Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 10.11.2022 N 665
Муниципальная программа
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и иных полномочий органов местного самоуправления"
19, 23 января 2023 г.
Раздел 1 изменен с 28 января 2023 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 23 января 2023 г. N 22
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Повышение эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и иных полномочий органов местного самоуправления (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - администрация) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация; управление образования администрации |
Исполнители Программы |
Администрация; управление образования администрации; муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - МКУ "ЦОДА") |
Срок реализации Программы |
2023-2030 |
Цель Программы |
Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при исполнении полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений, переданных на основании соглашений, в интересах населения муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области |
Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Программы |
Подпрограмма N 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"; Подпрограмма N 2 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения"; Подпрограмма N 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства"; Подпрограмма N 4 "Развитие физической культуры и спорта"; Подпрограмма N 5 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"; Подпрограмма N 6 "Дорожное хозяйство и транспорт"; Подпрограмма N 7 "Модернизация коммунального комплекса"; Подпрограмма N 8 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"; Подпрограмма N 9 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"; Подпрограмма N 10 "Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"; Подпрограмма N 11 "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области". |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы* |
Объем финансирования Программы составляет 988 549,6897 тыс. руб., из них 834 052,64288 тыс. руб. - средства муниципального бюджета, 148 086,22682 тыс. руб. - средства областного бюджета, 6 410,82000 тыс. руб. - внебюджетные средства (инициативные платежи). |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Местное самоуправление непосредственно связано с решением вопросов местного значения. Такая взаимосвязь позволяет говорить о том, что вопросы местного значения являются базовым элементом компетенции и содержат основные исходные условия для выбора полномочий по их решению.
Вопросы местного значения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления, охватывают широкий круг социально значимых задач. Перечень вопросов местного значения установлен Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ). Кроме того, статьей 15.1 Федерального закона N 131-ФЗ определено право органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, формально не отнесенных к соответствующим вопросам местного значения муниципального района.
Вопросы местного значения муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - муниципальное образование) и права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального образования, определены Уставом муниципального образования.
В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Исходя из принципа субсидиарности, передача ряда государственных полномочий на местный уровень является эффективной и целесообразной. В этом случае органы местного самоуправления выступают перед населением в качестве агентов государства на местах. Такая передача позволяет экономить затраты на создание территориальных органов государственной власти, лучше учитывать местные условия и особенности для улучшения обслуживания населения, а главное - привлекать общественность к участию в решении отдельных вопросов и поставить их исполнение под контроль населения.
Администрация осуществляет исполнение некоторых государственных полномочий Рязанской области на основании соответствующих законов (Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Рязанской области от 22.12.2020 N 92-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", Закон Рязанской области от 02.12.2005 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий", Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" и другие).
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона N 131-ФЗ органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Реализация органами местного самоуправления поселений соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им части своих полномочий позволяет совершенствовать механизмы решения вопросов местного значения на территориях поселений.
Таким образом, основной задачей органов местного самоуправления муниципального образования является самостоятельное решение вопросов местного значения и иных вопросов, которые приравниваются к вопросам обеспечения жизнедеятельности населения.
Эффективное исполнение органами местного самоуправления соответствующих полномочий является необходимым условием для социально-экономического развития муниципального образования и удовлетворения потребностей граждан.
За последние годы, благодаря проводимой государством социально-экономической политике, обеспечены условия для устойчивого экономического развития и сохранения экономической стабильности муниципального образования при безусловном исполнении принятых расходных обязательств и реализации ключевых приоритетов социально-экономического развития государства.
Однако, в настоящее время на муниципальном уровне существует еще много проблем, к ним можно отнести политические, демографические, экономические, социальные и иные.
Программа - это ключевой инструмент, способствующий эффективному решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ, обеспечивающий совершенствование механизмов исполнения муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.
1. Одним из главных направлений в деятельности администрации является осуществление социальной политики в сфере противодействия бедности, которая сориентирована на обеспечение условий достойной жизни малоимущих гражданам.
Администрацией реализовываются меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан и обеспечению ее предоставления исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.
Решением Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 05.08.2021 N 6/29 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан" установлены меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
Положением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 28.10.2021 N 493, определены порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
Программой предусматриваются мероприятия в целях реализации указанных правовых актов, а также иные мероприятия по совершенствованию мер социальной поддержки граждан, что способствует сохранению социального здоровья нуждающихся граждан и поддержанию их жизнедеятельности, преодолению кризисных ситуаций, развитию самообеспечения и взаимопомощи.
2. Центральную роль в реализации конституционных прав и свобод граждан, обеспечении возможности самореализации личности занимает безопасность населения и становится все более важным фактором развития территорий.
Стремления администрации в области безопасности населения направлены на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью, борьбу с немедицинским потреблением наркотиков, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В системе предупреждения правонарушений особое место занимает предупреждение рецидива преступлений. Освобождаемые из мест лишения свободы граждане представляют особую социально-демографическую группу населения, они менее востребованы работодателями, чаще подвержены риску увольнения и дискриминации при приеме на работу. Как следствие, отсутствие средств к существованию вынуждает их заниматься бродяжничеством, попрошайничеством, толкает на совершение новых преступлений.
Опыт работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних свидетельствует о том, что происходящие положительные изменения еще не приняли необратимого характера. Основными причинами и условиями формирования противоправного поведения детей и подростков продолжают оставаться социальные факторы: семейное неблагополучие, алкоголизм, социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
Правоохранительными органами принимаются необходимые меры для удержания преступности под контролем, однако они не могут привести к желаемому состоянию криминальной ситуации без взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества. В этой связи важно отметить деятельность народной дружины на территории муниципального образования, которая осуществляет мероприятия по содействию органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участию в предупреждении и пресечении правонарушений на территории муниципального образования, участию в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах. В целях стимулирования работы народной дружины необходимо осуществлять материальное поощрение членов народной дружины.
