Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации района
от 01.12.2022 N 2256
Муниципальная программа
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района
Паспорт
муниципальной Программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района. |
Соисполнители Программы |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации района. |
Подпрограммы Программы |
"Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского района"; "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района"; "Развитие газификации Тамбовского района"; "Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области" |
Цели Программы |
Целями Программы являются: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; развитие систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества оказываемых коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; повышение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности; развитие газификации в сельской местности; минимизацию накопленного экологического ущерба; снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; |
Задачи Программы |
Основными задачами Программы являются: оказание поддержки молодым семьям на приобретение или строительство жилья; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам; повышение эффективности качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций и внебюджетных средств; стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; повышение престижности проживания в сельской местности, улучшение гигиены окружающей среды; создание комфортных условий проживания граждан; совершенствование информационного обеспечения, связанного с охраной окружающей среды; |
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов - 202 семей; снижение доли износа коммунальной инфраструктуры до 76,0%, в том числе: объектов водоснабжения до 76,0%; объектов водоотведения до 83,0%;. объектов теплоснабжения до 55,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения до 63,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения до 37,0%; снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя до 9,3%; снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя до 9,7%; уровень газификации до 87,1%. доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов до 90% |
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа реализуется в II этапа: I этап - 2014 - 2021 годы, II этап 2022 - 2030 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования на реализацию Программы: 969645,166 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2014 - 2021 годы составит 670048,02 тыс. рублей: 2014 год - 198640,49 тыс. рублей; 2015 год - 194526,8 тыс. рублей; 2016 год - 55720,83 тыс. рублей; 2017 год - 29876,8 тыс. рублей; 2018 год - 50841,98 тыс. рублей; 2019 год - 57402,02 тыс. рублей; 2020 год - 45523,24 тыс. рублей; 2021 год - 37515,86 тыс. рублей; II этап - 2022 - 2030 годы составит 299597,15 тыс. рублей 2022 год - 59044,26 тыс. рублей; 2023 год - 52840,41 тыс. рублей; 2024 год - 53325,18 тыс. рублей; 2025 год - 21968,00 тыс. рублей; 2026 год - 22137,7 тыс. рублей; 2027 год - 22309,00 тыс. рублей; 2028 год - 22482,10 тыс. рублей; 2029 год - 22657,00 тыс. рублей; 2030 год - 22833,5 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета 71822,61 тыс. рублей: I этап - 2014 - 2021 годы составит 51180,35 тыс. рублей; 2014 год - 3 753,30 тыс. рублей; 2015 год - 5 976,80 тыс. рублей; 2016 год - 5265,72 тыс. рублей; 2017 год - 5086,50 тыс. рублей; 2018 год - 7977,70 тыс. рублей; 2019 год - 10 105,00 тыс. рублей; 2020 год - 7 113, 45 тыс. рублей; 2021 год - 5901,88 тыс. рублей; II этап - 2022 - 2030 годы составит 20642,26 тыс. рублей 2022 год - 5798,89 тыс. рублей; 2023 год - 7079,2 тыс. рублей; 2024 год - 7764,17 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 139525,03 тыс. рублей: I этап - 2014 - 2021 годы составит 99679,37 тыс. рублей; 2014 год - 29416,9 тыс. рублей; 2015 год - 9 463,30 тыс. рублей; 2016 год - 6645,68 тыс. рублей; 2017 год -13791,49 тыс. рублей; 2018 год - 9252,7 тыс. рублей; 2019 год - 9 994,00 тыс. рублей; 2020 год - 9729,1 тыс. рублей; 2021 год - 11386,16 тыс. рублей; II этап - 2022 - 2030 годы составит 39845,66 тыс. рублей 2022 год - 12499,64 тыс. рублей; 2023 год - 13773,01 тыс. рублей; 2024 год - 13573,01 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета - 294176,176 тыс. рублей: I этап - 2014 - 2021 годы составит 84935,51 тыс. рублей; 2014 год - 2 400,29 тыс. рублей; 2015 год - 6 406,70 тыс. рублей; 2016 год - 5904,43 тыс. рублей; 2017 год - 3 623,91 тыс. рублей; 2018 год - 18 875,58 тыс. рублей; 2019 год - 16173,14 тыс. рублей; 2020 год - 13 590,35 тыс. рублей; 2021 год - 17961,11 тыс. рублей; II этап - 2022 - 2030 годы составит 209240,67 тыс. рублей 2022 год - 30877,17 тыс. рублей; 2023 год - 21988,2 тыс. рублей; 2024 год - 21988,00 тыс. рублей; 2025 год - 21968,00 тыс. рублей; 2026 год - 22137,7 тыс. рублей; 2027 год - 22309,00 тыс. рублей; 2028 год - 22482,1 тыс. рублей; 2029 год - 22657,00 тыс. рублей; 2030 год - 22833,5 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 464121,35 тыс. рублей: I этап - 2014 - 2021 годы составит 434252,79 тыс. рублей; 2014 год - 163070,0 тыс. рублей; 2015 год - 172680,0 тыс. рублей; 2016 год - 37905,0 тыс. рублей; 2017 год - 7374,90 тыс. рублей; 2018 год - 14 736,0 тыс. рублей; 2019 год - 21129,88 тыс. рублей; 2020 год - 15 090,34 тыс. рублей; 2021 год - 2266,67 тыс. рублей; II этап - 2022 - 2030 годы составит 29868,56 тыс. рублей 2022 год - 9868,56 тыс. рублей; 2023 год - 10 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 10 000,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; |
1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Стратегия социально-экономического развития Тамбовского района до 2030 года определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения в сельской местности.
Одной из основных задач, решаемой в районе, остается улучшение жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повышения доступности его приобретения для граждан с различным уровнем доходов, строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района" предусматривает:
1. Оказание муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика органов местного самоуправления, направленная на оказание поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органа самоуправления района с органами государственной власти и другими организациями.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.
2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.
Прошло несколько важных этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Принятие Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.
Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан Тамбовского района. Коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;
жилищный фонд, преданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.
В связи с этим органы государственной власти и местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух прорывных задач.
Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки инициативных собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.
Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи направлено на повышение уровня жизни сельского населения на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на повышение престижности проживания в сельской местности. Важной задачей также является повышение защищенности окружающей среды от негативного воздействия отходов и обеспечение экологической безопасности населения Тамбовского района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерацией на период до 2030 года. Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2030 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей района, которая позволяет удовлетворять не только жилищные потребности, но и обеспечивать качество жизни в целом.
Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;
Целями Программы являются:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
оказание муниципальной поддержки отдельным категориям граждан на строительство жилья;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям;
повышение эффективности качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.
Сроки реализации Программы - с 2014 по 2030 годы.
К приоритетным направлениям развития комплекса коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Целью Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых коммунальных услуг соответствующим требованиям, улучшение экологической ситуации.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры;
снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунальное хозяйство путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
предоставление муниципальной поддержки проектам развития систем коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах с небольшой численностью населения;
повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Программы.
Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач Программы.
Целевые параметры Программы оцениваются с использованием следующих показателей (индикаторов), ответственность за достижение которых возложена на ответственного исполнителя Программы в целом, и в части, его касающейся, а также на соисполнителей.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского района":
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района":
доля износа коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
снижение уровня потерь при передаче воды и тепла до конечного потребителя.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы "Развитие газификации Тамбовского района":
уровень газификации района.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы "Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области": доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов. Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов - 202 семей;
снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 85,0% в 2012 до 77,0% в 2024 до 76,0% в 2030, в том числе:
объектов водоснабжения с 86,0% в 2012 до 78,0% в 2024 до 76,0% в 2030;
объектов водоотведения с 93,0% в 2012 до 85,0% в 2024 до 83,0% в 2030;
объектов теплоснабжения с 64,0% в 2012 до 56,0% в 2024 до 55,0% в 2030; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения с 54,0% в 2012 до 62,0% в 2020 до 63,0% в 2030;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения с 29,6% в 2012 до 36,0% в 2024 до 37,0% в 2030;
снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя с 16,0% в 2012 до 9,5% в 2024 до 9,3% в 2030;
снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя с 16,3% в 2012 до 10,0% в 2024 до 9,7% в 2030;
уровень газификации с 84,4% в 2012 до 87,1% в 2024 до 87,1% в 2030.
Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов - в 2024 до 60% в 2030 до 90%;
Перечень показателей (индикаторов) Программы указан в Приложении N 1.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Программы.
Основные мероприятия Программы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, и обеспечение населения доступным и качественным жильем.
В рамках Программы будут реализованы следующие мероприятия:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давлений, газификация домовладений, перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление;
улучшение санитарного и экологического состояния территории Тамбовского района Тамбовской области.
Перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, приведен в Приложении N 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Предполагается, что общий объем финансирования Программы в 2014 - 2030 годах с учетом цен соответствующего года -969645,166 тыс. рублей, в том числе:
I этап - 2014 - 2021 годы составит 670048,02 тыс. рублей:
II этап - 2022 - 2030 годы составит 299597,15 тыс. рублей
средства федерального бюджета - 71822,61 тыс. рублей;
I этап - 2014 - 2021 годы составит 51180,35 тыс. рублей;
II этап - 2022 - 2030 годы составит 20642,26 тыс. рублей
средства областного бюджета - 139525,03 тыс. рублей;
I этап - 2014 - 2021 годы составит 99679,37 тыс. рублей;
II этап - 2022 - 2030 годы составит 39845,66 тыс. рублей
средства районного бюджета 294176,176 тыс. рублей;
I этап - 2014 - 2021 годы составит 84935,51 тыс. рублей;
II этап - 2022 - 2030 годы составит 209240,67 тыс. рублей
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 464121,35 тыс. рублей.
