Наименование
|
ЦСР
|
ВР
|
Сумма (рублей)
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Всего
|
|
|
825 469 346,70
|
618 614 104,54
|
626 085 429,39
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие образования"
|
01 0 00 00000
|
|
338 186 618,29
|
314 029 098,74
|
314 829 766,69
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования"
|
01 1 00 00000
|
|
323 724 844,98
|
306 043 915,11
|
306 881 805,28
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл"
|
01 1 11 00000
|
|
298 690 250,95
|
281 241 095,26
|
281 658 955,26
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 1 11 00001
|
|
14 565 689,08
|
12 097 336,19
|
12 515 196,19
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 11 00001
|
600
|
14 565 689,08
|
12 097 336,19
|
12 515 196,19
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл"
|
01 1 11 73010
|
|
251 249 600,00
|
238 068 100,00
|
238 068 100,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 11 73010
|
600
|
251 249 600,00
|
238 068 100,00
|
238 068 100,00
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл
|
01 1 11 S2700
|
|
4 726 448,88
|
2 439 302,07
|
2 439 302,07
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 11 S2700
|
600
|
4 726 448,88
|
2 439 302,07
|
2 439 302,07
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл"
|
01 1 11 S2850
|
|
28 148 512,99
|
28 636 357,00
|
28 636 357,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 11 S2850
|
600
|
28 148 512,99
|
28 636 357,00
|
28 636 357,00
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
01 1 12 00000
|
|
241 607,40
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 1 12 00001
|
|
33 763,39
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 12 00001
|
600
|
33 763,39
|
|
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
01 1 12 S2850
|
|
207 844,01
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 12 S2850
|
600
|
207 844,01
|
|
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
01 1 14 00000
|
|
266 566,42
|
1 278 291,42
|
1 278 291,42
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 1 14 00001
|
|
266 566,42
|
1 278 291,42
|
1 278 291,42
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 14 00001
|
600
|
266 566,42
|
1 278 291,42
|
1 278 291,42
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
|
01 1 15 00000
|
|
12 894 300,00
|
12 894 300,00
|
13 093 800,00
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
|
01 1 15 53031
|
|
12 215 600,00
|
12 215 600,00
|
12 404 600,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 15 53031
|
600
|
12 215 600,00
|
12 215 600,00
|
12 404 600,00
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
|
01 1 15 74030
|
|
678 700,00
|
678 700,00
|
689 200,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 15 74030
|
600
|
678 700,00
|
678 700,00
|
689 200,00
|
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации.
|
01 1 16 00000
|
|
1 243 600,00
|
1 793 600,00
|
1 793 600,00
|
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации.
|
01 1 16 73020
|
|
1 243 600,00
|
1 793 600,00
|
1 793 600,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 16 73020
|
600
|
1 243 600,00
|
1 793 600,00
|
1 793 600,00
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования
|
01 1 22 00000
|
|
665 000,00
|
665 000,00
|
665 000,00
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования
|
01 1 22 73190
|
|
665 000,00
|
665 000,00
|
665 000,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
01 1 22 73190
|
300
|
665 000,00
|
665 000,00
|
665 000,00
|
Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений
|
01 1 23 00000
|
|
8 723 520,21
|
8 171 628,43
|
8 392 158,60
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 1 23 00001
|
|
731 500,00
|
562 638,53
|
573 067,69
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 23 00001
|
600
|
731 500,00
|
562 638,53
|
573 067,69
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
01 1 23 L3040
|
|
7 992 020,21
|
7 608 989,90
|
7 819 090,91
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 23 L3040
|
600
|
7 992 020,21
|
7 608 989,90
|
7 819 090,91
|
Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа "Вуктыл"
|
01 1 24 00000
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 1 24 00001
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 24 00001
|
600
|
1 000 000,00
|
|
|
Подпрограмма 2 "Дети и молодежь"
|
01 2 00 00000
|
|
1 117 591,35
|
1 141 166,67
|
1 141 166,67
|
Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной сфере
|
01 2 12 00000
|
|
156 424,68
|
180 000,00
|
180 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 2 12 00001
|
|
156 424,68
|
180 000,00
|
180 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 2 12 00001
|
600
|
156 424,68
|
180 000,00
|
180 000,00
|
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей
|
01 2 22 00000
|
|
961 166,67
|
961 166,67
|
961 166,67
|
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей
|
01 2 22 S2040
|
|
961 166,67
|
961 166,67
|
961 166,67
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 2 22 S2040
|
600
|
961 166,67
|
961 166,67
|
961 166,67
|
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений"
|
01 3 00 00000
|
|
5 885 605,53
|
1 406 000,00
|
1 341 777,78
|
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования
|
01 3 11 00000
|
|
4 462 105,51
|
1 406 000,00
|
1 341 777,78
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 3 11 00001
|
|
355 438,84
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 3 11 00001
|
200
|
282 029,84
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 3 11 00001
|
600
|
73 409,00
|
|
|
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования
|
01 3 11 S2010
|
|
2 737 777,78
|
1 406 000,00
|
1 341 777,78
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 3 11 S2010
|
600
|
2 737 777,78
|
1 406 000,00
|
1 341 777,78
|
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования
|
01 3 11 S2725
|
|
1 368 888,89
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 3 11 S2725
|
600
|
1 368 888,89
|
|
|
Реализация народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере образования
|
01 3 13 00000
|
|
1 091 500,02
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 3 13 00001
|
|
91 500,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 3 13 00001
|
600
|
91 500,00
|
|
|
Реализация народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере образования
|
01 3 13 S2Я00
|
|
1 000 000,02
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 3 13 S2Я00
|
600
|
1 000 000,02
|
|
|
Реализация школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе"
|
01 3 17 00000
|
|
332 000,00
|
|
|
Реализация школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе"
|
01 3 17 S2Я00
|
|
332 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 3 17 S2Я00
|
600
|
332 000,00
|
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
01 4 00 00000
|
|
7 458 576,43
|
5 438 016,96
|
5 465 016,96
|
Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
|
01 4 11 00000
|
|
7 458 576,43
|
5 438 016,96
|
5 465 016,96
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
