Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 23.01.2023 N 49
I. Паспорт муниципальной программы "Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске" на 2014-2025 годы
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
||||||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (далее по тексту - ДГХ) |
||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (далее по тексту - ДДДиБ); |
||||||||||||||||||||||
Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (далее по тексту - УМЗиТП); | |||||||||||||||||||||||
Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска (далее по тексту - УИПиОС); | |||||||||||||||||||||||
Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (далее по тексту - ТГУМП "ТТУ"); | |||||||||||||||||||||||
Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок" (далее по тексту - МБУ "ЦОиКП") | |||||||||||||||||||||||
Участники |
перевозчики (по согласованию) |
||||||||||||||||||||||
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |
||||||||||||||||||||||
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Улучшение транспортного обслуживания населения |
||||||||||||||||||||||
Цель и задачи муниципальной программы |
Цель: |
||||||||||||||||||||||
Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта. | |||||||||||||||||||||||
Задача 1: | |||||||||||||||||||||||
Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта. | |||||||||||||||||||||||
Задача 2: | |||||||||||||||||||||||
Модернизация системы городского общественного транспорта. | |||||||||||||||||||||||
Задача 3: | |||||||||||||||||||||||
Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта. | |||||||||||||||||||||||
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014-й год |
2015-й год |
2016-й год |
2017-й год |
2018-й год |
2019-й год |
2020-й год |
2021-й год |
2022-й год |
2023-й год |
2024-й год |
2025-й год |
|||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
Цель: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||||
Показатель цели: |
|
||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (количество жалоб в письменной (электронной) форме в течение года) шт., не более |
1740 |
1740 |
1400 |
1500 |
1500 |
с 01.01.2017 - 31.12.2018 показатель не используется |
700 |
700 |
1418 |
1580 |
1380 |
1433 |
1300 |
1250 |
1200 |
1200 |
1150 |
1150 |
1100 |
1100 |
|||
Количество жалоб населения на работу общественного транспорта, ед. |
введен с 01.01.2017 |
Отрицательная динамика |
1418 |
1580 |
1380 |
1433 |
1300 |
1250 |
1200 |
1200 |
1150 |
1150 |
1100 |
1100 |
|||||||||
Среднее время ожидания городского транспорта (мин.): |
введен с 01.01.2017 |
12 |
12,6 |
не более 10 мин. |
10 мин. |
10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
не более 10 мин. |
|||||||||
Улучшение транспортного обслуживания населения: |
|
||||||||||||||||||||||
пассажиропоток общественного транспорта, млн чел./год |
92,3 |
98 |
92,3 |
110 |
92,3 |
95 |
59,5 |
106,7 |
92,3 |
с 01.01.2019 - 31.12.2019 показатель не используется |
32 |
31,32 |
39,96 |
39,96 |
47,92 |
39,96 <*> |
55,88 |
39,96 <*> |
63,84 |
39,96 <*> |
71,8 |
39,96 <*> |
|
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, % |
показатель вводится с 01.01.2020> |
||||||||||||||||||||||
- автобус |
показатель вводится с 01.01.2020 |
20 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||||
- троллейбус |
показатель вводится с 01.01.2020 |
63,3 |
63,3 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
||||||||||
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014-й год |
2015-й год |
2016-й год |
2017-й год |
2018-й год |
2019-й год |
2020-й год |
2021-й год |
2022-й год |
2023-й год |
2024-й год |
2025-й год |
|||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
Задача 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта | |||||||||||||||||||||||
Показатели задачи 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля маршрутов общественного транспорта с дублированием более 60%, % от действующих маршрутов |
40 |
35 |
40 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Плотность маршрутной сети общественного транспорта, км/км2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
Задача 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация системы городского общественного транспорта | |||||||||||||||||||||||
Показатели задачи 2: |
81,1 |
88,9 |
78,9 |
89,7 |
75,7 |
90,4 |
70,4 |
85,6 |
52,2 |
87,8 |
38,9 |
83,3 |
19,4 |
19,35 |
19,35 |
7,87 |
7,87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет, % не менее | |||||||||||||||||||||||
Доля трамваев, имеющих срок эксплуатации до 15 лет, %, не менее |
33,3 |
40,5 |
30,5 |
47,6 |
26 |
52,3 |
26 |
62,2 |
27,7 |
71,1 |