I этап - 2014 - 2021 годы составит 434252,79 тыс. рублей;
II этап - 2022 - 2030 годы составит 29868,56 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования отражено в Приложении N 3.
6. Механизм реализации Программы.
Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем - отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района совместно с соисполнителем программы - отделом по социальным вопросам и труду администрации района в порядке, предусмотренном постановлением администрации района от 17.06.2013 N 2111 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тамбовского района".
Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету района и бюджетам муниципальных образований района на основании заключенных соглашений. Порядок и условия заключения соглашений определяются требованиями подпрограмм Программы и (или) принятыми в целях их реализации нормативными актами района, регулирующими порядок отбора и финансирования инвестиционных проектов.
Приложение N 1
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Перечень
показателей (индикаторов) Программы Тамбовского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района", подпрограмм Программы Тамбовского района и их значений
Значения показателей (по годам) I этап 2014 - 2021 годы
п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе" | ||||||||||
1.1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
единиц |
20 |
20 |
15 |
13 |
20 |
26 |
18 |
16 |
2. Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | ||||||||||
2.1 |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
процент |
85,0 |
84,0 |
83,0 |
82,0 |
81,0 |
80,0 |
79,0 |
78,0 |
2.1.1. |
объектов водоснабжения |
процент |
86,0 |
85,0 |
84,0 |
83,0 |
82,0 |
81,0 |
80,0 |
79,0 |
2.1.2. |
объектов водоотведения |
процент |
93,0 |
92,0 |
91,0 |
90,0 |
89,0 |
88,0 |
87,0 |
86,0 |
2.1.3. |
объектов теплоснабжения |
процент |
64,0 |
63,0 |
62,0 |
61,0 |
60,0 |
59,0 |
58,0 |
57,0 |
2.2. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения |
процент |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
58,0 |
59,0 |
60,0 |
61,0 |
2.3. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения |
процент |
29,6 |
30,6 |
31,6 |
32,6 |
33,6 |
34,6 |
35,0 |
35,5 |
2.4. |
Снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя |
процент |
16,0 |
15,0 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
11,0 |
10,5 |
10,0 |
2.5. |
Снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя |
процент |
16,3 |
15,3 |
14,3 |
13,3 |
12,3 |
11,3 |
11,0 |
10,5 |
3. Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района" | ||||||||||
3.1. |
Уровень газификации |
процент |
84,4 |
85,1 |
86,0 |
86,9 |
87,0 |
87,0 |
87,1 |
87,1 |
Значения показателей (по годам) II этап 2022 - 2030 годы
п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе" | |||||||||||
1.1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
единиц |
15 |
17 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | |||||||||||
2.1 |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
процент |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
76,2 |
76,1 |
76,0 |
2.1.1. |
объектов водоснабжения |
процент |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
77,5 |
77,0 |
76,5 |
76,4 |
76,2 |
76,0 |
2.1.2. |
объектов водоотведения |
процент |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
84,5 |
84,0 |
83,5 |
83,4 |
83,3 |
83,0 |
2.1.3. |
объектов теплоснабжения |
процент |
56,0 |
56,5 |
56,0 |
55,5 |
55,4 |
55,3 |
55,2 |
55,1 |
55,0 |
2.2. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения |
процент |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,2 |
62,4 |
62,6 |
62,8 |
63,0 |
63,0 |
2.3. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения |
процент |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,2 |
36,4 |
36,6 |
36,8 |
37,0 |
37,0 |
2.4. |
Снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя |
процент |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
2.5. |
Снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя |
процент |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
9,8 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
3. Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района" | |||||||||||
3.1. |
Уровень газификации |
процент |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
4. Подпрограмма "Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области" | |||||||||||
4.1 |
Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов |
процент |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
60,5 |
70,0 |
70,5 |
80,0 |
80,5 |
90,0 |
Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Перечень
мероприятий Программы Тамбовского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района"
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
I этап 2014 - 2021 годы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |
||||||
Наименование |
Единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации района |
Количество молодых семей, обеспеченных жильем |
|
2014 - 20 2015 - 20 2016 - 15 2017 - 13 2018 - 20 2019 - 26 2020 - 18 2021 - 16 |
121444,3 120022,4 48386,74 19195,3 34838,1 44055,36 31949,69 19371,7 |
3753,30 5976,80 5265,72 5086,50 7977,7 10105,00 7113,45 5 901,88 |
17949,9 9463,30 6645,68 5086,50 9252,7 9994,00 9729,1 11 386,2 |
1706,09 1992,30 1272,84 1695,50 2871,7 3684,98 16,80 16,9 |
98035,0 102590,0 35202,5 7326,8 14736,00 20271,38 15 090,34 2266,67 |
1.1 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) |
|
|
|
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,2 |
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,00
|
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
|
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|
|
Итого по 1 этапу: |
148 |
|
|
439463,8 |
51180,35 |
79507,38 |
13257,31 |
295518,7 |
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
II этап 2022 - 2030 годы
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации района |
Количество молодых семей, обеспеченных жильем |
|
2022- 15 2023- 17 2024- 22 2025- 0 2026- 0 2027- 0 2028- 0 2029- 0 2030- 0 |
28186,11 30672,22 31357,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
5798,89 7079,20 7764,17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
12499,64 13573,01 13573,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|
19,02 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
9868,56 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 |
1.1 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) |
|
|
|
2022- 0 2023- 0 2024- 0 2025- 0 2026- 0 2027- 0 2028- 0 2029- 0 2030- 0 |
0,00 200,2 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 200,00 0,00 0,00 |
0,00 0,2 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
Итого по 2 этапу: |
54 |
|
|
90415,71 |
20642,26 |
39845,66 |
59,22 |
29868,56 |
|
|
Итого по 1 и 2 этапу: |
202 |
|
|
529879,51 |
71822,61 |
119353,04 |
13316,53 |
325387,26 |
2. Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
1 этап 2014 - 2021 годы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |
||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процент |
2014-85 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
2015-84 |
4414,40 |
0,00 |
0,00 |
4414,40 |
0,00 |
|||||
2016-83 |
5339,87 |
0,00 |
0,00 |
2637,37 |
2702,50 |
|||||
2017-82 |
10081,50 |
0,00 |
8704,99 |
1328,41 |
48,10 |
|||||
2018-81 |
15278,88 |
0,00 |
0,00 |
15278,88 |
0,00 |
|||||
2019-80 |
13246,66 |
0,00 |
0,00 |
12388,16 |
858,50 |
|||||
2020-79 |
13 573,55 |
0,00 |
0,00 |
13573,55 |
0,00 |
|||||
2021-78 |
17944,01 |
0,00 |
0,00 |
17944,01 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
80428,87 |
0,00 |
8704,99 |
68114,78 |
3609,10 |
2. Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" II этап 2022 - 2030 годы | ||||||||||
|
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процент |
2022-77 |
29823,28 |
0,00 |
0 |
25393,28 |
0 |
2023-77 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2024-77 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2025-76,5 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2026-76,4 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2027-76,3 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2028-76,2 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2029-76,1 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2030-76 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
69823,28 |
0,00 |
0,00 |
69823,28 |
0,0 |
|
Всего по 1и2 этапу |
|
|
|
|
150252,15 |
0,00 |
8704,99 |
137938,06 |
3609,10 |
3. Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района"
I этап 2014 - 2021 годы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |
||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давлений, газификация домовладений, перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Уровень газификации района |
процент |
2014-84,4 |
76646,20 |
0,00 |
11467,00 |
144,20 |
65035,00 |
2015-85,1 |
70090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70090,00 |
|||||
2016-86 |
1994,22 |
0,00 |
0,00 |
1994,22 |
0,00 |
|||||
2017-86,9 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|||||
2018-87 |
725,0 |
0,00 |
0,00 |
725,0 |
0,00 |
|||||
2019-87 |
100 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||
2020-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2021-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
150155,42 |
0,00 |
11467,0 |
3563,42 |
135125,0 |
3. Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района" II этап 2022 - 2030 годы | ||||||||||
|
Строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давлений, газификация домовладений, перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Уровень газификации района |
процент |
2022-87,1 |
1034,87 |
0,00 |
0 |
1034,87 |
0,00 |
2023-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2024-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2025-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2026-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2027-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2028-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2029-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||
2030-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
Итого: |
1034,87 |
0,00 |
0,00 |
1034,87 |
0,00 |
|
Всего 1и2 этапы |
|