01 4 11 00001
|
|
7 329 901,14
|
5 438 016,96
|
5 465 016,96
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 4 11 00001
|
100
|
7 214 997,95
|
5 333 655,78
|
5 360 655,78
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 4 11 00001
|
200
|
95 483,63
|
102 083,10
|
102 083,10
|
Иные бюджетные ассигнования
|
01 4 11 00001
|
800
|
19 419,56
|
2 278,08
|
2 278,08
|
На поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|
01 4 11 55492
|
|
128 675,29
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 4 11 55492
|
100
|
128 675,29
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие культуры"
|
02 0 00 00000
|
|
92 388 117,22
|
67 128 293,90
|
67 323 863,90
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры"
|
02 1 00 00000
|
|
89 075 315,82
|
67 128 293,90
|
67 323 863,90
|
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий
|
02 1 11 00000
|
|
86 009 141,69
|
66 648 453,90
|
66 844 023,90
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 11 00001
|
|
49 222 373,56
|
32 133 726,78
|
32 329 296,78
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 11 00001
|
600
|
49 222 373,56
|
32 133 726,78
|
32 329 296,78
|
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий
|
02 1 11 S2690
|
|
16 282 828,28
|
14 729 696,97
|
14 729 696,97
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 11 S2690
|
600
|
16 282 828,28
|
14 729 696,97
|
14 729 696,97
|
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий
|
02 1 11 S2700
|
|
9 288 286,94
|
8 282 963,15
|
8 282 963,15
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 11 S2700
|
600
|
9 288 286,94
|
8 282 963,15
|
8 282 963,15
|
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий
|
02 1 11 S2850
|
|
11 215 652,91
|
11 502 067,00
|
11 502 067,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 11 S2850
|
600
|
11 215 652,91
|
11 502 067,00
|
11 502 067,00
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
02 1 12 00000
|
|
286 970,97
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 12 00001
|
|
556,88
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 12 00001
|
600
|
556,88
|
|
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
02 1 12 S2850
|
|
286 414,09
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 12 S2850
|
600
|
286 414,09
|
|
|
Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее
|
02 1 21 00000
|
|
321 484,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 21 00001
|
|
321 484,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
02 1 21 00001
|
100
|
1 855,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
02 1 21 00001
|
200
|
89 629,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 21 00001
|
600
|
230 000,00
|
|
|
Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее
|
02 1 22 00000
|
|
43 716,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 22 00001
|
|
43 716,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
02 1 22 00001
|
100
|
12 516,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
02 1 22 00001
|
200
|
31 200,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Комплектование документных и книжных фондов
|
02 1 41 00000
|
|
135 540,00
|
44 840,00
|
44 840,00
|
Комплектование документных и книжных фондов
|
02 1 41 L5190
|
|
135 540,00
|
44 840,00
|
44 840,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 41 L5190
|
600
|
135 540,00
|
44 840,00
|
44 840,00
|
Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов
|
02 1 51 00000
|
|
60 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 51 00001
|
|
60 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 51 00001
|
600
|
60 000,00
|
|
|
Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры
|
02 1 52 00000
|
|
10 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 52 00001
|
|
10 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 52 00001
|
600
|
10 000,00
|
|
|
Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах
|
02 1 71 00000
|
|
135 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах
|
02 1 71 73190
|
|
135 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
02 1 71 73190
|
300
|
135 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
Реализация социально значимых проектов в рамках "Народный бюджет" в сфере культуры
|
02 1 81 00000
|
|
2 018 200,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 1 81 00001
|
|
18 100,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 81 00001
|
600
|
18 100,00
|
|
|
Реализация социально значимых проектов в рамках "Народный бюджет" в сфере культуры"
|
02 1 81 S2500
|
|
2 000 100,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 81 S2500
|
600
|
2 000 100,00
|
|
|
Поддержка отрасли культуры в рамках Федерального проекта "Творческие люди"
|
02 1 A2 00000
|
|
55 263,16
|
|
|
Поддержка отрасли культуры в рамках Федерального проекта "Творческие люди"
|
02 1 A2 55190
|
|
55 263,16
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 1 A2 55190
|
600
|
55 263,16
|
|
|
Подпрограмма 2 "Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"
|
02 2 00 00000
|
|
339 000,00
|
|
|
Реализация проектов в области этнокультурного развития народов
|
02 2 21 00000
|
|
339 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 2 21 00001
|
|
5 600,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 2 21 00001
|
600
|
5 600,00
|
|
|
Реализация проектов в области этнокультурного развития народов
|
02 2 21 S2600
|
|
333 400,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 2 21 S2600
|
600
|
333 400,00
|
|
|
Подпрограмма 3 "Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры"
|
02 3 00 00000
|
|
2 973 801,40
|
|
|
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры
|
02 3 11 00000
|
|
475 493,51
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 3 11 00001
|
|
475 493,51
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 3 11 00001
|
600
|
475 493,51
|
|
|
Строительство социокультурного центра в с. Подчерье
|
02 3 13 00000
|
|
2 498 307,89
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
02 3 13 00001
|
|
2 498 307,89
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
02 3 13 00001
|
400
|
2 498 307,89
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"
|
03 0 00 00000
|
|
15 567 569,57
|
8 976 087,11
|
9 028 587,11
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
|
03 1 00 00000
|
|
14 567 569,57
|
8 976 087,11
|
9 028 587,11
|
Обеспечение деятельности КДЮСШ
|
03 1 11 00000
|
|
12 741 447,92
|
8 566 087,11
|
8 618 587,11
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 11 00001
|
|
6 946 861,38
|
2 961 552,53
|
3 014 052,53
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 11 00001
|
600
|
6 946 861,38
|
2 961 552,53
|
3 014 052,53
|
Обеспечение деятельности КДЮСШ
|
03 1 11 S2700
|
|
4 746 779,34
|
4 545 714,58
|
4 545 714,58
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 11 S2700
|
600
|
4 746 779,34
|
4 545 714,58
|
4 545 714,58
|
Обеспечение деятельности КДЮСШ
|
03 1 11 S2850
|
|
1 047 807,20
|
1 058 820,00
|
1 058 820,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 11 S2850
|
600
|
1 047 807,20
|
1 058 820,00
|
1 058 820,00
|
