Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 января 2023 г. N 65
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | ||||||||||||
Основное мероприятие Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
239 446 792,46 |
29 504 979,86 |
27 898 725,24 |
27 611 535,90 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
239 446 792,46 |
29 504 979,86 |
27 898 725,24 |
27 611 535,90 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1. "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | ||||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта (показатели 1,2,3,4,5 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 882 452 922,31 |
168 178 981,26 |
163 101 781,10 |
173 939 988,20 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 882 452 922,31 |
168 178 981,26 |
163 101 781,10 |
173 939 988,20 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
1 811 575 384,20 |
153 333 212,22 |
144 532 390,06 |
142 871 694,61 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 811 575 384,20 |
153 333 212,22 |
144 532 390,06 |
142 871 694,61 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
1 059 090,80 |
213 400,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 059 090,80 |
213 400,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
69 818 447,31 |
14 632 369,04 |
18 333 391,04 |
30 832 293,59 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
69 818 447,31 |
14 632 369,04 |
18 333 391,04 |
30 832 293,59 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (показатель 6 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
209 775 489,54 |
24 727 471,55 |
23 210 069,84 |
22 715 859,53 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
209 775 489,54 |
24 727 471,55 |
23 210 069,84 |
22 715 859,53 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта (показатель 9 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
54 015 799,41 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
54 015 799,41 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
||
за счет других источников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего, в том числе |
2 146 244 211,26 |
198 908 208,30 |
192 313 606,43 |
202 657 603,22 |
195 779 740,21 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 146 244 211,26 |
198 908 208,30 |
192 313 606,43 |
202 657 603,22 |
195 779 740,21 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Развитие системы спортивной подготовки" | ||||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки (показатель 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
9 186 919 221,57 |
1 041 093 629,13 |
966 132 437,04 |
962 152 866,14 |
896 276 765,80 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 142 700,00 |
3 142 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 183 776 521,57 |
1 037 950 929,13 |
966 132 437,04 |
962 152 866,14 |
896 276 765,80 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
8 966 654 044,46 |
1 025 149 023,76 |
951 517 055,34 |
926 137 339,38 |
870 661 821,92 |
910 214 260,59 |
1 032 430 323,19 |
1 112 851 052,30 |
1 058 584 446,74 |
1 079 108 721,24 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 070 000,00 |
3 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 963 584 044,46 |
1 022 079 023,76 |
951 517 055,34 |
926 137 339,38 |
870 661 821,92 |
910 214 260,59 |
1 032 430 323,19 |
1 112 851 052,30 |
1 058 584 446,74 |
1 079 108 721,24 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, оказывающих услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
220 192 477,11 |
15 871 905,37 |
14 615 381,70 |
36 015 526,76 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
220 192 477,11 |
15 871 905,37 |
14 615 381,70 |
36 015 526,76 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.3 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения") |
всего, в том числе |
72 700,00 |
72 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
72 700,00 |
72 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
464 223 042,12 |
39 032 000,01 |
58 278 631,58 |
86 640 315,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
429 033 400,00 |
37 080 400,00 |
55 364 700,00 |
82 308 300,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 189 642,12 |
1 951 600,01 |
2 913 931,58 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
464 223 042,12 |
39 032 000,01 |
58 278 631,58 |
86 640 315,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
429 033 400,00 |
37 080 400,00 |
55 364 700,00 |
82 308 300,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 189 642,12 |
1 951 600,01 |
2 913 931,58 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
13 547 964,00 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
13 547 964,00 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (показатель 3 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
900 099,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
900 099,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. "Региональный проект "Спорт-норма жизни" (показатели 1,8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
14 446 421,99 |
4 568 842,12 |
4 568 842,13 |
5 308 737,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 868,79 |
1 953 168,79 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 548 231,21 |
2 387 231,21 |
2 387 200,00 |
2 773 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
722 321,99 |
228 442,12 |
228 442,13 |
265 437,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Развитие системы спортивной подготовки" |
всего, в том числе |
9 680 036 748,68 |
1 087 075 182,26 |
1 031 360 621,75 |
1 056 482 630,67 |
944 206 436,59 |
983 758 875,26 |