|
|
|
151190,29 |
0,00 |
11467,00 |
4598,29 |
135125,00 |
4. Подпрограмма "Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области" II этап 2022 - 2030 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы по благоустройству и санитарной очистке территории Тамбовского района Тамбовской области |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Ликвидация несанкционированных свалок |
процент |
2022-50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023-55 |
16968,00 |
0,00 |
0,00 |
16968,0 |
0,00 |
|||||
2024-60 |
16968,0 |
0,00 |
0,00 |
16968,0 |
0,00 |
|||||
2025-88 |
16968,0 |
0,00 |
0,00 |
16968,0 |
0,00 |
|||||
2026-70 |
17137,7 |
0,00 |
0,00 |
17137,7 |
0,00 |
|||||
2027-70,5 |
17309,0 |
0,00 |
0,00 |
17309,0 |
0,00 |
|||||
2028-80 |
17482,1 |
0,00 |
0,00 |
17482,1 |
0,00 |
|||||
2029-80,5 |
17657,0 |
0,00 |
0,00 |
17657,0 |
0,00 |
|||||
2030-90 |
17833,5 |
0,00 |
0,00 |
17833,5 |
0,00 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
Итого: |
138323,3 |
0,00 |
0,00 |
138323,3 |
0,00 |
Приложение N 3
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Ресурсное обеспечение
реализации Программы Тамбовского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района"
Статус |
Наименование Муниципальной программы Тамбовского района, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
районный бюджет и бюджет сельсоветов |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
1 этап (2014 - 2021 годы) |
|||||
Муниципальная программа |
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района" |
|
2014 |
198640,99 |
3753,30 |
29416,90 |
2400,29 |
163070,0 |
2015 |
194526,8 |
5976,80 |
9463,30 |
6406,70 |
172680,0 |
|||
2016 |
55720,83 |
5265,72 |
6645,68 |
5904,43 |
37905,0 |
|||
2017 |
29876,8 |
5086,50 |
13791,49 |
3623,91 |
7374,90 |
|||
2018 |
50841,98 |
7977,70 |
9252,7 |
18875,63 |
14736,00 |
|||
2019 |
57402,02 |
10105,00 |
9994,00 |
16173,14 |
21129,88 |
|||
2020 |
45523,24 |
7113,45 |
9729,1 |
13590,35 |
15090,34 |
|||
2021 |
37515,66 |
5901,88 |
11386,16 |
17961,11 |
2266,67 |
|||
2 этап (2022 - 2030 годы) | ||||||||
2022 |
59044,26 |
5798,89 |
12499,64 |
30877,17 |
9868,56 |
|||
2023 |
52840,41 |
7079,2 |
13773,01 |
21988,2 |
10000,00 |
|||
2024 |
53325,18 |
7764,17 |
13573,01 |
21988,0 |
10000,00 |
|||
2025 |
21968,0 |
0,00 |
0,00 |
21968,0 |
0,00 |
|||
2026 |
22137,7 |
0,00 |
0,00 |
22137,7 |
0,00 |
|||
2027 |
22309,0 |
0,00 |
0,00 |
22309,0 |
0,00 |
|||
2028 |
22482,1 |
0,00 |
0,00 |
22482,1 |
0,00 |
|||
2029 |
22657,0 |
0,00 |
0,00 |
22657,0 |
0,00 |
|||
2030 |
22833,5 |
0,00 |
0,00 |
22833,5 |
0,00 |
|||
|
|
|
1 этап (2014 - 2021 годы) |
|||||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Обеспечение жильем молодых семей" |
отдел по социальным вопросам и труду администрации района |
2014 |
121444,30 |
3753,30 |
17949,90 |
1706,09 |
98035,0 |
2015 |
120022,4 |
5976,80 |
9463,3 |
1992,3 |
102590,0 |
|||
2016 |
48386,74 |
5265,72 |
6645,68 |
1272,84 |
35202,5 |
|||
2017 |
19195,3 |
5086,5 |
5086,5 |
1695,5 |
7326,8 |
|||
2018 |
34838,1 |
7977,7 |
9252,7 |
2871,7 |
14736,00 |
|||
2019 |
44055,36 |
10105,0 |
9994,0 |
3684,98 |
20271,4 |
|||
2020 |
31949,69 |
7113,45 |
9729,1 |
16,8 |
15090,3 |
|||
2021 |
19571,7 |
5901,88 |
11386,2 |
17,1 |
2266,7 |
|||
2 этап (2022 - 2030 годы) | ||||||||
2022 |
28186,11 |
5798,89 |
12499,64 |
19,02 |
9868,56 |
|||
2023 |
30872,42 |
7079,20 |
13773,01 |
20,2 |
10000,00 |
|||
2024 |
31357,18 |
7764,17 |
13573,01 |
20,0 |
10000,00 |
|||
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
1 этап (2014 - 2021 годы) |
|||||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" |
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
2014 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
2015 |
4414,40 |
0,00 |
0,00 |
4414,40 |
0,00 |
|||
2016 |
5339,87 |
0,00 |
0,00 |
2637,37 |
2702,50 |
|||
2017 |
10081,50 |
0,00 |
8704,99 |
1328,41 |
48,10 |
|||
2018 |
15278,88 |
0,00 |
0,00 |
15278,88 |
0,00 |
|||
2019 |
13246,66 |
0,00 |
0,00 |
12388,16 |
858,50 |
|||
2020 |
13 573,55 |
0,00 |
0,00 |
13573,55 |
0,00 |
|||
2021 |
17944,01 |
0,00 |
0,00 |
17944,01 |
0,00 |
|||
2 этап (2022 - 2030 годы) | ||||||||
2022 |
25393,28 |
0,00 |
0,00 |
25393,28 |
0,00 |
|||
2023 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2024 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2025 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2026 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2027 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2028 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2029 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2030 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
1 этап (2014 - 2021 годы) |
|||||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Развитие газификации Тамбовского района" |
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
2014 |
76646,20 |
0,00 |
11467,00 |
144,20 |
65035,00 |
2015 |
70090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70090,00 |
|||
2016 |
1994,22 |
0,00 |
0,00 |
1994,22 |
0,00 |
|||
2017 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|||
2018 |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
725,00 |
0,00 |
|||
2019 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2 этап (2022 - 2030 годы) | ||||||||
2022 |
1034,874 |
0,00 |
0,00 |
1034,87 |
0,00 |
|||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области |
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
16968,00 |
0,00 |
0,00 |
16968,00 |
0,00 |
|||
2024 |
16968,00 |
0,00 |
0,00 |
16968,00 |
0,00 |
|||
2025 |
16968,00 |
0,00 |
0,00 |
16968,00 |
0,00 |
|||
2026 |
17137,70 |
0,00 |
0,00 |
17137,70 |
0,00 |
|||
2027 |
17309,00 |
0,00 |
0,00 |
17309,00 |
0,00 |
|||
2028 |
17482,1 |
0,00 |
0,00 |
17482,1 |
0,00 |
|||
2029 |
17657,0 |
0,00 |
0,00 |
17657,0 |
0,00 |
|||
|
|
|
2030 |
17833,5 |
|
|
17833,5 |
|
Приложение N 4
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского района (далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации района. |
Цель подпрограммы |
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств - 202 семей. |
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа - 1 этап -2014 - 2021 годы; 2 этап - 2022 - 2030 годы. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации Программы составляет (прогноз) 529879,51 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап с 2014 по 2021 годы объем финансирования Программы составляет 439463,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 121444,3 тыс. рублей, 2015 год - 120022,4 тыс. рублей, 2016 год - 48386,7 тыс. рублей, 2017 год - 19195,3 тыс. рублей, 2018 год - 34 838,1 тыс. рублей, 2019 год - 44055,36 тыс. рублей, 2020 год - 31949,69 тыс. рублей, 2021 год - 19571,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 51180,35 тыс. рублей: 2014 год - 3 753,30 тыс. рублей, 2015 год - 5 976,80 тыс. рублей, 2016 год - 5 265,72 тыс. рублей, 2017 год - 5 086,50 тыс. рублей, 2018 год - 7977,7 тыс. рублей, 2019 год - 10105,00 тыс. рублей, 2020 год - 7113,45 тыс. рублей, 2021 год - 5901,88 тыс. рублей, средства областного бюджета - 79507,38 тыс. рублей: 2014 год - 17949,9 тыс. рублей, 2015 год - 9 463,30 тыс. рублей, 2016 год - 6645,68 тыс. рублей, 2017 год - 5086,5 тыс. рублей, 2018 год - 9252,7 тыс. рублей, 2019 год - 9 994,00 тыс. рублей, 2020 год - 9729,1 тыс. рублей, 2021 год - 11386,2 тыс. рублей, средства районного бюджета - 13257,31 тыс. рублей: 2014 год - 1 706,09 тыс. рублей, 2015 год - 1 992,30 тыс. рублей, 2016 год - 1272,84 тыс. рублей, 2017 год - 1 695,50 тыс. рублей, 2018 год - 2 871,7 тыс. рублей, 2019 год - 3684,98 тыс. рублей, 2020 год - 16,80 тыс. рублей, 2021 год - 17,1 тыс. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 295518,7 тыс. рублей: 2014 год - 98035,0 тыс. рублей, 2015 год - 102590,0 тыс. рублей, 2016 год - 35202,5 тыс. рублей, 2017 год - 7326,8 тыс. рублей, 2018 год - 14 736,0 тыс. рублей, 2019 год - 20271,38 тыс. рублей, 2020 год - 15090,34 тыс. рублей, 2021 год - 2266,7 тыс. рублей II этап с 2022 по 2030 годы объем финансирования Программы составляет 90415,71 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 28186,11 тыс. рублей, 2023 год - 30872,42 тыс. рублей, 2024 год - 31357,18 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, 2027 год - 0,0 тыс. рублей, 2028 год - 0,0 тыс. рублей, 2029 год - 0,0 тыс. рублей, 2030 год - 0,0 тыс. рублей. средства федерального бюджета - 20642,26 тыс. рублей: 2022 год - 5798,89 тыс. рублей, 2023 год - 7079,20 тыс. рублей, 2024 год - 7764,17 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, 2027 год - 0,0 тыс. рублей, 2028 год - 0,0 тыс. рублей, 2029 год - 0,0 тыс. рублей, 2030 год - 0,0 тыс. рублей. средства областного бюджета - 39845,66 тыс. рублей: 2022 год - 12499,64 тыс. рублей, 2023 год - 13773,01 тыс. рублей, 2024 год - 13573,01 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, 2027 год - 0,0 тыс. рублей, 2028 год - 0,0 тыс. рублей, 2029 год - 0,0 тыс. рублей, 2030 год - 0,0 тыс. рублей. средства районного бюджета - 59,22 тыс. рублей: 2022 год - 19,02 тыс. рублей, 2023 год - 20,2 тыс. рублей, 2024 год - 20,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, 2027 год - 0,0 тыс. рублей, 2028 год - 0,0 тыс. рублей, 2029 год - 0,0 тыс. рублей, 2030 год - 0,0 тыс. рублей. собственные и заемные средства молодых семей - 29868,56 тыс. рублей: 2022 год - 9868,56 тыс. рублей, 2023 год - 10000,0 тыс. рублей, 2024 год - 10000,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, 2027 год - 0,0 тыс. рублей, 2028 год - 0,0 тыс. рублей, 2029 год - 0,0 тыс. рублей, 2030 год - 0,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
Муниципальная Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Тамбовского района предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика органов местного самоуправления, направленная на оказание поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления района с органами государственной власти и другими организациями.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Основной целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Основными задачами подпрограммы являются:
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, бюджетов Тамбовской области и бюджета Тамбовского района на улучшение жилищных условий только 1 раз.
