Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 01.12.2022 г. N 7124
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске" на 2023 - 2025 годы
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам, (тыс. руб.) |
Непосредственный результат реализации мероприятий |
Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств (распорядитель), исполнитель |
||
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма N 1 "Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, стихийных бедствии и их последствий" | ||||||||
Цель: Повышение степени защищенности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | ||||||||
Задача: Обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ||||||||
1 |
Реализация мер, направленных на предупреждение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. освещение жителей по действию населения при чрезвычайных ситуациях |
Всего |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приобретение памяток 2023 - 6 250 шт. 2024 - 6 250 шт. 2025 - 6 250 шт. |
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
1 680,0 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
1 680,0 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Совершенствование системы управления, оповещения и связи гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
Всего |
11 758,7 |
6 145,5 |
2 806,6 |
2 806,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
11 758,7 |
6 145,5 |
2 806,6 |
2 806,6 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1 |
Наращивание материальной базы МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Всего |
7 946,2 |
2 333,0 |
2 806,6 |
2 806,6 |
2023: приобретение 1 автомобиля, 1 дизель-генератора, 1 прицепа, обновление материальной базы стационарного пункта временного размещения 2024 - 2025: приобретение модульных палаток, обновление материальной базы стационарного пункта временного размещения |
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
7 946,2 |
2 333,0 |
2 806,6 |
2 806,6 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2 |
Текущий ремонт командного пункта управления главы |
Всего |
3 812,5 |
3 812,5 |
0,0 |
0,0 |
Текущий ремонт командного пункта управления главы в 2023 году |
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
3 812,5 |
3 812,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Содержание муниципальных учреждений: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Всего |
77 698,3 |
23 673,5 |
27 012,4 |
27 012,4 |
Расходы на содержание учреждения 2023 - 2025 (заработная плата, коммунальные услуги, расходы на ГСМ и т.д.) |
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
77 698,3 |
23 673,5 |
27 012.4 |
27 012,4 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Содержание муниципальных учреждений: МБУ ПACC "Служба спасения" |
Всего |
144 537,0 |
48 179,0 |
48 179,0 |
48 179,0 |
Расходы на содержание учреждения 2023 - 2025 (заработная плата) |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ ПАСС "Служба спасения" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
144 537,0 |
48 179,0 |
48 179,0 |
48 179,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Содержание муниципальных учреждений: МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны города Новороссийска" |
Всего |
12 342,0 |
4 114,0 |
4 114,0 |
4 114,0 |
Расходы на содержание учреждения 2023 - 2025 (заработная плата, приобретение материалов для обучения, капитальный ремонт и т.д.) |
Администрация МО г. Новороссийска МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
12 342,0 |
4 114,0 |
4 114,0 |
4 114,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий краснодарского края по реализации мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края |
Всего |
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Эффективное исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ |
Администрация МО г. Новороссийска |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по подпрограмме |
Всего |
248 505,0 |
82 835,0 |
82 835,0 |
82 835,0 |
X |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
||||
Местный бюджет |
248 316,0 |
82 772,0 |
82 772,0 |
82 772,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма N 2 "Пожарная безопасность населения" | ||||||||
Цель - Повышение степени пожарной безопасности населения | ||||||||
Задача - Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | ||||||||
8 |
Предоставление субсидий на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны |
Всего |
2 400,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Предоставление субсидий на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны. Ежегодно |
Администрация МО г. Новороссийска |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
2 400,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9 |
Создание постов мониторинга пожарной безопасности и безопасности на воде |
Всего |
8 100,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
Содержание групп мониторинга водных объектов и лесных насаждений на период июнь - сентябрь (оплата труда, расходы на ГСМ). Ежегодно |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ ПАСС "Служба спасения" МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
8 100,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10 |
