В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей муниципальной программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 "Об утверждении муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" (ред. от 24.09.2022) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 5 474 832,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 450 133,8 тыс. рублей; 2020 год - 374 896,4 тыс. рублей; 2021 год - 387 633,1 тыс. рублей; 2022 год - 500 304,2 тыс. рублей; 2023 год - 355 637,7 тыс. рублей; 2024 год - 360 429,7 тыс. рублей; 2025 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2026 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2027 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2028 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2029 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2030 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2031 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2032 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2033 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2034 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2035 год - 276 890,7 тыс. рублей |
"
1.1.2. Таблицу "Финансирование мероприятий муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" раздела IV изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону"
N п/п |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам (тыс. рублей): |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие коммуникационной информационной медиасферы" |
|||||||||||||||||
1.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
413 958,3 |
53 779,9 |
53 979,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
1.2. |
Итого по подпрограмме N 1 |
413 958,3 |
53 779,9 |
53 979,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
2. |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
336 345,9 |
20 186,6 |
13 186,0 |
15 832,1 |
17 121,1 |
22 915,1 |
22 915,1 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
2.2. |
Итого по подпрограмме N 2 |
336 345,9 |
20 186,6 |
13 186,0 |
15 832,1 |
17 121,1 |
22 915,1 |
22 915,1 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
3. |
Подпрограмма N 3 |
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
3.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
4 724 528,4 |
376 167,3 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
297 642,7 |
302 434,7 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
3.2. |
Итого по подпрограмме N 3 |
4 724 528,4 |
376 167,3 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
297 642,7 |
302 434,7 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
4. |
Муниципальная программа |
"Городское самоуправление Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
4.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5 474 832,6 |
450 133,8 |
374 896,4 |
387 633,1 |
500 304,2 |
355 637,7 |
360 429,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
4.2. |
Итого по программе |
5 474 832,6 |
450 133,8 |
374 896,4 |
387 631,1 |
500 304,2 |
355 637,7 |
360 429,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
"
1.1.3. В приложении N 1 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" "Система целевых показателей программы":
1.1.3.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
"
2. |
Количество реализуемых совместных проектов в рамках подписанных соглашений о побратимских и партнерских связях |
единиц |
23 |
24 |
24 |
24 |
12 |
12 |
12 |
25 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
"
1.1.3.2. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:
"
3.1. |
Доля высокоэкономичных транспортных средств со сроком эксплуатации менее 5 лет от общего количества автотранспортных средств |
% |
76 |
76 |
81 |
82 |
44 |
45 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
"
1.1.3.3. Строку 3.3 изложить в следующей редакции:
"
3.3. |
Доля зданий, прошедших энергоаудит и обеспеченных энергопаспортами, от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ГХУ" |
% |
100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 80 |
не менее 82 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
"
1.1.4. В приложении N 2 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" "Система программных мероприятий":
1.1.4.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. |
1.2. Предоставление субсидии из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальным предприятиям - редакциям муниципальных печатных СМИ на компенсацию затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации, подлежащей публикации в соответствии с действующим законодательством |
управление по СМИ; отдел бухгалтерского учета |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2310160160) |
256358,3 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
15079,9 |
"
1.1.4.2. Строку 13 изложить в следующей редакции:
"
13. |
2.1.1. Оплата взносов в межмуниципальные объединения |
отдел внешних связей |
ежегодно |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
106 371,5 |
7 661,0 |
7 826,4 |
7 729,6 |
7 830,4 |
7 938,4 |
7 938,4 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
5 404,3 |
"
1.1.4.3. Строку 15 изложить в следующей редакции:
"
15. |
2.1.3. Проведение праздничных и иных мероприятий с участием представителей других муниципалитетов в целях развития сотрудничества между муниципалитетами (в том числе прием официальных лиц и делегаций) |
отдел внешних связей; управление КОР |
ежегодно |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
19 632,1 |
0,0 |
0,0 |
310,0 |
0,0 |
1 486,4 |
1 486,4 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
1 486,3 |
"
1.1.4.4. Строку 18 изложить в следующей редакции:
"
18. |
Итого по основному мероприятию |
269 080,6 |
15 635,4 |
9 286,2 |
12 500,0 |
13 213,8 |
18 947,8 |
18 947,8 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
"
1.1.4.5. Строку 33 изложить в следующей редакции:
"
33. |
Всего по подпрограмме N 2 |
бюджет города |
336 345,9 |
20 186,6 |
13 186,0 |
15 832,1 |
17 121,1 |
22 915,1 |
22 915,1 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
"
1.1.4.6. Строки 36 - 41 изложить в следующей редакции:
"
36. |
