Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Пронский муниципальный район
от 30 декабря 2022 г. N 693
"Приложение
постановлению
администрации
муниципального образования -
Пронский муниципальный район
от 30 декабря 2013 г. N 786
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Молодежь Пронского муниципального района" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление образования и молодёжной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район (далее - УО и МП) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
УО и МП Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный район (далее - АМО) |
Исполнители Программы |
УО и МП АМО Общеобразовательные учреждения (далее - ОУ) |
Сроки реализации Программы |
Срок реализации программы: 2014 - 2030 годы. Этап I: 2014 - 2022 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы. |
Цели Программы |
Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Пронском муниципальном районе |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи", Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей", Подпрограмма 3 "Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания", Подпрограмма 4 "Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи", Подпрограмма 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 14 593,37133 тыс. рублей, из них (0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 12 851,37133 тыс. рублей - бюджет субъекта, 1 742,00000 тыс. рублей - муниципальный бюджет). |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Молодежь как самая динамичная, энергичная и мобильная часть российского общества обладает огромным социальным, интеллектуальным, творческим и политическим потенциалом. Успехи модернизации общества во многом зависят от настроя молодежи и степени ее интегрированности в социальную структуру.
Современная модель государственной молодежной политики в Российской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены не только основные направления и механизмы реализации государственной молодежной политики, но ее внутренние законы, система построения, пути развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области население Пронского района в возрасте от 14 до 30 лет составляет 4 363 человек. Доля молодежи по отношению к общему количеству населения в муниципальном образовании - 17%.
Важным направлением реализации государственной молодежной политики в 2014 - 2030 гг. стало вовлечение молодежи в социальную практику через участие молодых граждан в работе студенческих и молодежных трудовых отрядов, волонтерских отрядов, детских и молодежных общественных объединений.
Признавая важность работы с молодежью, нужно иметь в виду, что в значительной степени корни негативных тенденций лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. Молодежь обладает большими возможностями, однако зачастую не умеет практически реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в решении социально значимых задач.
На данный момент для системной работы с молодежью необходим программный подход. В рамках реализации Программы будет осуществляться вовлечение молодежи в социальную практику и содействие ее социализации за счет развития добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержки детских и молодежных общественных объединений и организаций, поддержки творческой молодежи, участия ее в районных, региональных и межрегиональных мероприятиях, через развитие студенческого и школьного самоуправления и участия в консультативно-совещательных органах, разработки и реализации мероприятий по вовлечению в трудовую деятельность молодежи, содействия развитию инновационной деятельности молодых людей.
Стратегически важной задачей является последовательная работа по развитию системы информационного обеспечения молодежи, граждан Пронского района Рязанской области о реализации молодежной политики. Реализация данной Программы позволит создать положительный информационный климат, способствующий информированию молодежи о потенциальных возможностях развития, и вовлечь молодых людей в положительные социальные практики.
Одной из острейших проблем в Рязанской области, а следовательно и в Пронском районе, является демографическая ситуация. Определенно, одним из источников решения проблемы является возможность увеличения количества детей в молодых семьях. В свою очередь количество детей в молодых семьях связано с регистрацией брака, стабильностью семейных отношений, наличием работы, отдельного собственного жилья, пониманием перспектив в будущем. Наиболее продуктивным представляется решение жилищной проблемы молодых семей.
Одной из главных основ духовного единства российского государства был и остается патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. Все это обусловливает особую важность укрепления и развития эффективной системы патриотического воспитания. Для многонациональных государств, к числу которых относится Россия, этот вопрос имеет исключительное значение.
Однако в молодежной среде наблюдается ослабление патриотических настроений, снижается уровень осознания идей российской государственности. В значительной степени это явилось результатом вакуума, образовавшегося в связи с освобождением общественного сознания от политико-идеологических догм периода социалистического строительства.
До 27% увеличилось число молодых людей, которые "хотели бы родиться и жить не в России, а в другой стране". Вследствие этого возрастает круг проблем, связанных с гарантией элементарных прав, неприкосновенности и достоинства личности, с сохранением основ российского общества и государства.
В настоящее время молодежь призывного возраста продолжает уклоняться от службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. По данным социологических опросов, только около 30% молодых людей согласны служить в рядах Российской армии. Проявляется тенденция падения престижа не только военной, но и государственной службы.