Для закрепления достигнутых результатов, в целях повышения безопасности населения требуется продолжение единого подхода и координации действий в рамках Программы.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов экономического и социального развития муниципального образования.
Создав для малого и среднего предпринимательства благоприятные условия, можно ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических задач: увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение общего уровня доходов населения, улучшение обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов всех уровней.
Развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать реализация комплекса мероприятий, который включает в себя совершенствование нормативной правовой базы, финансовую, имущественную и информационно-консультационную и иную поддержку.
Программа позволит осуществить меры, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.
4. Создание благоприятной среды для развития физической культуры и спорта - важнейшее направление в деятельности администрации.
Основными целями в области развития физической культуры и спорта являются обеспечение возможности для населения систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой физкультурно-спортивной инфраструктуре, а также повышение качества подготовки спортсменов.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, а именно:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточный уровень развития детско-юношеского спорта, отсутствие целенаправленной системы отбора и подготовки спортивного резерва как основополагающего фактора развития спорта высших достижений;
- снижение количества профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта, уменьшение доли работников со специальным физкультурным образованием.
Такая ситуация вызвана многими факторами: невысокий уровень благосостояния населения муниципального образования, недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудования, наличие слабой спортивной базы в спортивных школах.
С учетом обозначенных проблем приоритетным направлением по дальнейшему развитию отрасли в рамках Программы должны стать:
- повышение мотивации среди всех категорий и возрастных групп населения муниципального образования в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом за счет улучшения информационного обеспечения, усиления пропаганды в рамках социального заказа средствами массовой информации;
- развитие детско-юношеского спорта за счет укрепления и развития материально-технической базы;
- обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности;
- повышение результативности в спорте за счет стимулирования деятельности спортсменов и тренеров.
5. В настоящее время возросла актуальность вопросов противодействия терроризму и экстремизму.
На сегодняшний день отмечается тенденция роста количества фактов вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность через ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для этого используются мессенджеры, социальные сети, террористические и экстремистские сайты. Современное молодое поколение самостоятельно противостоять воздействию экстремистских и террористических идей не в состоянии. Через неформальные объединения подростков осуществляется проникновение в их сознание экстремистских и террористических идей и взглядов, активно применяемые ими интернет-ресурсы обеспечивают охват широкой аудитории и провоцирование их на хулиганские или другие преступные действия. Органы местного самоуправления, как наиболее приближенные к обществу, являются теми субъектами, которые обладают наибольшими возможностями по профилактике данных негативных явлений.
Администрация осуществляет профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремизма и терроризма.
6. Особое внимание администрации уделяется эффективной организации дорожного движения, качественному строительству, реконструкции и ремонту дорожной инфраструктуры.
На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования составляет 123,3 км, в муниципальной собственности поселений - 449,3 км.
Из всех автомобильных дорог муниципального образования, только 33,1 км имеют покрытие асфальт-щебень, что составляет 26,9%, соответственно в период весенней и осенней распутицы не все населенные пункты имеют стабильное транспортное сообщение.
Есть населенные пункты, в которых только грунтовые дороги, проезд по ним носит сезонный характер, преимущественно в летний период.
Развитие сети дорог муниципального образования не успевает за резким спросом на услуги дорог. При интенсивной автомобилизации населения в течение длительного времени в муниципальном образовании отсутствует прирост и совершенствование сети автомобильных дорог. Практически 100% дорог местного значения составляют дороги низших категорий, которые были построены в 60 - 90 годы XX века и запроектированы под другие, более низкие динамические и технические характеристики автомобилей.
Все указанные обстоятельства негативно сказываются на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры населенных пунктов.
Состояние автомобильных дорог в муниципальном образовании не позволяет в полном объеме обеспечить потребности населения и организаций в осуществлении регулярных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортном по муниципальным маршрутам.
Осуществление транспортного обслуживания населения, является обязательной и социально значимой функцией администрации, выполняемой ею на постоянной основе и обусловленной жизненно важными потребностями и интересами людей, связанными с их неотъемлемыми правами и свободами, гарантированными государством (на жизнь, свободу передвижения, труд, отдых, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь, образование и т.д.).
Таким образом, в целях надежного и максимально эффективного удовлетворения потребностей граждан в транспортных услугах, улучшения транспортной доступности территорий, безопасности дорожного движения администрацией будут реализовываться мероприятия в области дорожной деятельности (включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) и создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования.
7. С целью обеспечения предоставления качественных коммунальных услуг потребителям и обеспечения гражданам комфортных условий проживания необходимо продолжить работу по развитию коммунального хозяйства.
Коммунальный комплекс муниципального образования в настоящее время характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры (около 80 - 85%), аварийностью, большими потерями энергоносителей и ресурсов, что негативно влияет на качество предоставляемых коммунальных услуг населению.
Высокий уровень физического износа основных фондов в коммунальном секторе вызван передачей объектов организациями в муниципальную собственность в техническом состоянии, требующем значительных объемов ремонта, без обеспечения для этого необходимыми средствами.
Водоснабжение муниципального образования осуществляется посредством артезианских скважин, которые давно эксплуатируются и сильно изношены, что обуславливает необходимость строительства новых водозаборных узлов и осуществления реконструкции водопроводных сетей.
Система водоотведения в сельских поселениях муниципального образования области включает в себя сети водоотведения, канализационные станции, очистные сооружения.
В настоящее время 37% населения муниципального образования обеспечены централизованной системой водоотведения.
Проведение реконструкции и модернизации действующих объектов водоснабжения, водоотведения позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и энергоснабжения, обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение и водоотведение населения муниципального образования.
8. Эффективное управление муниципальным имуществом является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования и представляет одну из важнейших задач для органов местного самоуправления.
Управление муниципальным имуществом предполагает решение вопросов местного значения путем наиболее целесообразного использования собственного имущества. Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.
Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.
Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" администрация осуществляет функции по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территориях сельских поселений, а также земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования.
Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками является основанием для возникновения правоотношений по использованию земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения, и появления частной собственности на земельные участки, что способствует развитию рынка земли на территории муниципального образования.
Необходимо отметить, что имеющийся потенциал в управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными ресурсами сегодня используется не в полной мере, в его развитии имеется ряд нерешенных проблем, а именно:
1) отсутствующая в необходимом объеме документация по технической инвентаризации сдерживает государственную регистрацию права собственности муниципального образования на объекты муниципальной собственности, их вовлечение в экономический оборот, отрицательно сказывается на принятии решений о приватизации муниципального имущества, разделе земельных участков, разграничении муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между Российской Федерацией, Рязанской области и органами местного самоуправления. Все отмеченное не позволяет своевременно принимать решения по распоряжению муниципальным имуществом;
2) часть объектов находится в ветхом, неудовлетворительном состоянии, некоторые объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента постройки;
3) отсутствие государственной регистрации права на объекты муниципальной собственности являются серьезным препятствием в регистрации долгосрочных договоров.
Таким образом, отрицательными факторами, затрудняющими развитие сферы управления муниципальным имуществом, являются:
- отсутствие актуальной информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности муниципального образования;
- отсутствие в необходимом объеме технической документации для регистрации права муниципальной собственности;
- недостаточно эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования;
- наличие муниципального имущества, не вовлеченного в экономический оборот.
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным имуществом носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.
9. На территории муниципального образования сохраняется высокий уровень природных и техногенных угроз. Это обусловлено сильным износом основных производственных фондов в системах жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой населенных пунктов, природно-климатическими условиями территории муниципального образования. Основными источниками стихийных бедствий на территории муниципального образования являются паводки, ураганные ветра, природные и техногенные пожары. Человеческий фактор остается одной из основных причин крупных техногенных аварий и пожаров.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах осуществляются в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Выполнение прогнозирования, предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании работы и технической оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации.
Необходимым условием решения задачи снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное информирование и оповещение населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в 2017 году введена в эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на территории трех населенных пунктов муниципального образования, граничащих с лесными массивами. Сегодня КСЭОН позволяет своевременно доводить до населения сигналы оповещения об опасностях и необходимую экстренную информацию, предусматривая нормативное время оповещения 5 минут. Кроме того в р.п. Шилово функционирует система оповещения РАСЦО.
Следовательно необходимо продолжить работу по оснащению населенных пунктов КСЭОН и принять меры по модернизации существующих систем оповещения населения и их подготовке к использованию в составе КСЭОН.
Сложившееся положение дел с пожарами в муниципальном образовании стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, недостатка бюджетных средств на выполнение противопожарных мероприятий.
Первостепенную роль в деле обеспечения пожарной безопасности играет реализация первичных мер пожарной безопасности. Федеральными законами N 131-ФЗ и от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образования.
Таким образом, обеспечение безопасности населения, защита территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются важнейшими направлениями деятельности администрации муниципального образования. При этом необходимо сосредоточить основные усилия на решении главной задачи - заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
10. В муниципальном образовании существует проблема недостаточности вовлечения граждан в деятельность органов местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам. При этом повышение участия населения в принятии решений по вопросам местного значения является основным принципом обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.
Формами непосредственного осуществления населением и участия граждан в осуществлении местного самоуправления являются: местные референдумы, выборы, голосования по отзыву депутатов или изменению границ, проведение сходов, собраний и конференций граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания и общественные обсуждения, проведение опросов граждан и другие.
Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 01.01.2021 введена дополнительная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты. Инициативный проект - это предложение граждан, подготовленное на основе проектных идей и в установленном порядке внесенное в орган местного самоуправления, в целях реализации мероприятий, направленных на решение наиболее значимых для жителей проблем.
Таким образом, практика инициативных проектов позволит обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования части бюджета муниципального образования.
11. Местный уровень власти - это самый короткий и прямой путь к решению насущных, жизненно важных для современного человека проблем. Эффективность власти люди оценивают по элементарным, понятным для каждого критериям - качество и доступность оказываемых муниципальных услуг и другим вопросам обеспечения жизнедеятельности населения.
Для осуществления функций муниципального управления в муниципальном образовании образованы органы местного самоуправления.
Администрация - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, наделена Уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Рязанской области.
В структуру администрации входят отраслевые (функциональные) органы администрации, обладающие правами юридического лица, и иные структурные подразделения администрации.
Принятие правильной структуры администрации, выстраивание четких вертикалей является гарантом решения проблем, с которыми сталкиваются жители муниципального образования.
Администрация, развивая собственную инициативу, демонстрирует динамичные положительные результаты в решении вопросов местного значения, способствующие достижению стабильности комплексного социально-экономического развития территории муниципального образования и повышению качества жизни населения. Администрацией осуществлялся масштабный комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организационных основ муниципальной службы и системы управления ею, формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих.
Сохраняется тенденция по делегированию государственных полномочий органам местного самоуправления. На администрацию ложится нагрузка по исполнению полномочий всех уровней публичной власти - федеральных, региональных и муниципальных (собственных) полномочий. Кроме того, администрация осуществляет часть полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Полноценное и своевременное обеспечение деятельности администрации является важным условием эффективности осуществления полномочий.
В настоящее время требуется решение проблем материально-технического, ресурсного и кадрового обеспечения администрации.
Требуется постоянное содержание помещений в надлежащем санитарном состоянии, замена морально и физически устаревшего оборудования и мебели в помещениях.
Эффективная деятельность администрации невозможна без современных средств информационно-коммуникационной системы. Необходимо осуществлять модернизацию технических и технологических информационных систем, обеспечение надежности и скорости работы оборудования, а также обеспечивать постоянную готовность к использованию информационно-коммуникационных систем, создавать условия для управления и обеспечения информационным обслуживанием.
