Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 09.12.2022 N 3534
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
304 881,2 |
279 103,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
Ответственный исполнитель: Мэрия города (УМСиКП) |
21 265,4 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
||
МАУ "ЦМИРиТ" |
108 361,8 |
97 312,7 |
93 516,7 |
93 516,7 |
93 516,7 |
93 516,7 |
||
МАУ "ЦКО" |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
МАУ "ЦКО" |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
МАУ "ЦКО" |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
21 265,4 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
Мэрия города (УМСиКП) |
21 265,4 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Мэрия города (УМСиКП) |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Мэрия города (УМСиКП) |
20 615,4 |
21 259,9 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
7. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 700,3 |
11 697,8 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
||
8. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МАУ "ЦМИРиТ" |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
9. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
10. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
108 176,1 |
97 127,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
108 176,1 |
97 127,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МАУ "ЦМИРиТ" |
108 176,1 |
97 127,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
445 891,0 |
374 599,7 |
371 704,7 |
371 704,7 |
371 704,7 |
371 704,7 |
городской бюджет |
304 881,2 |
279 103,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
||
внебюджетные источники |
55 461,0 |
9 947,2 |
9 947,2 |
9 947,2 |
9 947,2 |
9 947,2 |
||
2 |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
186 200,4 |
149 070,2 |
149 315,8 |
149 315,8 |
149 315,8 |
149 315,8 |
городской бюджет |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
186 200,4 |
149 070,2 |
149 315,8 |
149 315,8 |
149 315,8 |
149 315,8 |
городской бюджет |
163 739,4 |
148 369,0 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
21 265,4 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
городской бюджет |
21 265,4 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
городской бюджет |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
20 615,4 |
21 259,9 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
городской бюджет |
20 615,4 |
21 259,9 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
102 249,1 |
102 246,6 |
102 244,1 |
102 244,1 |
102 244,1 |
102 244,1 |
городской бюджет |
11 700,3 |
11 697,8 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
||
внебюджетные источники |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
8. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
городской бюджет |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
102 063,4 |
102 060,9 |
102 058,4 |
102 058,4 |
102 058,4 |
102 058,4 |
городской бюджет |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
||
внебюджетные источники |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
10. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
136 176,1 |
101 373,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
городской бюджет |
108 176,1 |
97 127,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
28 000,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
136 176,1 |
101 373,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
городской бюджет |
108 176,1 |
97 127,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
28 000,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 9 декабря 2022 г. N 3534 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.