
17 |
4 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
23 |
25 |
5 |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
ЧЕЛ. |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния |
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" | ||||||||||
1 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории района в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
чел. |
740 |
820 |
890 |
940 |
990 |
1020 |
1040 |
1065 |
3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" | ||||||||||
1 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
6 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
17 |
2 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей возрасте от 14 до 35 лет |
% |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
23 |
25 |
3 |
Количество обучающихся в ВУЗах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Подпрограмма "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | ||||||||||
1. |
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
2. |
Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (от общего числа зарегистрированных актов гражданского состояния) |
% |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
3. |
Граждане, получившие государственную услугу в сфере регистрации |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
актов гражданского состояния, обратившиеся в отдел ЗАГС района за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Граждане, получившие правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (от общего числа обратившихся за данной услугой) |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
5. |
Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния. |
шт. |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6. |
Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния города |
% |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение N 1.1
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Перечень
показателей (индикаторов) программы "Развитие институтов гражданского общества" и их значение
N |
Показатель (индикатор) программы, подпрограмм |
Единица измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие институтов гражданского общества" | ||||||||||
1 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории района в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
чел. |
1080 |
1095 |
1110 |
1125 |
1140 |
1165 |
1180 |
1195 |
3 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
4 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
5 |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния |
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" | ||||||||||
1 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории района в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
чел. |
1080 |
1095 |
1110 |
1125 |
1140 |
1165 |
1180 |
1195 |
3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" | ||||||||||
1 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
2 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
3 |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Подпрограмма "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | ||||||||||
7. |
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
8. |
Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (от общего числа зарегистрированных актов гражданского состояния) |
% |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
9. |
Граждане, получившие государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившиеся в отдел ЗАГС района за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
10. |
Граждане, получившие правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (от общего числа обратившихся за данной услугой) |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
11. |
Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния. |
шт. |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
12. |
Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния города |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Перечень
мероприятий муниципальной программы Жердевского района "Развитие институтов гражданского общества"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" | |||||||||||
1.1. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов) |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
Чел. |
2015 |
740 |
540,7 |
|
112,2 |
428,5 |
|
2016 |
820 |
791,2 |
|
126,2 |
665,0 |
|
|||||
2017 |
890 |
739,3 |
|
119,3 |
620,0 |
|
|||||
2018 |
940 |
737,3 |
|
117,3 |
620,0 |
|
|||||
2019 |
990 |
1056,4 |
|
436,4 |
620,0 |
|
|||||
2020 |
1020 |
278,0 |
|
|
278,0 |
|
|||||
2021 |
1040 |
666,2 |
|
75,9 |
590,3 |
|
|||||
2022 |
1065 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
1.2. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Жердевского района |
2020 |
1020 |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|||
2021 |
1040 |
170,0 |
|
|
170,0 |
|
|||||
2022 |
1065 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
740 |
540,7 |
|
112,2 |
428,5 |
|
2016 |
820 |
791,2 |
|
126,2 |
665,0 |
|
|||||
2017 |
890 |
739,3 |
|
119,3 |
620,0 |
|
|||||
2018 |
940 |
737,3 |
|
117,3 |
620,0 |
|
|||||
2019 |
990 |
1056,4 |
|
436,4 |
620,0 |
|
|||||
2020 |
1020 |
478,0 |
|
|
478,0 |
|
|||||
2021 |
1040 |
836,2 |
|
75,9 |
760,3 |
|
|||||
2022 |
1065 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2. Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" | |||||||||||
2.1 |
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района Соисполнители - Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
2015 |
6 |
21,0 |
|
|
21,0 |
|
2016 |
7 |
21,0 |
|
|
21,0 |
|
|||||
2017 |
9 |
588,3 |
|
|
588,3 |
|
|||||
2018 |
11 |
326,6 |
|
|
326,6 |
|
|||||
2019 |
13 |
521,3 |
|
|
521,3 |
|
|||||
2020 |
15 |
76,0 |
|
|
76,0 |
|
|||||
2021 |
16 |
81,1 |
|
|
81,1 |
|
|||||
2022 |
17 |
382,8 |
|
|
382,8 |
|
|||||
2.2 |
Выделение денежных средств для выплаты стипендии обучающимся в Вузах |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района Соисполнители - Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
2015 |
4 |
84,0 |
|
|
84,0 |
|
2016 |
5 |
108,0 |
|
|
108,0 |
|
|||||
2017 |
5 |
109,0 |
|
|
109,0 |
|
|||||
2018 |
5 |
96,0 |
|
|
96,0 |
|
|||||
2019 |
6 |
90,0 |
|
|
90,0 |
|
|||||
2020 |
6 |
78,0 |
|
|
78,0 |
|
|||||
2021 |
6 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||||
2022 |
6 |
135,0 |
|
|
135,0 |
|
|||||
2.3 |
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Количество мероприятий |
шт. |
2022 |
|
29,2 |
|
|
29,2 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
105,0 |
|
|
105,0 |
|
2016 |
|
129,0 |
|
|
129,0 |
|
|||||
2017 |
|
697,3 |
|
|
697,3 |
|
|||||
2018 |
|
422,6 |
|
|
422,6 |
|
|||||
2019 |
|
611,3 |
|
|
611,3 |
|
|||||
2020 |
|
154,0 |
|
|
154,0 |
|
|||||
2021 |
|
166,1 |
|
|
166,1 |
|
|||||
2022 |
|
547,0 |
|
|
547,0 |
|
|||||
3. Подпрограмма "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | |||||||||||
3.1 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния |
ед. |
2015 |
1055 |
860,7 |
860,7 |
|
|
|
2016 |
1060 |
868,7 |
771,1 |
|
97,6 |
|
|||||
2017 |
1065 |