В целях повышения качества работы большое значение имеет целенаправленное и системное дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, внедрение новых форм профессионального развития. Кроме того, необходимость повышения квалификации муниципальных служащих во многом обусловлена постоянным изменением нормативной правовой базы как на федеральном, так и на региональном уровнях, в том числе с учетом передаваемых государственных полномочий.
Целесообразность решения стоящих перед администрацией задач программно-целевым методом обусловлена в значительной степени приоритетами социально-экономического развития муниципального образования. Программа позволяет объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем.
Программа обеспечивает формирование и проведение комплекса мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования, определяет ресурсы для достижения этих целей и задач и задает механизмы координации действий участников и мероприятий по срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам финансового обеспечения.
Раздел 3 изменен с 28 января 2023 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 23 января 2023 г. N 22
3. ФО Программы
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы направляет в отдел экономического развития администрации информацию об исполнении Программы, оценку эффективности программы за отчетный год, информацию о достижении показателей подпрограммы и результатов структурных элементов за отчетный период, доклад о ходе реализации Программы за отчетный год по форме и в сроки, установленные постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 24.08.2022 N 515 "Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального района Рязанской области"
1. Цель подпрограммы:
- создание условий для повышения качества жизни и роста благосостояния населения путем предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, использования возможностей социально ориентированной некоммерческой организации.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Предоставление ежегодно 100% отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Совершенствование мер социальной поддержки граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Проведение мероприятий для граждан и семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
ед. Кол-во мероприятий |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
чел. Кол-во участников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2.2 |
Задача 2 Реализация постановления администрации от 28.10.2021 N 493 "Об утверждении Положения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям - сиротам |
% Охват обратившихся |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Задача 3 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на муниципальном уровне, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Предоставление субсидии Шиловской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на реализацию социально значимых мероприятий |
ед. Кол-во СОНКО, получивших субсидию |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Совершенствование мер социальной поддержки граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
Местный бюджет |
01 |
240,0 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2.1.1 |
Организация мероприятий для граждан и семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
01 |
240,0 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2.2 |
Задача 2 Реализация постановления администрации от 28.10.2021 N 493 "Об утверждении Положения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан" |
|
|
Местный бюджет |
02 |
920,00 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
2.2.1 |
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
02 |
920,00 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
115, 0 |
2.3 |
Задача 3 Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям на муниципальном уровне, в том числе: |
|
|
Местный бюджет |
03 |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
2.3.1 |
Предоставление субсидии Шиловской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на реализацию социально значимых мероприятий |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
03 |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Местный бюджет |
|
1400,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
Местный бюджет |
|
1400,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы
5.2. Подпрограмма N 2 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения"
1. Цель подпрограммы:
- повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений, сокращения масштабов немедицинского потребления наркотиков.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Снижение количества совершенных административных правонарушений и преступлений к 2030 году |
ед. |
49 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
42 |
41 |
40 |
2 |
Уменьшение доли зарегистрированных лиц, больных наркоманией |
ед. |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Обеспечение занятости, трудовой деятельностью подростков в период школьных каникул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
чел. |
206 |
213 |
215 |
217 |
219 |
222 |
225 |
228 |
231 |
2.2 |
Задача 2. Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Материальное стимулирование (поощрение) граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и борьбе с преступностью (народных дружин, отрядов народных дружин) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Задача 3 Профилактика наркомании и антинаркотическая пропаганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в городских и сельских поселениях муниципального образования по проблемам профилактики наркомании |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2.4 |
Задача 4 Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Проведение спортивных и организационно-массовых мероприятий |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2.5 |
Задача 5 Обеспечение эффективного исполнения, переданных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 |
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании в соответствии Законом Рязанской области от 02.12.2005 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и организации деятельности этих комиссий" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.5.2 |
Обеспечение деятельности административной комиссии при администрации в соответствии с Законом Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.6 |
Задача 6. Совершенствование работы по укреплению и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в городских и сельских поселениях муниципального образования по проблемам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Обеспечение занятости, трудовой деятельностью подростков в период школьных каникул |
|
|
Местный бюджет |
04 |
1440,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,00 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
2.1.1 |
Трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
04 |
1440,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,00 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
2.2 |
Задача 2. Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан |
|
|
Местный бюджет |
05 |
1530,70432 |
122,58804 |
22,58804 |
22,58804 |
272,58804 |
272,58804 |
272,58804 |
272,58804 |
272,58804 |
Областной бюджет |
|
1026,000 |
171,000 |
0,000 |
0,000 |
171,000 |
171,000 |
171,000 |
171,000 |
171,000 |
||||
2.2.1 |
Материальное стимулирование (поощрение) граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и борьбе с преступностью (народных дружин, отрядов народных дружин) |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
05 |
160,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Областной бюджет |
|
1026,000 |
171,000 |
0,000 |
0,000 |
171,000 |
171,000 |
171,000 |
171,000 |
171,000 |
||||
2.2.2 |
Осуществление переданных городскими поселениями полномочий на основании заключенных соглашений |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
05 |
20,70432 |
2,58804 |
2,58804 |
2,58804 |
2,58804 |
2,58804 |
2,58804 |
2,58804 |
2,58804 |
2.2.3 |
Иные мероприятия |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
05 |
1350,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
2.3 |
Задача 3 Профилактика наркомании и антинаркотическая пропаганда |
|
|
Местный бюджет |
06 |
40,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2.3.1 |
Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в городских и сельских поселениях муниципального образования по проблемам профилактики наркомании |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
06 |
40,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2.4 |
Задача 4 Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|
|
Местный бюджет |
07 |
80,00 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,00 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.4.1 |
