Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утверждена
постановлением администрации района
от 28.12.2022 N 1792
Муниципальная программа
Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
Паспорт
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Соисполнители Программы |
отделы администрации района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского района Тамбовской области (далее - МБУК ЦДД), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств Ржаксинского района Тамбовской области (далее - МБОУ ДОД "Детская школа искусств"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" Ржаксинского района Тамбовской области (далее - МБУК МЦБ); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей Ржаксинского района Тамбовской области" (далее - МБУК "Историко-краеведческий музей"). |
Подпрограммы программы |
1. "Культура" (Приложение N 4). 2. "Наследие" (Приложение N 5). 3. "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" (Приложение N 6). 4." Развитие туризма" (Приложение N 7). |
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
- |
Цель Программы |
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала района, создание благоприятных условий для развития организованного туризма. |
Задачи Программы |
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия района; обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района; организация и проведение юбилейных мероприятий, конкурсов, фестивалей, ярмарок, смотров, выставок; формирование туристического имиджа района, создание условий для развития туризма. |
Целевые индикаторы и показатели Программы, и их значения на последний год реализации |
1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий - (2025 год - 413,53 тыс. человек). 2. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - (2025 год - 95%). 3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно - массовых мероприятий, проводимых в библиотеках - (2025 год - 149,45 тыс. человек). 4. Активность использования библиотечного фонда - (да/нет.). 5. Рост книгообеспеченности - (да/нет). 6. Количество посещений музея - (2025 год - 6,84 тыс. человек). 7. Увеличение экспонируемых музейных предметов - (95%). 8. Число посещений культурно - массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - (2025 год - 255,47 тыс. человек). 9. Численность учащихся детской школы искусств - (2025 год - 346 человек). 10. Увеличение количества участников событийного туризма - (2025 год - 1000 человек). 11. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий. (2025 год - 9 ед.). 12. Количество проведенных мероприятий посвященных памятным датам и знаменательным событиям (11 ед.). |
Объемы и источники финансирования Программы |
Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и средств внебюджетного фонда. Общий объем финансирования Программы составляет 276 570,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 17039,8 тыс. рублей; 2015 год - 16797,7 тыс. рублей; 2016 год - 17571,2 тыс. рублей; 2017 год - 21957,5 тыс. рублей; 2018 год - 22 502,8 тыс. рублей; 2019 год - 23 359,5 тыс. рублей; 2020 год - 21704,2 тыс. рублей; 2021 год - 29 619,3 тыс. рублей; 2022 год - 29 696,5 тыс. рублей; 2023 год - 24 336,2 тыс. рублей; 2024 год - 25 958,0 тыс. рублей; 2025 год - 26 027,5 тыс. рублей; Из них средства федерального бюджета составляют 3 847,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 73,1 тыс. рублей; 2015 год - 57,8 тыс. рублей; 2016 год - 52,0 тыс. рублей; 2017 год - 398,5 тыс. рублей; 2018 год - 163,1 тыс. рублей; 2019 год - 311,2 тыс. рублей; 2020 год - 844,1 тыс. рублей; 2021 год - 73,9 тыс. рублей; 2022 год -1 731,5 тыс. рублей; 2023 год - 47,580 тыс. рублей; 2024 год - 47,580 тыс. рублей; 2025 год - 47,6 тыс. рублей; Из них средства областного бюджета составляют 14 632,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 553,9 тыс. рублей; 2015 год - 477,3 тыс. рублей; 2016 год - 1427,3 тыс. рублей; 2017 год - 4965,4 тыс. рублей; 2018 год - 2 916,3 тыс. рублей; 2019 год - 578,9 тыс. рублей; 2020 год - 605,3 тыс. рублей; 2021 год - 553,0 тыс. рублей; 2022 год - 736,7 тыс. рублей; 2023 год - 606,6 тыс. рублей; 2024 год - 606,6 тыс. рублей; 2025 год - 604,9 тыс. рублей; Средства районного бюджета составляют 250 639,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16330,7 тыс. рублей; 2015 год - 16180,5 тыс. рублей; 2016 год - 16002,5 тыс. рублей; 2017 год - 16 540,5 тыс. рублей; 2018 год - 19 352,6 тыс. рублей; 2019 год - 22 373,8 тыс. рублей; 2020 год - 20 181,0 тыс. рублей; 2021 год - 23 976,0 тыс. рублей; 2022 год - 26 777,1 тыс. рублей; 2023 год - 23 203,3 тыс. рублей; 2024 год - 24 825,0 тыс. рублей; 2025 год - 24 896,2 тыс. рублей. Средств внебюджетного фонда составляют 7 450,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 82,1 тыс. рублей; 2015 год - 82,1 тыс. рублей; 2016 год - 89,4 тыс. рублей; 2017 год - 53,1 тыс. рублей; 2018 год - 70,8 тыс. рублей; 2019 год - 95,6 тыс. рублей; 2020 год - 73,8 тыс. рублей; 2021 год - 5 016,4 тыс. рублей; 2022 год - 451,2 тыс. рублей; 2023 год - 478,8 тыс. рублей; 2024 год - 478,8 тыс. рублей; 2025 год - 478,8 тыс. рублей. |
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации Программы.
Отрасль культуры занимает особое место в жизни общества, являясь мощным объединяющим и воспитывающим началом, основным фактором, формирующим нравственно-эстетические принципы, развивающим духовную индивидуальность личности. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.
Ржаксинский район обладает определенной культурной средой, культурным потенциалом, который вместе с тем используется не в полной мере. На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и художественного образования района, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранений, распространение и развитие сферы культуры и духовно-нравственных ценностей.
Культурную сферу района представляют культурно-досуговые учреждения, библиотеки, образовательное учреждение, музей, которые выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры района пока остаются нерешенными. Наблюдается частичное сокращение сети культурно-досуговых учреждений, вследствие чего доступность культурных форм досуга для жителей сельской местности значительно снизилась.
Сокращение численности населения способствовало уменьшению показателей культурно-досуговых учреждений. Задания, в которых расположены учреждения культуры, технически морально устарели. Несмотря на финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно. Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении объемов финансирования. Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, видео-аудио оборудования. На сегодняшний день учреждения культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив. Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной Конституцией и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно проводится с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации Программы.
Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Стратегией государственной молодёжной политики в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р);
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);
Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;
Законом Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";
Стратегией действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы (утвержденной постановлением администрации области от 27.11.2012 N 1471).
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций района как национального богатства и основы единства общества;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются:
содействие туристической деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;
формирование представлений о районе, как о территории благоприятной для туризма;
поддержка и развитие внутреннего, въездного, самодеятельного и социального туризма;
определение и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности.
Достижение целей программы предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Ржаксинского района.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты Программы
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм и приведена в Приложении N 1.
Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2025 года.
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Подпрограмма строится на признании за отраслью "культура" основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы: положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, совершенствование системы музыкального и художественного образования, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих показателей:
- рост количества посещений учреждений культуры;
- рост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями;
- увеличение учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение;
- повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Перечень показателей (индикаторов) Программы приведен в Приложении N 1 к Программе.
Раздел 4.Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Мероприятия Программы включены в четыре подпрограммы.
Подпрограмма "Культура" предусматривает решение следующих задач:
- на обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы любительских объединений и коллективов,
- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;
- поддержка творческой деятельности граждан,
- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с культурой;
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях;
- обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;
- выявление талантливых детей.
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой "Наследие", направлены на сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" предусматривает решение следующих задач:
- организация и проведение юбилейных мероприятий, конкурсов, фестивалей, ярмарок, смотров, выставок;
- развитие культурно-массовых форм досуга;
- оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Подпрограмма "Развитие туризма" включает следующее основное мероприятие: содействие развитию туризма.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств федерального, областного, районного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Основными источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, средства внебюджетного фонда. Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению.
Раздел 6. Механизмы реализации Программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 26.06.2013 N 515.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района.
