Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 19.12.2022 N 2031/2
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,1 |
|
|
|
|
110,0 |
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,22 |
784729,31814 |
|
|
|
110,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50 |
50,1 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,7 |
83,8 |
100,1194743 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,02 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,57 |
0,80 |
140,09 |
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
3,0 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
2,0 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
125 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
20 |
21,0 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
128,9 |
330427,71304 |
0,42 |
42,11 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,6 |
101,05 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,4 |
45,5 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,1 |
28,2 |
100,36 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
105 |
110 |
104,76 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
34,6 |
34,60 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0,00 |
2,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,07 |
0,66 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
5 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,61 |
213082,69 |
0,27 |
27,15 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
1 |
3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
83,15 |
68,15 |
82,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
182 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
115 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
46 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв. м. |
0 |
734,59 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
108,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
393,7 |
139417,95 |
0,18 |
17,77 |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
101 |
102 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
25 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,21 |
0,31 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв. м. |
451,70 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
1,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0,00 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0,00 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
1,00 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее# |
Ед. |
3415 |
4500 |
131,77 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1830 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
343,3 |
89410,86901 |
0,1 |
11,4 |
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
12390,10 |
0,02 |
1,58 |
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
72000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 19 декабря 2022 г. N 2031/2 "О внесении изменений в постановление администрации города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.