Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1009-п
Приложение N 2
к Паспорту
государственной программы
Тюменской области
Финансовое обеспечение
государственной программы Тюменской области Развитие транспортной инфраструктуры
N п/п |
Наименование мероприятия/проекта |
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. |
Главный распорядитель средств областного бюджета |
|||||||||||||||||||
2019 год (Факт) |
2020 год (Факт) |
2021 год (Факт) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
||||||||||||||||
Всего по программе, из них |
14 735 349,151 |
14 537 437,058 |
10 953 411,367 |
19 836 119,831 |
15 495 825,995 |
16 541 719,691 |
18 163 966,401 |
|
||||||||||||||
средства федерального бюджета |
1 787 192,225 |
2 200 000,000 |
770 000,000 |
1 072 123,500 |
942 315,400 |
1 289 045,100 |
2 843 249,400 |
|
||||||||||||||
в том числе расходы на управление |
не предусмотрено |
|
||||||||||||||||||||
средства областного бюджета |
12 948 156,926 |
12 337 437,058 |
10 183 411,367 |
18 763 996,331 |
14 553 510,595 |
15 252 674,591 |
15 320 717,001 |
|
||||||||||||||
в том числе расходы на управление |
287 216,690 |
273 894,003 |
310 832,536 |
248 866,370 |
352 478,555 |
353 493,887 |
358 491,013 |
|
||||||||||||||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" |
265 636,010 |
248 894,003 |
247 759,554 |
237 240,070 |
280 032,859 |
266 885,088 |
264 217,588 |
|
||||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
0,000 |
217 120,717 |
1 774,500 |
279 884,859 |
266 737,088 |
264 069,588 |
|
||||||||||||||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" |
21 580,680 |
25 000,000 |
63 072,982 |
11 626,300 |
72 445,696 |
86 608,799 |
94 273,425 |
|
||||||||||||||
Справочно: внебюджетные средства |
не предусмотрено |
|
||||||||||||||||||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) |
не предусмотрено |
|
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | ||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | ||||||||||||||||||||||
Всего расходы по цели 1 |
2 617 021,233 |
2 196 281,433 |
2 157 059,467 |
3 272 610,668 |
3 094 312,788 |
3 141 830,29839 |
3 211 407,07839 |
|
||||||||||||||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
|
|||||||||||||||||||||
1.1 |
Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области |
4 966,615 |
2 466,124 |
2 194,500 |
3 853,324 |
4 375,000 |
4 375,000 |
4 375,000 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
1.2 |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
1 669 953,139 |
1 507 866,515 |
1 539 007,155 |
2 205 238,560 |
2 041 057,178 |
2 079 784,268 |
2 138 200,268 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
1.3 |
Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
335 946,590 |
32 904,865 |
31 070,628 |
107 971,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
1.4 |
Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства |
492,630 |
74,254 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
1.5 |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом |
265 564,185 |
368 612,354 |
293 709,231 |
343 716,679 |
408 681,630 |
411 811,310 |
421 093,190 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
1.6 |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом |
307 036,017 |
248 583,147 |
259 470,702 |
560 274,921 |
591 254,530 |
594 690,900 |
594 527,070 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
1.7 |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом |
33 062,057 |
35 774,174 |
31 607,252 |
51 556,183 |
48 944,450 |
51 168,820 |
53 211,550 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | ||||||||||||||||||||||
Всего расходы по цели 2 |
11 831 111,228 |
12 067 261,622 |
8 485 519,364 |
16 314 642,793 |
12 049 034,652 |
13 046 395,506 |
14 594 068,309 |
|
||||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
8 455 804,209 |
9 820 907,614 |
8 361 459,962 |
10 688 228,321 |
9 444 438,583 |
10 192 740,512 |
14 120 090,709 |
|
||||||||||||||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
1 787 192,225 |
2 200 000,000 |
770 000,000 |
1 072 123,500 |
942 315,400 |
1 289 045,100 |
2 843 249,400 |
|
||||||||||||||
2.1 |
Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
2 518 930,119 |
1 397 223,499 |
317 675,394 |
3 042 225,876 |
2 195 102,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств дорожного фонда |
616 902,864 |
944 611,895 |
317 675,394 |
1 627 114,976 |
1 517 507,800 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||||||
2.2 |
Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
764 241,977 |