Проведение спортивных и организационно-массовых мероприятий |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
07 |
80,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.5 |
Задача 5 Обеспечение эффективного исполнения, переданных государственных полномочий |
|
|
Областной бюджет |
08 |
8890,61554 |
1032,60247 |
1085,35983 |
1128,77554 |
1128,77554 |
1128,77554 |
1128,77554 |
1128,77554 |
1128,77554 |
2.5.1 |
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования в соответствии Законом Рязанской области от 02.12.2005 N132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий" |
Администрация |
Администрация |
Областной бюджет |
08 |
5330,41346 |
619,10211 |
650,73257 |
676,76313 |
676,76313 |
676,76313 |
676,76313 |
676,76313 |
676,76313 |
2.5.2 |
Обеспечение деятельности административной комиссии при администрации соответствии с Законом Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
Администрация |
Администрация |
Областной бюджет |
08 |
3560,20208 |
413,50036 |
434,62726 |
452,01241 |
452,01241 |
452,01241 |
452,01241 |
452,01241 |
452,01241 |
2.6 |
Задача 6. Совершенствование работы по укреплению и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений |
|
|
Местный бюджет |
09 |
80,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2.6.1 |
Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в городских и сельских поселениях муниципального образования по проблемам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
09 |
80,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,00 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
13087,31986 |
1531,19051 |
1312,94787 |
1356,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
13087,31986 |
1531,19051 |
1312,94787 |
1356,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
1777,36358 |
||||
Местный бюджет |
|
3170,70432 |
327,58804 |
227,58804 |
227,58804 |
477,58804 |
477,58804 |
477,58804 |
477,58804 |
477,58804 |
||||
Областной бюджет |
|
9916,61544 |
1203,60247 |
1085,35983 |
1128,77554 |
1299,77554 |
1299,77554 |
1299,77554 |
1299,77554 |
1299,77554 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.3. Подпрограмма N 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
1. Цель подпрограммы:
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год 2021: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
человек |
1483 |
1495 |
1500 |
1505 |
1510 |
1515 |
1520 |
1525 |
1530 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Проведение мероприятий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Обеспечение деятельности Фонда "Шиловский Центр поддержки предпринимательства бизнес-инкубатор" |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.2 |
Задача 2 Обеспечение информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства в Шиловском муниципальном районе Рязанской области, размещенных в средствах массовой информации |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по ее реализации в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.1.1 таблицы 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области Фонду "Шиловский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор" для обеспечения деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 18.09.2019 N 519.
5.4. Подпрограмма N 4 "Развитие физической культуры и спорта"
1. Цель подпрограммы:
- создание условий для приобщения различных категорий и возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Удельный вес населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
40 |
50,7 |
54,5 |
54,7 |
54,9 |
55,0 |
55,1 |
55,2 |
55,2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта, формирование здорового образа жизни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Доля жителей муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
40 |
50,7 |
54,5 |
54,7 |
54,9 |
55,0 |
55,1 |
55,2 |
55,2 |
2.1.2 |
Обеспеченность жителей муниципального образования спортивными сооружениями |
% |
42,2 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
2.2 |
Задача 2. Подготовка спортивного резерва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных учреждениях спортивной направленности |
% |
26 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
2.3 |
Задача 3 Содействие развитию спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Количество учащихся МБУ "СШ " Шилово" |
ед |
275 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
2.3.2 |
Доля учащихся, которым присвоены массовые спортивные разряды от общего числа занимающихся |
% |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
2.3.3 |
Доля учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, находящихся в собственности муниципального образования, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4 |
Задача 4 Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Доля специалистов МБУ "СШ "Шилово", получающих компенсацию по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта, формирование здорового образа жизни |
|
|
Местный бюджет |
12 |
2603,200 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
2.1.1 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе мероприятия по реализации ВФСК "ГТО", участие в Спартакиаде среди сборных команд городов и районов Рязанской области, участие в первенствах и чемпионатах Рязанской области |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
12 |
2603,200 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
325,400 |
2.2 |
Задача 2. Подготовка спортивного резерва |
|
|
Местный бюджет |
13 |
740,800 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
2.2.1 |
Участие в спартакиаде учащихся Рязанской области, участие в Первенствах и чемпионатах Рязанской области |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
13 |
740,800 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
92,600 |
2.3 |
Задача 3 Содействие развитию спорта высших достижений |
|
|
Местный бюджет |
14 |
63120,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
2.3.1 |
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
14 |
63120,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
7890,00 |
2.4 |
Задача 4 Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|
|
Областной бюджет |
15 |
2654,58894 |
303,20779 |
325,42817 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
2.4.1 |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов МБУ "СШ "Шилово" |
Администрация |
Администрация |
Областной бюджет |
15 |
2654,58894 |
303,20779 |
325,42817 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
69118,58894 |
8611,20779 |
8633,42817 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
|||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
69118,58894 |
8611,20779 |
8633,42817 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
8645,65883 |
|||
Местный бюджет |
|
66464,00 |
8308,00 |
8308,00 |
8308,00 |
8308,00 |
8308,00 |
8308,00 |
8308,00 |
8308,00 |
||||
Областной бюджет |
|
2654,58894 |
303,20779 |
325,42817 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
337,65883 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.5. Подпрограмма N 5 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель подпрограммы:
- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1.Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Проведение акции, посвященной Дню памяти жертв терроризма |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1.2 |
Изготовление листовок, буклетов, брошюр и других материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также по профилактике экстремизма и терроризма для населения и учреждений (образование, культура, спорт, здравоохранение, торговля, транспорт, органы местного самоуправления) |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму |
|
|
Местный бюджет |
16 |
80,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2.1.1 |
Проведение акции, изготовление листовок, буклетов, брошюр и других материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также по профилактике экстремизма и терроризма для населения и учреждений (образование, культура, спорт, здравоохранение, торговля, транспорт, органы местного самоуправления) |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
16 |
80,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Местный бюджет |
|
80,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
Итого по подпрограмме |
Местный бюджет |
|
80,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.6. Подпрограмма N 6 "Дорожное хозяйство и транспорт"
1. Цель подпрограммы:
- содержание и развитие автомобильных дорог;
- удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- повышение безопасности движения и сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Протяженность дорог, в отношении которых проведен капитальный ремонт, ремонт |
км |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