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап -2014-2021 годы; второй этап 2022 - 2030 годы.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджета Тамбовского района обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств;
регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
адресного предоставления социальных выплат;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
Для осуществления оценки программных мероприятий предусматривается следующий показатель (индикатор), необходимый для решения задач подпрограммы:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 1 этапе позволит обеспечить жильем 148 молодых семей, во 2 этапе - 54 молодых семей, а также позволит обеспечить привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан; улучшить демографическую ситуацию в районе; укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в обществе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
организационное обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы.
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в Приложение N 4.2.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
разработку муниципальной подпрограммы, направленной на обеспечение жильем молодых семей;
формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета Тамбовской области.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета;
средства бюджета Тамбовской области;
средства бюджета Тамбовского района;
собственные и заемные средства молодых семей.
Финансирование мероприятий Программы за счет всех источников финансирования на приоритетные сферы жизнедеятельности составит:
I этап с 2014 по 2021 годы - общий объем финансирования с учетом цен соответствующего этапа - 439463,8 тыс. рублей., в том числе:
средства федерального бюджета - 51180,35 тыс. руб.
средства областного бюджета - 79507,38 тыс. руб.
средства районного бюджета - 13257,31 тыс. руб.
собственные и заемные средства молодых семей - 295518,7 тыс. руб.
П этап с 2022 по 2030 годы - общий объем финансирования с учетом цен соответствующего этапа - 90415,71 тыс. рублей., в том числе:
средства федерального бюджета - 20642,26 тыс. руб.
средства областного бюджета - 39845,66 тыс. руб.
средства районного бюджета - 59,22 тыс. руб.
собственные и заемные средства молодых семей - 29868,56 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние областного бюджета и бюджетов муниципальных образований) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
Объем финансирования подпрограммы приведен в Приложении N 4.3.
6. Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы (далее - Порядок)
1. Порядок регулирует вопросы предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата) и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата).
2. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - Правила).
3. Признание молодой семьи участником подпрограммы осуществляется на основании решения органа местного самоуправления по месту жительства молодой семьи. Порядок и основания принятия органом местного самоуправления решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы регулируются Правилами и настоящим Порядком. Кроме того, орган местного самоуправления отказывает молодой семье в признании ее участником подпрограммы в случае, если молодая семья (один из членов молодой семьи) ранее была обеспечена жилым помещением за счет средств бюджета Тамбовской области.
Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются ответственным исполнителем подпрограммы - министерством градостроительства и архитектуры Тамбовской области (до его образования и утверждения Положения о градостроительства и архитектуры Тамбовской области - управлением градостроительства и архитектуры области) (далее - Министерство (Управление).
Решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи участником подпрограммы служит основанием для включения молодой семьи в список участников подпрограммы. Список молодых семей - участников подпрограммы формируется в том хронологическом порядке, в котором молодая семья подала в органы местного самоуправления документы, предусмотренные пунктами 18, 19 настоящих Правил.
На каждую молодую семью, признанную участником подпрограммы, органом местного самоуправления формируется учетное дело, в котором содержатся документы, послужившие основанием для принятия такого решения.
4. Право на участие в подпрограмме предоставляется молодым семьям, постоянно проживающим на территории Тамбовской области.
5. Молодые семьи - участники подпрограммы, желающие улучшить жилищные условия в планируемом году, представляют в орган местного самоуправления в срок до 01 мая года, предшествующего планируемому, заявление, составленное в произвольной форме, о включении в список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, подписанное всеми совершеннолетними членами молодой семьи.
Формирование органом местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, осуществляется в порядке, определяемом Министерством (Управлением), при этом в указанный список включается не более 30 процентов общего количества молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей.
6. Список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году (далее - список претендентов) формируется и утверждается Министерством (Управлением) в порядке, предусмотренном Правилами, при этом в указанный список включается не более 30 процентов общего количества молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей.
7. Молодой семье - претенденту на получение социальной выплаты предоставляется дополнительная социальная выплата в целях компенсации затраченных молодой семьей собственных (кредитных) средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, частичная оплата которого производилась за счет средств социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется в случае:
рождения (усыновления) одного ребенка в период с даты утверждения Министерством (Управлением) списка претендентов и до предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы;
рождения (усыновления) одного ребенка не более чем за 30 дней до даты утверждения списка претендентов, не включенного в состав молодой семьи, и до предоставления такой молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы.
7.1. Размер дополнительной социальной выплаты составляет 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, указанного в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
7.2. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья представляет в орган местного самоуправления, предоставивший семье социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы, заявление на получение дополнительной социальной выплаты, составленное в произвольной форме с указанием номера лицевого счета, открытого в российской кредитной организации, и один из нижеперечисленных документов:
копию договора купли-продажи жилого помещения,
копию договора строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по созданию объекта индивидуального жилищного строительства (в случае использования молодой семьей дополнительной социальной выплаты для компенсации затраченных собственных средств на создание объекта индивидуального жилищного строительства)
копию договора участия в долевом строительстве (копия договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве).
Заявление и приложенные к нему документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов семьи либо уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Копии документов представляются вместе с оригиналами и заверяются должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим прием указанных документов, либо представляются нотариально заверенные копии.
Орган местного самоуправления запрашивает документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение (усыновление) ребенка);
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение, приобретенное с использованием социальной выплаты в рамках подпрограммы.
7.3. Дополнительная социальная выплата не может превышать размер собственных, либо заемных средств (без учета средств социальной выплаты, полученной молодой семьей в рамках подпрограммы), направленных молодой семьей на приобретение (строительство) жилья.
7.4. Орган местного самоуправления проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка, и в течение 10 рабочих дней поступления документов принимает решение о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплат или о мотивированном отказе. О принятом решении молодая семья уведомляется письменно органом местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
7.5. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, указанных в представленных молодой семьей документах;
отсутствие оснований для получения дополнительной социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком.
7.6. Орган местного самоуправления в случае принятия решения о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты направляет в адрес Министерства (Управления) ходатайство не позднее 25 сентября года, предшествующего планируемому году.
7.7. На основании ходатайств, поступивших от органов местного самоуправления, Министерство (Управление), не позднее 01 октября года, предшествующего планируемому году, формирует и утверждает список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году.
7.8. Перечисление средств бюджета области бюджетам муниципальных образований для предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка, утвержденными постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 N 586 "Об утверждении Государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области".
7.9. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице подпрограммы в безналичной форме путем перечисления органом местного самоуправления соответствующих денежных средств на банковский счет участника подпрограммы в течение 5 рабочих дней после получения выписки о зачислении субсидии на лицевые счета получателей средств в соответствии со сводной бюджетной росписью местных бюджетов.