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
|
03 1 12 00000
|
|
92 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 12 00001
|
|
92 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
03 1 12 00001
|
200
|
71 200,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
03 1 12 00001
|
300
|
20 800,00
|
|
|
Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта
|
03 1 13 00000
|
|
1 344 800,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 13 00001
|
|
11 400,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 13 00001
|
600
|
11 400,00
|
|
|
Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта
|
03 1 13 S2100
|
|
1 333 400,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 13 S2100
|
600
|
1 333 400,00
|
|
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
03 1 14 00000
|
|
11 321,65
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 14 00001
|
|
308,85
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 14 00001
|
600
|
308,85
|
|
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
03 1 14 S2850
|
|
11 012,80
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 14 S2850
|
600
|
11 012,80
|
|
|
Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"
|
03 1 21 00000
|
|
8 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 21 00001
|
|
8 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
03 1 21 00001
|
200
|
8 000,00
|
|
|
Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях
|
03 1 32 00000
|
|
5 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 32 00001
|
|
5 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
03 1 32 00001
|
200
|
5 000,00
|
|
|
Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах
|
03 1 51 00000
|
|
350 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 51 00001
|
|
350 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
03 1 51 00001
|
100
|
340 000,00
|
290 000,00
|
290 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
03 1 51 00001
|
200
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Организация и проведение мероприятий по приему нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
03 1 61 00000
|
|
15 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 1 61 00001
|
|
15 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
03 1 61 00001
|
200
|
15 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Подпрограмма 2 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
|
03 2 00 00000
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта
|
03 2 11 00000
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
03 2 11 00001
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 2 11 00001
|
600
|
1 000 000,00
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Безопасность жизнедеятельности населения"
|
04 0 00 00000
|
|
3 541 292,43
|
3 363 059,00
|
3 143 707,00
|
Подпрограмма 1 "Защита населения и территории городского округа "Вуктыл" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
|
04 1 00 00000
|
|
1 151 501,24
|
1 070 032,46
|
1 060 680,46
|
Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности
|
04 1 11 00000
|
|
1,26
|
31 920,00
|
31 920,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 11 00001
|
|
1,26
|
31 920,00
|
31 920,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
04 1 11 00001
|
100
|
1,26
|
31 920,00
|
31 920,00
|
Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
|
04 1 12 00000
|
|
|
5 250,00
|
5 250,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 12 00001
|
|
|
5 250,00
|
5 250,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 12 00001
|
200
|
|
5 250,00
|
5 250,00
|
Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны
|
04 1 22 00000
|
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 22 00001
|
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
04 1 22 00001
|
100
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
|
04 1 31 00000
|
|
50 000,00
|
116 155,00
|
116 155,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 31 00001
|
|
50 000,00
|
116 155,00
|
116 155,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 31 00001
|
200
|
50 000,00
|
116 155,00
|
116 155,00
|
Оснащение ГО "Вуктыл" средствами пожаротушения"
|
04 1 32 00000
|
|
69 700,00
|
9 320,00
|
9 320,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 32 00001
|
|
69 700,00
|
9 320,00
|
9 320,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 32 00001
|
200
|
69 700,00
|
9 320,00
|
9 320,00
|
Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
|
04 1 41 00000
|
|
16 810,00
|
3 060,00
|
3 060,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 41 00001
|
|
16 810,00
|
3 060,00
|
3 060,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
04 1 41 00001
|
100
|
1 760,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 41 00001
|
200
|
15 050,00
|
3 060,00
|
3 060,00
|
Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
|
04 1 51 00000
|
|
|
31 960,00
|
31 960,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 51 00001
|
|
|
31 960,00
|
31 960,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
04 1 51 00001
|
100
|
|
31 960,00
|
31 960,00
|
Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО "Вуктыл"
|
04 1 52 00000
|
|
18 360,00
|
18 360,00
|
18 360,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 52 00001
|
|
18 360,00
|
18 360,00
|
18 360,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 52 00001
|
200
|
18 360,00
|
18 360,00
|
18 360,00
|
Обеспечение своевременного оповещения населения
|
04 1 61 00000
|
|
320 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 61 00001
|
|
320 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 61 00001
|
200
|
320 000,00
|
|
|
Содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО "Вуктыл"
|
04 1 62 00000
|
|
|
90 000,00
|
90 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 62 00001
|
|
|
90 000,00
|
90 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 62 00001
|
200
|
|
90 000,00
|
90 000,00
|
Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ
|
04 1 71 00000
|
|
|
280 540,72
|
271 188,72
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 71 00001
|
|
|
280 540,72
|
271 188,72
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 71 00001
|
200
|
|
280 540,72
|
271 188,72
|
Строительство пожарного водоема
|
04 1 72 00000
|
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 72 00001
|
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 72 00001
|
200
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ
|
04 1 74 00000
|
|
|
8 500,00
|
8 500,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 74 00001
|
|
|
8 500,00
|
8 500,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 74 00001
|
200
|
|
8 500,00
|
8 500,00
|
Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров
|
04 1 75 00000
|
|
646 629,98
|
244 966,74
|
244 966,74
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 1 75 00001
|
|
646 629,98
|
244 966,74
|
244 966,74
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 1 75 00001
|
200
|
646 629,98
|
244 966,74
|
244 966,74
|
Подпрограмма 2 "Противопожарная защита объектов муниципальной собственности"
|
04 2 00 00000