901,1 |
781,0 |
|
120,1 |
|
|||||
2018 |
1065 |
1118,0 |
782,3 |
|
335,7 |
|
|||||
2019 |
1065 |
934,6 |
803,8 |
|
130,8 |
|
|||||
2020 |
1071 |
1845,3 |
1845,3 |
|
|
|
|||||
2021 |
1071 |
1004,1 |
855,6 |
|
148,5 |
|
|||||
2022 |
1071 |
1041,3 |
891,8 |
|
149,5 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
860,7 |
860,7 |
|
|
|
2016 |
|
868,7 |
771,1 |
|
97,6 |
|
|||||
2017 |
|
901,1 |
781,0 |
|
120,1 |
|
|||||
2018 |
|
1118,0 |
782,3 |
|
335,7 |
|
|||||
2019 |
|
934,6 |
803,8 |
|
130,8 |
|
|||||
2020 |
|
1845,3 |
1845,3 |
|
|
|
|||||
2021 |
|
1004,1 |
855,6 |
|
148,5 |
|
|||||
2022 |
|
1041,3 |
891,8 |
|
149,5 |
|
|||||
2023 |
|
785,9 |
785,9 |
|
|
|
|||||
2024 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
|
Итого по программе |
|
|
|
2015 |
|
1506,4 |
860,7 |
112,2 |
533,5 |
|
2016 |
|
1788,9 |
771,1 |
126,2 |
891,6 |
|
|||||
2017 |
|
2337,7 |
781,0 |
119,3 |
1437,4 |
|
|||||
2018 |
|
2277,9 |
782,3 |
117,3 |
1378,3 |
|
|||||
2019 |
|
2602,3 |
803,8 |
436,4 |
1362,1 |
|
|||||
2020 |
|
2477,3 |
1845,3 |
|
632,0 |
|
|||||
2021 |
|
2006,4 |
855,6 |
75,9 |
1074,9 |
|
|||||
2022 |
|
2458,3 |
891,8 |
|
1566,5 |
|
Приложение N 2.1
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Перечень
мероприятий муниципальной программы Жердевского района "Развитие институтов гражданского общества"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" | |||||||||||
1.1. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов) |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
Чел. |
2023 |
1080 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
2024 |
1095 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
2025 |
1110 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
2026 |
1125 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
2027 |
1140 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
2028 |
1165 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
2029 |
1180 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
2030 |
1195 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|||||
1.2. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Жердевского района |
2023 |
1080 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||
2024 |
1095 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
2025 |
1110 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
2026 |
1125 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
2027 |
1140 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
2028 |
1165 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
2029 |
1180 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
2030 |
1195 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
1080 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
2024 |
1095 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2025 |
1110 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2026 |
1125 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2027 |
1140 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2028 |
1165 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2029 |
1180 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2030 |
1195 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||||
2. Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" | |||||||||||
2.1 |
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района Соисполнители - Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
2023 |
18 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
2024 |
19 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2025 |
20 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2026 |
21 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2027 |
22 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2028 |
23 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2029 |
24 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2030 |
25 |
650,0 |
|
|
650,0 |
|
|||||
2.2 |
Выделение денежных средств для выплаты стипендии обучающимся в Вузах |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района Соисполнители - Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
2023 |
6 |
95,0 |
|
|
95,0 |
|
2024 |
6 |
95,0 |
|
|
95,0 |
|
|||||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.3 |
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Количество мероприятий |
шт. |
2023 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
2024 |
|
66,6 |
|
|
66,6 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
|
770,0 |
|
|
770,0 |
|
2024 |
|
811,6 |
|
|
811,6 |
|
|||||
2025 |
|
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||||
2026 |
|
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||||
2027 |
|
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||||
2028 |
|
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||||
2029 |
|
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||||
2030 |
|
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||||
3. Подпрограмма "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | |||||||||||
3.1 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния |
ед. |
2023 |
1071 |
785,9 |
785,9 |
|
|
|
2024 |
1089 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2025 |
1107 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2026 |
1124 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2027 |
1141 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2028 |
1159 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2029 |
1167 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2030 |
1175 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2023 |
|
785,9 |
785,9 |
|
|
|
2024 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2025 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2026 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2027 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2028 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2029 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
2030 |
|
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||||
|
Итого по программе |
|
|
|
2023 |
|
2425,9 |
785,9 |
|
1640,0 |
|
2024 |
|
2497,9 |
816,3 |
|
1681,6 |
|
|||||
2025 |
|
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||||
2026 |
|
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||||
2027 |
|
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||||
2028 |
|
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||||
2029 |
|
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||||
2030 |
|
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Жердевского района "Развитие институтов гражданского общества" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа |
"Развитие институтов гражданского общества" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
2015 |
1506,4 |
860,7 |
112,2 |
533,5 |
|
2016 |
1788,9 |
771,1 |
126,2 |
891,6 |
|
|||
2017 |
2337,7 |
781,0 |
119,3 |
1437,4 |
|
|||
2018 |
2277,9 |
782,3 |
117,3 |
1378,3 |
|
|||
2019 |
2602,3 |
803,8 |
436,4 |
1362,1 |
|
|||
2020 |
2477,3 |
1845,3 |
|
632,0 |
|
|||
2021 |
2006,4 |
855,6 |
75,9 |
1074,9 |
|
|||
2022 |
2458,3 |