Приложение N 4.1
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе" и их значений
1 Этап (2014 - 2021 годы)
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
единиц |
20 |
20 |
15 |
13 |
20 |
26 |
18 |
16 |
Приложение N 4.1
Перечень
показателей (индикаторов) подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе" и их значений
2 Этап (2022 - 2030 годы)
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
единиц |
15 |
17 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 4.2
Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе"
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
|||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Количество молодых семей, обеспеченных жильем |
|
1 этап
|
2 этап |
2014 - 20 2015 - 20 2016 - 15 2017 - 13 2018 - 20 2019 - 26 2020 - 18 2021 - 16
|
2022 - 15 2023 - 17 2024 - 22 2025 - 0 2026 - 0 2027 - 0 2028 - 0 2029 - 0 2030 - 0
|
|||||
2. |
Консультативная помощь молодым семьям по условиям участия в подпрограмме |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Получение полной информации об условиях участии в программе |
|
по обращению |
|
3 |
Прием документов молодых семей для участия в подпрограмме |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Прием документов для рассмотрения на комиссии |
|
по обращению |
|
4 |
Рассмотрение документов молодых семей для включения в состав участников подпрограммы |
Районная комиссия по представлению молодым семьям социальных выплат, отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Принятие решения о включении молодой семьи в подпрограмму |
|
В течении 10 рабочих дней с даты обращения |
|
5 |
Уведомление молодых семей о результате рассмотрения документов и принятом решении |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Информирование молодых семей о включении в подпрограмму |
|
В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения |
|
6 |
Формирование списков участников программы |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Поддержание списков в актуальном состоянии |
|
постоянно |
|
7 |
Определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий подпрограммы
|
Финансовое управление администрации Тамбовского района Тамбовской области |
|
|
ежегодно |
|
8 |
Формирование списков семей, изъявивших желание получить выплату в планируемом году. |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района
|
Утверждение списков семей-претендентов |
|
до 1 июня текущего года |
|
9 |
Уведомление молодых семей о включении в список претендентов на получение социальной выплаты и необходимости подтверждения сведений, заявленных для участия в подпрограмме |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Информирование семей о предоставлении социальной выплаты |
|
В течение 5 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств от управления градостроительства и архитектуры области |
|
10 |
Проверка сведений, заявленных в документах молодых семей и принятие решений о выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты или об отказе |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
|
|
В течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости предоставления документов для получения социальной выплаты |
|
11 |
Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Реализация свидетельств семьями, участниками подпрограммы, улучшение жилищных условий |
|
В течении 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств управления градостроительства и архитектуры области |
|
12 |
Проверка сведений, представленных банками в заявке на перечисление социальной выплаты (Ф.И.О., члена молодой семьи, реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты) |
Отдел по социальным вопросам и труду Отдел бухгалтерского учета администрации Тамбовского района |
Оформление распоряжения о перечислении социальной выплаты |
|
В течение 14 рабочих дней после получения заявки от банка на перечисление денежных средств |
|
13 |
Перечисление социальной выплаты, в случае соответствия сведений, указанных в заявке |
Отдел бухгалтерского учета администрации Тамбовского района |
Оформление распоряжения о перечислении социальной выплаты |
|
В течение 5 рабочих дней после получения выписки о зачислении субсидии на лицевые счета получателей средств в соответствии со сводной бюджетной росписью местных бюджетов |
|
14 |
Предоставление сведений о реализации подпрограммы в управление инвестиций области в соответствии с утвержденными формами |
Отдел по социальным вопросам и труду Отдел бухгалтерского учета администрации Тамбовского района |
|
|
Ежемесячно до 5 числа, ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным |
|
15 |
Подведение итогов |
Отдел по социальным вопросам и труду администрации Тамбовского района |
Обобщение информации, итогов о реализации подпрограммы за текущий год |
|
ежегодно |
Приложение N 4.3
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе" за счет всех источников финансирования
1 этап (2014 - 2021 годы)
Статус |
Наименование муниципальной программы Тамбовского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
Федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма Тамбовского района |
Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе |
Отдел по социальным вопросам и труду |
439463,79 |
51180,35 |
79507,38 |
13257,31 |
295518,7 |
2014-121444,3 |
3753,30 |
17949,9 |
1706,09 |
98035,0 |
|||
2015-120022,4 |
5976,80 |
9463,30 |
1992,30 |
102590,0 |
|||
2016-48386,74 |
5265,72 |
6645,68 |
1272,84 |
35202,5 |
|||
2017-19195,3 |
5086,50 |
5086,5 |
1695,50 |
7326,8 |
|||
2018-34838,1 |
7977,7 |
9252,7 |
2871,7 |
14736,0 |
|||
2019-44055,36 |
10105,0 |
9994,0 |
3684,98 |
20271,38 |
|||
2020-31949,69 |
7113,45 |
9729,1 |
16,80 |
15090,34 |
|||
2021 - 19571,9 |
5901,88 |
11386,2 |
17,1 |
2266,7 |
Приложение N 4.3
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе" за счет всех источников финансирования
2 этап (2022 - 2030 годы)
Статус |
Наименование муниципальной программы Тамбовского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
Федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма Тамбовского района |
Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе |
Отдел по социальным вопросам и труду |
90415,71 |
20642,26 |
39845,66 |
59,22 |
29868,56 |
2022 - 28186,11 |
5798,89 |
12499,64 |
19,02 |
9868,56 |
|||
2023 - 30872,42 |
7079,20 |
13573,01 |
20,2 |
10000,0 |
|||
2024 - 31357,18 |
7764,17 |
13573,01 |
20,0 |
10000,0 |
|||
2025 - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2027 - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2028 - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2029 - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2030 - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 5
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Подпрограмма
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района" (далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Соисполнитель Подпрограммы |
|
Цель Подпрограммы |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества оказываемых коммунальных услуг; увеличение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности; улучшение экологической ситуации. |
Задачи Подпрограммы |
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение уровня потерь при передаче коммунальных ресурсов до конечного потребителя; привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры; внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; повышение престижности проживания в сельской местности. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
снижение доли износа коммунальной инфраструктуры до 76,0%, в том числе: объектов водоснабжения до 76,0%; объектов водоотведения до 83,0%;. объектов теплоснабжения до 55,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения до 63,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения до 37,0%; снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя до 9,3%; снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя до 9,7%; |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2 этапа - 1 этап 2014 - 2021 годы, 2 этап 2022 - 2030 годы. |
Объемы и источники Подпрограммы |
Общий объем финансирования - 150252,15 тыс. рублей, в том числе: 1 этап - 80428,87 тыс. рублей, 2014 - 550,00 тыс. рублей, 2015 - 4 414,40 тыс. рублей, 2016 - 5 339,87 тыс. рублей, 2017 - 10 081,50 тыс. рублей, 2018 - 15 278,88 тыс. рублей, 2019 - 13 246,66 тыс. рублей, 2020 - 13573,55 тыс. рублей, 2021 - 17944,01 тыс. рублей, 2 этап - 69823,28 тыс. рублей, 2022 - 29823,28 тыс. рублей, 2023 - 5 000,00 тыс. рублей, 2024 - 5 000,00 тыс. рублей; 2025 - 5000,00 тыс. рублей, 2026 - 5000,00 тыс. рублей, 2027 - 5000,00 тыс. рублей, 2028 - 5000,00 тыс. рублей, 2029 - 5000,00 тыс. рублей, 2030 - 5000,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей: 1 этап- 0 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2 этап - 0 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; средства областного бюджета - 8704,99 тыс. рублей: 1 этап-8704,99 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 2017 год - 8 704,99 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2 этап - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; средства районного бюджета - 137938,06 тыс. рублей: 1 этап - 68114,78 тыс. рублей, 2014 год - 550,00 тыс. рублей, 2015 год - 4 414,40 тыс. рублей, 2016 год -2 637,37 тыс. рублей, 2017 год - 1 328,41 тыс. рублей, 2018 год - 15 278,88 тыс. рублей, 2019 год - 12 388,16 тыс. рублей, 2020 год - 13573.55 тыс. рублей, 2021 год - 17944,01 тыс. рублей, 2 этап - 69823,28 тыс. рублей, 2022 год - 29823,28 тыс. рублей, 2023 год - 5 000,0 тыс. рублей, 2024 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2028 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2029 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2030 год - 5 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3 609,1 тыс. рублей: 1 этап - 3609,10 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 2 702,50 тыс. рублей, 2017 год - 48,10 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 858,50 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2 этап - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей. 2025 год - 0,00 тыс. рублей 2026 год - 0,00 тыс. рублей 2027 год - 0,00 тыс. рублей 2028 год - 0,00 тыс. рублей 2029 год - 0,00 тыс. рублей 2030 год - 0,00 тыс. рублей Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год. |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:
- реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
- строительство систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;
Комплексный подход позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий.
2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального района.
3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.
4. Недостаток средств бюджета Тамбовского района для финансирования всего комплекса мероприятий, необходимость софинансирования из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченность источников финансирования;
- неразвитость механизмов привлечения средств.
Выполнение мероприятий, включенных в Подпрограмму, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики Тамбовского района, будет способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, улучшению экологической ситуации на территории района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.
К приоритетным направлениям развития комплекса коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых коммунальных услуг соответствующим требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами, улучшение экологической ситуации.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры;
снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунальное хозяйство путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
предоставление муниципальной поддержки проектам развития систем коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах с небольшой численностью населения;
повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Подпрограмма реализуется в два этапа - 1 этап с 2014 по 2021 годы, 2 этап с 2022 по 2030 годы. Предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с улучшением качества предоставления коммунальных услуг в населенных пунктах района, испытывающих наибольший дефицит в качественной питьевой воде.
После завершения срока реализации первоначальной подпрограммы в 2021 году действие ее механизмов и мер муниципальной поддержки развития коммунальной инфраструктуры района пролонгируется на перспективу до 2030 года соответствующим нормативным правовым актом Тамбовского района.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач:
доля износа коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
снижение уровня потерь при передаче воды и тепла до конечного потребителя;
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 85,0% в 2012 до 77,0% в 2024 до 76,0% в 2030, в том числе:
объектов водоснабжения с 86,0% в 2012 до 78,0% в 2024 до 76,0% в 2030;
объектов водоотведения с 93,0% в 2012 до 85,0% в 2024 до 83,0% в 2030;
объектов теплоснабжения с 64,0% в 2012 до 56,0% в 2024 до 55,0% в 2030; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения с 54,0% в 2012 до 62,0% в 2020 до 63,0% в 2030;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения с 29,6% в 2012 до 36,0% в 2024 до 37,0% в 2030;
снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя с 16,0% в 2012 до 9,5% в 2024 до 9,3% в 2030;
снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя с 16,3% в 2012 до 10,0% в 2024 до 9,7% в 2030;
Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы повысится обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов). Приложение N 5.1.
4. Обобщённая характеристика мероприятий Подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы по видам коммунальных услуг и скоординированы по срокам реализации с целью достижения намеченных результатов. Приложение N 5.2. Перечень мероприятий по годам Приложение N 5.2.1. (1 этап), N 5.2.2. (2 этап).
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, включенные в Подпрограмму, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
Корректировка и уточнение перечня мероприятий Подпрограммы и проведение их стоимостной оценки должна проводиться не реже 1 раза в год.
Заинтересованность Тамбовского района в переходе на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды заключается в привлечении частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. При этом концессионер - организация коммунального комплекса - берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии на весь срок действия соглашения имущества, являющегося предметом концессионного соглашения.
Концессионное соглашение заключается ради эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям; создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора.
Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.
Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является недопустимость изменения целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения соответствующих условий.
Аренда не предполагает обязательного участия соответствующих органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.
Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.
Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.
Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, внебюджетные источники. Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет всех предусмотренных источников финансирования в 2014 - 2030 годах составит 120,428 млн. руб., в том числе по годам:
Период |
Всего (млн. руб.) |
Бюджетные средства |
|||
федерального бюджета |
Областного бюджета |
Местный бюджет |
Внебюджетные средства |
||
2014 |
0,550 |
0,00 |
0,00 |
0,550 |
0,00 |
2015 |
4,414 |
0,00 |
0,00 |
4,414 |
0,00 |
2016 |
5,339 |
0,00 |
0,00 |
2,637 |
2,702 |
2017 |
10,081 |
0,00 |
8,704 |
1,328 |
0,048 |
2018 |
15,278 |
0,00 |
0,00 |
15,278 |
0,00 |
2019 |
13,246 |
0,00 |
0,00 |
12,388 |
0,858 |
2020 |
13,573 |
0,00 |
0,00 |
13,573 |
0,00 |
2021 |
17,944 |
0,00 |
0,00 |
17,944 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
29,823 |
0,00 |
0,00 |
29,823 |
0,00 |
2023 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2024 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2025 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2026 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2027 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2028 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2029 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2030 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
Итого |
150,252 |
0,00 |
8,704 |
137,938 |
3,609 |
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей федерального, областного и районного бюджетов.
6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач подпрограммы. Он базируется на принципе взаимодействия органов государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников подпрограммы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры.
При предоставлении субсидий муниципальным образованиям района на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры учитываются уровень износа и степень снижения надежности функционирования систем, а также объем средств, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района несет ответственность за выполнение и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Подпрограммы должен осуществляться ежегодно по целевым показателям подпрограммы. Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения подпрограммы и новых нормативно-правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры, как на федеральном, так и на областном уровне. Ежемесячно органы местного самоуправления, на территории которых реализуются мероприятия Подпрограммы с использованием средств федерального и областного бюджетов, представляют по электронной почте и на бумажном носителе отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных мероприятий ответственному исполнителю Подпрограммы.
Приложение 5.1
Перечень
показателей (индикаторов) Подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района"
п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Значения показателей (по годам) I этап 2014 - 2021 годы | ||||||||||
1 |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
процент |
85,0 |
84,0 |
83,0 |
82,0 |
81,0 |
80,0 |
79,0 |
78,0 |
1.1. |
объектов водоснабжения |
процент |
86,0 |
85,0 |
84,0 |
83,0 |
82,0 |
81,0 |
80,0 |
79,0 |
1.2. |
объектов водоотведения |
процент |
93,0 |
92,0 |
91,0 |
90,0 |
89,0 |
88,0 |
87,0 |
86,0 |
1.3. |
объектов теплоснабжения |
процент |
64,0 |
63,0 |
62,0 |
61,0 |
60,0 |
59,0 |
58,0 |
57,0 |
2. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения |
процент |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
58,0 |
59,0 |
60,0 |
61,0 |
3. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения |
процент |
29,6 |
30,6 |
31,6 |
32,6 |
33,6 |
34,6 |
35,0 |
35,5 |
4. |
Снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя |
процент |
16,0 |
15,0 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
11,0 |
10,5 |
10,0 |
5. |
Снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя |
процент |
16,3 |
15,3 |
14,3 |
13,3 |
12,3 |
11,3 |
11,0 |
10,5 |
Значения показателей (по годам) II этап 2022 - 2030 годы
п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
процент |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
76,2 |
76,1 |
76,0 |
1.1. |
объектов водоснабжения |
процент |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
77,5 |
77,0 |
76,5 |
76,4 |
76,2 |
76,0 |
1.2. |
объектов водоотведения |
процент |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
84,5 |
84,0 |
83,5 |
83,4 |
83,3 |
83,0 |
1.3. |
объектов теплоснабжения |
процент |
56,0 |
56,5 |
56,0 |
55,5 |
55,4 |
55,3 |
55,2 |
55,1 |
55,0 |
2. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения |
процент |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,2 |
62,4 |
62,6 |
62,8 |
63,0 |
63,0 |
3. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения |
процент |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,2 |
36,4 |
36,6 |
36,8 |
37,0 |
37,0 |
4. |
Снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя |
процент |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
5. |
Снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя |
процент |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
9,8 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
Приложение N 5.2
Перечень
мероприятий Подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района" 1 этап 2014 - 2021 годы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |
||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процент |
2014-85 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
2015-84 |
4414,40 |
0,00 |
0,00 |
4414,40 |
0,00 |
|||||
2016-83 |
5339,87 |
0,00 |
0,00 |
2637,37 |
2702,50 |
|||||
2017-82 |
10081,50 |
0,00 |
8704,99 |
1328,41 |
48,10 |
|||||
2018-81 |
15278,88 |
0,00 |
0,00 |
15278,88 |
0,00 |
|||||
2019-80 |
13246,66 |
0,00 |
0,00 |
12388,16 |
858,50 |
|||||
2020-79 |
13 573,55 |
0,00 |
0,00 |
13573,55 |
0,00 |
|||||
2021-78 |
17944,01 |
0,00 |
0,00 |
17944,01 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
80428,87 |
0,00 |
8704,99 |
68114,78 |
3609,10 |
II этап 2022 - 2030 годы | ||||||||||
|
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процент |
2022-77 |
29823,28 |
0,00 |
0 |
29823,28 |
0 |
2023-77 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2024-77 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2025-76,5 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2026-76,4 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2027-76,3 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2028-76,2 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2029-76,1 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2030-76 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
69823,28 |
0,00 |
0,00 |
69823,28 |
0,0 |
|
Всего по 1 и 2 этапу |
|
|
|
|
150252,15 |
0,00 |
8704,99 |
137938,06 |
3609,10 |
Приложение 5.2.2
(2 этап)
N |
Мероприятия |
Объёмы финансирования, тыс. рублей |
Сроки выполнения |
Основные целевые индикаторы |
|||||||||||
Источники финансирования |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
единица измерения |
целевое значение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
15 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего по Подпрограмме |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
69 823,28 |
29 823,28 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
69 823,28 |
29 823,28 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ремонт водопроводных сетей на территории Столовского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,3 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
282,14 |
282,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
282,14 |
282,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2 |
Ремонт водозаборной скважины N 7127, пер. Дачный в с. Селезни Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3 |
Малиновский сельсовет. Ремонт системы водоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,8 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
154,00 |
154,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4 |
Богословский сельсовет. Ремонт водонапорных сетей |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
908,19 |
908,188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
908,19 |
908,188 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
5 |
Замена водонапорной башни с. Татаново |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6 |
Новолядинский поссовет. Приобретение и замена водонапорной башни в п. Георгиевский. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
562,00 |
562,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
562,00 |
562,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
7 |
Ремонт водопроводных сетей филиала МБОУ "Новолядинская средняя общеобразовательная школа" в с. Большая Липовица |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
86,90 |
86,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
86,90 |
86,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
8 |
Комсомольский сельсовет. Установка водонапорной башни по ул. Молодежной пос. совхоза "Комсомолец" |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
3 000,00 |
3 000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
27 000,00 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
3 000,000 |
|||||
9 |
Изготовление ПСД на строительство сетей водоснабжения в мкр. Александровский и Молодежный Комсомольского сельсовета |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
830,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
830,00 |
830,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
6 423,23 |
6 423,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
6 423,23 |
6 423,225 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Мероприятия в сфере водоотведения |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Реконструкция КНС и канализационного коллектора с. Красносвободное Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
6 003,88 |
6 003,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
6 003,88 |
6 003,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
11 |
Ремонт канализационного коллектора, п. Новая Ляда Тамбовского района |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
787,30 |
787,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
787,30 |
787,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
12 |
Ремонт КНС-13 пос. Строитель, Цнинский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,3 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
7 252,00 |
7 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
7 252,00 |
7 252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
13 |
Прочистка канализационных труб по ул. Заводской в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
462,67 |
462,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
462,67 |
462,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Бокинский сельсовет. Ремонт системы водоотведения |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
170,00 |
170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Всего по мероприятиям в сфере водоотведения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
14 675,84 |
14 675,844 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
14 675,84 |
14 675,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Мероприятия в сфере теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Ремонт газовой котельной для теплоснабжения МАДОУ "Детский сад "Колокольчик" по ул. Дорожной, д. 1А в с. Бокино Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
512,80 |
512,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
512,80 |
512,800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
16 |
Ремонт системы отопления в МАДОУ "Детский сад "Солнышко" в пос.совхоза "Селезневский" Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
264,82 |
264,815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
264,82 |
264,815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
17 |
Ремонт теплотрассы к зданию филиала МБОУ "Новолядинская СОШ" в с. Столовое |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
774,90 |
774,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
774,90 |
774,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Ремонт теплотрассы по ул. Чапаева, ул. М.,Горького в с. Столовое |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
844,88 |
844,882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
844,88 |
844,882 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
18 |
Ремонт газовой котельной по ул. Новой, д. 36Е в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
241,84 |
241,836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
241,84 |
241,836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
19 |
Замена блока управления котла, контроллера в топочной, расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Горелое, пер. Школьный, д. 2, стр.2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
152,85 |
152,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
152,85 |
152,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