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закрепленных за ним мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями программы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию программы, вносит предложение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы в целом, а также конечных результатов ее реализации;
представляет в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности программы;
готовит отчеты и представляет их в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 1
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Муниципальная программа Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" | ||||||||||||||
1 |
Увеличение числа посещений культурных мероприятий, тыс. человек. |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
296,19 |
234,4 |
296,19 |
325,81 |
355,14 |
413,53 |
413,53 |
2 |
Прирост количества посещений учреждений культуры. |
% |
40 |
48 |
52 |
53 |
55 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями. |
% |
2 |
2 |
2,1 |
2,5 |
3 |
3,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
90 |
90,5 |
91 |
91,5 |
92 |
92,5 |
93 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95 |
5 |
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек. |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88,793 |
106,75 |
117,43 |
128,10 |
149,45 |
149,45 |
6 |
Активность использования библиотечного фонда. |
Да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
7 |
Рост книгообеспеченности. |
Да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
8 |
Количество посещений музея. |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,074 |
5,70 |
6,27 |
6,56 |
6,84 |
6,84 |
9 |
Увеличение экспонируемых музейных предметов. |
% |
90 |
91 |
91,5 |
92 |
92,5 |
92,8 |
93 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95 |
10 |
Число посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа. |
тыс. ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
143,511 |
182,48 |
200,73 |
218,98 |
255,47 |
255,47 |
11 |
Численность учащихся детской школы искусств. |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,239 |
0,285 |
0,311 |
0,339 |
0,346 |
0,346 |
12 |
Количество проведенных мероприятий посвященных памятным датам и знаменательным событиям. |
единиц |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
13 |
Увеличение количества участников событийного туризма. |
единиц |
500 |
600 |
750 |
800 |
850 |
880 |
- |
920 |
950 |
980 |
1000 |
1000 |
14 |
Увеличение количества проводимых событийных мероприятий. |
единиц |
- |
- |
2 |
2 |
3 |
4 |
- |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
Подпрограмма 1 "Культура" | ||||||||||||||
1.1 |
Увеличение числа посещений культурных мероприятий, тыс. человек. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
296,19 |
234,4 |
296,19 |
325,81 |
355,14 |
413,53 |
413,53 |
1.2 |
Прирост количества посещений учреждений культуры. |
% |
40 |
48 |
52 |
53 |
55 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями. |
% |
2 |
2 |
2,1 |
2,5 |
3 |
3,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
90 |
90,5 |
91 |
91,5 |
92 |
92,5 |
93 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95 |
1.5 |
Число посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа. |
тыс. ед. |
|
- |
|
- |
- |
- |
143,511 |
182,48 |
200,73 |
218,98 |
255,47 |
255,47 |
1.6 |
Численность учащихся детской школы искусств. |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,239 |
0,285 |
0,311 |
0,339 |
0,346 |
0,346 |
Подпрограмма 2 "Наследие" |
|
|||||||||||||
2.1 |
Активность использования библиотечного фонда. |
Да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
2.2 |
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек. |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88,793 |
106,750 |
117,430 |
128,100 |
149,450 |
149,450 |
2.3 |
Рост книгообеспеченности. |
Да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
2.4 |
Количество посещений музея. |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,074 |
5,70 |
6,27 |
6,56 |
6,84 |
6,84 |
2.5 |
Увеличение экспонируемых музейных предметов. |
% |
90 |
91 |
91,5 |
92 |
92,5 |
92,8 |
93 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95 |
Подпрограмма 3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" |
|
|||||||||||||
3.1 |
Количество проведенных мероприятий посвященных памятным датам и знаменательным событиям" |
единиц |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Подпрограмма 4 "Развитие туризма" |
|
|||||||||||||
4.1 |
Увеличение количества участников событийных мероприятий |
единиц |
500 |
600 |
750 |
800 |
850 |
880 |
- |
920 |
950 |
980 |
1000 |
1000 |
4.2 |
Увеличение количества проводимых событийных мероприятий. |
единиц |
- |
- |
2 |
2 |
3 |
4 |
- |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
Приложение N 2
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Перечень
мероприятий муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
Подпрограмма 1 "Культура" | |||||||||||||
1.1. |
"Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия района" |
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" (далее - МБУК ЦДД) |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
12259,4 |
- |
- |
12 179,4 |
80,0 |
||
2015 |
- |
11017,4 |
- |
- |
10937,4 |
80,0 |
|||||||
2016 |
- |
11079,0 |
- |
- |
10992,1 |
86,9 |
|||||||
2017 |
- |
10909,5 |
- |
- |
10858,9 |
50,6 |
|||||||
2018 |
- |
14 509,7 |
- |
- |
14 441,8 |
67,9 |
|||||||
2019 |
- |
15 746,2 |
- |
- |
15 653,7 |
92,5 |
|||||||
2020 |
- |
14035,3 |
- |
- |
13 963,5 |
71,8 |
|||||||
2021 |
- |
22 364,6 |
- |
- |
17 351,3 |
5013,3 |
|||||||
2022 |
- |
17 985,1 |
- |
- |
17 536,9 |
448,2 |
|||||||
2023 |
|
16 067,4 |
- |
- |
15 591,7 |
475,7 |
|||||||
2024 |
- |
16 739,0 |
- |
- |
16 263,3 |
475,7 |
|||||||
2025 |
|
16 739,0 |
|
|
16 263,3 |
475,7 |
|||||||
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуговой деятельности" (далее - МБУК ЦДД) |
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" (далее - МБУК ЦДД) |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
12259,4 |
- |
- |
12 179,4 |
80,0 |
||
2015 |
- |
11017,4 |
- |
- |
10937,4 |
80,0 |
|||||||
2016 |
- |
11079,0 |
- |
- |
10992,1 |
86,9 |
|||||||
2017 |
- |
10909,5 |
- |
- |
10858,9 |
50,6 |
|||||||
2018 |
- |
14 509,7 |
- |
- |
14 441,8 |
67,9 |
|||||||
2019 |
- |
15 746,2 |
- |
- |
15 653,7 |
92,5 |
|||||||
2020 |
- |
14035,3 |
- |
- |
13 963,5 |
71,8 |
|||||||
2021 |
- |
22 364,6 |
- |
- |
17 351,3 |
5013,3 |
|||||||
2022 |
- |
17 985,1 |
- |
- |
17 536,9 |
448,2 |
|||||||
2023 |
- |
16 067,4 |
- |
- |
15 591,7 |
475,7 |
|||||||
2024 |
|
16 739,0 |
- |
- |
16 263,3 16 263,3 |
475.7 475.7 |
|||||||
2025 |
|
16 739,0 |
|
||||||||||
1.2. |
"Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры" |
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" (да лее - МБУК МЦБ) |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
- |
||
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2016 |
- |
328,2 |
- |
325,5 |
2,7 |
- |
|||||||
2017 |
- |
1202,6 |
- |
1190,6 |
12,026 |
- |
|||||||
2018 |
- |
2078,2 |
136,6 |
1856,9 |
19,5 |
- |
|||||||
2019 |
- |
165,7 |
92,9 |
72,2 |
0,6 |
- |
|||||||
2020 |
- |
50,05 |
43,75 |
6,25 |
0,05 |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.2.1 |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
МБУК ЦДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2018 |
- |
100,6 |
92,9 |
7,1 |
0,6 |
- |
||
2019 |
- |
100,5 |
92,9 |
7,1 |
0,5 |
- |
|||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
1.2.2 |
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры |
МБУК МЦБ |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
- |
||
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2016 |
- |
65,2 |
- |
65,1 |
0,1 |
- |
|||||||
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2018 |
- |
65,2 |
- |
65,1 |
0,1 |
- |
|||||||
2019 |
- |
65,2 |
- |
65,1 |
0,1 |
- |
|||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
МБУК ТТДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2018 |
- |
50,3 |
43,7 |
6,3 |
0,3 |
|
||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2020 |
- |
50,05 |
43,75 |
6,25 |
0,05 |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.2.4. |
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации. |
Учреждения культуры |
|
|
2016 |
|
263,0 |
- |
260,4 |
2,6 |
- |
||
2017 |
|
1 202,6 |
|
1 190,6 |
12,026 |
- |
|||||||
2018 |
|
1862,1 |
- |
1 843,5 |
18,6 |
- |
|||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
МБУК ЦДД |
|
|
2017 |
- |
635,755 |
- |
629,4 |
6,355 |
- |
||
2018 |
- |
1 023,4 |
- |
1 013,2 |
10,2 |
|
|||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
МБУК МЦБ |
|
|
2017 |
- |
489,985 |
- |
484,6 |
5,385 |
- |
||
2018 |
- |
787,2 |
- |
779,4 |
7,8 |
- |
|||||||
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей" (далее - музей) |
|
|
2017 |
- |
76,886 |
- |
76,6 |
0,286 |
- |
||
2018 |
|
51,5 |
- |
50,9 |
0,6 |
- |
|||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
1.3. |
"Содействие развитию культурного и исторического наследия района" |
МБУК ЦДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2015 |
- |
974,4 |
- |
- |
974,4 |
- |
|||||||
2016 |
- |
1402,9 |
- |
692,7 |
710,2 |
- |
|||||||
2017 |
- |
4875,7 |
365,3 |
3330,0 |
1180,4 |
- |
|||||||
2018 |
- |
530,25 |
- |
525,0 |
5,25 |
- |
|||||||
2019 |
- |
737,9 |
213,85 |
21,150 |
502,9 |
- |
|||||||
2020 |
- |
1 130,7 |
800,4 |
79,1 |
251,15 |
- |
|||||||
2021 |
- |
130,1 |
- |
- |
130,1 |
- |
|||||||
2022 |
- |
2 311,0 |
1577,7 |
156,0 |
577,3 |
- |
|||||||
2023 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
1.3.1 |
Укрепление материально-технической базы МБУК ЦДД |
МБУК ЦДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2015 |
- |
101,0 |
- |
- |
101,0 |
- |
|||||||
2016 |
- |
564,7 |
- |
- |
564,7 |
- |
|||||||
2017 |
- |
1162,3 |
- |
- |
1162,3 |
- |
|||||||
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2023 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
1.3.2 |