Содержание муниципальных учреждений: МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Всего |
191 985,0 |
63 995,0 |
63 995,0 |
63 995,0 |
Расходы на содержание учреждения 2023 - 2025 (заработная плата, коммунальные услуги, расходы на ГСМ и т.д.) |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
191 985,0 |
63 995,0 |
63 995,0 |
63 995,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по подпрограмме |
Всего |
202 485,0 |
67 495,0 |
67 495,0 |
67 495,0 |
X |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
202 485,0 |
67 495,0 |
67 495,0 |
67 495,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма N 3 "Комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения "Безопасный город" | ||||||||
Цель: Повышение степени защищенности жизнедеятельности населения | ||||||||
Задача: Повышение степени защищенности жизнедеятельности населения, в том числе: - развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в городе на основе внедрения новых информационно-коммуникационных технологий; - степень раскрываемости правонарушений, зафиксированных видеонаблюдением | ||||||||
11 |
Содержание муниципальных учреждений: МБУ "АПК - Безопасный город" |
Всего |
224 376,0 |
74 792,0 |
74 792,0 |
74 792,0 |
Расходы на содержание учреждения 2023 - 2025 (заработная плата, коммунальные услуги и т.д.) |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
224 376,0 |
74 792,0 |
74 792,0 |
74 792,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12 |
Совершенствование системы управления, оповещения и связи гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
Всего |
18 153,0 |
6 051,0 |
6 051,0 |
6 051,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
18 153,0 |
6 051,0 |
6 051,0 |
6 051,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.1 |
Обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения |
Всего |
6 900,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
Ежегодное обслуживание и поддержание работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
6 900,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.2 |
Обслуживание системы паводкового контроля (датчиков уровня воды) |
Всего |
6 246,0 |
2 082,0 |
2 082,0 |
2 082,0 |
Ежегодное техническое обслуживание системы контроля за паводковой ситуацией |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
6 246,0 |
2 082,0 |
2 082,0 |
2 082,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.3 |
Обеспечение работы радиоканалов |
Всего |
288,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
Ежегодное обеспечение работы радиоканалов |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
288,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.4 |
Совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения (приобретение сиренно-речевых установок) |
Всего |
2 586,0 |
862,0 |
862,0 |
862,0 |
Ежегодное приобретение 2 сиренно-речевых установок |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
2 586,0 |
862,0 |
862,0 |
862,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.5 |
Содержание и техническое обслуживание 3 метеостанций |
Всего |
2 133,0 |
711,0 |
711,0 |
711,0 |
Ежегодное содержание и техническое обслуживание 3 метеостанции |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
2 133,0 |
711,0 |
711,0 |
711.0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13 |
Содержание и техническое обслуживание приложения "Мой Новороссийск" |
Всего |
9 144,0 |
3 048,0 |
3 048,0 |
3 048,0 |
Ежегодное содержание и техническое обслуживание приложения "Мой Новороссийск" |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
9 144,0 |
3 048,0 |
3 048,0 |
3 048,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
14 |
Содержание и поддержание работоспособности системы "112" |
Всего |
13 692,0 |
4 564,0 |
4 564.0 |
4 564,0 |
Ежегодное содержание и поддержание работоспособности системы "112", в т.ч. приобретение оборудования, материалов, ПО для построения системы защиты информации в соответствии с планом мероприятий ФСБ |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
13 692,0 |
4 564,0 |
4 564,0 |
4 564,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
15 |
Модернизация муниципальной системы видеонаблюдения, в том числе проектирование, ремонт и прокладка линий ВОЛС, установка и подключение камер видеонаблюдения |
Всего |
32 499,0 |
10 833,0 |
10 833,0 |
10 833,0 |
Модернизация муниципальной системы видеонаблюдения, в том числе проектирование, ремонт и прокладка линий ВОЛС, установка и подключение камер видеонаблюдения |
Администрация МО г. Новороссийска МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
32 499,0 |
10 833,0 |
10 833,0 |
10 833,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по подпрограмме |
Всего |
297 864,0 |
99 288,0 |
99 288,0 |
99 288,0 |
X |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
297 864,0 |
99 288,0 |
99 288,0 |
99 288,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма N 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений среди населения" | ||||||||
Цель: Повышение степени правопорядка среди населения и защищенности от правонарушений | ||||||||
Задача: Повышение степени правопорядка среди населения, обеспечение общественной безопасности и профилактика правонарушений | ||||||||