20 |
Разработка рабочего проекта по тепломеханическим решениям по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Горелое, пер. Школьный, д. 2, стр.2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,0 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
54,00 |
54,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
54,00 |
54,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|||||
21 |
Техническое перевооружение газовой котельной по ул. Петра Харитонова, д. 3 в д. Малиновка 1-ая Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
150,00 |
150,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
22 |
приобретение в котельную оборудования МБОУ "Покрово-Пригородная СОШ" в с. Покрово-Пригородное |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
230,00 |
230,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
230,00 |
230,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
23 |
Ремонт топочной филиала МБОУ "Новолядинская СОШ" в с. Большая Липовица |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
599,51 |
599,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
599,51 |
599,509 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
24 |
Установка насоса, коллектора газа в топочной, расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Авдеевка, ул. Молодежная, д. 3 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
80,38 |
80,375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
80,38 |
80,375 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
25 |
Ремонт котла, приобретение котла и газового оборудования в котельную МАУК "Тамбовский районный Дом культуры" в с. Тулиновка |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
610,00 |
610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
610,00 |
610,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
26 |
Ремонт сетей теплотрассы в МАДОУ "Детский сад "Планета детства" расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Школьная, 24. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 190,11 |
1 190,108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1 190,11 |
1 190,108 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
27 |
Приобретение циркуляционных насосов, стабилизаторов, реле для сетей отопления |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 316,04 |
1 316,035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1 316,04 |
1 316,035 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
28 |
Замена плит перекрытия сетей теплотрассы МАДОУ "Детский сад "Планета детства", р.п.Новая Ляда, ул. Школьная, 24 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
255,72 |
255,715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
255,72 |
255,715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
29 |
Приобретение котла МАДОУ "Детский сад "Маленькая страна", р.п.Новая Ляда |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
299,20 |
299,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
299,20 |
299,200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
30 |
Проведение экспертизы промышленной безопасности котельной по ул. Школьной, д. 22, р.п. Новая Ляда |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
110,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
110,00 |
110,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
31 |
Приобретение котла в котельную филиала МБОУ Стрелецкая СОШ в с. Беломестная Криуша. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
278,35 |
278,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
278,35 |
278,350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
32 |
Приобретение котла в котельную филиала МБОУ Цнинская СОШ N 2 в д. Красненькая |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
149,6 |
149,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
149,6 |
149,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
33 |
Приобретение котла в котельную филиала МБОУ Цнинская СОШ N 2 в с. Донское |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
299,2 |
299,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
299,2 |
299,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Приобретение котла в котельную Покрово-Пригородной СОШ |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
310,00 |
310,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
310,00 |
310,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Всего по мероприятиям в сфере теплоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
8 724,18 |
8 724,175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
8724,18 |
8724,175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Резерв |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
40 000,03 |
0,0318 |
5 000,0000 |
5 000,0000 |
5 000,0000 |
5 000,0000 |
5 000,0000 |
5 000,0000 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
40000,03 |
0,03 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
Приложение 5.3
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района"
Статус |
Наименование Муниципальной программы Тамбовского района, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
районный бюджет и бюджет сельсоветов |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
1 этап (2014 - 2021 годы) |
|||||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" |
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
2014 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
2015 |
4414,40 |
0,00 |
0,00 |
4414,40 |
0,00 |
|||
2016 |
5339,87 |
0,00 |
0,00 |
2637,37 |
2702,50 |
|||
2017 |
10081,50 |
0,00 |
8704,99 |
1328,41 |
48,10 |
|||
2018 |
15278,88 |
0,00 |
0,00 |
15278,88 |
0,00 |
|||
2019 |
13246,66 |
0,00 |
0,00 |
12388,16 |
858,50 |
|||
2020 |
13 573,55 |
0,00 |
0,00 |
13573,55 |
0,00 |
|||
2021 |
17944,01 |
0,00 |
0,00 |
17944,01 |
0,00 |
|||
2 этап (2022 - 2030 годы) | ||||||||
2022 |
29823,28 |
0,00 |
0,00 |
29823,28 |
0,00 |
|||
2023 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2024 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2025 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2026 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2027 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2028 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2029 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
|||
2030 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
Приложение N 6
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Подпрограмма
"Развитие газификации Тамбовского района" (далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района. |
Цель Подпрограммы |
Повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности. |
Задачи Подпрограммы |
Улучшение жилищных условий и повышение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности; привлечение для финансового обеспечения внебюджетных и прочих средств; развитие газификации в сельской местности. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Уровень газификации-90%. |
Сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап с 2014 по 2021 год, 2 этап с 2022 по 2030 год. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года - 151190,29 тыс. рублей, в том числе: 1 этап -150155,42 тыс. рублей. 2014 год - 76 646,20 тыс. руб; 2015 год - 70 090,00 тыс. руб; 2016 год - 1 994,22 тыс. руб; 2017 год - 600,0 тыс. руб; 2018 год - 725,00 тыс. руб; 2019 год - 100,00 тыс. руб; 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2 этап - 1034,87 тыс. рублей. 2022 год - 1034,87 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 0,00 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. 2026 год - 0,00 тыс. руб. 2027 год - 0,00 тыс. руб. 2028 год - 0,00 тыс. руб. 2029 год - 0,00 тыс. руб. 2030 год - 0,00 тыс. руб. средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб: 1 этап 2014 год - 0,00 тыс. руб; 2015 год - 0,00 тыс. руб; 2016 год - 0,00 тыс. руб; 2017 год - 0,00 тыс. руб; 2018 год - 0,00 тыс. руб; 2019 год - 0,00 тыс. руб; 2020 год - 0,00 тыс. руб; 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2 этап 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 0,00 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. 2026 год - 0,00 тыс. руб. 2027 год - 0,00 тыс. руб. 2028 год - 0,00 тыс. руб. 2029 год - 0,00 тыс. руб. 2030 год - 0,00 тыс. руб. средства областного бюджета - 11 467,00 тыс. руб: 1 этап - 11467,00 тыс. рублей 2014 год - 11 467,00 тыс. руб, 2015 год - 0,00 тыс. руб; 2016 год - 0,00 тыс. руб; 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб; 2020 год - 0,00 тыс. руб; 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2 этап - 0 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 0,00 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. 2026 год - 0,00 тыс. руб. 2027 год - 0,00 тыс. руб. 2028 год - 0,00 тыс. руб. 2029 год - 0,00 тыс. руб. 2030 год - 0,00 тыс. руб. средства районного бюджета - 4598,29 тыс. руб: 1 этап - 3563,42 тыс. рублей. 2014 год - 144,20 тыс. руб, 2015 год - 0,00 тыс. руб, 2016 год - 1 994,22 тыс. руб, 2017 год - 600,0 тыс. руб, 2018 год - 725,00 тыс. руб, 2019 год - 100,00 тыс. руб, 2020 год - 0,00 тыс. руб, 2021 год - 0,00 тыс. руб, 2 этап - 1034,87 тыс. рублей. 2022 год - 1034,87 тыс. руб, 2023 год - 0,00 тыс. руб, 2024 год - 0,00 тыс. руб, 2025 год - 0,00 тыс. руб, 2026 год - 0,00 тыс. руб, 2027 год - 0,00 тыс. руб, 2028 год - 0,00 тыс. руб, 2029 год - 0,00 тыс. руб, 2030 год - 0,00 тыс. руб, внебюджетные средства -135 125,00 тыс. руб: 1 этап -135125,00 тыс. рублей. 2014 год - 65 035,00 тыс. руб; 2015 год - 70 090,00 тыс. руб; 2016 год - 0,00 тыс. руб; 2017 год - 0,00 тыс. руб; 2018 год - 0,00 тыс. руб; 2019 год - 0,00 тыс. руб; 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2 этап -0 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 0,00 тыс. руб. |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района" направлена на повышение уровня жизни сельского населения на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на повышение престижности проживания в сельской местности за счет повышения уровня и качества газоснабжения в сельской местности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе.
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Исторически для основной массы сельских поселений характерна бытовая неустроенность. В результате снижения строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.
Уровень газификации населенных пунктов Тамбовского района на 01.01.2013 составляет 84,4% от существующего жилищного фонда. По результатам реализации подпрограммы уровень газификации на селе должен достигнуть к концу 2030 года 87,1%, который предусматривает, прежде всего, улучшение жилищно-бытовых условий сельского населения, что способствует закреплению молодежи на селе.
Для достижения заявленного уровня газификации Тамбовского района необходимо развитие газораспределительных сетей низкого давления в населенных пунктах и соответственно строительство межпоселковых газопроводов.
Подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:
- повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
- создания правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона от 6.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- создания условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;
- повышения престижности проживания в сельской местности.
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, подпрограмма предусматривает создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных и прочих источников в строительство объектов газификации в сельской местности.
Реализация этих мероприятий позволит:
- улучшить жилищные условия и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;
- привлечь для финансового обеспечения внебюджетные и прочие источники финансирования;
- ускорить развитие газификации в сельской местности.
Основными целями подпрограммы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия развития газификации в сельской местности:
- осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
- повышение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности; - перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление.
После завершения срока реализации первоначальной подпрограммы в 2017 году действие ее механизмов и мер муниципальной поддержки развития коммунальной инфраструктуры района пролонгируется на перспективу до 2030 года соответствующим нормативным правовым актом Тамбовского района.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты Подпрограммы.
Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Для осуществления оценки мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие показатели (индикаторы), необходимые для решения задач Подпрограммы:
количество газифицированных домовладений;
протяженность газопроводных сетей;
уровень газификации;
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств из федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов муниципальных образований обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств;
привлечения собственных средств граждан и внебюджетных источников.
В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в районе, развитию газификации на селе, инженерному обустройству сельских поселений муниципальных образований района.
Реализация Подпрограммы позволит:
ввести в действие 13,4 км распределительных газовых сетей;
газифицировать около 2-х тысяч домов и квартир;
увеличить уровень газификации района с 84,1% в 2014 году до 87,1% в 2030.