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. |
МБУК ЦДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2017 |
- |
407,9 |
365,3 |
40,6 |
2,0 |
- |
||
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2019 |
- |
236,2 |
213,85 |
21,150 |
1,2 |
- |
|||||||
2020 |
- |
880,4 |
800,4 |
79,1 |
0,9 |
- |
|||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2022 |
- |
1 735,4 |
1577,7 |
156,0 |
1,7 |
- |
|||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы в рамках реализации проектов "Народная инициатива" |
|
|
|
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2015 |
- |
511,5 |
- |
- |
511,5 |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
- |
838,2 |
- |
692,7 |
145,5 |
- |
|
2017 |
- |
89,3 |
- |
89,3 |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
530,25 |
- |
525,0 |
5,25 |
- |
||||||
2019 |
- |
501,7 |
- |
- |
501,7 |
- |
||||||
2020 |
- |
250,25 |
- |
- |
250,25 |
- |
||||||
2021 |
- |
130,1 |
- |
- |
130,1 |
- |
||||||
2022 |
- |
575,6 |
- |
- |
575,6 |
- |
||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.3.4 |
Расходы на газификацию (Чакинский отдел организации досуга) |
МБУК ЦДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
361,9 |
- |
- |
361,9 |
- |
||||||
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
1.3.5. |
Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащенности оборудованием |
МБУК ТТДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2017 |
- |
3216,1 |
- |
3 200,0 |
16,1 |
- |
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.4. |
"Реализация мероприятий в сфере культурного наследия" |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
|
2015 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
9,0 |
- |
- |
9,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
9,0 |
- |
- |
9,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
10,5 |
- |
- |
10,5 |
- |
||||||
2023 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
1.4.1 |
Обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных, районных конкурсах, фестивалях, играх, выставках, обменных и творческих акциях, и других мероприятиях. |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
|
2015 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
9,0 |
- |
- |
9,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
9,0 |
- |
- |
9,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
10,5 |
- |
- |
10,5 |
- |
||||||
2023 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2025 |
|
26,0 |
|
|
26,0 |
|
||||||
1.4.1.1 |
Музыкальный конкурс "Ступень к совершенству" |
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД "Детская школа искусств") |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
1.4.1.2 |
Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры. |
МБУК ЦДД |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2015 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
|
||||||
1.4.1.3 |
Проведение районных мероприятий среди клубных учреждений. |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
|
2015 |
- |
8,0 |
- |
- |
8,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
10,5 |
- |
- |
10,5 |
- |
||||||
2023 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
1.5 |
"Развитие системы управления в сфере культуры" |
Учреждения культуры |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
415,6 |
- |
415,6 |
- |
- |
|
2015 |
- |
412,2 |
- |
412,2 |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
388,2 |
- |
388,2 |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
421,1 |
- |
421,1 |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
449,3 |
- |
449,3 |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
474,3 |
- |
474,3 |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
509,3 |
- |
509,3 |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
532,1 |
- |
532,1 |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
559,8 |
- |
559,8 |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
588,3 |
- |
588,3 |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
588,3 |
- |
588,3 |
- |
- |
||||||
2025 |
|
588,3 |
- |
588,3 |
- |
- |
||||||
1.5.1 |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Учреждения культуры |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
415,6 |
- |
415,6 |
- |
- |
|
2015 |
- |
412,2 |
- |
412,2 |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
388,2 |
- |
388,2 |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
421,1 |
- |
421,1 |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
449,3 |
- |
449,3 |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
474,3 |
- |
474,3 |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
509,3 |
- |
509,3 |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
532,1 |
- |
532,1 |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
559,8 |
- |
559,8 |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
588,3 |
- |
588,3 |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
588,3 |
- |
588,3 |
- |
- |
||||||
2025 |
|
588,3 |
- |
588,3 |
- |
|
||||||
|
|
МБУК ЦДД |
|
|
2017 |
- |
239,1 |
- |
239,1 |
- |
- |
|
2018 |
- |
245,90 |
- |
245,90 |
- |
- |
||||||
|
|
МБУК МЦБ |
|
|
2017 |
- |
175,9 |
- |
175,9 |
- |
- |
|
2018 |
- |
196,60 |
- |
196,60 |
|
|
||||||
|
|
МБУК "Историко-краеведческий музей" |
|
|
2017 |
- |
6,1 |
- |
6,1 |
- |
- |
|
2018 |
|
6,80 |
.- |
6,80 |
|
|
||||||
1.6. |
"Проведение независимой оценки качества" |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2020 |
1 |
2,3 |
- |
- |
2,3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.6.1. |
Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях сферы культуры и искусства |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2020 |
1 |
2,3 |
- |
- |
2,3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по итогам реализации подпрограммы |
|
|
201 543,1 |
3230,5 |
14 312,5 |
176581,8 |
7 418,3 |
|||||
Подпрограмма 2 "Наследие" | ||||||||||||
2.1 |
"Развитие библиотечного дела" |
|
|
|
2014 |
- |
3749,4 |
39,5 |
- |
3707,8 |
2,1 |
|
2015 |
- |
3838,9 |
57,8 |
- |
3779,0 |
2,1 |
||||||
2016 |
- |
3840,3 |
52,0 |
- |
3785,8 |
2,5 |
||||||
2017 |
- |
3942,3 |
- |
- |
3939,8 |
2,5 |
||||||
2018 |
- |
4246,6 |
26,5 |
2,6 |
4214,6 |
2,9 |
||||||
2019 |
- |
5348,6 |
4,4 |
0,6 |
5340,5 |
3,1 |
||||||
2020 |
- |
5 480,5 |
- |
- |
5 478,5 |
2,0 |
||||||
2021 |
- |
5 892,6 |
73,9 |
7,3 |
5 808,3 |
3,1 |
||||||
2022 |
- |
7 397,5 |
53,8 |
5,3 |
7 335,4 |
3,0 |
||||||
2023 |
- |
6 456,1 |
47,580 |
4,70571 |
6 400,7 |
3,1 |
||||||
2024 |
- |
7 332,3 |
47,580 |
4,70571 |
7276,9 |
3,1 |
||||||
2025 |
|
7 330,6 |
47,6 |
3,0 |
7 276,9 |
3,1 |
||||||
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" |
МБУК МЦБ |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
3706,9 |
- |
- |
3704,8 |
2,1 |
|
2015 |
- |
3778,1 |
- |
- |
3776,0 |
2,1 |
||||||
2016 |
- |
3785,3 |
- |
- |
3782,8 |
2,5 |
||||||
2017 |
- |
3900,8 |
- |
- |
3898,8 |
2,5 |
||||||
2018 |
- |
4214,2 |
- |
- |
4211,3 |
2,9 |
||||||
2019 |
- |
5340,6 |
- |
- |
5 337,5 |
3,1 |
||||||
2020 |
- |
5 477,5 |
- |
- |
5 475,5 |
2,0 |
||||||
2021 |
- |
5 811,3 |
- |
- |
5 808,2 |
3,1 |
||||||
2022 |
- |
7 338,3 |
- |
- |
7 335,3 |
3,0 |
||||||
2023 |
- |
6 393,8 |
- |
- |
6 390,7 |
3,1 |
||||||
2024 |
- |
7 267,0 |
- |
- |
7 266,9 |
3,1 |
||||||
2025 |
|
7 267,0 |
|
|
7 266,9 |
3,1 |
||||||
2.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
МБУК МЦБ |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
5,5 |
5,5 |
- |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
5,4 |
4,6 |
0,7 |
0,1 |
- |
||||||
2018 |
- |
5,5 |
4,9 |
0,5 |
0,1 |
- |
||||||
2019 |
- |
5,025 |
4,380 |
0,62 |
0,025 |
- |
||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
81,3 |
73,9 |
7,3 |
0,1 |
- |
||||||
2022 |
- |
59,2 |
53,8 |
5,3 |
0,1 |
- |
||||||
2023 |
- |
52,3 |
47,580 |
4,70571 |
0,05234 |
- |
||||||
2024 |
- |
52,3 |
47,580 |
4,70571 |
0,05234 |
- |
||||||
2025 |
|
50,7 |
47,6 |
3,0 |
0,1 |
|
||||||
2.1.3 |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
МБУК МЦБ |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
39,5 |
39,5 |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
52,3 |
52,3 |
- |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
47,0 |
47,0 |
- |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
33,1 |
28,6 |
4,3 |
0,2 |
|
||||||
2018 |
- |
23,9 |
21,6 |
2,1 |
0,2 |
- |
||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
2.1.4 |
Укрепление материально технической базы межпоселенческой библиотеки и библиотек поселений |
МБУК МЦБ |
Количество мероприятий |
единиц |
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
9,9 |
- |
- |
9,9 |
- |
||||||
2024 |
- |
9,9 |
- |
- |
9,9 |
- |
||||||
2025 |
- |
9,9 |
|
|
9,9 |
|
||||||
2.1.5 |
Приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
|
|
|
2014 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|
2015 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
2.2. |
"Развитие архивного дела" |
архивный отдел администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
20,9 |
- |
20,9 |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
18,7 |
- |
18,7 |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
17,4 |
- |
17,4 |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
10,6 |
- |
10,6 |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
10,6 |
- |
10,6 |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2025 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
|
||||||
2.2.1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований. |
архивный отдел администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
20,9 |
- |
20,9 |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
18,7 |
- |
18,7 |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
17,4 |
- |
17,4 |
- |
- |
||||||
2019 |
- |
10,6 |
- |
10,6 |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
10,6 |
- |
10,6 |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
13,6 |
|
13,6 |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
||||||
