Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 26 декабря 2022 г. N 2485
"О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
Постановлением Администрации города Тынды от 27 декабря 2022 г. N 2506 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2022 год, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы", утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 26.10.2022 N 2050) следующие изменения:
1.1. Строку 10 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |
||||
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
||
2015 |
89 073,09 |
0,00 |
89 073,09 |
0,00 |
||
2016 |
80 162,00 |
0,00 |
80 162,00 |
0,00 |
||
2017 |
116 106,91 |
5 990,00 |
89 277,51 |
20 839,40 |
||
2018 |
139 516,59 |
11 334,12 |
107 343,07 |
20 839,40 |
||
2019 |
145 155,02 |
71 012,27 |
53 278,35 |
20 864,40 |
||
2020 |
136 258,88 |
52 632,90 |
65 758,07 |
17 867,91 |
||
2021 |
154 646,81 |
75 887,06 |
60 078,38 |
18 681,37 |
||
2022 |
194 067,57 |
79 387,70 |
90 197,76 |
24 482,11 |
||
2023 |
160 318,18 |
82 356,08 |
59 334,92 |
18 627,18 |
||
2024 |
128 434,86 |
79 856,07 |
29 206,53 |
19 372,26 |
||
Итого |
1 343 739,91 |
458 456,20 |
723 709,68 |
161 574,03 |
1.2. В подпрограмме "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства":
1.2.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
28 238,49 |
0,00 |
28 238,49 |
0,00 |
||
2016 |
26 135,58 |
0,00 |
26 135,58 |
0,00 |
||
2017 |
30 019,93 |
0,00 |
27 399,93 |
2 620,00 |
||
2018 |
33 864,96 |
0,00 |
31 264,96 |
2 600,00 |
||
2019 |
37 253,54 |
24 750,62 |
9 902,92 |
2 600,00 |
||
2020 |
41 731,85 |
22 221,42 |
16 990,43 |
2 520,00 |
||
2021 |
47 523,05 |
30 203,82 |
14 685,83 |
2 633,40 |
||
2022 |
51 295,60 |
31 306,38 |
15 541,20 |
4 448,02 |
||
2023 |
54 777,43 |
35 661,97 |
16 748,13 |
2 367,33 |
||
2024 |
42 672,39 |
33 161,97 |
7 048,40 |
2 462,02 |
||
Итого |
393 512,82 |
177 306,18 |
193 955,87 |
22 250,77 |
1.2.2. В разделе 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить: цифры "392 318,43" цифрами "393 512,82", цифры "50 101,21" цифрами "51 295,60".
1.3. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1.3.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
15 262,67 |
0,00 |
15 262,67 |
0,00 |
||
2016 |
13 355,54 |
0,00 |
13 355,54 |
0,00 |
||
2017 |
19 806,23 |
0,00 |
13 845,23 |
5 961,00 |
||
2018 |
25 174,88 |
0,00 |
19 213,88 |
5 961,00 |
||
2019 |
26 958,60 |
11 094,98 |
9 902,62 |
5 961,00 |
||
2020 |
24 543,08 |
9 107,66 |
11 744,42 |
3 691,00 |
||
2021 |
27 986.47 |
14 021,41 |
10 107,96 |
3 857,10 |
||
2022 |
55 161,77 |
14 464,56 |
34 173,80 |
6 523,41 |
||
2023 |
30 176,39 |
15 321,91 |
10 470,41 |
4 384,07 |
||
2024 |
25 016,23 |
15 321,91 |
5 134,89 |
4 559.43 |
||
Итого |
263 441,86 |
79 332,43 |
143 211,42 |
40 898,01 |
1.3.2. В разделе 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры: "247 875,16" цифрами "263 441,86", цифры "39 595,07" цифрами "55 161,77".
1.4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1.4.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
|
2015 |
9 426,43 |
0,00 |
9 426,43 |
0,00 |
|
|
2016 |
6 836,49 |
0,00 |
6 836,49 |
0,00 |
|
|
2017 |
8 425,01 |
0,00 |
7 825,01 |
600,00 |
|
|
2018 |
12 248,21 |
0,00 |
11 648,21 |
600,00 |
|
|
2019 |
15 145,40 |
0,00 |
14 535,40 |
610,00 |
|
|
2020 |
13 664,68 |
0,00 |
13 064,68 |
600,00 |
|
|
2021 |
16 763,58 |
0,00 |
16 136,58 |
627,00 |
|
|
2022 |
16 875,82 |
0,00 |
16 059,46 |
816,36 |
|
|
2023 |
13 043,23 |
0,00 |
12 732,46 |
310,77 |
|
|
2024 |
5 596,68 |
0,00 |
5 273,48 |
323,20 |
|
|
Итого |
118 025,53 |
0,00 |
113 538,20 |
4 487,33 |
1.4.2. В разделе 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить: цифры "116 665,59" цифрами "118 025,53", цифры "15 515,88" цифрами "16 875,82".