Определенные сложности связаны с тем, что в сознании многих людей патриотическое воспитание подрастающего поколения сводится лишь к одному, хотя и важному аспекту, связанному с будущей военной службой.
Для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в области совершенствования военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в армии, подготовки кадров, занимающихся работой по патриотическому воспитанию, дальнейшего вовлечения в эту работу средств массовой коммуникации.
Для решения обозначенных проблем требуется проведение ряда организационных мероприятий и финансовая поддержка, реализацию которых предполагает настоящая Программа.
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по региональным проектам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Всего по ведомственным проектам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
14 593,37133 |
4 729,08026 |
4 846,52958 |
5 017,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
12 851,37133 |
4 115,08026 |
4 282,52958 |
4 453,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
1 742,00000 |
614,00000 |
564,00000 |
564,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Итого по программе |
Всего |
14 593,37133 |
4 729,08026 |
4 846,52958 |
5 017,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
12 851,37133 |
4 115,08026 |
4 282,52958 |
4 453,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
1 742,00000 |
614,00000 |
564,00000 |
564,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе ГРБС |
|
14 593,37133 |
4 729,08026 |
4 846,52958 |
5 017,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию о ходе исполнения Программы за 6, 9 месяцев в экономический отдел администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет информацию в экономический отдел администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи"
1. Цель подпрограммы: создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи, привлечение и закрепление молодых кадров в учреждениях Пронского района.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодежных совещательных и консультативных органах |
% |
19 |
19 |
19 |
19,1 |
19,2 |
19,2 |
19,3 |
19,3 |
19,4 |
2. |
Доля молодежи, охваченной мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, вовлеченной в творческую деятельность |
% |
- |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
33 |
3. |
Доля учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
27 |
30 |
4. |
Доля молодых людей, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики |
% |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
5. |
Доля молодых специалистов поступивших на работу в бюджетные учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта |
% |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
6. |
Доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах ССУЗах) по целевым направлениям |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций |
||||||||||
3.1.1 |
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодежных совещательных и консультативных органах |
% |
19 |
19 |
19 |
19,1 |
19,2 |
19,2 |
19,3 |
19,3 |
19,4 |
3.2. |
Задача 2. Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи |
||||||||||
3.2.1 |
Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, вовлеченной в творческую деятельность |
% |
- |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
33 |
3.2.2 |
Увеличение доли учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
27 |
30 |
3.3. |
Задача 3. Информирование о реализации государственной молодежной политики |
||||||||||
3.3.1 |
Увеличение доли молодых людей, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики |
% |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
3.4 |
Повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта |
||||||||||
3.4.1 |
Доля молодых специалистов поступивших на работу в бюджетные учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта |
% |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
3.4.2 |
Доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах ССУЗах) по целевым направлениям |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций |
|||||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение организационных мероприятий для молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов и проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
60,00000 |
20, 00000 |
20,00000 |
20,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
874 0707 1510199999 350 1510199999 |
60,00000 |
20, 00000 |
20,00000 |
20,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2 |
Задача 2. Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи |
|||||||||||||
3.2.1 |
Обеспечение мероприятий для талантливой молодежи |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
30,00000 |
10,00000 |
10,00000 |
10,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
874 0707 1510299999 240 |
30,00000 |
10,00000 |
10,00000 |
10,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.3 |
Задача 3. Информирование о реализации государственной молодежной политики |
|||||||||||||
3.3.1 |
Информирование о реализации государственной молодежной политики |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.4 |
Задача 4. Повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта |
|||||||||||||
3.4.1 |
Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта |
УО и МП |
АМО |
Всего |
|
432,00000 |
144,00000 |
144,00000 |
144,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
803 0707 15104 00001 320 |
432,00000 |
144,00000 |
144,00000 |
144,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.4.2 |
Целевая подготовка специалистов особо востребованных педагогических специальностей для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования - Пронский муниципальный район |
УО и МП |
ОУ |
Всего |
|
120,000000 |
40,00000 |
40,00000 |
40,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
874 0707 1510400002 610 |
120,000000 |
40,00000 |
40,00000 |
40,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
642,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
642,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
642,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
642,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
214,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.2. Подпрограмма N 2 "Обеспечение жильём молодых семей"