2025 |
|
13,6 |
|
13,6 |
|
|
||||||
2.3 |
"Развитие музейного дела" |
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей Ржаксинского района Тамбовской области" (далее - МБУК "Историко-краеведческий музей") |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
271,6 |
- |
- |
271,6 |
- |
|
2015 |
- |
241,7 |
- |
- |
241,7 |
- |
||||||
2016 |
- |
259,7 |
- |
- |
259,7 |
- |
||||||
2017 |
- |
262,4 |
- |
- |
262,4 |
- |
||||||
2018 |
- |
433,3 |
- |
- |
433,3 |
- |
||||||
2019 |
- |
601,1 |
- |
- |
601,1 |
- |
||||||
2020 |
- |
408,5 |
- |
- |
408,5 |
- |
||||||
2021 |
- |
588,2 |
- |
- |
588,2 |
- |
||||||
2022 |
- |
880,5 |
- |
- |
880,5 |
- |
||||||
2023 |
- |
666,8 |
- |
- |
666,8 |
- |
||||||
2024 |
- |
750,8 |
- |
- |
750,8 |
- |
||||||
2025 |
- |
822,0 |
|
|
822,0 |
|
||||||
2.3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Историко-краеведческий музей Ржаксинского района Тамбовской области |
МБУК "Историко-краеведческий музей" |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
271,6 |
- |
- |
271,6 |
- |
|
2015 |
- |
241,7 |
- |
- |
241,7 |
- |
||||||
2016 |
- |
259,7 |
- |
- |
259,7 |
- |
||||||
2017 |
- |
262,4 |
- |
- |
262,4 |
- |
||||||
2018 |
- |
433,3 |
- |
- |
433,3 |
- |
||||||
2019 |
- |
601,1 |
- |
- |
601,1 |
- |
||||||
2020 |
- |
408,5 |
- |
- |
408,5 |
- |
||||||
2021 |
- |
588,2 |
- |
- |
588,2 |
- |
||||||
2022 |
- |
880,5 |
- |
- |
880,5 |
- |
||||||
2023 |
- |
666,8 |
- |
- |
666,8 |
- |
||||||
2024 |
- |
750,8 |
- |
- |
750,8 |
- |
||||||
2025 |
- |
822,0 |
|
|
822,0 |
|
||||||
2.4 |
"Реализация мероприятий в сфере культурного наследия" |
МБУК "Историко-краеведческий музей" |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|
2015 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
|
||||||
2.4.1 |
Создание музейных экспозиций, проведение выставок. |
МБУК "Историко-краеведческий музей" |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|
2015 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
|
||||||
2.4.2. |
Реализация мероприятий по созданию модельных библиотек |
МБУК МЦБ |
Количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
106,8 |
33,6 |
73,2 |
- |
- |
|
2015 |
- |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.5 |
Организация и проведение мероприятий по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. |
процент |
2014 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2015 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2.5.1. |
Осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. |
процент |
2014 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2015 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2.6 |
Федеральный проект "Культурная среда" |
|
|
|
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
|
0,0 |
- |
- |
0,0 |
|
||||||
2.6.1. |
Техническое оснащение муниципальных музеев. |
|
|
|
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
|
|
|
|
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2.7 |
Федеральный проект "Творческие люди" |
|
|
|
2022 |
|
102,1 |
100,0 |
2,0 |
0,1 |
|
|
2.7.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) |
|
|
|
2022 |
- |
102,1 |
100,0 |
2,0 |
0,1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по итогам реализации подпрограммы |
|
|
71 525,7 |
617,460 |
319,7 |
70 555,9 |
32,6 |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" | ||||||||||||
3. |
"Мероприятия, посвященные празднованию юбилеев образования учреждений, предприятий организаций, государственным и профессиональным праздникам знаменательным событиям, презентации" |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
158,9 |
- |
- |
158,9 |
- |
|
2015 |
- |
225,0 |
- |
- |
205,0 |
20,0 |
||||||
2016 |
- |
230,0 |
- |
- |
230,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
276,0 |
- |
- |
276,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
216,0 |
- |
- |
216,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
236,0 |
- |
- |
236,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
73,0 |
- |
- |
73,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
73,1 |
- |
- |
73,1 |
- |
||||||
2022 |
- |
411,4 |
- |
- |
411,4 |
- |
||||||
2023 |
- |
480,0 |
- |
- |
480,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
480,0 |
- |
- |
480,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
480,0 |
|
|
480,0 |
- |
||||||
3.1. |
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" на 2014 - 2024 годы |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
158,9 |
- |
- |
158,9 |
- |
|
2015 |
- |
225,0 |
- |
- |
205,0 |
20,0 |
||||||
2016 |
- |
230,0 |
- |
- |
230,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
276,0 |
- |
- |
276,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
216,0 |
- |
- |
216,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
236,0 |
- |
- |
236,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
73,0 |
- |
- |
73,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
73,1 |
- |
- |
73,1 |
- |
||||||
2022 |
- |
411,4 |
- |
- |
411,4 |
- |
||||||
2023 |
- |
480,0 |
- |
- |
480,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
480,0 |
- |
- |
480,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
||||||
3.1.1 |
Мероприятия, посвященные празднованию юбилеев образования учреждений, предприятий организаций, государственным и профессиональным праздникам и знаменательным событиям; презентации |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
15,75 |
- |
- |
15,75 |
- |
|
2015 |
- |
87,95 |
- |
- |
67,95 |
20,0 |
||||||
2016 |
- |
65,0 |
- |
- |
65,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
80,0 |
- |
- |
80,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
40,0 |
- |
- |
40,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
79,5 |
- |
- |
79,5 |
- |
||||||
2020 |
- |
15,1 |
- |
- |
15,1 |
- |
||||||
2021 |
- |
24,0 |
- |
- |
24,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
86,0 |
- |
- |
86,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
38,0 |
- |
- |
38,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
38,0 |
- |
- |
38,0 |
- |
||||||
2025 |
|
38,0 |
|
|
38,0 |
|
||||||
3.1.2 |
Последний звонок |
Соисполнитель - отдел образования администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
11,8 |
- |
- |
11,8 |
- |
|
2015 |
- |
7,8 |
- |
- |
7,8 |
- |
||||||
2016 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
3.1.3 |
День семьи, любви и верности |
Соисполнитель - отдел ЗАГС администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|
2015 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
3.1.4. |
Международный день семьи |
Соисполнитель - отдел ЗАГС администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2016 |
- |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
|
2023 |
- |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
- |
||||||
3.1.5. |
90-летие Ржаксинского района |
Соисполнитель - отдел культуры, спорта и молодежной политики |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2018 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
3.1.6. |
День района |
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта и молодежной политики |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2016 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
||||||
3.1.7. |
День знаний |
Соисполнитель - отдел образования администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
30,3 |
- |
- |
30,3 |
- |
|
2015 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
|
||||||
2016 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
3.1.8. |
День пожилого человека |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
15,9 |
- |
- |
15,9 |
- |
|
2015 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
3.1.9. |
Участие в Международной Покровской ярмарке в г. Тамбове |
Соисполнитель отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
|
2015 |
- |
65,0 |
- |
- |
65,0 |
- |
||||||
2016 |
- |
65,0 |
- |
- |
65,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
||||||
3.1.10. |
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
Соисполнитель - отдел сельского хозяйства администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
50,0 |
- |
- |
50,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3.1.11 |
Траурные мероприятия (приобретение венков) |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
8,65 |
- |
- |
8,65 |
- |
|
2015 |
- |
14,25 |
- |
- |
14,25 |
- |
||||||
2016 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
8,3 |
- |
- |
8,3 |
- |
||||||
2021 |
- |
9,1 |
- |
- |
9,1 |
- |
||||||
2022 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
||||||
3.1.12 |
Районная ярмарка "Свет Покрова" |
Соисполнитель - отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
6,5 |
- |
- |
6,5 |
- |
|
2016 |
- |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
||||||
2017 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2018 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2019 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
||||||
3.1.13 |
День матери |
Соисполнитель - отдел ЗАГС администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
|
2017 |
- |
5,0 |
- |
- |
5.0 |
- |
||||||
2019 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
|
||||||
2024 |
- |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
|||||||
3.1.14. |
День муниципального образования Ржаксинского района в деловом пространстве "Геометрия бизнеса" в г. Тамбове |
Соисполнитель - отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
|
2019 |
- |
18,5 |
- |
- |
18,5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3.1.15. |
Фестиваль Пирога |
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта и молодежной политики |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2020 |
- |
19,6 |
- |
- |
19,6 |
- |
|
2022 |
- |
260,4 |
- |
- |
260,4 |
- |
||||||
2023 |
- |
250,0 |
- |
- |
250,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
250,0 |
- |
- |
250,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
250,0 |
- |
- |
250,0 |
- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4. |
"Реализация наградной политики" |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2019 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
|
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
4.1 |
Вручение денежной премии гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ржаксинского района" |
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2019 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
|
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
||||||
2025 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
||||||
Итого по итогам реализации подпрограммы |
Х |
|
3 489,4 |
- |
- |
3 489,4 |
- |
|||||
Подпрограмма 4 "Развитие туризма" | ||||||||||||
4. |
"Развитие туризма в Ржаксинском районе" |
|
|
|
2019 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
4.1 |
Реализация мероприятий по развитию туристического потенциала района. |
|
|
|
2019 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
4.1.1 |
Организация и проведение праздников, конкурсов и мероприятий, посвященных памятным датам, создание условий для развития событийного туризма. |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Количество мероприятий |
единиц |
2019 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|
2020 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2021 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2022 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
2023 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2024 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
2025 |
- |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
||||||
Итого по итогам реализации подпрограммы |
|
|
18,0 |
Х |
Х |
18,0 |
|
|||||
|
Всего по итогам реализации программы |
|
|
276 570,2 |
3 847,9 |
14632,2 |
250 639,2 |
7450,9 |
Приложение N 3
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
Статус |
Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
Внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа Ржаксинского района Тамбовской области |
"Развитие культуры и туризма" |
всего |
2014 год |
17039,8 |
73,1 |
553,9 |
16330,7 |
82,1 |
2015 год |
16797,7 |
57,8 |
477,3 |
16180,5 |
82,1 |
|||
2016 год |
17571,2 |
52,0 |
1427,3 |
16002,5 |
89,4 |
|||
2017 год |
21957,5 |
398,5 |
4965,4 |
16540,5 |
53,1 |
|||
2018 год |
22 502,8 |
163,1 |
2916,3 |
19352,6 |
70,8 |
|||
2019 год |
23 359,5 |
311,2 |
578,9 |
22 373,8 |
95,6 |
|||
2020 год |
21 704,2 |
844,15 |
605,25 |
20 181,0 |
73,8 |
|||
2021 год |
29 619,3 |
73,9 |
553,0 |
23 976,0 |
5 016,4 |
|||
2022 год |
29 696,5 |
1 731,5 |
736,7 |
22 777,1 |
451,2 |
|||
2023 год |
24 336,2 |
47,580 |
606,6 |
23 203,2 |
478,8 |
|||
2024 год |
25 958,0 |
47,580 |
606,6 |
24 825,0 |
478,8 |
|||
2025 год |
26 027,5 |
47,6 |
604,9 |
24 896,2 |
478,8 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Культура" |
всего |
2014 год |
12751,1 |
- |
480,7 |
12190,4 |
80,0 |
2015 год |
12414,0 |
- |
412,2 |
11921,8 |
80,0 |
|||
2016 год |
13218,3 |
- |
1406,4 |
11725,0 |
86,9 |
|||
2017 год |
17417,9 |
365,3 |
4941,7 |
12060,3 |
50,6 |
|||
2018 год |
17587,5 |
136,6 |
2896,3 |
14486,7 |
67,9 |
|||
2019 год |
17133,2 |
306,8 |
567,7 |
16166,2 |
92,5 |
|||
2020 год |
15 729,6 |
844,15 |
594,65 |
14 219,0 |
71,8 |
|||
2021 год |
23 026,8 |
- |
532,1 |
17 481,4 |
5 013,3 |
|||
2022 год |
20 866,4 |
1577,7 |
715,8 |
18 124,7 |
448,2 |
|||
2023 год |
16 691,7 |
- |
588,3 |
15 627,7 |
475,7 |
|||
2024 год |
17353,3 |
- |
588,3 |
16 289,3 |
475,7 |
|||
2025 год |
17 353,3 |
- |
588,3 |
16 289,3 |
475,7 |
|||
|
|
ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
2014 год |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
2015 год |
8,0 |
- |
- |
8,0 |
- |
|||
2016 год |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
|||
2017 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2018 год |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
- |
|||
2019 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2020 год |
2,3 |
- |
- |
2,3 |
- |
|||
2021 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2022 год |
10,9 |
- |
- |
10,5 |
- |
|||
2023 год |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
|||
2024 год |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
|||
2025 год |
26,0 |
- |
- |
26,0 |
- |
|||
|
|
Соисполнитель - МБУК ЦДД |
2014 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
2015 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2016 год |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
|||
2017 год |
17417,9 |
365,3 |
4941,7 |
12060,3 |
50,6 |
|||
2018 год |
16532,39 |
136,6 |
1797,49 |
14530,4 |
67,9 |
|||
2019 год |
17131,2 |
306,8 |
567,7 |
16164,2 |
92,5 |
|||
2020 год |
15727,3 |
844,15 |
594,65 |
14216,7 |
71,8 |
|||
2021 год |
23 026,8 |
|
532,1 |
17 481,4 |
5 013,3 |
|||
2022 год |
20 855,9 |
1 577,7 |
715,8 |
18114,2 |
448,2 |
|||
2023 год |
16 665,7 |
|
588,3 |
15 601,7 |
475,7 |
|||
2024 год |
17 327,3 |
|
588,3 |
16 263,3 |
475,7 |
|||
2025 год |
17 327,3 |
|
588,3 |
16 263,3 |
475,7 |
|||
Соисполнитель - МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
2014 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||
2015 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2016 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2017 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2018 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2019 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2020 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2021 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2022 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2023 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2024 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2025 год |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Соисполнитель - МБУК МЦБ |
2017 год |
665,885 |
- |
660,5 |
5,385 |
- |
||
2018 год |
983,8 |
- |
976,0 |
7,8 |
- |
|||
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2020 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2021 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2022 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2023 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2024 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2025 год |
|
|
|
|
|
|||
Соисполнитель - музей |
2017 |
82,986 |
|
82,7 |
0,286 |
- |
||
2018 год |
58,3 |
|
57,7 |
0,6 |
- |
|||
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2020 год 2021 год |
|
|
|
|
- |
|||
2021 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2022 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2023 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2024 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2025 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма 2 |
"Наследие" |
всего |
2014 год |
4129,8 |
73,1 |
173,2 |
3981,4 |
2,1 |
2015 год |
4158,7 |
57,8 |
65,1 |
4033,7 |
2,1 |
|||
2016 год |
4122,9 |
52,0 |
20,9 |
4047,5 |
2,5 |
|||
2017 год |
4263,6 |
33,2 |
23,7 |
4204,2 |
2,5 |
|||
2018 год |
4699,3 |
26,5 |
20,0 |
4649,9 |
2,9 |
|
|
|
2019 год |
5962,3 |
4,4 |
11,2 |
5943,6 |
3,1 |
2020 год |
5901,6 |
- |
10,6 |
5 889,0 |
2,0 |
|||
2021 год |
6 494,4 |
73,9 |
20,9 |
6 396,5 |
3,1 |
|||
2022 год |
8 393,7 |
153,8 |
20,9 |
8 113,9 |
3,0 |
|||
2023 год |
7 136,5 |
47,580 |
18,3 |
7067,5 |
3,1 |
|||
2024 год |
8096,7 |
47,580 |
18,3 |
8027,7 |
3,1 |
|||
2025 год |
8 166,2 |
47,6 |
16,6 |
8098,9 |
3,1 |
|||
|
|
Соисполнитель - МБУК МЦБ |
2014 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
2015 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
2016 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
2017 год |
3975,5 |
33,2 |
5,0 |
3934,8 |
2,5 |
|||
2018 год |
4246,6 |
26,5 |
2,6 |
4214,6 |
2,9 |
|||
2019 год |
5345,5 |
4,4 |
0,6 |
5340,5 |
3,1 |
|||
2020 год |
5480,5 |
- |
- |
5478,5 |
2,0 |
|||
2021 год |
5 892,6 |
73,9 |
7,3 |
5808,3 |
3,1 |
|||
2022 год |
7 397,5 |
153,8 |
7,3 |
7233,4 |
3,0 |
|||
2023 год |
6 456,1 |
|
52,3 |
6 400,7 |
3,1 |
|||
2024 год |
7332,3 |
|
52,3 |
7 276,9 |
3,1 |
|||
2025 год |
7 330,6 |
|
50,6 |
7 276,9 |
3,1 |
|||
Соисполнитель - МБУК "Историко-краеведческий музей" |
2014 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
||
2015 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2016 год |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
- |
|||
2017 год |
264,4 |
- |
- |
264,4 |
- |
|||
2018 год |
435,3 |
- |
- |
435,3 |
- |
|||
2019 год |
603,1 |
- |
- |
603,1 |
- |
|||
2020 год |
410,5 |
- |
- |
410,5 |
- |
|||
2021 год |
588,2 |
- |
- |
588,2 |
- |
|||
2022 год |
880,5 |
- |
- |
880,5 |
- |
|||
2023 год |
666,8 |
- |
- |
666,9 |
- |
|||
2024 год |
750,8 |
|
|
750,8 |
- |
|||
2025 год |
822,0 |
|
|
822,0 |
|
|||
Соисполнитель - архивный отдел администрации района |
2014 год |
4224,8 |
73,1 |
173,2 |
3976,4 |
2,1 |
||
2015 год |
4142,7 |
57,8 |
65,1 |
4017,7 |
2,1 |
|||
2016 год |
4117,9 |
52,0 |
20,9 |
4042,5 |
2,5 |
|||
2017 год |
18,7 |
- |
18,7 |
- |
- |
|||
2018 год |
17,4 |
|
17,4 |
|
|
|||
2019 год |
10,6 |
|
10,6 |
|
|
|||
2020 год |
10,6 |
|
10,6 |
|
|
|||
2021 год |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
|||
2022 год |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
|||
2023 год |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
|||
2024 год |
13,6 |
- |
13,6 |
- |
- |
|||
2025 год |
13,6 |
|
13,6 |
|
|
|||
Подпрограмма 3 |
"Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" |
всего |
2014 год |
158,9 |
- |
- |
158,9 |
- |
2015 год |
225,0 |
- |
- |
205,0 |
20,0 |
|||
2016 год |
230,0 |
- |
- |
230,0 |
- |
|||
2017 год |
276,0 |
- |
- |
276,0 |
- |
|||
2018 год |
216,0 |
- |
- |
216,0 |
- |
|||
2019 год |
261,0 |
- |
- |
261,0 |
- |
|||
2020 год |
73,0 |
- |
- |
73,0 |
- |
|||
2021 год |
98,1 |
- |
- |
98,1 |
- |
|||
2022 год |
436,4 |
- |
- |
436,4 |
- |
|||
2023 год |
505,0 |
- |
- |
505,0 |
- |
|||
2024 год |
505,0 |
- |
- |
505,0 |
- |
|||
2025 год |
505,0 |
|
|
505,0 |
|