16 |
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, в т.ч. изготовление баннеров направленных на профилактику правонарушений |
Всего |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предупреждение и информирование населения. Приобретение 7 баннеров. Ежегодно |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
300,0 |
100.0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
17 |
Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим реестровым казачьим обществам |
Всего |
95 130,0 |
31 710,0 |
31 710,0 |
31 710,0 |
Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим реестровым казачьим обществам. Ежегодно |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
95 130,0 |
31 710,0 |
31 710,0 |
31 710,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего но подпрограмме |
Всего |
95 430,0 |
31 810,0 |
31 810,0 |
31 810,0 |
X |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
95 430,0 |
31 810,0 |
31 810,0 |
31 810,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма N 5 "Профилактика терроризма и экстремизма среди населения" | ||||||||
Цель: Повышение степени защищенности населения от терроризма | ||||||||
Задача: Повышение степени защищенности населения от терроризма, а также создание условий для укрепления правопорядка, обеспечения общественной безопасности и профилактики терроризма | ||||||||
18 |
Выполнение требований постановления правительства N 272 от 25 марта 2015 года "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей" |
Всего |
45 012,2 |
15 138,2 |
14 937,0 |
14 937,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
45 012,2 |
15 138,2 |
14 937,0 |
14 937,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.1 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 18 |
Всего |
5 928,5 |
2 110,3 |
1 909,1 |
1 909,1 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами МКУ "СПП" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
5 928,5 |
2 110,3 |
1 909,1 |
1 909,1 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.2 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6 |
Всего |
2 139,6 |
713,2 |
713,2 |
713,2 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами МКУ "СПП" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
2 139,6 |
713,2 |
713,2 |
713,2 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.3 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 35 |
Всего |
4 279,5 |
1 426,5 |
1 426,5 |
1 426,5 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами МКУ "СПП" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
4 279,5 |
1 426,5 |
1 426,5 |
1 426,5 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.4 |
Оказание охранных услуг на территории Набережной им. Адмирала Серебрякова (зона въезда на морской вокзал), ул. Новороссийской Республики |
Всего |
9 686,4 |
3 228,8 |
3 228,8 |
3 228,8 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
9 686,4 |
3 228,8 |
3 228,8 |
3 228,8 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.5 |
Оказание охранных услуг на Набережной на летний период (июнь - август) |
Всего |
8 317,8 |
2 772,6 |
2 772,6 |
2 772,6 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
8 317,8 |
2 772,6 |
2 772,6 |
2 772,6 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.6 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, въезд на ул. Бирюзова (перекресток с ул. Сипягина) |
Всего |
4 730,4 |
1 576,8 |
1 576,8 |
1 576,8 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
4 730,4 |
1 576,8 |
1 576,8 |
1 576,8 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.7 |
Оказание охранных услуг на территории мемориального комплекса "Площадь героев" по ул. Мира |
Всего |
4 730,4 |
1 576,8 |
1 576,8 |
1 576,8 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
4 730,4 |
1 576,8 |
1 576,8 |
1 576,8 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.8 |
Оказание охранных услуг на территории мемориала "Малая Земля" |
Всего |
4 899,6 |
1 633,2 |
1 633,2 |
1 633,2 |
Ежегодное содержание поста охраны |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
4 899,6 |
1 633,2 |
1 633,2 |
1 633,2 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.9 |
Изготовление баннеров по профилактике терроризма и по противодействию экстремизму |
Всего |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Ежегодное приобретение 5 информационнопропагандистских баннеров по профилактике терроризма и по противодействию экстремизму |
Управление но взаимодействию с правоохранительными органами |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по подпрограмме |
Всего |
45 012,2 |
15 138,2 |
14 937,0 |
14 937,0 |
X |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Местный бюджет |
45 012,2 |
15 138,2 |
14 937,0 |
14 937,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по программе: |
Всего |
889 296,2 |
296 566,2 |
296 365,0 |
296 365,0 |
X |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Краевой бюджет |
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
||||
Местный бюджет |
889 107,2 |
296 503,2 |
296 302,0 |
296 302,0 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Руководитель МКУ "Управление |
В.В. Леушин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.