1. Цель подпрограммы: государственная и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных органами местного самоуправления в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |
семья |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1 |
Задача 1. Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка |
||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение жильем 8 молодых семей |
семья |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка |
|||||||||||||
3.1.1 |
Предоставление социальной выплаты молодым семьям |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
595,35000 |
198,45000 |
198,45000 |
198,45000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
8741003 15205L4970 320 |
595,35000 |
198,45000 |
198,45000 |
198,45000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2 |
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
4,65000 |
1,55000 |
1,55000 |
1,55000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
8741003 15205L4970 320 |
4,65000 |
1,55000 |
1,55000 |
1,55000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
600,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
600,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
600,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
600,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.3. Подпрограмма N 3 "Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания"
1. Цель подпрограммы: Совершенствование системы патриотического воспитания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Проведение ежегодно не менее 5 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи |
Ед. |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
||||||||||
3.1.1 |
Количество проведенных фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
ед. |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, в том числе: |
|||||||||||||
3.1.1 |
Проведение фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.4. Подпрограмма N 4 "Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи"
1. Цель подпрограммы: Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи Пронского района.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Количество граждан, прошедших подготовку на военно-спортивных сборах |
Чел. |
55 |
45 |
45 |
45 |
50 |
50 |
55 |
55 |
56 |
2. |
Количество молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации |
% |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |
||||||||||
3.1.1 |
Увеличение количества граждан, прошедших подготовку на военно-спортивных сборах |
Чел. |
55 |
45 |
45 |
45 |
50 |
50 |
55 |
55 |
56 |
3.2.1 |
Увеличение количества молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации |
% |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |
|||||||||||||
3.1.1 |
Проведение мероприятий, направленных на развитие эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодёжи |
УО и МП |
ОУ |
Всего |
|
150,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
874 0707 154 0999999 610 |
150,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2 |
Информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.3 |
Приобретение формы юнармейцев |
УО и МП |
ОУ |
Всего |
|
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
874 0707 154 0999999 610 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
200,00000 |
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
200,00000 |
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
200,00000 |
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
200,00000 |
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.5. Подпрограмма N 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
1. Цель подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Пронском районе.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. |
% |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
32 |
2 |
Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время, на 0,3% |
33 |
33,3 |
33,6 |
33,9 |
34,2 |
34,8 |
35,1 |
35,4 |
35,7 |
36 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе: |
||||||||||
3.1.1 |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
чел. |
- |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
3.1.2 |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей |
чел. |
- |
488 |
490 |
490 |
490 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.1.3 |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в период летних каникул в лагерях труда и отдыха |
чел. |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
3.1.4 |
Численность детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время |
33 |
33,3 |
33,6 |
33,9 |
34,2 |
34,8 |
35,1 |
35,4 |
35,7 |
36 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе: |
|||||||||||||
3.1.1 |
Приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
4 601,01179 |
1 473,92784 |
1 532,88495 |
1 594,19900 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
874 0707 1550889150 240,320 |
4 601,01179 |
1 473,92784 |
1 532,88495 |
1 594,19900 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей |
УО и МП |
ОУ |
Всего |
|
7 758,70552 |
2 489,37244 |
2 585,00063 |
2 684,33245 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
874 0707 1550889150 610 |
7 458,70552 |
2 389,37244 |
2 485,00063 |
2 584,33245 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
874 0707 1550899999 610 |
300,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.3 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей |
УО и МП |
УО и МП |
Всего |
|
791,65402 |
251,77998 |
264,64400 |
275,23004 |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
874 0709 1550889150 120,240 |
791,65402 |
251,77998 |
264,64400 |
275,23004 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу программных мероприятий |
Всего |
|
13 151,37133 |
4 215,08026 |
4 382,52958 |
4 553,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
12 851,37133 |
4 115,08026 |
4 282,52958 |
4 453,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
300,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
13 151,37133 |
4 215,08026 |
4 382,52958 |
4 553,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
|
12 851,37133 |
4 115,08026 |
4 282,52958 |
4 453,76149 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
300,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом."
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от 30 декабря 2022... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.