|||
|
|
Соисполнитель - отдел организационной и кадровой работы администрации района |
2014 год |
56,05 |
- |
- |
56,05 |
- |
2015 год |
127,2 |
- |
- |
127,2 |
- |
|||
2016 год |
106,0 |
- |
- |
106,0 |
- |
|||
2017 год |
121,0 |
- |
- |
121,0 |
- |
|||
2018 год |
81,0 |
- |
- |
81,0 |
- |
|||
2019 год |
119,5 |
- |
- |
119,5 |
- |
|||
2020 год |
23,4 |
- |
- |
23,4 |
- |
|||
2021 год |
33,1 |
- |
- |
33,1 |
- |
|||
2022 год |
126,0 |
- |
- |
126,0 |
- |
|||
2023 год |
78,0 |
- |
- |
78,0 |
- |
|||
2024 год |
78,0 |
- |
- |
78,0 |
- |
|||
2025 год |
78,0 |
- |
- |
78,0 |
|
|||
Соисполнитель - отдел образования администрации района |
2014 год |
42,1 |
- |
- |
42,1 |
- |
||
2015 год |
27,8 |
- |
- |
27,8 |
- |
|||
2016 год |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||
2017 год |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
|||
2018 год |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
|||
2019 год |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
- |
|||
2020 год |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||
2021 год |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||
2022 год |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||
2023 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2024 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2025 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
Соисполнитель - отдел ЗАГС администрации района |
2014 год |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
||
2015 год |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2016 год |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
- |
|||
2017 год |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
|||
2018 год |
10,0 |
- |
-- |
10,0 |
- |
|||
2019 год |
13,0 |
- |
- |
13,0 |
- |
|||
2020 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2021 год |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
|||
2022 год |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
|||
2023 год |
32,0 |
- |
- |
32,0 |
- |
|||
2024 год |
32,0 |
- |
- |
32,0 |
- |
|||
2025 год |
32,0 |
- |
- |
32,0 |
- |
|||
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
2014 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||
2015 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2016 год |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
- |
|||
2017 год |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||
2018 год |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
|||
2019 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2020 год |
19,6 |
- |
- |
19,6 |
- |
|||
2021 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2022 год |
260,4 |
- |
- |
260,4 |
- |
|||
2023 год |
310,0 |
- |
- |
310,0 |
- |
|||
2024 год |
310,0 |
- |
- |
310,0 |
- |
|||
2025 год |
310,0 |
- |
- |
310,0 |
- |
|||
Соисполнитель - отдел экономики, сферы и защиты прав потребителей администрации района |
2014 год |
21,5 |
- |
- |
21,5 |
- |
||
2015 год |
65,0 |
- |
- |
65,0 |
- |
|||
2016 год |
65,0 |
- |
- |
65,0 |
- |
|||
2017 год |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
|||
2018 год |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
|||
2019 год |
103,5 |
- |
- |
103,5 |
- |
|||
2020 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2021 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2022 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2023 год |
85,0 |
- |
- |
85,0 |
- |
|||
2024 год |
85,0 |
- |
- |
85,0 |
- |
|||
2025 год |
85,0 |
- |
- |
85,0 |
- |
|||
Соисполнитель - отдел сельского хозяйства администрации района |
2014 год |
50,0 |
- |
- |
50,0 |
- |
||
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2017 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2020 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2021 год |
|
|
|
|
|
|||
2022 год |
|
|
|
|
|
|||
2023 год |
|
|
|
|
|
|||
2024 год |
|
|
|
|
|
|||
2025 год |
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 4 |
"Развитие туризма" |
Всего |
2019 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
2020 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2021 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2022 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
|
|||
2023 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
2024 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
2025 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
|
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
2019 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
|
2020 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|||
2021 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2022 год |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2023 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
2024 год |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
|||
2025 год |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Ржаксинского района "Культура"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского района Тамбовской области (далее - МБУК ЦДД), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств Ржаксинского района Тамбовской области (далее - МБОУ ДОД "Детская школа искусств"). |
Подпрограммы программы |
- |
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
- |
Цель подпрограммы |
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации. |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; 2. Повышение уровня организации досуга жителей района; 3. Сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов; 4. Разработка и внедрение нового содержания дополнительного образования детей и юношества. 5. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, ориентированного на креативность и развитие творческой свободы обучающихся |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий - (2025 год - 413,53 тыс. человек). 2. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - (95%). 3. Число посещений культурно - массовых мероприятий в учреждениях культурно - досугового типа - (2025 год - 255,47 тыс. человек); 4. Численность учащихся детской школы искусств - (2025 год - 0,346 тыс. человек). |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств областного, районного бюджета и средств внебюджетного фонда. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 201 543,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12751,1 тыс. рублей; 2015 год - 12414,0 тыс. рублей; 2016 год - 13218,3 тыс. рублей; 2017 год - 17417,9 тыс. рублей; 2018 год - 17587,5 тыс. рублей; 2019 год - 17133,2 тыс. рублей; 2020 год - 15729,6 тыс. рублей; 2021 год - 23 026,8 тыс. рублей; 2022 год - 20 866,4 тыс. рублей; 2023 год - 16 691,7 тыс. рублей; 2024 год - 17 353,3 тыс. рублей; 2025 год - 17 353,3 тыс. рублей; Из них средства федерального бюджета составляют 3 230,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 365,3 тыс. рублей. 2018 год - 136,6 тыс. рублей. 2019 год - 306,8 тыс. рублей. 2020 год - 844,1 тыс. рублей. 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 577,7 тыс. рублей; 2023 год -0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. Из них средства областного бюджета составляют 14 312,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 480,7 тыс. рублей; 2015 год - 412,2 тыс. рублей; 2016 год - 1406,4 тыс. рублей; 2017 год - 4 941,7 тыс. рублей; 2018 год - 2 896,3 тыс. рублей; 2019 год - 567,7 тыс. рублей; 2020 год - 594,7 тыс. рублей; 2021 год - 532,1 тыс. рублей; 2022 год - 715,8 тыс. рублей; 2023 год - 588,3 тыс. рублей; 2024 год - 588,3 тыс. рублей; 2025 год - 588,3 тыс. рублей. Средства районного бюджета составляют 176 581,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12190,4 тыс. рублей; 2015 год - 11921,8 тыс. рублей; 2016 год - 11725,0 тыс. рублей; 2017 год - 12060,3 тыс. рублей; 2018 год - 14 486,7 тыс. рублей; 2019 год - 16166,2 тыс. рублей; 2020 год - 14 219,0 тыс. рублей; 2021 год -17 481,4 тыс. рублей; 2022 год - 18 124,7 тыс. рублей; 2023 год - 15 627,7 тыс. рублей; 2024 год - 16 289,3 тыс. рублей; 2025 год - 16 289,3 тыс. рублей. Средств внебюджетного фонда составляют 7 418,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 80,0 тыс. рублей; 2015 год - 80,0 тыс. рублей; 2016 год - 86,9 тыс. рублей; 2017 год - 50,6 тыс. рублей; 2018 год - 67,9 тыс. рублей; 2019 год - 92,5 тыс. рублей; 2020 год - 71,8 тыс. рублей; 2021 год - 5013,3 тыс. рублей; 2022 год - 448,2 тыс. рублей; 2023 год - 475,7 тыс. рублей; 2024 год - 475,7 тыс. рублей; 2025 год - 475,7 тыс. рублей. |
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В соответствии с Основами законодательства о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.
По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Ржаксинский район обладает определенной культурной средой, культурным потенциалом, который вместе с тем используется не в полной мере. На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и художественного образования района, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранений, распространение и развитие сферы культуры и духовно-нравственных ценностей.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Определяются следующие приоритетные направления культурного развития, которые относятся к сфере реализации подпрограммы "Культура":
- Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия: памятников истории и культуры;
- Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;
- Сохранение и развитие творческого потенциала населения района, самодеятельного искусства;
- Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.
Главной целью Программы является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.
Достижение установленной цели потребует создание условий для:
1. Сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов.
2. Увеличение числа культурно-досуговых учреждений.
3. Повышение социального статуса культурно-досуговых учреждений.
4. Повышение уровня удовлетворенности населения предоставленных услуг культурно-досуговыми учреждениями.
5. Повышение уровня образовательного процесса детей и юношества.