2 |
Протяженность автодорог, обеспеченных сезонным содержанием |
км |
93,9 |
97,9 |
97,9 |
97,9 |
97,9 |
97,9 |
97,9 |
97,9 |
97,9 |
3 |
Выполнение регулярных рейсов автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |
% |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Обеспечение содержания и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Сезонное содержание автодорог |
% |
78,0 |
79,7 |
79,7 |
79,7 |
79,7 |
79,7 |
79,7 |
79,7 |
79,7 |
2.2 |
Задача 2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Ремонт автомобильных дорог |
км |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
2.2.2 |
Разработка проектной документации на ремонт автомобильных дорог |
шт. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Задача 3. Выполнение регулярных рейсов автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Мероприятие 1. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам |
% |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
не менее 96 |
Пункт 5 изменен с 28 января 2023 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 23 января 2023 г. N 22
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Обеспечение содержания и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения |
|
|
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
17 |
12000,64 |
3705,99632 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
2.1.1 |
Сезонное содержание автодорог |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
17 |
12000,64 |
3705,99632 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
1500,080 |
2.2 |
Задача 2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности) |
|
|
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
18 |
30558,02 |
3321,770 |
3662,610 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
2.2.1 |
Изготовление проектной документации на ремонт автомобильной дороги Большие Пекселы - Мышца |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
18 |
250,000 |
250,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.2 |
Изготовление проектной документации на ремонт автомобильной дороги Алехово - Новоершово - Красный Луч |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
18 |
250,000 |
250,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.3 |
Ремонт участка автомобильной дороги "Ореховка-Крыловка" протяженностью 600 м |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
18 |
1500,000 |
1500,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.4 |
Ремонт участка автомобильной дороги от автодороги Фролово-Муратово подъезд Слобода |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
18 |
1321,77 |
1321,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.5 |
Иные мероприятия |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
18 |
27236,25 |
0,0 |
3662,610 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
3928,940 |
2.3 |
Задача 3. Выполнение регулярных рейсов автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |
|
|
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
19 |
61027,25832 |
7247,688 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
Средства бюджета Рязанской области |
2625,518 |
2625,518 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.3.1 |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам |
Администрация |
Администрация |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
19 |
61027,25832 |
7247,688 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
7682,79576 |
Средства бюджета Рязанской области |
2625,518 |
2625,518 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
108 417,35264 |
16900,97232 |
12845,48576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
|||
Итого по подпрограмме |
Средства дорожного фонда Шиловского муниципального района |
|
105 791,83464 |
14 275,45432 |
12845,48576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
13111,81576 |
|||
Средства бюджета Рязанской области |
|
2625,518 |
2625,518 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.7. Подпрограмма N 7 "Модернизация коммунального комплекса"
1. Цель подпрограммы:
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Количество построенных объектов водоснабжения |
ед |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Количество реконструированных, отремонтированных объектов водоснабжения |
ед |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Количество разработанной проектной документации |
ед |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Количество проведенных конкурсов "Самый благоустроенный населенный пункт муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Модернизация и содержание систем водоснабжения на территории муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Разработка проектной документации по объектам водоснабжения |
ед |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2 |
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Санское муниципального образования |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3 |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений муниципального образования |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Задача 2. Проведение конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт муниципального образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Проведение конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Модернизация и содержание систем водоснабжения на территории муниципального образования |
|
|
Местный бюджет |
20 |
1000,00 |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1 |
Работы по разработке проектной документации по объектам водоснабжения |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
20 |
300,5 |
43,50 |
157,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.2 |
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Санское муниципального образования |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
20 |
46,50 |
46,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений муниципального образования |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
20 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.4 |
Иные мероприятия |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
20 |
153,00 |
10,00 |
43,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Задача 2 Проведение конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
|
|
Местный бюджет |
21 |
480,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
2.2.1 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, победителям конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
21 |
480,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
1480,00 |
660,00 |
260,00 |
260,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
1480,00 |
660,00 |
260,00 |
260,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.8. Подпрограмма N 8 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель подпрограммы:
- создание условий для рационального и эффективного использования земельных ресурсов и вовлечение земельных участков в гражданский оборот, а также повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Проведение оценки муниципального имущества и земельных участков либо права аренды |
шт. |
1 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
2 |
Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости |
шт. |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
3 |
Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества |
% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Проведение работ по оценке муниципального имущества и земельных участков либо права аренды |
шт. |
1 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
2.1.2 |
Проведение работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости |
шт. |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
2.2 |
Задача 2 Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества |
% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
2.3 |
Задача 3 Осуществление отдельных государственных полномочий Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |
ед. |
11 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества |
|
|
Местный бюджет |
22 |
1 600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2.1.1 |
Проведение работ по оценке муниципального имущества и земельных участков либо права аренды, а также геодезических, экспертных и иных работ, необходимых для осуществления муниципального земельного контроля |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
22 |
800,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2.1.2 |
Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью муниципального образования и государственной собственности которая не разграничена, топосъемке, постановке на кадастровый учет объектов недвижимости |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
22 |
800,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2.2. |