3.1. Выполнение обязательств по содержанию движимого и недвижимого имущества. Материально-техническое и инженерно-техническое обеспечение. Расходы на оплату труда работников |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330100590) |
4 055 262,5 |
244 027,7 |
252 535,0 |
257 970,1 |
323 385,4 |
270 607,1 |
275 433,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
37. |
3.2. Оплата налога на имущество, земельного налога, иных налогов и сборов, связанных с содержанием движимого и недвижимого имущества |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330190210) |
174 185,4 |
10 418,7 |
9 655,0 |
9 570,4 |
11 238,9 |
13 625,4 |
13 590,8 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
38. |
3.3. Повышение уровня эксплуатационных качеств зданий, помещений, используемых органами местного самоуправления для осуществления своих функций (приобретение модульных зданий и капитальный ремонт) |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330121410) |
263 741,0 |
106 209,8 |
26 099,5 |
35 203,2 |
96 228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39. |
3.4. Повышение технического уровня автотранспортных средств, увеличение количества высокоэкономичных транспортных средств (покупка и ремонт автотранспорта) |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330121410) |
231 339,5 |
15 511,1 |
19 441,0 |
33 977,4 |
17 250,4 |
13 410,2 |
13 410,3 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
40. |
Итого по основному мероприятию |
4 724 528,4 |
376 167,3 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
297 642,7 |
302 434,7 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
|||
41. |
Всего по подпрограмме N 3 |
бюджет города |
4 724 528,4 |
376 167,53 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
297 642,7 |
302 434,7 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
"
1.1.4.7. Строку 43 изложить в следующей редакции:
"
43. |
Итого |
бюджет города |
5 474 832,6 |
450 133,8 |
374 896,4 |
387 633,1 |
500 304,2 |
355 637,7 |
360 429,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
"
1.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества" приложения N 4 муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 336 345,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 20 186,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 186,0 тыс. рублей; 2021 год - 15 832,1 тыс. рублей; 2022 год - 17 121,1 тыс. рублей; 2023 год - 22 915,1 тыс. рублей; 2024 год - 22 915,1 тыс. рублей; 2025 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2026 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2027 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2028 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2029 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2030 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2031 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2032 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2033 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2034 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2035 год - 20 380,9 тыс. рублей |
"
1.1.6. В приложения N 5 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону":
1.1.6.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 4 724 528,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 376 167,3 тыс. рублей; 2020 год - 307 730,5 тыс. рублей; 2021 год - 336 721,1 тыс. рублей; 2022 год - 448 103,2 тыс. рублей; 2023 год - 297 642,7 тыс. рублей; 2024 год - 302 434,7 тыс. рублей; 2025 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2026 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2027 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2028 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2029 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2030 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2031 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2032 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2033 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2034 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2035 год - 241 429,9 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 3: 1. Доля высокоэкономичных транспортных средств со сроком эксплуатации менее 5 лет составит 76% от общего количества автотранспортных средств (при значении базового показателя 76%). 2. Доля зданий и помещений, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, составит не менее 100% от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ГХУ" (при значении базового показателя 100%). 3. Доля зданий, прошедших энергоаудит и обеспеченных энергопаспортами, составит не менее 100% от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ГХУ" (при значении базового показателя 100%). |
"
1.1.6.2. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы":
1.1.6.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"сохранение доли высокоэкономичных транспортных средств со сроком эксплуатации менее 5 лет от общего количества автотранспортных средств на уровне 76%;".
1.1.6.2.2. В таблице "Система целевых показателей подпрограммы":
1.1.6.2.2.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1. |
Доля высокоэкономичных транспортных средств со сроком эксплуатации менее 5 лет от общего количества автотранспортных средств |
% |
76 |
76 |
81 |
82 |
44 |
45 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
"
1.1.6.2.2.2. Строку 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3. |
Доля зданий, прошедших энергоаудит и обеспеченных энергопаспортами, от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ГХУ" |
% |
100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 80 |
не менее 82 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Новицкого А.Г.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
отдел бухгалтерского учета,
отчетности и планирования расходов
Администрации города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 9 декабря 2022 г. N 1239 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 "Об утверждении муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" (ред. от 24.09.2022)"
Вступает в силу с 14 декабря 2022 г.
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов официальный" от 14 декабря 2022 г. N 49