891,8 |
|
1566,5 |
|
|||
Итого по программе |
|
17455,2 |
7591,6 |
987,3 |
8876,3 |
|
||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
2015 |
540,7 |
|
112,2 |
428,5 |
|
2016 |
791,2 |
|
126,2 |
665,0 |
|
|||
2017 |
739,3 |
|
119,3 |
620,0 |
|
|||
2018 |
737,3 |
|
117,3 |
620,0 |
|
|||
2019 |
1056,4 |
|
436,4 |
620,0 |
|
|||
2020 |
478,0 |
|
|
478,0 |
|
|||
2021 |
836,2 |
|
75,9 |
760,3 |
|
|||
2022 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме |
|
6049,1 |
|
987,3 |
5061,8 |
|
||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района |
2015 |
105,0 |
|
|
105,0 |
|
2016 |
129,0 |
|
|
129,0 |
|
|||
2017 |
697,3 |
|
|
697,3 |
|
|||
2018 |
422,6 |
|
|
422,6 |
|
|||
2019 |
611,3 |
|
|
611,3 |
|
|||
2020 |
154,0 |
|
|
154,0 |
|
|||
2021 |
166,1 |
|
|
166,1 |
|
|||
2022 |
547,0 |
|
|
547,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме |
|
2832,3 |
|
|
2832,3 |
|
||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
Отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2015 |
860,7 |
860,7 |
|
|
|
2016 |
868,7 |
771,1 |
|
97,6 |
|
|||
2017 |
901,1 |
781,0 |
|
120,1 |
|
|||
2018 |
1118,0 |
782,3 |
|
335,7 |
|
|||
2019 |
934,6 |
803,8 |
|
130,8 |
|
|||
2020 |
1845,3 |
1845,3 |
|
|
|
|||
2021 |
1004,1 |
855,6 |
|
148,5 |
|
|||
2022 |
1041,3 |
891,8 |
|
149,5 |
|
|||
Итого по подпрограмме |
2023 |
785,9 |
785,9 |
|
|
|
||
2024 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
|
8573,8 |
7591,6 |
|
982,2 |
|
Приложение N 3.1
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Жердевского района "Развитие институтов гражданского общества" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа |
"Развитие институтов гражданского общества" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
2023 |
2425,9 |
785,9 |
|
1640,0 |
|
2024 |
2497,9 |
816,3 |
|
1681,6 |
|
|||
2025 |
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||
2026 |
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||
2027 |
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||
2028 |
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||
2029 |
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||
2030 |
2431,3 |
816,3 |
|
1615,0 |
|
|||
Итого по программе |
|
19511,6 |
6500,0 |
|
13011,6 |
|
||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
2023 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
2024 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2025 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2026 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2027 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2028 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2029 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2030 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме |
|
6960,0 |
|
|
6960,0 |
|
||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района |
2023 |
770,0 |
|
|
770,0 |
|
2024 |
811,6 |
|
|
811,6 |
|
|||
2025 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2026 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2027 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2028 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2029 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2030 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме |
|
6051,6 |
|
|
6051,6 |
|
||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
Отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2023 |
785,9 |
785,9 |
|
|
|
2024 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2025 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2026 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2027 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2028 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2029 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2030 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме |
|
6500,0 |
6500,0 |
|
|
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района. |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
Формирование необходимых институциональных и инфраструктурных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные социальные услуги населению области, и добровольческих (волонтерских) организаций |
Задачи подпрограммы |
Оказание за счет средств районного бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов); оказание поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе, по реализации социокультурных проектов, в сельской местности; обеспечение прозрачности и конкурентности системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций района; развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев; обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) |
Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и социальной защите граждан (9 в 2030 году); количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (1195 человек в 2030 году); количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка (3 в 2030 году); |
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) |
I этап: 2015 - 2022 годы II этап: 2023 - 2030 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составят 13009,1 тыс. руб., в том числе: I этап реализации: 2015 год - 540,7 тыс. рублей; 2016 год - 791,2 тыс. рублей; 2017 год - 739,3 тыс. рублей; 2018 год - 737,3 тыс. рублей; 2019 год - 1056,4 тыс. рублей; 2020 год - 478,0 тыс. рублей; 2021 год - 836,2 тыс. рублей; 2022 год - 870,0 тыс. рублей; в том числе: областного бюджета 987,3 тыс. руб. 2015 год - 112,2 тыс. рублей; 2016 год - 126,2 тыс. рублей; 2017 год - 119,3 тыс. рублей; 2018 год - 117,3 тыс. рублей; 2019 год - 436,4 тыс. рублей; 2021 год - 75,9 тыс. рублей; местного бюджета 5061,8 тыс. руб. 2015 год - 428,5 тыс. рублей; 2016 год - 665,0 тыс. рублей; 2017 год - 620,0 тыс. рублей; 2018 год - 620,0 тыс. рублей; 2019 год - 620,0 тыс. рублей; 2020 год - 478,0 тыс. рублей; 2021 год - 760,3 тыс. рублей; 2022 год - 870,0 тыс. рублей; II этап реализации: 2023 год - 870,0 тыс. рублей; 2024 год - 870,0 тыс. рублей; 2025 год - 870,0 тыс. рублей; 2026 год - 870,0 тыс. рублей; 2027 год - 870,0 тыс. рублей; 2028 год - 870,0 тыс. рублей; 2029 год - 870,0 тыс. рублей; 2030 год - 870,0 тыс. рублей; местного бюджета 6960,0 тыс. руб. 2023 год - 870,0 тыс. рублей; 2024 год - 870,0 тыс. рублей; 2025 год - 870,0 тыс. рублей; 2026 год - 870,0 тыс. рублей; 2027 год - 870,0 тыс. рублей; 2028 год - 870,0 тыс. рублей; 2029 год - 870,0 тыс. рублей; 2030 год - 870,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Существенной особенностью формирующегося в настоящее время регионального рынка социальных услуг является то, что его наиболее активными субъектами, наряду с государственными или муниципальными учреждениями соответствующего профиля, должны являться социально ориентированные некоммерческие организации, созданные для участия в решении различных социальных проблем.
Официальное начало возникновения сектора СО НКО было положено принятием Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
Развитие сектора СО НКО в районе сталкивается с целым комплексом различных проблем.