6. Выявление молодых дарований.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Подпрограмма строится на признании за отраслью "культура" основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе подпрограммы: положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, совершенствование системы музыкального и художественного образования, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:
- увеличение числа посещений культурных мероприятий - (2025 год - 413,53 тыс. человек).
- повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - (95%).
- число посещений культурно - массовых мероприятий в учреждениях культурно - досугового типа - (2025 год - 255,47 тыс. человек);
- численность учащихся детской школы искусств - (2025 год - 0,346 тыс. человек).
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в Приложении N 1 к Программе.
Раздел 4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены:
- на обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы любительских объединений и коллективов,
- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;
- поддержка творческой деятельности граждан,
- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с культурой;
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях;
- обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;
- выявление талантливых детей;
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств районного бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов и средства внебюджетного фонда. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей районного бюджета.
Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 26.06.2013 N 515.
Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района.
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закрепленных за ним мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями программы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию подпрограммы, вносит предложение о внесении изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) подпрограммы в целом, а также конечных результатов ее реализации;
представляет в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности подпрограммы;
готовит отчеты и представляет их в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 5
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Ржаксинского района "Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" Ржаксинского района Тамбовской области (далее - МБУК МЦБ), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей Ржаксинского района Тамбовской области" (далее - МБУК "Историко-краеведческий музей"). |
Подпрограммы программы |
- |
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
- |
Цель подпрограммы |
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование деятельности библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов. 2. Развитие деятельности библиотеки как методического, информационного, образовательного и культурного центра. 3. Развитие деятельности музея по сохранности и безопасности музейных фондов. 4. Обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций. 5.Совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных культурных, образовательных целях. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно - массовых мероприятий, проводимых в библиотеках - (2025 год - 149,45 тыс. человек). 2. Активность использования библиотечного фонда - (да/нет.). 3. Рост книгообеспеченности - (да/нет). 4. Количество посещений музея - (2025 год - 6,84 тыс. человек). 5. Увеличение экспонируемых музейных предметов - (95%). |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и средств внебюджетного фонда. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 525,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4129,8 тыс. рублей; 2015 год - 4158,7 тыс. рублей; 2016 год - 4122,9 тыс. рублей; 2017 год - 4263,6 тыс. рублей; 2018 год - 4 699,3 тыс. рублей; 2019 год - 5 962,3 тыс. рублей; 2020 год - 5 901,6 тыс. рублей; 2021 год - 6 494,4 тыс. рублей; 2022 год - 8 393,7 тыс. рублей; 2023 год - 7 136,5 тыс. рублей; 2024 год - 8 096,685 тыс. рублей; 2025 год - 8 166,2 тыс. рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 617,460 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 73,1 тыс. рублей. 2015 год - 57,8 тыс. рублей; 2016 год - 52,0 тыс. рублей; 2017 год - 33,2 тыс. рублей; 2018 год - 26,5 тыс. рублей; 2019 год - 4,4 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 73,9 тыс. рублей; 2022 год - 153,8 тыс. рублей; 2023 год - 47,580 тыс. рублей; 2024 год - 47,580 тыс. рублей; 2025 год - 47,6 тыс. рублей. Из них средства областного бюджета составляют 319,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 65,1 тыс. рублей; 2016 год - 20,9 тыс. рублей; 2017 год - 23,7 тыс. рублей; 2018 год - 20,0 тыс. рублей; 2019 год - 11,2 тыс. рублей; 2020 год - 10,6 тыс. рублей; 2021 год - 20,9 тыс. рублей; 2022 год - 20,9 тыс. рублей; 2023 год - 18,3 тыс. рублей; 2024 год - 18,3 тыс. рублей; 2025 год - 16,6 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета составляют 70 555,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3981,4 тыс. рублей; 2015 год - 4033,7 тыс. рублей; 2016 год - 4047,5 тыс. рублей; 2017 год - 4204,2 тыс. рублей; 2018 год - 4 649,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 943,6 тыс. рублей; 2020 год - 5 889,0 тыс. рублей; 2021 год - 6 396,5 тыс. рублей; 2022 год - 8 216,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 067,5 тыс. рублей; 2024 год - 8 027,7 тыс. рублей. 2025 год - 8 098,9 тыс. рублей. Средств внебюджетного фонда составляют 32,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2,1 тыс. рублей; 2015 год - 2,1 тыс. рублей; 2016 год - 2,5 тыс. рублей; 2017 год - 2,5 тыс. рублей; 2018 год - 2,9 тыс. рублей; 2019 год - 3,1 тыс. рублей; 2020 год - 2,0 тыс. рублей; 2021 год - 3,1 тыс. рублей; 2022 год - 3,0 тыс. рублей; 2023 год - 3,1 тыс. рублей; 2024 год - 3,1 тыс. рублей. 2025 год - 3,1 тыс. рублей. |
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Ржаксинского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития района.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:
сохранение, использование, популяризацию культурного наследия района;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотека выполняет образовательную, информационную, досуговую функции в обществе. Фонды библиотек составляют значительную часть культурного наследия района, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационно ценности, имеют огромную материальную ценность. Совершенствование комплектования фондов библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре Тамбовщины являются приоритетными в деятельности библиотек. Библиотеки выполняют функции социокультурных, информационных и образовательных центров. В целях повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения района библиотеки реализуют немалое количество мероприятий: праздники, тематические недели и декады, различные акции, конкурсы.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Низкое качество комплектования библиотечных фондов. Фонд библиотек является основой функционирования библиотеки главным источником удовлетворения читательских потребностей. Низкое и нестабильное бюджетное финансирование, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе фондов библиотек.
2. Недостаточны темпы информатизации библиотек. Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием необходимого высокоскоростного "Интернета".
3. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы, Большинство библиотек нуждаются в приобретении мебели, компьютеров, видео-аудио аппаратуры. Не обеспечены современными системами видеонаблюдения, сигнализации, пожаротушения, климатического контроля, практически отсутствует телефонная связь.
Музейный фонд района представляет спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, бытовые предметы, разнообразные коллекции, письменные источники и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю не только Ржаксинского района, но и Тамбовщины и России в целом. В музее ведется работа по созданию электронной базы данных, что позволяет повысить доступность музейных фондов и облегчить формы их использования. Музей занимает особое место, являясь одним из самых доступных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
Однако имеют место ряд проблем в деятельности музея:
1) Дефицит фондовых площадей.
2) Фондохранилища располагаются в приспособленных для этих целей помещениях. Не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения.
Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Наблюдается дефицит фондового оборудования, стеллажей, вычислительной техники, видеоаппаратуры.
Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач и проблем вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного, региональных бюджетов услуг по организации библиотечного обслуживания, по созданию и поддержке государственных музеев( в том числе услуг по обеспечению музейных фондов). При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отросли культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
Основными целями подпрограммы являются:
- создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям;
- поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям и участию в культурно жизни.
Основными задачами подпрограммы являются:
- совершенствование деятельности библиотеки по развитию, сохранности и использованию библиотечных фондов;
- развитие деятельности библиотеки как методического, информационного, образовательного и культурного центра;
- улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
- организация работ по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда;
- модернизация материально технической базы, направленная на обеспечение условий хранения и экспонирования музейного фонда;
- внедрение новых технологий в систему учета и хранения предметов музейного фонда;
- разработка и введение музейных образовательных программ для разных возрастных категорий;
- создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех слоев населения;
- создание качественно-новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотек.
- сохранение, изучение и передачу через поколения историко-культурного наследия Ржаксинского района;
- обеспечение возможности для свободного и равного доступа к культурным ценностям жителей района;
- создание условий для развития творческих способностей и формированию духовности у детей и подростков;
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в Приложении N 1 к Программе.
Раздел 4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Ржаксинского района, развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия района, развитие библиотечного и музейного дела.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств районного бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, а также внебюджетные средства. Объем средств, выделяемый на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению.
Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации района от 26.06.2013 N 515.
Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района.
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закрепленных за ним мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями программы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию подпрограммы, вносит предложение о внесении изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) подпрограммы в целом, а также конечных результатов ее реализации;
представляет в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности подпрограммы;
готовит отчеты и представляет их в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 6
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Ржаксинского района "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел организационной и кадровой работы администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
Отделы администрации района |
Подпрограммы программы |
|
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение качественного проведения праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат и знаменательных событий |
Задачи подпрограммы |
1) Организация и проведение юбилейных мероприятий, конкурсов, фестивалей, ярмарок, смотров, выставок; 2) Развитие культурно-массовых форм досуга; 3) Оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям (11 ед.). |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств, общий объем финансирования составит 3 489,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 158,9 тыс. рублей; 2015 - 225,0 тыс. рублей; 2016 - 230,0 тыс. рублей; 2017 - 276,0 тыс. рублей; 2018 - 216,0 тыс. рублей; 2019 - 261,0 тыс. рублей; 2020 - 73,0 тыс. рублей; 2021 - 98,1 тыс. рублей; 2022 - 436, 4 тыс. рублей; 2023 - 505,0 тыс. рублей; 2024 - 505,0 тыс. рублей. 2025 - 505,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств: 2015 - 20,0 тыс. рублей; |
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", календарем памятных дат и знаменательных событий Российской Федерации, Тамбовской области и Ржаксинского района.
