Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента
в отношении казенного учреждения
Омской области, подведомственного
Министерству имущественных
отношений Омской области
Перечень
показателей для проведения оценки качества финансового менеджмента в отношении казенного учреждения Омской области, подведомственного Министерству имущественных отношений Омской области (далее - Министерство)
N |
Наименование показателя |
Расчет показателя (Р) |
Единица измерения (градация) |
Весовой коэффициент направления/ оценка по показателю |
Расчетная величина показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Оценка эффективности исполнения бюджета по доходам |
10% |
|
|||
Р1 |
Наличие просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам у подведомственного Министерству казенного учреждения Омской области (далее - учреждение) |
, где:
- просроченная дебиторская задолженность по администрируемым неналоговым доходам в областной бюджет на конец отчетного года (в рублях); - просроченная дебиторская задолженность по администрируемым неналоговым доходам в областной бюджет на начало отчетного года (в рублях) |
% |
|
|
отсутствует |
5 |
||||
Р1 <70% |
4 |
|
|||
70% >Р1 < 80% |
3 |
|
|||
80%>Р1 < 100% |
2 |
|
|||
Р1 > 100% |
0 |
|
|||
2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов |
20% |
|
|||
Р2 |
Доля произведенных расходов областного бюджета учреждением |
, где:
- кассовые расходы, произведенные учреждением в отчетном финансовом году; - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на отчетный финансовый год |
% |
|
|
Р2> 100% |
5 |
||||
97%<Р2< 100% |
4 |
||||
94% < Р2 < 97% |
3 |
||||
91%<Р2<94% |
2 |
||||
88%<Р2<91% |
1 |
||||
Р2 < 88% |
0 |
||||
РЗ |
Доля не использованных на конец года лимитов бюджетных обязательств |
, где
- объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения в отчетном периоде, согласно бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений; - кассовое исполнение расходов учреждением за отчетный период |
% |
|
|
РЗ < 0,5% |
5 |
||||
0,5 <РЗ < 1% |
4 |
||||
1% < РЗ < 5% |
3 |
||||
5%<РЗ < 15% |
2 |
|
|||
15%<РЗ<30% |
1 |
|
|||
РЗ > 30% |
0 |
|
|||
3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета |
10% |
|
|||
Р4 |
Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности |
Отсутствие или наличие просроченной кредиторской задолженности учреждения по расчетам с кредиторами по данным на отчетную дату |
Отсутствие кредиторской задолженности |
5 |
|
Наличие кредиторской задолженности |
0 |
||||
4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности |
10% |
|
|||
Р5 |
Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности учреждением |
, где:
- количество дней отклонения даты предоставления отчетности от установленного срока |
Дни |
|
|
Р5 = 0 |
5 |
||||
0<Р5<2 |
3 |
||||
Р5>2 |
0 |
|
|||
Р6 |
Наличие ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Web-консолидация" |
, где:
- количество допущенных учреждением ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Web-консолидация" |
Штук |
|
|
Р6 = 0 |
5 |
||||
0 < Р6 < 2 |
3 |
||||
Р6>2 |
0 |
||||
|
|
|
|||
5. Оценка качества управления активами |
10% |
|
|||
Р7 |
Проведение инвентаризации активов и обязательств |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств |
Инвентаризация проводилась |
5 |
|
Инвентаризация не проводилась |
0 |
||||
Р8 |
Недостачи и хищения государственной собственности, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о недостачах и хищениях государственной собственности |
Отсутствуют |
5 |
|
Присутствуют |
0 |
||||
6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
10% |
|
|||
Р9 |
Доля закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем объеме закупок, осуществленных в пределах лимитов бюджетных обязательств за отчетный финансовый год |
, где:
- общая сумма закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - общая сумма закупок (в том числе закупки малого объема) |
Р9 > 50% |
5 |
|
30%<Р9<50% |
3 |
||||
Р9 < 30% |
0 |
|
|||
|
|
|
|||
7. Оценка прозрачности бюджетного процесса |
10% |
|
|||
Р10 |
Опубликование учреждением на сайте bas.gov.ru отчета об исполнении бюджета учреждения ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее допущена опечатка. Имеется в виду "bus.gov.ru" |
Оценивается наличие на сайте bas.gov.ru отчета об исполнении бюджета учреждения |
Опубликовано |
5 |
|
Не опубликовано |
0 |
||||
8. Оценка организации системы контроля |
20% |
|
|||
Р11 |
Наличие у учреждения нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффективного использования материальных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности |
Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных нарушений (в том числе при проведении внутриведомственных проверок), предусматривающих административную ответственность |
В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены нарушения |
5 |
|
В ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены нарушения |
0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.