К их числу могут быть отнесены:
отсутствие достаточного количества кадров, подготовленных для работы в некоммерческом секторе, недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерческих организаций;
отсутствие необходимых для поддержания деятельности и дальнейшего развития некоммерческих организаций материальных и финансовых ресурсов, льгот по налоговым и иным платежам, помещений и оборудования;
слабое развитие благотворительности (её "теневой" характер), неумение некоммерческих организаций региона работать с бизнес-структурами;
недостаточное развитие добровольческого (волонтерского) движения, его фрагментарность и эпизодичность;
слабая общественная поддержка деятельности некоммерческих организаций, отсутствие у населения области доверия и интереса к их работе и опыту.
Согласно данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области общее количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казённых учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Жердевского района составляет 7 единиц.
Несмотря на высокие темпы сокращения общей численности некоммерческих организаций области и района, крайне незначительный в настоящем вклад СО НКО в формирование валового регионального продукта, прочие застойные (кризисные) явления, характерные для современного состояния регионального сектора СО НКО, в нем сохранились и динамично развиваются активные, творческие силы.
В данном случае имеются ввиду некоммерческие организации, занимающие ответственную гражданскую позицию, отвергающие идеологию "социального иждивенчества", деятельность которых направлена на решение конкретных социальных задач, а не просто на представительство (лоббирование) интересов отдельных социальных групп и слоёв.
Именно такие организации в перспективе могут стать реальной альтернативой государственным и муниципальным учреждениям, оказывающим социальные услуги населению области, способствовать оптимизации расходов областного бюджета, направляемых на обеспечение социальных обязательств государства.
В ближайшем будущем не представляется возможным радикально повлиять на уже сформировавшийся в некоммерческом секторе области тренд по сокращению общей численности некоммерческих организаций.
В сложившихся условиях государственная поддержка сектора СО НКО области должна быть направлена на укрепление ресурсного и кадрового потенциала действующих СО НКО, создание инфраструктуры поддержки СО НКО на местном уровне, увеличение объёмов предоставления ими социальных услуг населению области, поощрение и развитие в районе добровольчества и благотворительности.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, установлено, что к приоритетным направлениям долгосрочной политики социальной поддержки населения отнесено развитие сектора СО НКО в сфере оказания социальных услуг, в том числе:
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению;
реализацию органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций;
сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтёрства).
Исходя из основных целевых ориентиров социальной политики, государственная поддержка должна в приоритетном порядке оказываться СО НКО, осуществляющим деятельность, направленную на:
профилактику беспризорности и безнадзорности;
удовлетворение потребностей пожилого населения в постоянном постороннем уходе;
содействие устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, а также укреплению престижа и роли семьи в обществе; организацию занятости инвалидов;
поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" приоритетными направлениями поддержки СО НКО определены:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
развитие межнационального сотрудничества;
иные направления деятельности, мероприятия по которым осуществляются субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденными ими программами поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Исходя из целей государственной социальной политики и в соответствии с определёнными приоритетами, целью настоящей Подпрограммы является увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СО НКО.
Достижение цели Подпрограммы требует решения следующих задач: оказание за счет средств районного бюджета финансовой поддержки деятельности СО НКО, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов);
оказание поддержки добровольческих (волонтерских) организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности;
обеспечение прозрачности и конкурентности системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций района;
развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки СО НКО, содействие привлечению СО НКО труда добровольцев;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СО НКО от физических и юридических лиц;
обеспечение открытости информации о государственной поддержке СО НКО. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач Подпрограммы являются:
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и социальной защите граждан (10 в 2030 году);
количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (1195 человек в 2030 году);
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка (3 в 2030 году).
Развитие сектора СО НКО во многом зависит от правовых условий их деятельности, включая вопросы государственной регистрации, отчетности, налогообложения, бухгалтерского учета, осуществления государственного контроля (надзора) и другие, а также объемов и эффективности мер государственной поддержки.
В случае успешной реализации Подпрограммы прогнозируется увеличение:
количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и социальной защите граждан - до 10 в 2030 году;
количества граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - до 1195 человек в 2030 году;
количества социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана поддержка в нефинансовых формах - до 10 в 2030 году.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы являются: создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки СО НКО;
расширение масштабов предоставления финансовой и имущественной поддержки СО НКО на местном уровне;
повышение эффективности и финансовой устойчивости СО НКО; увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, оказываемых населению области СО НКО.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
В рамках Подпрограммы разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
изучение современного состояния некоммерческого сектора района, выявление проблем, сдерживающих его развитие, определение перспектив этого развития;
нормативное закрепление и регламентация действий положений законодательства Российской Федерации и Тамбовской области по поддержке СО НКО, целью деятельности которых является решение различных социальных проблем и (или) оказание социальных услуг населению района, а также развитие благотворительности и добровольчества на территории района;
обеспечение финансовой поддержки из средств районного бюджета инициатив, программ и проектов СО НКО по приоритетным направлениям;
формирование новых механизмов межсекторного взаимодействия, направленного на поддержку благотворительности и добровольчества на территории района.
Сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых непосредственных результатах реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы приводятся в приложении N 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год. Планируемый объем финансирования приведен в приложении N 3.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по делам молодежи и спорта администрации района.
Ответственный исполнитель организует реализацию подпрограммы в соответствии с требованиями постановления администрации района от 01.03.2022 N 84 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Жердевского района", своевременно представляет в отдел экономики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официально-коммуникационной сети Интернет информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.
