На основании решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 17.12.2021 N 06/20 "О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением городского Совета от 19.10.2022 N 22/33), в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы, целевых показателей и коэффициентов значимости программных мероприятий,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск" (в редакции постановления от 08.02.2022 N 172) следующие изменения:
1.1. Строки девятую, десятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
9 |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 181490,092 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 27345,864 тыс. руб., 2016 г. - 45974,209 тыс. руб., 2017 г. - 20683,499 тыс. руб., 2018 г. - 15090,226 тыс. руб., 2019 г. - 10702,515 тыс. руб., 2020 г. - 20387,346 тыс. руб.; 2021 г. - 15767,380 тыс. руб.; 2022 г. - 8611,281 тыс. руб.; 2023 г. - 8196,481 тыс. руб.; 2024 г. - 8611,291 тыс. руб.; 2025 г. - 120,000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 1213414,335 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 115641,0 тыс. руб.; 2016 г. - 104857,248 тыс. руб.; 2017 г. - 115357,107 тыс. руб.; 2018 г. - 131963,441 тыс. руб.; 2019 г. - 120687,720 тыс. руб.; 2020 г. - 291831,795 тыс. руб.; 2021 г. - 198854,271 тыс. руб.; 2022 г. - 61196,893 тыс. руб.; 2023 г. - 43178,180 тыс. руб.; 2024 г. - 29846,680 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
В результате реализации программы протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, уменьшится к 2025 году до 96,5 км. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий к 2025 году на 10%. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, от численности населения городского округа сохранится на уровне 0%. |
1.2. В графе 6 строки 1 таблицы "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 муниципальной программы слова "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на 3 км ежегодно, снижение количества ДТП к 2025 году на 10%" заменить словами "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2025 году составит 128,9 км.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составит в среднем на 3 км в год.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог к 2025 году составит 57,2%.".
1.3. Абзацы первый, второй раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 181490,092 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 27345,864 тыс. руб.;
2016 г. - 45974,209 тыс. руб.;
2017 г. - 20683,499 тыс. руб.;
2018 г. - 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. - 10702,515 тыс. руб.,
2020 г. - 20387,346 тыс. руб.;
2021 г. - 15767,380 тыс. руб.;
2022 г. - 8611,281 тыс. руб.;
2023 г. - 8196,481 тыс. руб.;
2024 г. - 8611,291 тыс. руб.;
2025 г. - 120,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составит 1213414,335 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. - 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. - 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. - 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. - 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. - 198854,271 тыс. руб.;
2022 г. - 61196,893 тыс. руб.;
2023 г. - 43178,180 тыс. руб.;
2024 г. - 29846,680 тыс. руб.".
1.4. В пункте 1 раздела 7 муниципальной программы значение "72,7" заменить значением "96,5".
1.5. Пункт 3 раздела 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, от численности населения городского округа сохранится на уровне 0%.".
1.6. В подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования":
1) Строки седьмую, восьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 162766,669 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 20716,949 тыс. руб.; 2016 г. - 40705,019 тыс. руб.; 2017 г. - 19966,728 тыс. руб.; 2018 г. - 14907,626 тыс. руб.; 2019 г. - 7962,686 тыс. руб.; 2020 г. - 17201,228 тыс. руб.; 2021 г. - 15767,380 тыс. руб.; 2022 г. - 8611,281 тыс. руб.; 2023 г. - 8196,481 тыс. руб.; 2024 г. - 8611,291 тыс. руб.; 2025 г. - 120,000 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 1213414,335 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 115641,0 тыс. руб.; 2016 г. - 104857,248 тыс. руб.; 2017 г. - 115357,107 тыс. руб.; 2018 г. - 131963,441 тыс. руб.; 2019 г. - 120687,720 тыс. руб.; 2020 г. - 291831,795 тыс. руб.; 2021 г. - 198854,271 тыс. руб.; 2022 г. - 61196,893 тыс. руб.; 2023 г. - 43178,180 тыс. руб.; 2024 г. - 29846,680 тыс. руб. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2025 году составит 128,9 км. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составит в среднем на 3 км в год. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог к 2025 году составит 57,2%. |
2) Абзацы второй, третий раздела 5 подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 162766,669 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. - 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. - 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. - 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. - 7962,686 тыс. руб.;
2020 г. - 17201,228 тыс. руб.;
2021 г. - 15767,380 тыс. руб.;
2022 г. - 8611,281 тыс. руб.;
2023 г. - 8196,481 тыс. руб.;
2024 г. - 8611,291 тыс. руб.;
2025 г. - 120,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 1213414,335 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. - 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. - 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. - 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. - 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. - 198854,271 тыс. руб.;
2022 г. - 61196,893 тыс. руб.;
2023 г. - 43178,180 тыс. руб.;
2024 г. - 29846,680 тыс. руб.".
3) Таблицу 1 "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий"
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
ПП 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
ОМ 1.1. "Развитие улично-дорожной сети" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1 |
М 1.1.1. "Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности" |
0,254 |
0,057 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
М. 1.1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" |
0,720 |
0,939 |
0,962 |
0,990 |
0,765 |
0,902 |
0,935 |
0,788 |
0,817 |
0,983 |
1.1.3 |
М 1.1.3. "Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности" |
0,010 |
- |
0,036 |
0,004 |
0,007 |
0,017 |
0,061 |
0,113 |
0,180 |
- |
1.1.4 |
М 1.1.4 "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства" |
- |
- |
- |
- |
0,184 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
ОМ 1.2. "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.1 |
М 1.2.1. "Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города" |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,002 |
0,002 |
0,003 |
0,017 |
1.2.2 |
М 1.2.2. "Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного движения" |
0,015 |
0,003 |
0,001 |
0,002 |
0,001 |
0,007 |
0,002 |
- |
- |
- |
1.2.3 |
М. 1.2.3. "Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области" |
- |
- |
- |
0,003 |
0,042 |
0,073 |
- |
0,097 |
- |
- |
1.7. Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 4 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава муниципального образования г. Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 7 ноября 2022 г. N 2234 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск"
Вступает в силу с 7 ноября 2022 г.
Опубликование:
газета "Белогорский вестник" от 7 декабря 2022 г. N 50