1 105 974 937,86 |
1 186 395 666,97 |
1 132 129 061,41 |
1 152 653 335,91 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 868,79 |
1 953 168,79 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
439 724 331,21 |
42 610 331,21 |
57 751 900,00 |
85 082 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 234 136 548,68 |
1 042 511 682,26 |
971 655 521,75 |
969 131 030,67 |
901 826 436,59 |
941 378 875,26 |
1 063 594 937,86 |
1 144 015 666,97 |
1 089 749 061,41 |
1 110 273 335,91 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | ||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями |
всего, в том числе |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
113 935 152,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 499 774 231,59 |
239 097 200,00 |
484 128 000,00 |
123 593 696,36 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
669 900 800,00 |
209 979 300,00 |
459 921 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
829 873 431,59 |
29 117 900,00 |
24 206 500,00 |
123 593 696,36 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.1. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона) в рамках концессионного соглашения |
всего, в том числе |
514 137 564,86 |
221 030 900,00 |
0,00 |
10 964 755,96 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
209 979 300,00 |
209 979 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
304 158 264,86 |
11 051 600,00 |
0,00 |
10 964 755,96 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.2. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) |
всего, в том числе |
215 672 015,70 |
0,00 |
122 803 500,00 |
24 631 292,38 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
0,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
99 008 715,70 |
0,00 |
6 140 200,00 |
24 631 292,38 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.3. Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" в рамках концессионного соглашения |
всего, в том числе |
190 345 432,48 |
6 140 200,00 |
122 803 500,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
0,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
73 682 132,48 |
6 140 200,00 |
6 140 200,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.4. Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
всего, в том числе |
323 095 603,77 |
6 716 700,00 |
134 333 800,00 |
37 590 109,80 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 617 100,00 |
0,00 |
127 617 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
195 478 503,77 |
6 716 700,00 |
6 716 700,00 |
37 590 109,80 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.5. Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств" |
всего, в том числе |
256 523 614,78 |
5 209 400,00 |
104 187 200,00 |
29 940 130,32 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 977 800,00 |
0,00 |
98 977 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
157 545 814,78 |
5 209 400,00 |
5 209 400,00 |
29 940 130,32 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
16 744 842,11 |
6 998 315,79 |
6 998 315,79 |
2 748 210,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 907 600,00 |
6 648 400,00 |
6 648 400,00 |
2 610 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
837 242,11 |
349 915,79 |
349 915,79 |
137 410,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта" |
всего, в том числе |
1 630 454 226,00 |
246 095 515,79 |
491 126 315,79 |
240 277 059,19 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
685 808 400,00 |
216 627 700,00 |
466 569 900,00 |
2 610 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
944 645 826,00 |
29 467 815,79 |
24 556 415,79 |
237 666 259,19 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего |
всего, в том числе |
13 696 181 978,40 |
1 561 583 886,21 |
1 742 699 269,21 |
1 527 028 828,98 |
1 340 739 994,00 |
1 392 590 000,00 |
1 446 510 000,00 |
1 502 580 000,00 |
1 560 900 000,00 |
1 621 550 000,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 868,79 |
1 953 168,79 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 125 532 731,21 |
259 238 031,21 |
524 321 800,00 |
87 692 900,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 564 473 378,40 |
1 300 392 686,21 |
1 216 424 269,21 |
1 437 066 428,98 |
1 298 359 994,00 |
1 350 210 000,00 |
1 404 130 000,00 |
1 460 200 000,00 |
1 518 520 000,00 |
1 579 170 000,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
12 567 951 610,88 |
1 291 769 011,80 |
1 225 386 496,47 |
1 346 009 856,33 |
1 314 059 369,38 |
1 365 909 375,38 |
1 419 829 375,38 |
1 475 899 375,38 |
1 534 219 375,38 |
1 594 869 375,38 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 868,79 |
1 953 168,79 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
455 631 931,21 |
49 258 731,21 |
64 400 300,00 |
87 692 900,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 106 143 810,88 |
1 240 557 111,80 |
1 159 032 996,47 |
1 256 047 456,33 |
1 271 679 369,38 |
1 323 529 375,38 |
1 377 449 375,38 |
1 433 519 375,38 |
1 491 839 375,38 |
1 552 489 375,38 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
1 127 171 276,72 |
269 601 474,41 |
517 076 772,74 |
180 782 972,65 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
669 900 800,00 |
209 979 300,00 |
459 921 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
457 270 476,72 |
59 622 174,41 |
57 155 272,74 |
180 782 972,65 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
1 059 090,80 |
213 400,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 059 090,80 |
213 400,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 января 2023 г. N 65 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.