Приложение N 1
к подпрограмме "Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Жердевского района"
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" и их значение
N |
Показатель (индикатор) наименование |
Единица измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории района в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
чел. |
740 |
820 |
890 |
940 |
990 |
1020 |
1040 |
1065 |
3. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
Приложение N 1.1
к подпрограмме "Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Жердевского района"
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" и их значение
N |
Показатель (индикатор) наименование |
Единица измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории района в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
чел. |
1080 |
1095 |
1110 |
1125 |
1140 |
1165 |
1180 |
1195 |
3. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Жердевского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
||||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов) |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Финансирование |
тыс. руб |
540,7 |
791,2 |
739,3 |
620,0 |
1056,4 |
278,0 |
666,2 |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
Чел. |
740 |
820 |
890 |
940 |
990 |
1020 |
1040 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Жердевского района |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
200,0 |
170,0 |
||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
тыс. руб. |
540,7 |
791,2 |
739,3 |
737,3 |
1056,4 |
478,0 |
836,2 |
Приложение N 2.1
к подпрограмме "Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Жердевского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
|||||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов) |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Финансирование |
тыс. руб |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
Количество граждан - получателей услуг социально ориентированных некоммерческих организаций |
Чел. |
1080 |
1095 |
1110 |
1125 |
1140 |
1165 |
1180 |
1195 |
|||
2. |
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Жердевского района |
тыс. руб. |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
тыс. руб. |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
879,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Жердевского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Годы |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма муниципальной программы |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
2015 |
540,7 |
|
112,2 |
428,5 |
|
2016 |
791,2 |
|
126,2 |
665,0 |
|
|||
2017 |
739,3 |
|
119,3 |
620,0 |
|
|||
2018 |
737,3 |
|
117,3 |
620,0 |
|
|||
2019 |
1056,4 |
|
436,4 |
620,0 |
|
|||
2020 |
478,0 |
|
|
478,0 |
|
|||
2021 |
836,2 |
|
75,9 |
760,3 |
|
|||
2022 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
Приложение N 3.1
к подпрограмме "Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Жердевского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Годы |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма муниципальной программы |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
2023 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
2024 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2025 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2026 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2027 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2028 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2029 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
|||
2030 |
870,0 |
|
|
870,0 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Паспорт
подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района. |
Соисполнители подпрограммы |
Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
Цели подпрограммы |
Создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективности самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Жердевского района. |
Задачи подпрограммы |
Вовлечение молодежи в общественную деятельности; обеспечение эффективности социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями. |
Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (25% в 2030 году). Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (33% в 2030 году). Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета (6 чел. к 2030 году). |
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) |
I этап: 2015 - 2022 годы |
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета составят 8883,9 тыс. руб., в том числе: I этап реализации: 2015 год - 105,0 тыс. рублей; 2016 год - 129,0 тыс. рублей; 2017 год - 697,3 тыс. рублей; 2018 год - 422,6 тыс. рублей; 2019 год - 611,3 тыс. рублей; 2020 год - 154,0 тыс. рублей; 2021 год - 166,1 тыс. рублей; 2022 год - 547,0 тыс. рублей; II этап реализации: 2023 год - 770,0 тыс. рублей; 2024 год - 811,6,0 тыс. рублей; 2025 год - 745,0 тыс. рублей; 2026 год - 745,0 тыс. рублей; 2027 год - 745,0 тыс. рублей; 2028 год - 745,0 тыс. рублей; 2029 год - 745,0 тыс. рублей; 2030 год - 745,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
В настоящее время в районе проживают 5870 молодых людей (всего в Тамбовской области 260 тысяч).
Принципиальные изменения социально - экономической и информационно - коммуникативной среды актуализируют дальнейшую модернизацию молодежной политики. В результате социальной модернизации должны быть решены как задачи повышения качества социализации и самореализации молодых людей, так и задачи управления приращением и эффективным использованием молодежного человеческого капитала района.
Основной целью осуществления молодежной политики являются создание условий, необходимых для становления и развития молодого человека как свободной, мыслящей, деятельной личности.
Молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.
Осложняют ситуацию в сфере реализации молодежной политики гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, недостаточная компетентность работников организаций и учреждений, ведущих работу с молодежью. Не теряют своей значимости проблемы занятости молодых людей в свободное время, пьянства, наркомания и других асоциальных проявлении среди молодежи. В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественных новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития его потенциала.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Важнейшие приоритеты муниципальной молодежной политики определены в следующих нормативных актах:
в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О Молодежной политике в Российской Федерации";
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
в государственной программе "Развитие образования" (утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р);
в законе области от 31.05.2021 N 650-З "О реализации молодежной политики Тамбовской области".
Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются: вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Целью подпрограммы являются создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития района.
Для достижения вышеназванной цели планируется решить следующие задачи: вовлечение молодежи в общественную деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями, некоммерческими организациями.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач, основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (25% в 2024 году);
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (33% в 2024 году);
количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета (6 чел. к 2030 году).
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
В рамках комплекса мероприятий по созданию единого молодежного информационного поля планируется размещение информации на Интернет-сайте администрации Жердевского района с целью информирования молодежи о реализуемых проектах и программах. Так же предусмотрены публикации в районных СМИ информации, направленной на популяризацию положительного образа молодежи.
В рамках комплекса мероприятий, направленных на выявление, поощрение и поддержку инициативной и талантливой молодежи, предусмотрены: проведение конкурсов, фестивалей, других мероприятий с молодежью, а также обеспечение участия молодежи в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях.
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи "группы риска" предусмотрены мероприятия по содействию социальной адаптации и интеграции в общество молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых непосредственных результатах реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы приводятся в приложении N 2.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.
Планируемый объем финансирования приведен в приложении N 3.
3. Механизм реализации подпрограммы.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по делам молодежи и спорта администрации района.
