Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.12.2022 N 1124
I. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Куратор Подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление культуры администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
Администрация Кировского района Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска |
||||||||||||||||||||||
Участники |
|
||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы). Задачи Подпрограммы |
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
||||||||||||||||||||||
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения |
Год разработки программы 2014 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 |
|||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | |||||||||||||||||||||||
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
87 |
показатель не используется с 01.01.2020 |
|||||||||||
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |
показатель введен с 01.01.2020 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
||||||||||
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
85 |
90 |
85 |
90 |
85,6 |
90 |
83,3 |
90 |
55,5 |
90 |
55,5 |
90 |
45,8 |
||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
79 |
90 |
81 |
90 |
86,2 |
90 |
89,0 |
90 |
69,2 |
90 |
69,2 |
90 |
40,9 |
||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | |||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
88 |
90 |
90 |
90 |
92,6 |
90 |
93,4 |
90 |
71,2 |
90 |
71,2 |
90 |
54,2 |
||||
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. | |||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
89 |
90 |
90 |
90 |
88,0 |
90 |
86,5 |
90 |
59,5 |
90 |
59,5 |
90 |
42,4 |
||||
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" | |||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 5. Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед. |
показатель вводится с 01.01.2019 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|||||||||||||||||
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
||||||||||||||
2015 |
423497,1 |
369330,5 |
287073,0 |
242825,4 |
3225,0 |
0,0 |
69836,9 |
63142,9 |
63362,2 |
63362,2 |
|||||||||||||
2016 |
415534,9 |
393154,0 |
268271,0 |
255911,1 |
3297,5 |
0,0 |
68949,3 |
62225,8 |
75017,1 |
75017,1 |
|||||||||||||
2017 |
476059,1 |
458652,7 |
277844,1 |
267597,4 |
3135,3 |
0,0 |
112958,1 |
108933,7 |
82121,6 |
82121,6 |
|||||||||||||
2018 |
533092,2 |
517689,5 |
301455,4 |
286052,7 |
645,6 |
645,6 |
145737,9 |
145737,9 |
85253,3 |
85253,3 |
|||||||||||||
2019 |
548956,0 |
535926,4 |
308889,3 |
300567,6 |
5000,0 |
5000,0 |
147145,7 |
142437,8 |
87921,0 |
87921,0 |
|||||||||||||
2020 |
590023,2 |
506158,9 |
375056,3 |
342346,8 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
100437,7 |
63374,4 |
63374,4 |
|||||||||||||
2021 |
633548,2 |
568527,9 |
398073,5 |
365252,2 |
5416,0 |
5416,0 |
146665,7 |
114466,7 |
83393,0 |
83393,0 |
|||||||||||||
2022 |
659915,8 |
580767,5 |
434039,3 |
392211,2 |
5432,9 |
432,9 |
146684,7 |
114364,5 |
73758,9 |
73758,9 |
|||||||||||||
2023 |
675415,3 |
426596,0 |
459297,8 |
354600,3 |
5000,0 |
0,0 |
146684,7 |
7562,9 |
64432,8 |
64432,8 |
|||||||||||||
2024 |
675512,4 |
426596,0 |
459394,9 |
354600,3 |
5000,0 |
0,0 |
146684,7 |
7562,9 |
64432,8 |
64432,8 |
|||||||||||||
2025 |
675512,4 |
319331,8 |
459394,9 |
319331,8 |
5000,0 |
0,0 |
146684,7 |
0,0 |
64432,8 |
0,0 |
|||||||||||||
Итого |
6307066,6 |
5102731,2 |
4028789,5 |
3481296,8 |
46152,3 |
11494,5 |
1424624,9 |
866872,8 |
807499,9 |
743067,1 |
|||||||||||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2015-2025 гг. |
||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии) |
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; 2) организация предоставления услуг в области культуры; 3) реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
||||||||||||||||||||||
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |
|
||||||||||||||||||||||
- управление Подпрограммой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК) Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР) Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР) Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР) Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР) |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 15 декабря 2022 г. N 1124 "О внесении изменений в постановление Администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.