|
|
2 389 791,19
|
2 293 026,54
|
2 083 026,54
|
Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите
|
04 2 21 00000
|
|
775 730,25
|
584 000,00
|
584 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 2 21 00001
|
|
641 355,25
|
584 000,00
|
584 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 2 21 00001
|
200
|
26 100,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
04 2 21 00001
|
600
|
615 255,25
|
584 000,00
|
584 000,00
|
Выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта
|
04 2 21 92764
|
|
84 375,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
04 2 21 92764
|
600
|
84 375,00
|
|
|
Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите
|
04 2 21 S2150
|
|
50 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
04 2 21 S2150
|
600
|
50 000,00
|
|
|
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности
|
04 2 22 00000
|
|
1 614 060,94
|
1 709 026,54
|
1 499 026,54
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
04 2 22 00001
|
|
1 614 060,94
|
1 709 026,54
|
1 499 026,54
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 2 22 00001
|
200
|
231 026,54
|
231 026,54
|
231 026,54
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
04 2 22 00001
|
600
|
1 383 034,40
|
1 478 000,00
|
1 268 000,00
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие экономики"
|
05 0 00 00000
|
|
213 460,00
|
467 700,00
|
507 700,00
|
Подпрограмма 1 "Малое и среднее предпринимательство"
|
05 1 00 00000
|
|
41 660,00
|
192 000,00
|
192 000,00
|
Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства
|
05 1 11 00000
|
|
41 660,00
|
192 000,00
|
192 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
05 1 11 00001
|
|
41 660,00
|
192 000,00
|
192 000,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
05 1 11 00001
|
800
|
41 660,00
|
192 000,00
|
192 000,00
|
Подпрограмма 2 "Сельское хозяйство и регулирование рынка пищевой продукции"
|
05 2 00 00000
|
|
121 800,00
|
155 700,00
|
155 700,00
|
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных
|
05 2 11 00000
|
|
121 800,00
|
155 700,00
|
155 700,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
05 2 11 00001
|
|
121 800,00
|
155 700,00
|
155 700,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
05 2 11 00001
|
800
|
121 800,00
|
155 700,00
|
155 700,00
|
Подпрограмма 3 "Въездной и внутренний туризм"
|
05 3 00 00000
|
|
50 000,00
|
120 000,00
|
160 000,00
|
Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры
|
05 3 11 00000
|
|
|
50 000,00
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
05 3 11 00001
|
|
|
50 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
05 3 11 00001
|
200
|
|
50 000,00
|
|
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа "Вуктыл"
|
05 3 12 00000
|
|
|
|
120 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
05 3 12 00001
|
|
|
|
120 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
05 3 12 00001
|
200
|
|
|
120 000,00
|
Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа "Вуктыл"
|
05 3 13 00000
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
30 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
05 3 13 00001
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
30 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
05 3 13 00001
|
200
|
50 000,00
|
50 000,00
|
30 000,00
|
Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма
|
05 3 22 00000
|
|
|
20 000,00
|
10 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
05 3 22 00001
|
|
|
20 000,00
|
10 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
05 3 22 00001
|
200
|
|
20 000,00
|
10 000,00
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие транспортной системы"
|
06 0 00 00000
|
|
110 048 659,22
|
39 244 553,68
|
39 562 157,85
|
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства"
|
06 1 00 00000
|
|
89 984 751,46
|
23 709 752,62
|
24 000 874,98
|
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы
|
06 1 11 00000
|
|
|
637 881,60
|
418 609,80
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 1 11 00001
|
|
|
637 881,60
|
418 609,80
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 11 00001
|
200
|
|
637 881,60
|
418 609,80
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл" и мостовых сооружений на них
|
06 1 12 00000
|
|
11 417 991,60
|
10 349 959,36
|
10 805 091,39
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 1 12 00001
|
|
11 417 991,60
|
10 349 959,36
|
10 805 091,39
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 12 00001
|
200
|
11 417 991,60
|
10 349 959,36
|
10 805 091,39
|
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл"
|
06 1 13 00000
|
|
1 328 247,00
|
847 473,68
|
847 473,68
|
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл"
|
06 1 13 S2210
|
|
1 328 247,00
|
847 473,68
|
847 473,68
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 13 S2210
|
200
|
1 328 247,00
|
847 473,68
|
847 473,68
|
Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа "Вуктыл" и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта
|
06 1 14 00000
|
|
15 996 018,80
|
11 874 437,98
|
11 929 700,11
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 1 14 00001
|
|
14 996 018,80
|
11 874 437,98
|
11 929 700,11
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 14 00001
|
200
|
14 966 118,80
|
11 874 437,98
|
11 929 700,11
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
06 1 14 00001
|
600
|
29 900,00
|
|
|
Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году
|
06 1 14 92724
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 14 92724
|
200
|
1 000 000,00
|
|
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов
|
06 1 16 00000
|
|
61 242 494,06
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 1 16 00001
|
|
507 140,06
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 16 00001
|
200
|
507 140,06
|
|
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов
|
06 1 16 S2990
|
|
60 735 354,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 1 16 S2990
|
200
|
60 735 354,00
|
|
|
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания"
|
06 2 00 00000
|
|
19 507 227,26
|
14 978 120,56
|
15 004 602,37
|
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
|
06 2 11 00000
|
|
6 568 284,00
|
6 885 451,00
|
6 885 451,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 2 11 00001
|
|
3 900 007,36
|
1 042 641,00
|
1 042 641,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 2 11 00001
|
200
|
3 900 007,36
|
1 042 641,00
|
1 042 641,00
|
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
|
06 2 11 S2070
|
|
2 668 276,64
|
5 842 810,00
|
5 842 810,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 2 11 S2070
|
200
|
2 668 276,64
|
5 842 810,00
|
5 842 810,00
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственный отдел"
|
06 2 13 00000
|
|
12 571 445,00
|
7 713 401,37
|
7 736 651,37
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 2 13 00001
|
|
9 571 445,00
|
7 713 401,37
|
7 736 651,37
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
06 2 13 00001
|
100
|
5 733 627,00
|
4 610 193,37
|
4 633 443,37
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 2 13 00001