Реализация подпрограммы осуществляется во взаимодействии ответственного исполнителя с соисполнителем в лице отдела образования администрации района, отдела культуры и архивного дела администрации района.
Ответственный исполнитель организует реализацию подпрограммы в соответствии с требованиями Постановления администрации района от 01.03.2022 N 84 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Жердевского района", своевременно представляет в отдел экономики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности подпрограммы.
Соисполнители (отдел образования администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района) осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение рекомендаций отдела экономики администрации района, сделанных с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официально-коммуникационной сети Интернет информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие социально-экономической активности
молодежи Жердевского района"
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" и их значение
N |
Показатель (индикатор) наименование |
Единица измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
6 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
17 |
2 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей возрасте от 14 до 35 лет |
% |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
23 |
25 |
3 |
Количество обучающихся в ВУЗах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Приложение N 1.1
к подпрограмме
"Развитие социально-экономической активности
молодежи Жердевского района"
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" и их значение
N |
Показатель (индикатор) наименование |
Единица измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
2 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
3 |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
Чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие социально-экономической активности
молодежи Жердевского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
||||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1. |
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района Соисполнители - Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
Финансирование |
тыс. руб. |
21 |
21 |
588,3 |
326,6 |
521,3 |
76,0 |
81,1 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
6 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
|||
2. |
Выделение денежных средств для выплаты стипендии обучающимся в Вузах |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
тыс. руб. |
84,0 |
108,0 |
109,0 |
96,0 |
90,0 |
78,0 |
85,0 |
|
чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
||||
3. |
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы |
Ответственный исполнитель Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Количество мероприятий |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
тыс. руб. |
105,0 |
129,0 |
697,3 |
422,6 |
611,3 |
154,0 |
166,1 |
Приложение N 2.1
к подпрограмме
"Развитие социально-экономической активности
молодежи Жердевского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
||||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
|||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||
1. |
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района Соисполнители - Отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района |
Финансирование |
тыс. руб |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые администрацией района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |
% |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|||
2. |
Выделение денежных средств для выплаты стипендии обучающимся в Вузах |
Количество обучающихся в Вузах, получающих стипендию из средств районного бюджета |
тыс. руб. |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||
3. |
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы |
Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района |
Количество мероприятий |
тыс. руб. |
25,0 |
66,6 |
|
|
|
|
|
шт. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
тыс. руб. |
770,0 |
811,6 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме
"Развитие социально-экономической активности
молодежи Жердевского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Годы |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма муниципальной программы |
Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
2015 |
105,0 |
|
|
105,0 |
|
2016 |
129,0 |
|
|
129,0 |
|
|||
2017 |
697,3 |
|
|
697,3 |
|
|||
2018 |
422,6 |
|
|
422,6 |
|
|||
2019 |
611,3 |
|
|
611,3 |
|
|||
2020 |
154,0 |
|
|
154,0 |
|
|||
2021 |
166,1 |
|
|
166,1 |
|
|||
2022 |
547,0 |
|
|
547,0 |
|
Приложение N 3.1
к подпрограмме
"Развитие социально-экономической активности
молодежи Жердевского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Годы |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма муниципальной программы |
Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Жердевского района" |
Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации района. |
2023 |
770,0 |
|
|
770,0 |
|
2024 |
811,6 |
|
|
811,6 |
|
|||
2025 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2026 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2027 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2028 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2029 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
|||
2030 |
745,0 |
|
|
745,0 |
|
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие институтов гражданского общества"
Паспорт
подпрограммы "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Создание условий для повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС, повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории Жердевского района. Соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных организаций. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния на территории Жердевского района. Обеспечение своевременности предоставления отчетов и информации взаимодействующим организациям. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния (количество зарегистрированных актов гражданского состояния 1175 в 2030 году). 2. Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (96% к 2030 году). 3. Увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в отдел ЗАГС администрации района за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (до 98% к 2030 году). 4. Увеличение числа граждан, получивших правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (до 99% к 2030 году). 5. Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния (до 8 заседаний в год). 6. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния администрации Жердевского района. 7. Публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей (до 8 публикаций ежегодно). 8. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи в обществе (до 6 мероприятий ежегодно). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
I этап: 2015 - 2022 годы II этап: 2023 - 2030 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального и муниципального бюджета. Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 14482,2 тыс. рублей, в том числе: I этап реализации: 2015 год - 860,7 тыс. рублей; 2016 год - 868,7 тыс. рублей; 2017 год - 901,1 тыс. рублей; 2018 год - 1118,0 тыс. рублей; 2019 год - 934,6 тыс. рублей; 2020 год - 1845,3 тыс. рублей; 2021 год - 1004,1 тыс. рублей; 2022 год - 1041,3 тыс. рублей; в том числе: федерального бюджета 7591,6 тыс. руб. 2015 год - 860,7 тыс. рублей; 2016 год - 771,1 тыс. рублей; 2017 год - 781,0 тыс. рублей; 2018 год - 782,3 тыс. рублей; 2019 год - 803,8 тыс. рублей; 2020 год - 1845,3 тыс. рублей; 2021 год - 855,6 тыс. рублей; 2022 год - 891,8 тыс. рублей; местного бюджета 982,2 тыс. руб. 2016 год - 97,6 тыс. рублей; 2017 год - 120,1 тыс. рублей; 2018 год - 335,7 тыс. рублей; 2019 год - 130,8 тыс. рублей; 2021 год - 148,5 тыс. рублей. 2022 год - 149,5 тыс. рублей; II этап реализации: 2023 год - 785,9 тыс. рублей; 2024 год - 816,3 тыс. рублей; 2025 год - 816,3 тыс. рублей; 2026 год - 816,3 тыс. рублей; 2027 год - 816,3 тыс. рублей; 2028 год - 816,3 тыс. рублей; 2029 год - 816,3 тыс. рублей; 2030 год - 816,3 тыс. рублей; в том числе: федерального бюджета 6500,0 тыс. руб. 2023 год - 785,9 тыс. рублей; 2024 год - 816,3 тыс. рублей; 2025 год - 816,3 тыс. рублей; 2026 год - 816,3 тыс. рублей; 2027 год - 816,3 тыс. рублей; 2028 год - 816,3 тыс. рублей; 2029 год - 816,3 тыс. рублей; 2030 год - 816,3 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.
