Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Иркутска
от 23 декабря 2022 г. N 031-06-1000/22
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники программы |
|
|||||||
|
Всего по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
|
|
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
Всего, в том числе: |
2 100 812,7 |
3 178 266,4 |
5 464 369,4 |
4 859 755,2 |
2 378 609,2 |
321 739,0 |
х |
х |
|
||
|
бюджет города |
108 746,5 |
74 001,4 |
104 691,1 |
266 717,0 |
337 690,5 |
13 839,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 240 590,0 |
3 004 673,0 |
1 586 615,5 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
2 808 952,2 |
1 280 465,2 |
146 403,2 |
0,0 |
|
|||||
|
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
310 136,1 |
308 185,5 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
|||||
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
1 792 254,1 |
2 870 206,4 |
5 156 342,3 |
4 551 513,2 |
2 070 367,2 |
13 315,0 |
х |
х |
|
||
|
бюджет города |
108 087,9 |
73 841,4 |
104 564,0 |
266 375,0 |
337 348,5 |
13 315,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 240 590,0 |
3 004 673,0 |
1 586 615,5 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
2 808 952,2 |
1 280 465,2 |
146 403,2 |
0,0 |
|
|||||
|
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Задача 1 |
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
|
||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего, в том числе: |
1 755 330,3 |
2 821 550,1 |
3 294 837,7 |
3 385 102,3 |
310 914,5 |
532,0 |
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой |
КГО, КУМИ |
|
|
|
бюджет города |
73 400,2 |
41 913,2 |
50 193,3 |
71 832,2 |
158 655,2 |
532,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
34 325,1 |
133 779,6 |
435 692,2 |
2 032 804,9 |
5 856,1 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
2 808 952,2 |
1 280 465,2 |
146 403,2 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Задача 2 |
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
|
||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" |
Всего, в том числе: |
12 461,5 |
44 026,9 |
1 843 148,2 |
1 142 160,9 |
1 757 202,7 |
10 533,0 |
Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения |
КГО, КУМИ |
|
|
|
бюджет города |
12 461,50 |
27 298,8 |
38 250,4 |
170 292,8 |
176 443,3 |
10 533,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
0,0 |
16 442,6 |
1 804 897,8 |
971 868,1 |
1 580 759,4 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Задача 3 |
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
|
||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" |
Всего, в том числе: |
24 462,3 |
4 629,4 |
18 356,4 |
24 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
|
|
|
бюджет города |
22 226,2 |
4 629,4 |
16 120,3 |
24 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
308 558,6 |
308 060,0 |
308 027,1 |
308 242,0 |
308 242,0 |
308 424,0 |
х |
х |
|
||
|
бюджет города |
658,6 |
160,0 |
127,1 |
342,0 |
342,0 |
524,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
|||||
|
Задача 1 |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
|
||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
|||||
|
Задача 2. |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
|
|
|||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" |
Всего, в том числе: |
658,6 |
160,0 |
127,1 |
342,0 |
342,0 |
524,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов |
КГО, КУО, КУМИ |
|
|
|
бюджет города |
658,6 |
160,00 |
127,1 |
342,00 |
342,00 |
524,00 |
|
|||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
". |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 г. N 031-06-1000/22 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.