1.5. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "В подпрограмме "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"
1.5.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
12 362,43 |
0,00 |
12 362,43 |
0,00 |
||
2016 |
13 168,60 |
0,00 |
13 168,60 |
0,00 |
||
2017 |
35 059,21 |
5 990,00 |
19 069,21 |
10 000,00 |
||
2018 |
42 723,77 |
И 334,12 |
21 389,65 |
10 000,00 |
||
2019 |
37 572,48 |
21 832,98 |
5 739,50 |
10 000,00 |
||
2020 |
32 254,40 |
11 975,14 |
10 183,61 |
10 095,65 |
||
2021 |
35 173,04 |
18 393,65 |
6 229,44 |
10 549,95 |
||
2022 |
38 071,79 |
19 786,09 |
7 750,41 |
10 535,29 |
||
2023 |
33 690,43 |
16 721,76 |
6 451,86 |
10 516,81 |
||
2024 |
31 019,42 |
16 721,76 |
3 360,17 |
10 937,49 |
||
Итого |
311 095,57 |
122 755,50 |
105 704,88 |
82 635,19 |
1.6.2. В разделе 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры "310 270,39" цифрами "311 095,57", цифры "37 246,61" цифрами "38 071,79".
1.7. В подпрограмме "Архивное дело":
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "В подпрограмме "Библиотечное обслуживание"
1.7.1. Строку 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
8 146,59 |
0,00 |
8 146,59 |
0,00 |
||
2016 |
7 410,62 |
0,00 |
7 410,62 |
0,00 |
||
2017 |
8 459,57 |
0,00 |
7 609,57 |
850,00 |
||
2018 |
10 551,97 |
0,00 |
9 691,97 |
860,00 |
||
2019 |
11 048,45 |
5 547,49 |
4 635,96 |
865,00 |
||
2020 |
9 830,93 |
3 734,83 |
5 639,84 |
456,26 |
||
2021 |
11 143,43 |
5 337,58 |
5 319,66 |
486,19 |
||
2022 |
11 476,86 |
5 506,28 |
4 530,08 |
1 440,50 |
||
2023 |
10 794,53 |
5 832,65 |
4 447,38 |
514,50 |
||
2024 |
8 206,30 |
5 832,65 |
1 838,57 |
535,08 |
||
Итого |
97 069,25 |
31 791,48 |
59 270,24 |
6 007,53 |
1.5.2. В разделе 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры "96 105,48" цифрами "97 069,25", цифры "10 513,09" цифрами "11 476,86".
1.6. В подпрограмме "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов":
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "В подпрограмме "Архивное дело"
1.6.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
3 353,50 |
0,00 |
3 353,50 |
0,00 |
||
2016 |
3 334,76 |
0,00 |
3 334,76 |
0,00 |
||
2017 |
3 770,59 |
0,00 |
3 520,59 |
250,00 |
||
2018 |
4 230,41 |
0,00 |
3 970,41 |
260,00 |
||
2019 |
4 159,45 |
2 496,37 |
1 393,08 |
270,00 |
||
2020 |
4 084,51 |
2 134,43 |
1 895,08 |
55,00 |
||
2021 |
4 504,71 |
3 025,23 |
1 422,00 |
57,48 |
||
2022 |
5 549,84 |
3 120,85 |
2 326,37 |
102,62 |
||
2023 |
4 860,40 |
3 305,82 |
1 533,78 |
20,80 |
||
2024 |
4 006,46 |
3 305,82 |
679,01 |
21,63 |
||
Итого |
41 854,63 |
17 388,52 |
23 428,58 |
1037,53 |
1.7.2. В разделе 6.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры "41 009,70" цифрами "41 854,63", цифры "4 704,91" цифрами "5 549,84".
1.8. Приложение N 2 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение N 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет": https://tynda.amurobl.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Временно исполняющий полномочия Мэра города Тынды |
И.В. Сальников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2022 г. N 2485 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
Вступает в силу с 30 декабря 2022 г.
Опубликование:
газета "Авангард" от 29 декабря 2022 г. N 26
Постановлением Администрации города Тынды от 27 декабря 2022 г. N 2506 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.