Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 27.12.2022 N 3787
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы |
всего |
387 129,1 |
250 271,2 |
247 599,3 |
Ответственный исполнитель: мэрия города (УМСиКП) |
19 878,7 |
21 878,7 |
21 878,7 |
||
МАУ "ЦМИРиТ" |
122 336,1 |
93 707,0 |
91 066,0 |
||
МАУ "ЦКО" |
231 681,5 |
123 160,0 |
123 129,1 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,7 |
11 525,5 |
11 525,5 |
||
МКУ "УКСиР" |
1 718,1 |
0,0 |
0,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
233 399,6 |
123 160,0 |
123 129,1 |
МАУ "ЦКО" |
231 681,5 |
123 160,0 |
123 129,1 |
||
МКУ "УКСиР" |
1 718,1 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
233 399,6 |
123 160,0 |
123 129,1 |
МАУ "ЦКО" |
231 681,5 |
123 160,0 |
123 129,1 |
||
МКУ "УКСиР" |
1 718,1 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
19 826,5 |
21 878,7 |
21 878,7 |
Мэрия города (УМСиКП) |
19 826,5 |
21 878,7 |
21 878,7 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Мэрия города (УМСиКП) |
650,0 |
150,0 |
150,0 |
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Мэрия города (УМСиКП) |
19 176,5 |
21 728,7 |
21 728,7 |
7. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
Мэрия города (УМСиКП) |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Основное мероприятие 3.3: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
Мэрия города (УМСиКП) |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
9. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 592,5 |
11 944,2 |
11 944,2 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
77,8 |
418,7 |
418,7 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,7 |
11 525,5 |
11 525,5 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МАУ "ЦМИРиТ" |
77,8 |
418,7 |
418,7 |
11. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,7 |
11 525,5 |
11 525,5 |
12. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
122 258,3 |
93 288,3 |
90 647,3 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
122 258,3 |
93 288,3 |
90 647,3 |
||
13. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МАУ "ЦМИРиТ" |
122 258,3 |
93 288,3 |
90 647,3 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы |
всего |
552 771,5 |
341 774,6 |
339 102,7 |
городской бюджет |
387 129,1 |
250 271,2 |
247 599,3 |
||
федеральный бюджет |
5 387,6 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
94 343,8 |
82 356,2 |
82 356,2 |
||
внебюджетные источники |
65 911,0 |
9 147,2 |
9 147,2 |
||
2 |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
263 623,6 |
123 861,2 |
123 830,3 |
городской бюджет |
233 399,6 |
123 160,0 |
123 129,1 |
||
федеральный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
29 224,0 |
701,2 |
701,2 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
263 623,6 |
123 861,2 |
123 830,3 |
городской бюджет |
233 399,6 |
123 160,0 |
123 129,1 |
||
федеральный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
29 224,0 |
701,2 |
701,2 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
19 826,5 |
21 878,7 |
21 878,7 |
городской бюджет |
19 826,5 |
21 878,7 |
21 878,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
650,0 |
150,0 |
150,0 |
городской бюджет |
650,0 |
150,0 |
150,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
19 176,5 |
21 728,7 |
21 728,7 |
городской бюджет |
19 176,5 |
21 728,7 |
21 728,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Основное мероприятие 3.3: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
всего |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
110 786,3 |
98 500,4 |
98 500,4 |
городской бюджет |
11 592,5 |
11 944,2 |
11 944,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
94 343,8 |
82 356,2 |
82 356,2 |
||
внебюджетные источники |
4 850,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
77,8 |
418,7 |
418,7 |
городской бюджет |
77,8 |
418,7 |
418,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
110 708,5 |
98 081,7 |
98 081,7 |
городской бюджет |
11 514,7 |
11 525,5 |
11 525,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
94 343,8 |
82 356,2 |
82 356,2 |
||
внебюджетные источники |
4 850,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
||
12. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
158 482,9 |
97 534,3 |
94 893,3 |
городской бюджет |
122 258,3 |
93 288,3 |
90 647,3 |
||
федеральный бюджет |
4 387,6 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
31 837,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
||
13. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
158 482,9 |
97 534,3 |
94 893,3 |
городской бюджет |
122 258,3 |
93 288,3 |
90 647,3 |
||
федеральный бюджет |
4 387,6 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
31 837,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 27 декабря 2022 г. N 3787 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.