Задача 2. Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества |
|
|
Местный бюджет |
23 |
5565,984 |
695,748 |
695,748 |
695,748 |
695,748 |
695,748 |
695,748 |
695,748 |
695,748 |
2.2.1 |
Плата за капитальный ремонт муниципального имущества |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
23 |
3525,984 |
440,748 |
440,748 |
440,748 |
440,748 |
440,748 |
440,748 |
440,748 |
440,748 |
2.2.2 |
Оплата коммунальных услуг за содержание имущества, находящегося в казне муниципального образования |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
23 |
2040,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
2.3. |
Задача 3 Осуществление отдельных государственных полномочий Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ |
|
|
Областной бюджет |
24 |
93889,50434 |
15006,09562 |
10895,49832 |
11331,31840 |
11331,31840 |
11331,31840 |
11331,31840 |
11331,31840 |
11331,31840 |
2.3.1 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Администрация |
Администрация |
Областной бюджет |
24 |
90629,16479 |
14452,75260 |
10521,60389 |
10942,46805 |
10942,46805 |
10942,46805 |
10942,46805 |
10942,46805 |
10942,46805 |
2.3.2 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий Рязанской области |
Администрация |
Администрация |
|
24 |
2180,0919 |
398,87701 |
248,04959 |
255,52755 |
255,52755 |
255,52755 |
255,52755 |
255,52755 |
255,52755 |
Управление образования администрации |
Управление образования администрации |
Областной бюджет |
|
1080,24765 |
154,46601 |
125,84484 |
133,3228 |
133,3228 |
133,3228 |
133,3228 |
133,3228 |
133,3228 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
101055,4883 |
15901,84362 |
11791,24632 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
|||
Итого по подпрограмме |
|
|
101055,4883 |
15901,84362 |
11791,24632 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
12227,0664 |
|||
Местный бюджет |
|
|
7165,984 |
895,748 |
895,748 |
895,748 |
895,748 |
895,748 |
895,748 |
895,748 |
895,748 |
|||
Областной бюджет |
|
|
93889,50434 |
15006,09562 |
10895,49832 |
11331,3184 |
11331,3184 |
11331,3184 |
11331,3184 |
11331,3184 |
11331,3184 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.9. Подпрограмма N 9 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"
1. Цели подпрограммы:
- обеспечение безопасности населения, защита территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание системы мер по оказанию эффективной помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение населения, в том числе детей, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, создание условий для оказания своевременной помощи при пожарах населению муниципального образования, сокращение времени реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения, обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Охват населения, находящегося в зонах повышенной опасности, комплексной системой экстренного оповещения населения |
% |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
2 |
Оснащение противопожарным средствами и оборудованием |
шт |
0 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Опашка и окос территорий за границами городских и сельских населенных пунктов |
км |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
4 |
Количество обученных сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы от штатной численности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Обеспечение информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы администрации ("Системы 112") материально-техническими средствами и телекоммуникационным оборудованием |
% |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
2.1.2 |
Охват населения, находящегося в зонах повышенной опасности, комплексной системой экстренного оповещения населения |
% |
10 |
12 |
15 |
20 |
23 |
27 |
30 |
32 |
35 |
2.2 |
Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования за границами городских и сельских населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Оснащение противопожарным средствами и оборудованием |
шт |
0 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2.2.2 |
Опашка и окос территорий за границами городских и сельских населенных пунктов |
км |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2.3 |
Задача 3 Организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы администрации |
% |
100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Обеспечение информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |
|
|
Местный бюджет |
25 |
4200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
2.1.1 |
Создание и функционирование систем и средств связи и оповещения, эксплуатационное техническое обслуживание, ремонт, в том числе Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональная автоматическая система централизованного оповещения (РАСЦО) |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
25 |
4200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
2.2 |
Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования за границами городских и сельских населенных пунктов |
|
|
Местный бюджет |
26 |
650,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
2.2.1 |
Приобретение противопожарного оборудования (ранцевые огнетушители) |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
26 |
330,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2.2.2 |
Осуществление мероприятий по устройству противопожарной опашки и окосу территорий за границами городских и сельских населенных пунктов |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
26 |
320,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
2.3 |
Задача 3 Организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации |
|
|
Местный бюджет |
27 |
32935,784 |
4116,973 |
4116,973 |
4116,973 |
4116,973 |
4116,973 |
4116,973 |
4116,973 |
4116,973 |
2.3.1 |
Финансовое обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
27 |
16106,36 |
2013,295 |
2013,295 |
2013,295 |
2013,295 |
2013,295 |
2013,295 |
2013,295 |
2013,295 |
2.3.2 |
Осуществление переданных городскими поселениями полномочий на основании заключенных соглашений |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
27 |
16829,424 |
2103,678 |
2103,678 |
2103,678 |
2103,678 |
2103,678 |
2103,678 |
2103,678 |
2103,678 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Местный бюджет |
|
37785,784 |
4416,973 |
4216,973 |
4216,973 |
4986,973 |
4986,973 |
4986,973 |
4986,973 |
4986,973 |
|||
Итого по подпрограмме |
Местный бюджет |
|
37785,784 |
4416,973 |
4216,973 |
4216,973 |
4986,973 |
4986,973 |
4986,973 |
4986,973 |
4986,973 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.10. Подпрограмма N 10 "Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель подпрограммы:
- повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территории муниципального образования.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Доведение доли населения, вовлеченного в осуществление местного самоуправления и развитие территории муниципального образования до 10% к 2030 году |
% |
0 |
4,5 |
5 |
5,4 |
6 |
6,8 |
7,5 |
9 |
10 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и внедрению проектов местного значения с участием населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Количество реализованных проектов местных инициатив |
|
0 |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2 |
Количество реализованных иных мероприятий |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Пункт 5 изменен с 21 января 2023 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 19 января 2023 г. N 17
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и внедрению инициативных проектов с участием населения |
|
|
Всего |
28 |
51117,98000 |
16473,52000 |
10519,42000 |
3533,14000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
Областной бюджет |
|
39000,00000* |
12000,00000* |
9000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
||||
Местный бюджет |
|
5707,16000 |
2500,96000 |
40,00000 |
40,00000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
6410,82000 |
1972,56000 |
1479,42000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
||||
2.1.1 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Шиловская СОШ N 1" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
4104,74188 |
4104,74188 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
615,71129 |
615,71129 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
489,03059 |
489,03059 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.2 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Шиловская СОШ N 2" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
4018,96433 |
4018,96433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
602,84465 |
602,84465 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
416,11968 |