|
200
|
3 715 974,73
|
3 039 200,00
|
3 039 200,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
06 2 13 00001
|
800
|
121 843,27
|
64 008,00
|
64 008,00
|
Организация пассажирских перевозок речным транспортом во внутримуниципальном сообщении маломерными судами
|
06 2 13 S2290
|
|
3 000 000,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
06 2 13 S2290
|
100
|
636 310,88
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 2 13 S2290
|
200
|
2 350 189,12
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
06 2 13 S2290
|
800
|
13 500,00
|
|
|
Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож
|
06 2 21 00000
|
|
267 498,26
|
279 268,19
|
282 500,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 2 21 00001
|
|
267 498,26
|
279 268,19
|
282 500,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 2 21 00001
|
200
|
267 498,26
|
279 268,19
|
282 500,00
|
Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла
|
06 2 22 00000
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 2 22 00001
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 2 22 00001
|
200
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения"
|
06 3 00 00000
|
|
556 680,50
|
556 680,50
|
556 680,50
|
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения
|
06 3 31 00000
|
|
470 000,00
|
470 000,00
|
470 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 3 31 00001
|
|
470 000,00
|
470 000,00
|
470 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
06 3 31 00001
|
600
|
470 000,00
|
470 000,00
|
470 000,00
|
Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта
|
06 3 41 00000
|
|
86 680,50
|
86 680,50
|
86 680,50
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
06 3 41 00001
|
|
86 680,50
|
86 680,50
|
86 680,50
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
06 3 41 00001
|
200
|
86 680,50
|
86 680,50
|
86 680,50
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Социальная защита населения"
|
07 0 00 00000
|
|
2 606 362,33
|
4 549 247,00
|
4 243 247,00
|
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий"
|
07 1 00 00000
|
|
1 635 898,00
|
3 475 247,00
|
3 315 247,00
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
|
07 1 11 00000
|
|
62 300,00
|
1 746 294,00
|
1 746 294,00
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
|
07 1 11 73030
|
|
|
1 684 694,00
|
1 684 694,00
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
07 1 11 73030
|
400
|
|
1 684 694,00
|
1 684 694,00
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
|
07 1 11 73140
|
|
54 500,00
|
54 000,00
|
54 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
07 1 11 73140
|
100
|
53 600,00
|
54 000,00
|
54 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 1 11 73140
|
200
|
900,00
|
|
|
Осуществление государственных полномочий по приему и проверке документов, предусмотренных законодательством, от граждан, проживающих на территории Республики Коми, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 25 лет, имеющих право на получение социальной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми "О дополнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
|
07 1 11 73195
|
|
7 800,00
|
7 600,00
|
7 600,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
07 1 11 73195
|
100
|
7 700,00
|
7 500,00
|
7 500,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 1 11 73195
|
200
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
07 1 12 00000
|
|
1 103 960,00
|
1 103 760,00
|
1 103 760,00
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
07 1 12 51760
|
|
1 085 760,00
|
1 085 760,00
|
1 085 760,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
07 1 12 51760
|
300
|
1 085 760,00
|
1 085 760,00
|
1 085 760,00
|
Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
07 1 12 73040
|
|
18 200,00
|
18 000,00
|
18 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
07 1 12 73040
|
100
|
17 900,00
|
17 700,00
|
17 700,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 1 12 73040
|
200
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
Осуществление государственных полномочий по осуществлению контроля за использование и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений.
|
07 1 13 00000
|
|
15 500,00
|
15 300,00
|
15 300,00
|
Осуществление государственных полномочий по осуществлению контроля за использование и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений.
|
07 1 13 73180
|
|
15 500,00
|
15 300,00
|
15 300,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
07 1 13 73180
|
100
|
15 300,00
|
15 100,00
|
15 100,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 1 13 73180
|
200
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям
|
07 1 21 00000
|
|
454 138,00
|
609 893,00
|
449 893,00
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям
|
07 1 21 73080
|
|
454 138,00
|
449 893,00
|
449 893,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
07 1 21 73080
|
100
|
439 138,00
|
434 893,00
|
434 893,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 1 21 73080
|
200
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям
|
07 1 21 L4970
|
|
|
160 000,00
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
07 1 21 L4970
|
300
|
|
160 000,00
|
|
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка населения"
|
07 2 00 00000
|
|
378 000,00
|
378 000,00
|
378 000,00
|
Организация и проведение социально значимых мероприятий
|
07 2 11 00000
|
|
236 000,00
|
236 000,00
|
236 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 2 11 00001
|
|
236 000,00
|
236 000,00
|
236 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 2 11 00001
|
200
|
85 000,00
|
138 000,00
|
138 000,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
07 2 11 00001
|
300
|
98 000,00
|
98 000,00
|
98 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
07 2 11 00001
|
600
|
53 000,00
|
|
|
Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки
|
07 2 21 00000
|
|
140 000,00
|
140 000,00
|
140 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 2 21 00001
|
|
140 000,00
|
140 000,00
|
140 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 2 21 00001
|
200
|
140 000,00
|
140 000,00
|
140 000,00
|
Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности "социального десанта"
|
07 2 31 00000
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 2 31 00001
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 2 31 00001
|
200
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения"
|
07 3 00 00000
|
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
Организация общественных (временных) работ на территории городского округа "Вуктыл"
|
07 3 12 00000
|
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 3 12 00001
|
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 3 12 00001
|
200
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
Подпрограмма 5 "Доступная среда"
|
07 5 00 00000
|
|
34 352,11
|
196 000,00
|
50 000,00
|
Оснащение зданий учреждений сферы образования пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием
|
07 5 11 00000
|
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 5 11 00001
