Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 10
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.12.2022 N 280
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
N |
Статус |
Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта |
Наименование основного мероприятия / проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
КБК |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
начала реализации |
окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
|||||||||||
утверждено в бюджете |
утверждено в бюджете |
план по программе |
утверждено в бюджете |
план по программе |
утверждено в бюджете |
план по программе |
утверждено в бюджете |
план по программе |
утверждено в бюджете |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Цель: повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании |
||||||||||||||||||||||
|
Задача: реновация, реконструкция и развитие инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей, повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, формирование эффективных механизмов управления и финансирования в системе, увеличение охвата детей и подростков отдыхом, оздоровлением и занятостью, привлечение разнообразных (финансовых, организационных, кадровых и др.) ресурсов в систему, институционализация новых укладов социализации и образования, невозможных в других формах организации жизни детей |
||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Развитие системы детского отдыха" |
||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие |
4/01 |
На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" |
КО |
4440100000 |
0707, 0709 |
034 |
621 |
Задача 1; показатели 1, 2, 3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
25447,8 |
27589,1 |
36758,4 |
28486,8 |
40012,2 |
26229,9 |
41629,3 |
26229,9 |
43218,6 |
0,0 |
226964,0 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
4213,4 |
2812,0 |
6499,7 |
6499,7 |
6499,7 |
3314,5 |
6499,7 |
3314,5 |
6499,7 |
0,0 |
33377,5 |
||||||||||||
МБ |
21234,4 |
24777,1 |
30258,7 |
21987,1 |
33512,5 |
22915,4 |
35129,6 |
22915,4 |
36718,9 |
0,0 |
193586,5 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
2. |
Основное мероприятие |
4/02 |
Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
КО, УФКиС |
4440200000 |
0707, 0709 |
034, 027 |
244, 611, 621 |
Задача 1; показатели 1, 2, 3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
0,0 |
53693,6 |
61171,3 |
61171,3 |
55702,1 |
53628,4 |
55702,1 |
53628,4 |
55702,1 |
0,0 |
334958,1 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
0,0 |
53693,6 |
61171,3 |
61171,3 |
55702,1 |
53628,4 |
55702,1 |
53628,4 |
55702,1 |
0,0 |
334958,1 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
3. |
Основное мероприятие |
4/03 |
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
КО, УФКиС |
4440300000 |
0707, 0709 |
034, 027 |
611, 621 |
Задача 1; показатели 1, 2, 3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
0,0 |
25861,7 |
30184,7 |
30184,7 |
31614,9 |
27493,5 |
31614,9 |
27493,5 |
31614,9 |
0,0 |
176746,9 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
0,0 |
25861,7 |
30184,7 |
30184,7 |
31614,9 |
27493,5 |
31614,9 |
27493,5 |
31614,9 |
0,0 |
176746,9 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
4. |
Основное мероприятие |
4/04 |
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги |
КО |
4440400000 |
0707, 0709 |
034 |
622 |
Задача 1; показатели 1, 2, 3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
10946,7 |
6939,7 |
25137,9 |
17100,0 |
11987,1 |
5000,0 |
10068,7 |
5000,0 |
10099,8 |
0,0 |
102289,5 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
10946,7 |
6939,7 |
25137,9 |
17100,0 |
11987,1 |
5000,0 |
10068,7 |
5000,0 |
10099,8 |
0,0 |
102289,5 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по процессной части подпрограммы |
36394,5 |
114084,1 |
153252,3 |
136942,8 |
139316,3 |
112351,8 |
139015,0 |
112351,8 |
140635,4 |
0,0 |
840958,5 |
||||||||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Республиканский бюджет |
4213,4 |
82367,3 |
97855,7 |
97855,7 |
93816,7 |
84436,4 |
93816,7 |
84436,4 |
93816,7 |
0,0 |
545082,5 |
||||||||||||
Местный бюджет |
32181,1 |
31716,8 |
55396,6 |
39087,1 |
45499,6 |
27915,4 |
45198,3 |
27915,4 |
46818,7 |
0,0 |
295876,0 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
1. |
Муниципальный проект/мероприятие муниципальных (региональных) проектов |
4/05 |
|
КО |
4440500000 |
0703 |
034 |
622 |
|
2020 год |
2025 год |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по проектной части подпрограммы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме |
36394,5 |
114084,1 |
153252,3 |
136942,8 |
139316,3 |
112351,8 |
139015,0 |
112351,8 |
140635,4 |
0,0 |
840958,5 |
||||||||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Республиканский бюджет |
4213,4 |
82367,3 |
97855,7 |
97855,7 |
93816,7 |
84436,4 |
93816,7 |
84436,4 |
93816,7 |
0,0 |
545082,5 |
||||||||||||
Местный бюджет |
32181,1 |
31716,8 |
55396,6 |
39087,1 |
45499,6 |
27915,4 |
45198,3 |
27915,4 |
46818,7 |
0,0 |
295876,0 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||||||
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
1247,0 |
0,0 |
124,5 |
0,0 |
118,3 |
0,0 |
116,1 |
0,0 |
7154,7 |
||||||||||||
Прочие нужды |
36394,5 |
114084,1 |
152005,3 |
136942,8 |
139191,8 |
112351,8 |
138896,7 |
112351,8 |
140519,3 |
0,0 |
833803,8 |
<< Приложение N 9 |
Приложение >> N 11 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2022 г. N 280 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.