416,11968 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.3 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Лесновская СОШ" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
4111,05874 |
4111,05874 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
616,65882 |
616,65882 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
494,39992 |
494,39992 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.4 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Желудёвская СОШ им. Героя РФ И. В. Филькина" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
4087,21223 |
4087,21223 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
613,08184 |
613,08184 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
474,13039 |
474,13039 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.5 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Шиловская СОШ N 3" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
3493,14000 |
0,00000 |
3493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
0,00000 |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
493,14000 |
0,00000 |
493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.6 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Инякинская СОШ" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
3493,14000 |
0,00000 |
3493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
0,00000 |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
493,14000 |
0,00000 |
493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.7 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ Борковская СОШ" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
3493,14000 |
0,00000 |
3493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
0,00 |
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
493,14000 |
0,00000 |
493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.8 |
Реализация инициативного проекта "Школьный двор МБОУ "Санская ООШ" |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
3493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
3493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Областной бюджет |
|
3000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
3000,00* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Местный бюджет |
|
00,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
00,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
493,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
2.1.9 |
Иные мероприятия |
Администрация |
Администрация |
Всего |
28 |
20823,44282 |
151,54282 |
40,00 |
40,00 |
4118,38 |
4118,38 |
4118,38 |
4118,38 |
4118,38 |
Областной бюджет |
|
15000,00000* |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3000,00* |
3000,00* |
3000,00* |
3000,00* |
3000,00* |
||||
Местный бюджет |
|
3258,8634 |
52,66340 |
40,00000 |
40,00000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
||||
Внебюджетные средства(инициативные платежи) |
|
2564,57942 |
98,87942 |
0,00000 |
0,00000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
51117,98000 |
16473,52000 |
10519,42000 |
3533,14000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
|||
Областной бюджет |
|
39000,00000* |
12000,00000* |
9000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
||||
Местный бюджет |
|
5707,16000 |
2500,96000 |
40,00000 |
40,00000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
6410,82000 |
1972,56000 |
1479,42000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
51117,98000 |
16473,52000 |
10519,42000 |
3533,14000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
4118,38000 |
|||
Областной бюджет |
|
39000,00000* |
12000,00000* |
9000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
3000,00000* |
||||
Местный бюджет |
|
5707,16000 |
2500,96000 |
40,00000 |
40,00000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
625,24000 |
||||
Внебюджетные средства (инициативные платежи) |
|
6410,82000 |
1972,56000 |
1479,42000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000 |
493,14000". |
______________________________
* При условии выделения средств из областного бюджета
______________________________
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.11. Подпрограмма N 11 "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель подпрограммы:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления |
% |
80 |
Не менее 82 |
Не менее 84 |
Не менее 86 |
Не менее 87 |
Не менее 89 |
Не менее 90 |
Не менее 92 |
Не менее 95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый 2021 год: |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Обеспечение осуществления управленческих функций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Содержание аппарата управления администрации |
% |
100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
2.2 |
Задача 2 Осуществление прочих организационных вопросов администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Задача 3 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Содержание муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
% |
100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
2.4 |
Задача 4. Обеспечение лицам, замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности, права на пенсию за выслугу лет или доплаты к государственной пенсии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Выплата пенсий за выслугу лет или доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, лицам, замещавшим муниципальные должности |
% |
100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Обеспечение осуществления управленческих функций администрации |
|
|
Местный бюджет |
29 |
362995,38992 |
45374,42374 |
45374,42374 |
45374,42374 |
45374,42374 |
45374,42374 |
45374,42374 |
45374,42374 |
45374,42374 |
2.1.1 |
Финансовое обеспечение деятельности главы администрации |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
29 |
14936,192 |
1867,024 |
1867,024 |
1867,024 |
1867,024 |
1867,024 |
1867,024 |
1867,024 |
1867,024 |
2.1.2 |
Финансовое обеспечение деятельности администрации (аппарат управления) |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
29 |
344321,608 |
43040,201 |
43040,201 |
43040,201 |
43040,201 |
43040,201 |
43040,201 |
43040,201 |
43040,201 |
2.1.3 |
Осуществление переданных городскими и сельскими поселениями полномочий на основании заключенных соглашений |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
29 |
3737,58992 |
467,19874 |
467,19874 |
467,19874 |
467,19874 |
467,19874 |
467,19874 |
467,19874 |
467,19874 |
2.2 |
Задача 2. Осуществление прочих организационных вопросов администрации |
|
|
Местный бюджет |
30 |
3261,326 |
444,12 |
402,458 |
402,458 |
402,458 |
402,458 |
402,458 |
402,458 |
402,458 |
2.2.1 |
Осуществление взаимодействия с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Рязанской области" (членский взнос) |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
30 |
400,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
2.2.2 |
Награждение Благодарностью, Благодарственным письмом, Почетной грамотой администрации |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
30 |
560,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
2.2.3 |
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, институтами гражданского общества в рамках полномочий, предусмотренных федеральными и областными законами |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
30 |
600,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
2.2.4 |
Решение прочих организационных вопросов |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
30 |
1701,326 |
249,120 |
207,458 |
207,458 |
207,458 |
207,458 |
207,458 |
207,458 |
207,458 |
2.3 |
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области |
|
|
Местный бюджет |
31 |
191786,116 |
23225,529 |
23222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
2.3.1 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" |
Администрация |
МКУ "ЦОДА" |
Местный бюджет |
31 |
191786,116 |
23225,529 |
23222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
24222,941 |
2.4 |
Задача 4. Обеспечение лицам, замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности, права на пенсию за выслугу лет или доплаты к государственной пенсии |
|
|
Местный бюджет |
32 |
45946,904 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
2.4.1 |
Выплата пенсий за выслугу лет или доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, лицам, замещавшим муниципальные должности |
Администрация |
Администрация |
Местный бюджет |
32 |
45946,904 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
5743,363 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
603989,73592 |
74787,43574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
|||
Итого по подпрограмме |
|
|
603989,73592 |
74787,43574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
75743,18574 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 10 ноября 2022... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.