|
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
07 5 11 00001
|
600
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг
|
07 5 13 00000
|
|
|
60 000,00
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 5 13 00001
|
|
|
60 000,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
07 5 13 00001
|
600
|
|
60 000,00
|
|
Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком)
|
07 5 21 00000
|
|
34 352,11
|
86 000,00
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
07 5 21 00001
|
|
34 352,11
|
86 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
07 5 21 00001
|
200
|
34 352,11
|
86 000,00
|
|
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
|
07 6 00 00000
|
|
208 112,22
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
|
07 6 11 00000
|
|
208 112,22
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
|
07 6 11 S2430
|
|
208 112,22
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
07 6 11 S2430
|
600
|
208 112,22
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Муниципальное управление"
|
08 0 00 00000
|
|
108 872 889,41
|
89 029 153,51
|
89 387 168,69
|
Подпрограмма 1 "Открытый муниципалитет"
|
08 1 00 00000
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа "Вуктыл"; проведение "прямых линий"; проведение встреч с населением городского округа "Вуктыл"; проведение встреч сотрудников администрации городского округа "Вуктыл" с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления
|
08 1 11 00000
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
08 1 11 00001
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 1 11 00001
|
200
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"
|
08 2 00 00000
|
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Организация обучения специалистов администрации городского округа "Вуктыл", отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа "Вуктыл", являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий
|
08 2 11 00000
|
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
08 2 11 00001
|
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 2 11 00001
|
200
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение органов местного самоуправления"
|
08 3 00 00000
|
|
92 296 683,17
|
77 569 354,52
|
77 810 369,70
|
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления
|
08 3 11 00000
|
|
87 905 772,83
|
74 612 242,92
|
74 841 258,10
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
08 3 11 00001
|
|
77 587 420,90
|
65 868 899,68
|
66 037 434,86
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
08 3 11 00001
|
100
|
62 893 933,50
|
52 969 248,02
|
53 137 783,20
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 3 11 00001
|
200
|
4 658 651,10
|
3 800 348,66
|
3 800 348,66
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
08 3 11 00001
|
300
|
8 511 318,42
|
8 363 071,44
|
8 363 071,44
|
Иные бюджетные ассигнования
|
08 3 11 00001
|
800
|
1 523 517,88
|
736 231,56
|
736 231,56
|
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления
|
08 3 11 51180
|
|
1 738 963,00
|
1 695 010,00
|
1 755 490,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
08 3 11 51180
|
100
|
1 222 738,00
|
1 517 510,00
|
1 577 990,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 3 11 51180
|
200
|
516 225,00
|
177 500,00
|
177 500,00
|
На поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|
08 3 11 55492
|
|
686 547,69
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
08 3 11 55492
|
100
|
686 547,69
|
|
|
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления
|
08 3 11 73050
|
|
2 151 500,00
|
2 131 900,00
|
2 131 900,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
08 3 11 73050
|
100
|
2 110 306,49
|
2 031 900,00
|
2 031 900,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 3 11 73050
|
200
|
41 193,51
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления
|
08 3 11 S2840
|
|
183 342,24
|
183 342,24
|
183 342,24
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 3 11 S2840
|
200
|
183 342,24
|
183 342,24
|
183 342,24
|
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления
|
08 3 11 S2850
|
|
5 557 999,00
|
4 733 091,00
|
4 733 091,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 3 11 S2850
|
200
|
5 557 999,00
|
4 733 091,00
|
4 733 091,00
|
Глава муниципального образования городского округа "Вуктыл" - руководитель администрации городского округа "Вуктыл"
|
08 3 12 00000
|
|
4 390 910,34
|
2 957 111,60
|
2 969 111,60
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
08 3 12 00001
|
|
4 390 910,34
|
2 957 111,60
|
2 969 111,60
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
08 3 12 00001
|
100
|
4 390 910,34
|
2 957 111,60
|
2 969 111,60
|
Подпрограмма 4 "Содержание муниципального казённого учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" городского округа "Вуктыл"
|
08 4 00 00000
|
|
15 806 683,44
|
11 399 798,99
|
11 516 798,99
|
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" городского округа "Вуктыл"
|
08 4 11 00000
|
|
15 806 683,44
|
11 399 798,99
|
11 516 798,99
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
08 4 11 00001
|
|
15 806 683,44
|
11 399 798,99
|
11 516 798,99
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
08 4 11 00001
|
100
|
15 455 353,44
|
11 053 468,99
|
11 170 468,99
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 4 11 00001
|
200
|
343 330,00
|
343 330,00
|
343 330,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
08 4 11 00001
|
800
|
8 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
Подпрограмма 5 "Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа "Вуктыл"
|
08 5 00 00000
|
|
709 522,80
|
|
|
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа "Вуктыл"
|
08 5 11 00000
|
|
709 522,80
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
08 5 11 00001
|
|
709 522,80
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 5 11 00001
|
200
|
709 522,80
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
|
09 0 00 00000
|
|
88 047 351,65
|
45 521 182,55
|
45 363 289,35
|
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства"
|
09 1 00 00000
|
|
86 579 851,65
|
44 653 682,55
|
44 495 789,35
|
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл"
|
09 1 11 00000
|
|
15 476 351,55
|
5 465 942,20
|
5 289 649,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 11 00001
|
|
13 164 679,55
|
4 626 293,20
|
4 450 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 11 00001
|
200
|
12 756 829,55
|
4 626 293,20
|
4 450 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 11 00001
|
600
|
407 850,00
|
|
|
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл"
|
09 1 11 73120
|
|
811 672,00
|
839 649,00
|
839 649,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
09 1 11 73120
|
100
|
90 257,00
|
834 649,00
|
834 649,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 11 73120
|
200
|
721 415,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году
|
09 1 11 92724
|
|
1 500 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 11 92724
|
200
|
1 500 000,00
|
|
|
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"