Отдел ЗАГС занимается формированием правового статуса гражданина. Только с момента регистрации в отделе ЗАГС возникают семейные, наследственные и другие права и обязанности. Регистрация актов гражданского состояния признана массовой социально значимой государственной услугой.
Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.
Орган ЗАГС также предоставляет:
- услугу по выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния,
- услугу по оказанию правовой помощи гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, гражданам иностранных государств по истребованию документов из стран - участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Отдел ЗАГС формирует из первых экземпляров актовых записей районный архивный фонд записей актов гражданского состояния, обеспечивает его правильный учет и хранение. Банк данных актов гражданского состояния, архивы ЗАГС востребованы различными ведомствами федерального и местного уровней. Использование информационных технологий дает возможность оперативно и качественно представлять информацию органам, предусмотренным статьей 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
На данных отдела ЗАГС основывается анализ естественной убыли населения, демографической ситуации.
Огромное значение имеют данные отдела ЗАГС и в период избирательных кампаний (актуализации списков избирателей в предвыборный период).
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности услуг, оказываемых отделом ЗАГС;
- повышение эффективности взаимодействия с гражданами и организациями;
- взаимодействие отдела ЗАГС с заинтересованными ведомствами и организациями, органами местного самоуправления по созданию системы действий, направленных на укрепление семьи и проведение мероприятий направленных на повышение статуса семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и традиций.
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью предоставляемых органом записи актов гражданского состояния государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния получателям - гражданам и организациям.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы.
Важнейшими приоритетами подпрограммы являются предоставление качественной услуги и грамотной правовой помощи населению и организациям с соблюдением нормативно-правовой базы.
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих документах федерального, регионального и местного уровней: Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", и принимаемые в соответствии с ним нормативно правовые акты Российской Федерации; Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.); Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г); Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. N 293-З "О наделении администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Тамбовской области государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния" (принят Тамбовской областной Думой 22 февраля 2005 г.); Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. N 120-З "О порядке и условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет" (принят Тамбовской областной Думой 24 июня 1997 г.); Постановление Администрации Тамбовской области от 23 января 2008 г. N 97 "Об утверждении Положения об управлении записи актов гражданского состояния Тамбовской области"; а также иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и администрации области, Инструкции и рекомендации Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам, касающимся государственной регистрации актов гражданского состояния.
Целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности деятельности отдела ЗАГС путем совершенствования работы и соблюдения законности по оказанию услуг, предоставляемых органом записи актов гражданского состояния получателям - гражданам и организациям.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий, обеспечения прав граждан на поиск и получение информации;
- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных организаций;
- создание и обеспечение архивного фонда записей актов гражданского состояния на территории района;
- обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории района;
- обеспечение высокого качества проведения торжественных регистраций актов гражданского состояния;
- материально - техническое оснащение отдела ЗАГС администрации Жердевского района, соответствующее современным требованиям;
- участие отдела ЗАГС в реализации комплекса мер по совершенствованию семейной политики в районе, организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами, организациями, органами местного самоуправления;
- привлечение средств массовой информации к пропаганде деятельности отдела ЗАГС.
Работа по реализации основных задач подпрограммы строится по следующим направлениям:
1. нормативно-правовое обеспечение;
2. создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния;
3. внедрение информационных и коммуникационных технологий;
4. развитие услуг для населения по торжественным регистрациям актов гражданского состояния;
5. взаимодействие с заинтересованными ведомствами, организациями, органами местного самоуправления;
6. кадровое обеспечение;
7. материально-техническое обеспечение.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния (количество зарегистрированных актов гражданского состояния 1175 в 2030 году).
2. Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (96% к 2030 году).
3. Увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в отдел ЗАГС за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (до 98% к 2030 году).
4. Увеличение числа граждан, получивших правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (до 99% к 2030 году).
5. Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния (до 8 заседаний в год).
6. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния Жердевского района
7. Публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей (до 8 публикаций ежегодно).
8. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи в обществе (до 6 мероприятий ежегодно).
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий подпрограммы и их выполнения.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
Работа по обеспечению подпрограммы направлена на создание условий для повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС, повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Своевременная, полная и правильная регистрация актов гражданского состояния на территории района, соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных организаций, создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния на территории района является важным шагом на пути развития демократии и реального обеспечения равных прав всех граждан.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета и муниципального бюджета.
Предполагаемый объем средств на реализацию подпрограммы составляет 14482,2 тыс. рублей, в том числе:
I этап реализации:
2015 год - 860,7 тыс. рублей;
2016 год - 868,7 тыс. рублей;
2017 год - 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 1118,0 тыс. рублей;
2019 год - 934,6 тыс. рублей;
2020 год - 1845,3 тыс. рублей;
2021 год - 1004,1 тыс. рублей;
2022 год - 1041,3 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 7591,6 тыс. руб.
2015 год - 860,7 тыс. рублей;
2016 год - 771,1 тыс. рублей;
2017 год - 781,0 тыс. рублей;
2018 год - 782,3 тыс. рублей;
2019 год - 803,8 тыс. рублей;
2020 год - 1845,3 тыс. рублей;
2021 год - 855,6 тыс. рублей;
2022 год - 891,8 тыс. рублей;
местного бюджета 982,2 тыс. руб.