27,7 |
77,8 |
49 |
49,00 |
49 |
14,28 <**> |
14,28 <**> |
2,04 |
2,04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 10 лет, %, не менее |
15 |
30 |
30 |
50 |
25,9 |
70 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
98,1 |
98,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Выполнение планового объема работы подвижного состава на линии, % не менее |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Задача 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта | |||||||||||||||||||||||
Показатели задачи 3: |
40 |
55 |
45 |
с 01.01.2016 показатель не используется |
|||||||||||||||||||
Доля остановок общественного транспорта, оборудованных павильонами и заездными карманами в соответствии с требованиями, % | |||||||||||||||||||||||
Доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных информационным табло, электронными информационными стендами от общего количества остановок в Городе, % от общего количества |
4,5 |
9 |
7 |
13,6 |
7 |
18,2 |
7 |
20 |
7 |
21,8 |
7 |
23,6 |
7 |
18,6 |
18,6 |
с 01.01.2022 показатель не используется |
|||||||
Доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных электронными информационным табло от общего количества остановок в Городе, % от общего количества |
показатель вводится с 01.01.2022 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
||||||||||||||
Доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных информационными стендами (указателями) от общего количества остановок в Городе, % от общего количества |
показатель вводится с 01.01.2022 |
13 |
13 |
20 |
20 |
39 |
39 |
39 |
39 |
||||||||||||||
Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных камерами видеонаблюдения, % от общего количества |
5,5 |
11,1 |
11,1 |
16,7 |
16,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных тревожными кнопками, % от общего количества |
5,5 |
11,1 |
11,1 |
16,7 |
16,7 |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||
Доля пассажирских ТС перевозчиков, подключенных к городской навигационно-информационной системе ГЛОНАСС, % от общего количества |
32 |
40 |
40 |
85 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля подвижного состава ТГУ МП "ТТУ", оборудованного доступом к сети Интернет, % от общего количества |
12 |
15 |
15 |
20 |
20 |
25 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
Местный бюджет |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Внебюджетные источники |
|
|||||
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||
2014 |
246455,6 |
224915,6 |
225665,6 |
224915,6 |
|
|
|
|
20790,0 |
0,0 |
||
2015 |
300891,9 |
210275,7 |
258993,4 |
210275,7 |
|
|
|
|
41898,5 |
0,0 |
||
2016 |
748782,8 |
248497,1 |
287481,1 |
248497,1 |
|
|
|
|
461301,7 |
0,0 |
||
2017 |
522138,4 |
261620,0 |
509038,4 |
255718,0 |
|
|
|
|
13100,0 |
5902,0 |
||
2018 |
543225,5 |
342644,5 |
506125,5 |
305544,5 |
|
|
|
|
37100,0 |
37100,0 |
||
2019 |
778384,9 |
569031,6 |
635752,9 |
426399,6 |
|
|
|
|
142632,0 |
142632,0 |
||
2020 |
695491,7 |
509098,2 |
584820,7 |
398427,2 |
|
|
|
|
110671,0 |
110671,0 |
||
2021 |
829433,9 |
495587,1 |
696826,9 |
362980,1 |
|
|
|
|
132607,0 |
132607,0 |
||
2022 |
409294,0 |
406642,0 |
406294,0 |
403642,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
||
2023 |
886077,0 |
366006,5 |
883077,0 |
363006,5 |
|
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
||
2024 |
975973,4 |
366206,5 |
972773,4 |
363006,5 |
|
|
|
|
3200,0 |
3200,0 |
||
2025 |
663671,2 |
332500,0 |
660271,2 |
329100,0 |
|
|
|
|
3400,0 |
3400,0 |
||
Итого: |
7599820,3 |
4333024,8 |
6627120,1 |
3891512,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
972700,2 |
441512,0 |
||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2025 гг. |
|||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий |
1. Совершенствования маршрутной сети городского общественного транспорта: |
|||||||||||
2. Модернизации системы городского общественного транспорта: | ||||||||||||
3. Повышения уровня комфорта и безопасности при осуществлении регулярных перевозок: | ||||||||||||
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |
|
|||||||||||
- управление муниципальной программой осуществляет |
ДГХ |
|||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска; |
|||||||||||
Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска; | ||||||||||||
Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска. |
<*> Показатель стратегии. Исходя из итогов 2021 года число перевезенных пассажиров составило 38 млн чел. (межмуниципальный+муниципальный+электротранспорт);
<**> Согласно году выпуска;
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 23 января 2023 г. N 49 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.