4 475 104,917 |
3 550 514,733 |
4 183 219,225 |
1 637 818,088 |
1 951 284,500 |
0,000 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств дорожного фонда |
429 597,606 |
4 398 294,727 |
3 536 642,789 |
4 183 219,225 |
859 520,018 |
1 660 926,906 |
0,000 |
|
|||||||||||||
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
|
|
70 000,000 |
474 113,100 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2.3 |
Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
407 704,874 |
370 208,410 |
390 651,870 |
480 890,966 |
439 100,400 |
455 824,450 |
471 026,250 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств дорожного фонда |
350 898,349 |
370 208,410 |
390 651,870 |
480 890,966 |
439 100,400 |
455 824,450 |
471 026,250 |
|
|||||||||||||
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
56 806,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2.4 |
Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
22 525,941 |
0,000 |
31 853,812 |
86 291,000 |
79 706,277 |
83 930,710 |
56 139,728 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
31 853,812 |
22 134,263 |
79 706,277 |
83 930,710 |
56 139,728 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2.5 |
Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: |
793 746,417 |
649 279,319 |
505 662,633 |
3 404 527,269 |
1 476 828,641 |
2 731 345,417 |
1 345 127,970 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
84 830,455 |
112 880,638 |
32 585,923 |
3 144 861,216 |
535 690,819 |
1 844 954,400 |
473 977,600 |
|
||||||||||||||
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Абатский район |
|
0,000 |
|
|
8 559,650 |
|
|
|
||||||||||||||
Исетский район |
21 462,627 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Упоровский район |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Тюменский район |
0,000 |
13 707,898 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
г. Ишим |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
г. Тюмень |
53 882,993 |
41 586,988 |
32 585,923 |
2 728 964,906 |
376 101,169 |
1 693 924,400 |
473 977,600 |
|
||||||||||||||
г. Тобольск |
7 001,434 |
48 925,165 |
|
180 806,300 |
151 030,000 |
151 030,000 |
|
|
||||||||||||||
г. Ялуторовск |
0,000 |
8 660,587 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
ГО Голышмановский |
2 483,401 |
0,000 |
|
83 826,140 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Тюменский район |
|
|
|
151 263,870 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
708 915,962 |
487 187,251 |
473 076,710 |
105 681,911 |
941 137,822 |
886 391,017 |
871 150,370 |
|
||||||||||||||
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Абатский район |
0,000 |
17 490,235 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Аромашевский район |
|
|
|
2 710,319 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Армизонский район |
4 812,168 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Вагайский район |
|
19 968,060 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Ишимский район |
18 863,849 |
12 243,896 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Исетский район |
8 848,973 |
20 197,275 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Нижнетавдинский район |
21 526,896 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Омутинский район |
|
50 945,620 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Сорокинский район |
2 034,950 |
0,000 |
|
19 140,674 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Тобольский район |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Тюменский район |
79 389,626 |
0,000 |
|
59 230,918 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Уватский район |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Упоровский район |
|
18 884,549 |
60 575,592 |
|
69 987,452 |
15 240,647 |
|
|
||||||||||||||
Юргинский район |
|
|
|
24 600,000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Ярковский район |
|
20 861,931 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
г. Ишим |
104 041,321 |
2 198,813 |
713,152 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
г. Тюмень |
281 957,671 |
170 473,434 |
334 899,583 |
|
871 150,370 |
871 150,370 |
871 150,370 |
|
||||||||||||||
г. Тобольск |
58 550,914 |
153 923,437 |
76 888,383 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
г. Ялуторовск |
128 889,594 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
ГО Заводоуковск |
|
49 211,430 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств дорожного фонда |
|
|
395 475,175 |
79 015,461 |
1 167 566,842 |
1 037 421,017 |
871 150,370 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2.6 |
