Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 28 ноября 2022 г. N 031-06-884/22
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города
Иркутска от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники программы |
|
|||||||||
Всего по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
||||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
Всего, в том числе: |
2 100 812,7 |
3 178 266,4 |
4 542 949,4 |
4 727 184,5 |
2 140 198,1 |
410 162,8 |
332 412,0 |
332 412,0 |
332 412,0 |
х |
х |
|
|
бюджет города |
108 746,5 |
74 001,4 |
108 576,8 |
243 004,0 |
213 253,4 |
102 262,8 |
24 512,0 |
24 512,0 |
24 512,0 |
|
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 205 001,3 |
3 000 486,2 |
1 582 231,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
1 919 235,2 |
1 175 794,3 |
36 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
310 136,1 |
308 185,5 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
1 792 254,1 |
2 870 206,4 |
4 234 903,8 |
4 419 182,5 |
1 832 198,1 |
102 162,8 |
24 412,0 |
24 412,0 |
24 412,0 |
х |
х |
|
|
бюджет города |
108 087,9 |
73 841,4 |
108 431,2 |
242 902,0 |
213 153,4 |
102 162,8 |
24 412,0 |
24 412,0 |
24 412,0 |
|
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 205 001,3 |
3 000 486,2 |
1 582 231,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
1 919 235,2 |
1 175 794,3 |
36 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Задача 1 |
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
|
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего, в том числе: |
1 755 330,3 |
2 821 550,1 |
2 374 585,3 |
3 247 801,5 |
64 756,4 |
33 873,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой |
КГО, КУМИ |
|
бюджет города |
73 400,2 |
41 913,2 |
55 246,6 |
43 389,1 |
26 471,1 |
33 873,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
|
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
133 779,6 |
400 103,5 |
2 028 618,1 |
1 472,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
1 919 235,2 |
1 175 794,3 |
36 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Задача 2 |
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
|
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" |
Всего, в том числе: |
12 461,5 |
44 026,9 |
1 839 316,9 |
1 141 281,0 |
1 757 341,7 |
58 189,8 |
10 639,0 |
10 639,0 |
10 639,0 |
Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения |
КГО, КУМИ |
|
бюджет города |
12 461,50 |
27 298,8 |
34 419,1 |
169 412,9 |
176 582,3 |
58 189,8 |
10 639,0 |
10 639,0 |
10 639,0 |
|
||||
областной бюджет |
0,0 |
16 442,6 |
1 804 897,8 |
971 868,1 |
1 580 759,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Задача 3 |
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
|
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" |
Всего, в том числе: |
24 462,3 |
4 629,4 |
21 001,6 |
30 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
|
бюджет города |
22 226,2 |
4 629,4 |
18 765,5 |
30 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
|
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
308 558,6 |
308 060,0 |
308 045,6 |
308 002,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
х |
х |
||
бюджет города |
658,6 |
160,0 |
145,6 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
||||
Задача 1 |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
|
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
307900,0 |
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
||||
Задача 2. |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
|
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" |
Всего, в том числе: |
658,6 |
160,0 |
145,6 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Обеспечение учета используемых
энергетических ресурсов |
КГО, КУО, КУМИ |
|
бюджет города |
658,6 |
160,00 |
145,60 |
102,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
". |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 28 ноября 2022 г. N 031-06-884/22 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.