2016 год - 97,6 тыс. рублей;
2017 год - 120,1 тыс. рублей;
2018 год - 335,7 тыс. рублей;
2019 год - 130,8 тыс. рублей;
2021 год - 148,5 тыс. рублей.
2022 год - 149,5 тыс. рублей;
II этап реализации:
2023 год - 785,9 тыс. рублей;
2024 год - 816,3 тыс. рублей;
2025 год - 816,3 тыс. рублей;
2026 год - 816,3 тыс. рублей;
2027 год - 816,3 тыс. рублей;
2028 год - 816,3 тыс. рублей;
2029 год - 816,3 тыс. рублей;
2030 год - 816,3 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 6500,0 тыс. руб.
2023 год - 785,9 тыс. рублей;
2024 год - 816,3 тыс. рублей;
2025 год - 816,3 тыс. рублей;
2026 год - 816,3 тыс. рублей;
2027 год - 816,3 тыс. рублей;
2028 год - 816,3 тыс. рублей;
2029 год - 816,3 тыс. рублей;
2030 год - 816,3 тыс. рублей.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел ЗАГС администрации Жердевского района.
Ответственный исполнитель организует реализацию подпрограммы в соответствии с требованиями Постановления администрации района от 01.03.2022 N 84 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Жердевского района", своевременно представляет в отдел экономики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официально-коммуникационной сети Интернет информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.
Приложение N 1
к подпрограмме "Расходы
на осуществление полномочий РФ
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния"
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
2. |
Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (от общего числа зарегистрированных актов гражданского состояния) |
% |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
3. |
Граждане, получившие государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившиеся в отдел ЗАГС района за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
4. |
Граждане, получившие правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (от общего числа обратившихся за данной услугой) |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
5. |
Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния. |
шт. |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6. |
Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния города |
% |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение N 1.1
к подпрограмме "Расходы
на осуществление полномочий РФ
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния"
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
2. |
Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством (УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) (от общего числа зарегистрированных актов гражданского состояния) |
% |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
3. |
Граждане, получившие государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившиеся в отдел ЗАГС района за получением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
4. |
Граждане, получившие правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего зарубежья (от общего числа обратившихся за данной услугой) |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
5. |
Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния. |
шт. |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
6. |
Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния города |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Расходы
на осуществление полномочий РФ
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
1 |
2 |
3 |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|
1. |
Заработная плата |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2015 |
754,6 |
754,6 |
|
|
|
2016 |
798,8 |
701,2 |
|
97,6 |
|
|||
2017 |
768,8 |
690,0 |
|
78,8 |
|
|||
2018 |
807,7 |
686,6 |
|
121,1 |
|
|||
2019 |
904,7 |
773,9 |
|
130,8 |
|
|||
2020 |
1820,4 |
1820,4 |
|
|
|
|||
2021 |
981,7 |
833,2 |
|
148,5 |
|
|||
2022 |
855,0 |
855,0 |
|
149,5 |
|
|||
2. |
Оплата услуг связи |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2015 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
2016 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2017 |
13,0 |
7,7 |
|
5,3 |
|
|||
2018 |
7,7 |
7,7 |
|
|
|
|||
2019 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2020 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2021 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2022 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
3. |
Оплата работ, услуг по содержанию имущества |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2015 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
2016 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2017 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2018 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2019 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2020 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2021 |
9,8 |
9,8 |
|
|
|
|||
2022 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
4. |
Прочие расходы |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2015 |
82,0 |
82,0 |
|
|
|
2016 |
59,2 |
59,2 |
|
|
|
|||
2017 |
109,2 |
73,2 |
|
36,0 |
|
|||
2018 |
292,5 |
77,9 |
|
214,6 |
|
|||
2019 |
7,2 |
7,2 |
|
|
|
|||
2020 |
2,2 |
2,2 |
|
|
|
|||
2021 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
2022 |
14,1 |
14,1 |
|
|
|
|||
|
Всего по подпрограмме |
2015 |
860,7 |
860,7 |
|
|
|
|
2016 |
868,7 |
771,1 |
|
97,6 |
|
|||
2017 |
901,1 |
781,0 |
|
120,1 |
|
|||
2018 |
1118,0 |
782,3 |
|
335,7 |
|
|||
2019 |
934,6 |
803,8 |
|
130,8 |
|
|||
2020 |
1845,3 |
1845,3 |
|
|
|
|||
2021 |
1004,1 |
855,6 |
|
148,5 |
|
|||
2022 |
1041,3 |
891,8 |
|
149,5 |
|
Приложение N 2.1
к подпрограмме "Расходы
на осуществление полномочий РФ
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Расходы на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
1 |
2 |
3 |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
N |
Наименование основного мероприятия, |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|
1. |
Заработная плата |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2023 |
785,9 |
785,9 |
|
|
|
2024 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2025 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2026 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2027 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2028 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2029 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2030 |
787,8 |
787,8 |
|
|
|
|||
2. |
Оплата услуг связи |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2025 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2026 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2027 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2028 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2029 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
2030 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|||
3. |
Оплата работ, услуг по содержанию имущества |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2025 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2026 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2027 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2028 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2029 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
2030 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|||
4. |
Прочие расходы |
отдел ЗАГС администрации Жердевского района |
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
2025 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
2026 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
2027 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
2028 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
2029 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
2030 |
5,8 |
5,8 |
|
|
|
|||
|
Всего по подпрограмме |
2023 |
785,9 |
785,9 |
|
|
|
|
2024 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2025 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2026 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2027 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2028 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2029 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
|||
2030 |
816,3 |
816,3 |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Жердевского района Тамбовской области от 1 декабря 2022 г. N 691 "О внесении изменений в приложение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.