Мероприятие. Проектно-изыскательские работы |
87 727,360 |
104 568,359 |
51 892,441 |
183 629,385 |
20 910,000 |
|
|
ГУС ТО |
|||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
51 892,441 |
139 302,357 |
20 910,000 |
|
|
|
||||||||||||||
2.7 |
Мероприятие. Содержание автомобильных дорог |
1 973 779,475 |
2 156 553,613 |
2 100 410,411 |
2 358 403,797 |
2 169 775,765 |
2 180 396,329 |
2 191 221,062 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
1 795 950,325 |
1 193 469,077 |
2 100 410,411 |
2 358 403,797 |
2 169 775,765 |
2 180 396,329 |
2 191 221,062 |
|
||||||||||||||
2.8 |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
5 262 455,065 |
2 914 323,505 |
1 536 858,070 |
2 385 081,775 |
3 918 943,481 |
5 569 718,900 |
10 465 506,300 |
ГУС ТО |
|||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
1 607 773,775 |
3 079 501,481 |
4 700 345,900 |
10 465 506,300 |
|
||||||||||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
1 102 129,396 |
2 248 036,081 |
3 431 252,500 |
7 639 819,600 |
|
||||||||||||||
в том числе за счет средств федерального бюджета |
1 730 385,700 |
2 200 000,000 |
700 000,000 |
407 636,900 |
831 465,400 |
1 269 093,400 |
2 825 686,700 |
|
||||||||||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району |
472 758,900 |
524 020,000 |
639 800,000 |
684 929,175 |
673 136,956 |
|
|
|
||||||||||||||
Справочно Бюджеты муниципальных образований |
1 138 406,522 |
496 539,471 |
299 859,316 |
232 401,439 |
232 401,366 |
|
|
|
||||||||||||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
|
|
|
2 385 081,775 |
3 918 943,481 |
5 569 718,900 |
10 465 506,300 |
|
||||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
1 607 773,775 |
3 079 501,481 |
4 700 345,900 |
10 465 506,300 |
|
||||||||||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов |
|
|
|
1 102 129,396 |
2 248 036,081 |
3 431 252,500 |
7 639 819,600 |
|
||||||||||||||
в том числе за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
407 636,900 |
831 465,400 |
1 269 093,400 |
2 825 686,700 |
|
||||||||||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району |
|
|
|
684 929,175 |
673 136,956 |
|
|
|
||||||||||||||
Справочно Бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
232 401,439 |
232 401,366 |
|
|
|
||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
900 000,000 |
1 500 000,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
900 000,000 |
1 500 000,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета |
900 000,000 |
1 500 000,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
из них субсидия городскому округу г. Тюмень |
200 000,000 |
1 500 000,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
4 362 455,065 |
1 414 323,505 |
1 536 858,070 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств дорожного фонда |
4 362 455,065 |
1 414 323,505 |
1 536 858,070 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета |
830 385,700 |
700 000,000 |
700 000,000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району |
472 758,900 |
524 020,000 |
639 800,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований |
1 138 406,522 |
496 539,471 |
299 859,316 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2.9 |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
|
|
|
190 373,500 |
110 850,000 |
73 895,200 |
65 047,000 |
ГУС ТО, ДИ ТО |
|||||||||||||
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
190 373,500 |
110 850,000 |
73 895,200 |
65 047,000 |
|
|||||||||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
190 373,500 |
110 850,000 |
73 895,200 |
65 047,000 |
|
|||||||||||||
|
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
0,000 |
|
53 943,500 |
47 484,300 |
|
|||||||||||||
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
190 373,500 |
110 850,000 |
19 951,700 |
17 562,700 |
|
|||||||||||||
|
иной межбюджетный трансферт городскому округу г. Тюмени |
|
|
|
39 896,100 |
|
|
|
ГУС ТО |
|||||||||||||
|
субсидия государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" |
|
|
|
13 476,220 |
|
|
|
ГУС ТО |
|||||||||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | ||||||||||||||||||||||
ГУС ТО |
14 735 349,151 |
14 537 437,058 |
10 953 411,367 |
19 722 314,831 |
15 495 825,995 |
16 541 719,691 |
18 163 966,401 |
|
||||||||||||||
ДИ ТО |
|
|
|
113 805,000 |
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Правительства Тюменской области от 28 декабря 2022 г. N 1009-п "О внесении изменений в постановление от 21.12.2018... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.