|
09 1 12 00000
|
|
4 911 958,00
|
|
|
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"
|
09 1 12 S2200
|
|
1 343 200,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 12 S2200
|
200
|
1 343 200,00
|
|
|
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"
|
09 1 12 S2300
|
|
3 568 758,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 12 S2300
|
200
|
3 568 758,00
|
|
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
|
09 1 13 00000
|
|
60 218 204,85
|
38 547 740,35
|
38 596 140,35
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 13 00001
|
|
50 676 263,38
|
29 921 354,43
|
29 969 754,43
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 13 00001
|
600
|
50 676 263,38
|
29 921 354,43
|
29 969 754,43
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
|
09 1 13 S2690
|
|
7 065 656,57
|
6 729 191,92
|
6 729 191,92
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 13 S2690
|
600
|
7 065 656,57
|
6 729 191,92
|
6 729 191,92
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
|
09 1 13 S2700
|
|
299 090,90
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 13 S2700
|
600
|
299 090,90
|
|
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
|
09 1 13 S2850
|
|
2 177 194,00
|
1 897 194,00
|
1 897 194,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 13 S2850
|
600
|
2 177 194,00
|
1 897 194,00
|
1 897 194,00
|
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
|
09 1 14 00000
|
|
5 149 506,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 14 00001
|
|
5 149 506,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 14 00001
|
600
|
5 149 506,00
|
|
|
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
09 1 15 00000
|
|
62 739,25
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 15 00001
|
|
62 739,25
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 15 00001
|
600
|
62 739,25
|
|
|
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)
|
09 1 21 00000
|
|
350 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 21 00001
|
|
350 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 21 00001
|
200
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 21 00001
|
600
|
100 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов
|
09 1 31 00000
|
|
405 104,80
|
140 000,00
|
110 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 31 00001
|
|
405 104,80
|
140 000,00
|
110 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 1 31 00001
|
200
|
99 434,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 31 00001
|
600
|
305 670,80
|
40 000,00
|
10 000,00
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
|
09 1 32 00000
|
|
5 987,20
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 1 32 00001
|
|
5 987,20
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
09 1 32 00001
|
600
|
5 987,20
|
|
|
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы"
|
09 2 00 00000
|
|
1 467 500,00
|
867 500,00
|
867 500,00
|
Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий
|
09 2 12 00000
|
|
817 500,00
|
817 500,00
|
817 500,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 2 12 00001
|
|
817 500,00
|
817 500,00
|
817 500,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 2 12 00001
|
200
|
817 500,00
|
817 500,00
|
817 500,00
|
Строительство общественной бани
|
09 2 23 00000
|
|
650 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 2 23 00001
|
|
150 000,00
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
09 2 23 00001
|
400
|
150 000,00
|
|
|
Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году
|
09 2 23 92724
|
|
500 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 2 23 92724
|
200
|
500 000,00
|
|
|
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
|
09 2 24 00000
|
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
09 2 24 00001
|
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
09 2 24 00001
|
200
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальным имуществом"
|
10 0 00 00000
|
|
41 000 782,70
|
15 491 775,44
|
14 041 098,79
|
Подпрограмма 1 "Развитие структуры муниципального имущества"
|
10 1 00 00000
|
|
3 090 464,80
|
1 673 187,89
|
222 511,24
|
Проведение инвентаризации муниципального имущества
|
10 1 12 00000
|
|
|
37 900,00
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 1 12 00001
|
|
|
37 900,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 12 00001
|
200
|
|
37 900,00
|
|
Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных
|
10 1 21 00000
|
|
334 928,14
|
120 646,32
|
172 511,24
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 1 21 00001
|
|
334 928,14
|
120 646,32
|
172 511,24
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 21 00001
|
200
|
334 928,14
|
120 646,32
|
172 511,24
|
Проведение приватизации муниципального имущества
|
10 1 31 00000
|
|
6 771,66
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 1 31 00001
|
|
6 771,66
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 31 00001
|
200
|
6 771,66
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Приобретение имущества (основных средств, материальных запасов), в муниципальную собственность
|
10 1 32 00000
|
|
948 765,00
|
|
|
Реализация мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городского округа Вуктыл, к новому отопительном периоду
|
10 1 32 92762
|
|
948 765,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 32 92762
|
200
|
948 765,00
|
|
|
Комплексные кадастровые работы
|
10 1 41 00000
|
|
963 130,12
|
868 708,31
|
|
Комплексные кадастровые работы
|
10 1 41 L5110
|
|
|
864 641,57
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 41 L5110
|
200
|
|
864 641,57
|
|
Комплексные кадастровые работы
|
10 1 41 S2080
|
|
963 130,12
|
4 066,74
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 41 S2080
|
200
|
963 130,12
|
4 066,74
|
|
Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ
|
10 1 44 00000
|
|
836 869,88
|
595 933,26
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 1 44 00001
|
|
836 869,88
|
595 933,26
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 1 44 00001
|
200
|
836 869,88
|
595 933,26
|
|
Подпрограмма 2 "Использование и распоряжение муниципальным имуществом"
|
10 2 00 00000
|
|
37 910 317,90
|
13 818 587,55
|
13 818 587,55
|
Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование
|
10 2 11 00000
|
|
180 000,00
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 2 11 00001
|
|
180 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 2 11 00001
|
200
|
180 000,00
|
|
|
Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям
|
10 2 13 00000
|
|
36 507 990,41
|
13 818 587,55
|
13 818 587,55
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 2 13 00001
|
|
29 543 712,13
|
13 818 587,55
|
13 818 587,55
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 2 13 00001
|
200
|
29 362 512,13
|
13 818 587,55
|
13 818 587,55
|
Иные бюджетные ассигнования
|
10 2 13 00001
|
800
|
181 200,00
|
|
|
Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям
|
10 2 13 S2950
|
|
6 964 278,28
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 2 13 S2950
|
200
|
6 964 278,28
|
|
|