Перечень показателей (индикаторов) Программы указан в Приложении N 6.1.
Экономическая эффективность от реализации Подпрограммы состоит в создании в сельской местности благоприятных условий проживания.
Реализация Подпрограммы будет иметь благоприятные экологические последствия.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить демографическую ситуацию в районе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
организационное обеспечение реализации Подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
- разработку подпрограммы, направленной на развитие газификации населенных пунктов района;
- определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давлений, газификация домовладений, перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление.
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в Приложении N 6.2.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета;
средства бюджета Тамбовской области;
средства бюджета Тамбовского района;
средства бюджетов муниципальных образований района;
собственные средства населения;
внебюджетные и прочие источники.
Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года - 151190,29 тыс. руб, в том числе:
средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11 467,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета - 4598,29 тыс. рублей;
внебюджетные и прочие источники - 135 125,0 тыс. рублей.
Перечень объектов, объемы финансирования подпрограммы за счет федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год, исходя из значимости объектов и возможностей бюджетов. Объемы финансирования подпрограммы и перечень объектов приведены в Приложении N 6.3.
6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, хозяйственных и общественных организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в администрацию Тамбовской области отчет о ходе реализации Подпрограммы в установленном порядке.
Приложение N 6.1
Перечень
показателей (индикаторов) Подпрограммы "Развитие газификации Тамбовского района" и их значений
Значения показателей (по годам)
I этап 2014 - 2021 годы
п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района" | ||||||||||
1 |
Уровень газификации |
процент |
84,4 |
85,1 |
86,0 |
86,9 |
87,0 |
87,0 |
87,1 |
87,1 |
Значения показателей (по годам)
II этап 2022 - 2030 годы
Подпрограмма "Развитие газификации Тамбовского района" | |||||||||||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
3.1. |
Уровень газификации |
процент |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6.2
Перечень
мероприятий Подпрограммы "Развитие газификации Тамбовского района"
I этап 2014 - 2021 годы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |
||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давлений, газификация домовладений, перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Уровень газификации района |
процент |
2014-84,4 |
76646,20 |
0,00 |
11467,00 |
144,20 |
65035,00 |
2015-85,1 |
70090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70090,00 |
|||||
2016-86 |
1994,22 |
0,00 |
0,00 |
1994,22 |
0,00 |
|||||
2017-86,9 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|||||
2018-87 |
725,0 |
0,00 |
0,00 |
725,0 |
0,00 |
|||||
2019-87 |
100 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||
2020-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2021-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
150155,42 |
0,00 |
11467,0 |
3563,42 |
135125,0 |
II этап 2022 - 2030 годы | ||||||||||
|
Строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давлений, газификация домовладений, перевод муниципальных учреждений на индивидуальное газовое отопление |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Уровень газификации района |
процент |
2022-87,1 |
1034,87 |
0,00 |
0 |
1034,87 |
0,00 |
2023-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2024-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2025-88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2026-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2027-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2028-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2029-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2030-87,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
Итого: |
1034,87 |
0,00 |
0,00 |
1034,87 |
0,00 |
|
Всего 1 и 2 этапы |
|
|
|
|
151190,29 |
0,00 |
11467,00 |
4598,29 |
135125,00 |
Приложение N 6.2.1 (2 этап)
N |
Мероприятия |
Объёмы финансирования, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сроки выполнения |
Основные целевые индикаторы |
||
Источники финансирования |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
единица измерения |
целевое значение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
15 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего по Подпрограмме |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 034,87 |
1 034,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
1 034,87 |
1 034,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Мероприятия в сфере газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Газификация филиала МБОУ ДШИ в с. Красносвободное |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 034,87 |
1 034,871 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
1 034,87 |
1 034,871 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
||
|
Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 034,87 |
1 034,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
1 034,87 |
1 034,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 6.3
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы "Развитие газификации Тамбовского района"
Статус |
Наименование Муниципальной программы Тамбовского района, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |
||||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
районный бюджет и бюджет сельсоветов |
внебюджетные средства |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
1 этап (2014 - 2021 годы) |
|
|||||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Развитие газификации Тамбовского района" |
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
2014 |
76646,20 |
0,00 |
11467,00 |
144,20 |
65035,00 |
|
2015 |
70090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70090,00 |
|
|||
2016 |
1994,22 |
0,00 |
0,00 |
1994,22 |
0,00 |
|
|||
2017 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|||
2018 |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
725,00 |
0,00 |
|
|||
2019 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2 этап (2022 - 2030 годы) |
|
||||||||
2022 |
1034,874 |
0,00 |
0,00 |
1034,87 |
0,00 |
|
|||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение N 7
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан района"
Подпрограмма
"Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области"
1. Паспорт Подпрограммы
1.1. Полное наименование Подпрограммы |
Муниципальная целевая Подпрограмма "Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Тамбовского района Тамбовской области"(далее - Подпрограмма) на 2023 - 2030 гг |
1.2. Орган, контролирующий исполнение Подпрограммы |
Администрация Тамбовского района Тамбовской области |
1.3. Основные цели и задачи Подпрограммы |
- минимизацию накопленного экологического ущерба; снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот - улучшение гигиены окружающей среды - создание комфортных условий проживания граждан; - совершенствование информационного обеспечения, связанного с охраной окружающей среды. |
1.4. Основные исполнители Подпрограммы |
Администрация Тамбовского района Тамбовской области |
1.5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Реализация Подпрограммы с 2023 - 2030 гг. |
1.6. Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года - средства районного бюджета Тамбовского района Тамбовской области:- 138323,3 тыс. руб: 2 этап: 2023 год - 16968,0 тыс. руб, 2024 год - 16968,0 тыс. руб, 2025 год -16968,0 тыс. руб, 2026 год - 17137,7,0 тыс. руб, 2027 год -17309,1 тыс. руб, 2028 год -17482,1 тыс. руб, 2029 год -17657,0 тыс. руб, 2030 год -17833,5 тыс. руб, |
1.7. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
1) Повышение защищенности окружающей среды от негативного воздействия отходов и обеспечение экологической безопасности населения Тамбовского района 2) Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов - 90%; 3) Развитие экологического самосознания жителей Тамбовского района Тамбовской области |
2. Основные положения Подпрограммы
2.1. Введение
Настоящая среднесрочная (период 2023 - 2030 гг.) муниципальная целевая Подпрограмма представляет собой перечень и характеристику приоритетных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды в Тамбовском районе Тамбовской области отходами производства и потребления.
Реализация Подпрограммы осуществляется выполнением мероприятий следующих основных разделов:
1. Совершенствование системы сбора и вывоза отходов.
2. Работы по благоустройству и санитарной очистке территории Тамбовского района Тамбовской области;
3. Информационно-агитационная работа;
Правовым основанием для разработки и реализации Подпрограммы являются следующие нормативные правовые акты и руководящие материалы:
- Конституция Российской Федерации (ст. 42);
- Федеральный закон N 131-ФЗ от 01.01.2001 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 01.01.2001 года N 446-ФЗ "О внесение изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды";
- Федеральный закон от 14.07.2022 года "Об отходах производства и потребления";
Постановление Правительства РФ от 02.08.2022 N 1370;
- Устав Тамбовского района Тамбовской области.
В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 01.01.2001 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относятся организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Кроме того, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 01.01.2001 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Программы является предотвращение загрязнения окружающей среды в границах Тамбовского района Тамбовской области.
Для достижения указанной цели перед исполнителем Программы ставятся следующие задачи:
- улучшение гигиены окружающей среды;
- создание комфортных условий проживания граждан;
- совершенствование информационного обеспечения, связанного с охраной окружающей среды;
- привлечение учащихся, общественных организаций к решению экологических проблем и предупреждению загрязнений.
Каждой из указанных задач посвящен соответствующий раздел Подпрограммы, представленный в форме приложения, содержащего перечень поэтапно реализуемых мероприятий.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программных мероприятий планируется 2023 - 2030 годы.
Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по всем направлениям Программы.
3. Обеспечение реализации Программы
3.1. Ресурсное обеспечение Программы
Суммы расходов на выполнение Программных мероприятий определялись, исходя из действующих расценок. Общий бюджет Программы составляет 138323,3 тыс. руб.
Укрупненный план финансирования мероприятий Программы на годы представлен в таблице N 2.
Таблица N 2
N |
Наименование раздела Программы |
Расходы, тыс. руб. |
|||||||
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. |
Работы по благоустройству и санитарной очистке территории Тамбовского района Тамбовской области |
16968,0 |
16968,0 |
16968,00 |
17137,7 |
17309,0 |
17482,1 |
17657,0 |
17833,5 |
|
Итого |
138323,3 |
4. Ожидаемый эффект от реализации Программных мероприятий
В результате реализации Программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экологический эффект, выражающийся в нормализации природоохранной и экологической обстановки на территории муниципального Тамбовского района Тамбовской области по следующим показателям:
- улучшение санитарного и экологического состояния территории Тамбовского района Тамбовской области;
- развитие экологического самосознания населения;
- участие различных слоев населения в обустройстве и облагораживании территории района.
Общим позитивным итогом реализации Программы является:
- ликвидация несанкционированных свалок;
- реальное улучшение экологических условий проживания населения.
Виды работ |
мероприятия |
Срок исполнения |
Работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования |
Ликвидация несанкционированных свалок |
2023-2030 |
|
Проведение месячников по благоустройству, субботников |
ежегодно |
|
Информационно-агитационная работа |
На постоянной основе |
|
Агитационные мероприятия: - установка плакатов, аншлагов, баннеров; - пропаганда через СМИ |
На постоянной основе |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 1 декабря 2022 г. N 2256 "О внесении изменений и дополнений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.