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества
|
10 2 14 00000
|
|
1 222 327,49
|
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
10 2 14 00001
|
|
1 222 327,49
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
10 2 14 00001
|
200
|
1 122 327,49
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
10 2 14 00001
|
600
|
100 000,00
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
|
11 0 00 00000
|
|
13 900 579,26
|
13 025 218,34
|
13 302 922,86
|
Подпрограмма 2 "Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл"
|
11 2 00 00000
|
|
2 793 551,81
|
4 148 338,91
|
4 377 113,43
|
Обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл"
|
11 2 22 00000
|
|
2 793 551,81
|
4 148 338,91
|
4 377 113,43
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
11 2 22 00001
|
|
2 793 551,81
|
4 148 338,91
|
4 377 113,43
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга
|
11 2 22 00001
|
700
|
2 793 551,81
|
4 148 338,91
|
4 377 113,43
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
11 3 00 00000
|
|
11 107 027,45
|
8 876 879,43
|
8 925 809,43
|
Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы
|
11 3 11 00000
|
|
11 107 027,45
|
8 876 879,43
|
8 925 809,43
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
11 3 11 00001
|
|
11 008 376,41
|
8 876 879,43
|
8 925 809,43
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
11 3 11 00001
|
100
|
10 549 216,83
|
8 451 966,43
|
8 500 896,43
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
11 3 11 00001
|
200
|
454 159,58
|
419 913,00
|
419 913,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
11 3 11 00001
|
800
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
На поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|
11 3 11 55492
|
|
98 651,04
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
11 3 11 55492
|
100
|
98 651,04
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Формирование современной городской среды"
|
12 0 00 00000
|
|
5 342 204,45
|
6 042 145,56
|
6 398 694,44
|
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды"
|
12 1 00 00000
|
|
5 342 204,45
|
6 042 145,56
|
6 398 694,44
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
|
12 1 F2 00000
|
|
5 342 204,45
|
6 042 145,56
|
6 398 694,44
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
|
12 1 F2 55550
|
|
5 342 204,45
|
6 042 145,56
|
6 398 694,44
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 1 F2 55550
|
200
|
5 327 555,60
|
6 042 145,56
|
6 398 694,44
|
Иные бюджетные ассигнования
|
12 1 F2 55550
|
800
|
14 648,85
|
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики правонарушений"
|
13 0 00 00000
|
|
4 222 567,28
|
2 179 231,59
|
2 179 231,59
|
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
|
13 1 00 00000
|
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений
|
13 1 31 00000
|
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
13 1 31 00001
|
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
13 1 31 00001
|
100
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма"
|
13 2 00 00000
|
|
4 072 567,28
|
2 029 231,59
|
2 029 231,59
|
Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей
|
13 2 21 00000
|
|
1 488 172,65
|
1 341 787,14
|
1 341 787,14
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
13 2 21 00001
|
|
1 488 172,65
|
1 341 787,14
|
1 341 787,14
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
13 2 21 00001
|
200
|
224 873,50
|
294 873,50
|
294 873,50
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
13 2 21 00001
|
600
|
1 263 299,15
|
1 046 913,64
|
1 046 913,64
|
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа "Вуктыл" в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации
|
13 2 22 00000
|
|
2 040 950,18
|
144 000,00
|
144 000,00
|
Расходы на реализацию основного мероприятия
|
13 2 22 00001
|
|
395 508,67
|
144 000,00
|
144 000,00
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
13 2 22 00001
|
600
|
395 508,67
|
144 000,00
|
144 000,00
|
Выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта
|
13 2 22 92764
|
|
1 573 378,28
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
13 2 22 92764
|
600
|
1 573 378,28
|
|
|
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа "Вуктыл" в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации
|
13 2 22 S2150
|
|
72 063,23
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
13 2 22 S2150
|
600
|
72 063,23
|
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях
|
13 2 24 00000
|
|
543 444,45
|
543 444,45
|
543 444,45
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях
|
13 2 24 S2010
|
|
543 444,45
|
543 444,45
|
543 444,45
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
13 2 24 S2010
|
600
|
543 444,45
|
543 444,45
|
543 444,45
|
Непрограммные направления деятельности
|
99 0 00 00000
|
|
1 530 892,89
|
9 567 358,12
|
16 773 994,12
|
Обеспечение деятельности представительного органа городского округа "Вуктыл"
|
99 0 00 00110
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
99 0 00 00110
|
100
|
|
5 000,00
|
5 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
99 0 00 00110
|
200
|
50 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
Обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной палаты муниципального образования
|
99 0 00 00120
|
|
208 981,28
|
818 271,04
|
822 021,04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
99 0 00 00120
|
100
|
170 814,76
|
780 104,52
|
783 854,52
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
99 0 00 00120
|
200
|
37 166,52
|
37 166,52
|
37 166,52
|
Иные бюджетные ассигнования
|
99 0 00 00120
|
800
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
|
99 0 00 00140
|
|
223 153,61
|
963 964,08
|
967 714,08
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
99 0 00 00140
|
100
|
223 153,61
|
963 964,08
|
967 714,08
|
Резервный фонд администрации городского округа "Вуктыл"
|
99 0 00 00210
|
|
650 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
99 0 00 00210
|
200
|
514 118,00
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
99 0 00 00210
|
300
|
23 450,00
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
99 0 00 00210
|
800
|
112 432,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
Резервный фонд администрации городского округа "Вуктыл" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
|
99 0 00 00220
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
99 0 00 00220
|
800
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
99 0 00 51200
|
|
171 058,00
|
7 623,00
|
6 759,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
99 0 00 51200
|
200
|
171 058,00
|
7 623,00
|
6 759,00
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
|
99 0 00 73150
|
|
27 700,00
|
27 500,00
|
27 500,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
99 0 00 73150
|
100
|
22 700,00
|
22 500,00
|
22 500,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
99 0 00 73150
|
200
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы
|
99 0 00 99990
|
|
|
6 900 000,00
|
14 100 000,00
|
Не указано
|
99 0 00 99990
|
000
|
|
6 900 000,00
|
14 100 000,00
|