Цели и задачи настоящей подпрограммы направлены на создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий. Подпрограмма определяет перечень мероприятий, направленных на охват основных памятных дат и знаменательных событий российского, областного и районного значения, предполагает участие в областных, районных смотрах и конкурсах.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение качественного проведения праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат и знаменательных событий. Основные задачи предусматривают организацию и проведение юбилейных мероприятий, конкурсов, фестивалей, ярмарок, смотров, выставок; развитие культурно-массовых форм досуга; оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
В рамках реализации подпрограммы предполагается создать условия для привлечения большего количества населения для участия в праздничных мероприятиях, улучшить качество проведения праздничных мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Улучшение качества культурного обслуживания населения Ржаксинского района.
2. Проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории района, Тамбовской области и России.
3. Сохранение традиций и культурного наследия.
4. Обеспечение равного доступа населения к культурным и информационным услугам.
5. Повышение роли культуры в обществе, системе воспитания и образования населения и организации его досуга.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:
1. Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям.
2. Количество населения, принявшего участие в проведенных мероприятиях.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в Приложении N 1 к Программе.
Раздел 4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на охват основных памятных дат и знаменательных событий российского, областного и районного значения. Основными мероприятиями подпрограммы являются День района, День знаний, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и другие.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств местного бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств. Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей районного бюджета.
Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел организационной и кадровой работы администрации района. Соисполнителями являются отделы администрации района: отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел образования, отдел сельского хозяйства, отдел ЗАГС, отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации района.
Приложение N 7
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Ржаксинского района "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Подпрограммы программы |
- |
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
- |
Цель подпрограммы |
Создание условий для устойчивого развития туристско-рекреационной отрасли |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, создание условий для развития туристских кластеров на территории района; 2. Развитие различных видов туризма таких как: событийный, аграрный, историко-культурный, паломнический, спортивно-оздоровительный, деловой (бизнес-туризм) и т.д.; Формирование имиджа района как территории, благоприятной для туризма. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество участников событийных мероприятий (2025 год - 1000 чел.). 2. Количество проводимых событийных мероприятий (2025 год - 9 ед.). |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 18,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3,0 тыс. рублей; 2020 год - 3,0 тыс. рублей; 2021 год - 3,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 3,0 тыс. рублей; 2024 год - 3,0 тыс. рублей; 2025 год - 3,0 тыс. рублей; |
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Развитие туризма" направлена на решение задачи программы "Формирование привлекательного туристского имиджа региона, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма".
Современная туристская индустрия является одной из динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства и вносит значительный вклад в формирование валового внутреннего продукта, решает социальные проблемы, способствует повышению качества жизни населения.
Туризм представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов историко-культурного и природного наследия, традиций. Правильно спланированный и рационально организованный туризм является особым и очень эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте представляющим потребителю услуги.
Ржаксинский район расположен в южной части Тамбовской области. На севере район граничит с Рассказовским, на юге - с Жердевским и Уваровским, на западе - с Сампурским, на востоке - с Инжавинским районами.
Наибольшая протяжённость с севера на юг около 47,5 км, с запада на восток - 37,5 км.
Население: 22,4 тыс. человек - по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.; 19,6 тыс. человек - по оценке областных статистических органов на 01.01.2008.
Территория - 1415 квадратных километров.
Плотность населения - 13,9 человек на 1 кв. км (на 01.01.2008).
В состав района входит 13 муниципальных образований: 1 поссовет и 12 сельских поселений (сельсоветов). На территории района расположены: 1 городской населенный пункт - р.п. (пгт) Ржакса и 90 сельских населенных пунктов.
Административный центр района - р.п. (пгт) Ржакса, численность постоянного населения которого составляет 5,4 тыс. человек (по оценке на 01.01.2008).
Расстояние от районного центра до:
- г. Тамбова - 100 км;
- г. Москвы - 580 км.
Автодорожная сеть района представлена участком дороги федерального значения Москва - Волгоград, а также дорогами областного и местного (муниципального) значения.
По территории района проходит также железная дорога Тамбов - Уварово - Балашов (с промежуточными станциями III класса - Ржакса и Чакино).
По вышеуказанным дорогам осуществляются транспортные связи района с другими районами и городами Тамбовской области, а также с другими экономическими районами России.
Развитие рекреационного комплекса Ржаксинского района Тамбовской области рассматривается как одно из направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования. Природные условия и рекреационные ресурсы рассмотрены с точки зрения их использования для активного отдыха населения, а также для лечебно-оздоровительных мероприятий района, что благоприятствует развитию рекреации.
Рекреационные зоны района являются частью общей системы размещения учреждений массового отдыха населения Уваровской группы административных районов. При формировании зон отдыха принимались во внимание следующие факторы:
- возможность объединения различных объектов отдыха в комплексы для удобства обслуживания, экономичности инженерного освоения территории и организации строительства;
- организация внешних и внутренних транспортных связей;
- возможность максимального использования благоприятных ландшафтных условий;
- спецификация зон по видам отдыха в них (длительный, кратковременный, детский, и т.д.).
Одним из основных принципов при размещении объектов отдыха в выделенных зонах являются:
- размещение объектов отдыха на территориях, обладающих лучшими природно-эстетическими качествами;
- максимальное приближение учреждений длительного отдыха к местам расселения обслуживающего персонала, обеспечивающих 30-минутную транспортную доступность;
- размещение учреждений отдыха, обслуживающих наиболее подвижные группы отдыхающих, на периферийных участках рекреационных зон.
В результате на территории района выявлена возможность организации следующих зон отдыха: в районе с. Большая Ржакса и с. Ширяевка.
Ржаксинская зона отдыха расположена в юго-восточной части района на р. Ворона, которая является планировочной осью зоны. Здесь предлагается развитие кратковременного отдыха, осуществление необходимого объёма работ по благоустройству территорий, охране ландшафтов. Местом расселения обслуживающего персонала данной зоны определены с. Большая Ржакса и Перевоз, вблизи которых возможно размещение учреждений длительного отдыха (базы отдыха выходного дня и рыболовные базы). Близ зоны отдыха не рекомендуется размещение предприятий и сооружений загрязняющих водный и воздушный бассейны. В летнее и зимнее время территория зоны отдыха может быть использована для кратковременных прогулок, осенью - для сборов грибов и ягод.
Для организации кратковременного отдыха сельского населения района также могут быть использованы лесопарковая и зеленые зоны, расположенные в лесных массивах и по берегам водоемов в непосредственной близости от населенных пунктов.
На основе ландшафтно-рекреационной и комплексной оценки территории также выделена зона смешанного отдыха к востоку от с. Ширяевка. Она расположена на прилегающих к р. Вороне территориях, в районе сел Марьевка и Ширяевка. Незатапливаемые участки пойменных террас реки Ворона оцениваются относительно-благоприятными для кратковременного отдыха. При освоении пойменных участков для организации мест отдыха необходимо проводить работы по благоустройству русла реки и организации выделенных территорий. В более далекой перспективе (за пределами расчетного срока) в данной зоне отдыха возможно размещение дома отдыха. Предполагается развитие зоны в северном направлении, причем планировочной осью зоны будет река Ворона, а планировочным центром - село Марьевка.
В намеченных рекреационных зонах предлагается развитие массового смешанного и кратковременного отдыха с размещением объектов рекреационной инфраструктуры, осуществление объёма работ по благоустройству территорий, охране ландшафтов.
В районе получил развитие смешанный вид туризма - оздоровительный, частично со спортивным уклоном, несущий познавательную нагрузку.
Перспективным видом специализированного туризма и фактором привлечения туристов в район может стать сельский туризм (экотуризм), к разновидности которого следует отнести пребывание туристов в условиях деревенского быта. Такой вид туризма может развиваться в полузабытых деревнях, располагаемых в пределах экологически чистых территорий.
Ещё одной особенностью туризма района является необходимость развития кратковременного туризма - маршрутов выходного дня. Возрождение и развитие этого вида туризма связано с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа. Объекты духовно-религиозной деятельности представлены на территории района, расположенные в р.п. Ржакса, с. Большая Ржакса, с. Каменка, при организации туристических маршрутов данные объекты будут являться познавательной нагрузкой.
Организованные туристические маршруты могут предусматривать также посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Туристы могут принимать участие в выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая сельские поселения, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. Развитие этого вида туризма может дать сельскохозяйственным территориям определённую экономическую выгоду - от продажи предметов художественных промыслов, сельскохозяйственной продукции с личных подворий, а также может частично решить проблему занятости сельского населения.
Ржаксинский район Тамбовской области обладает историко-культурным наследием, которое включает в себя объекты культурного наследия. Памятники истории и культуры необходимо рассматривать как важный фактор, влияющий на развитие туризма, отдыха, культурно-бытового обслуживания населения и как следствие этого, на систему расселения района в целом.
Ржаксинский район имеет богатую историю и духовные традиции. В р.п. Ржакса расположен Ржаксинский историко-краеведческий музей. В музее представлены экспозиции посвященные истории поселка и района, местной флоре и фауне, о нравах и быте предков, знаменитых земляках, ржаксинцах - героях великой отечественной войны, работы самодеятельных художников и мастеров.
Таким образом, в районе имеются значительные предпосылки для развития таких видов туризма как экологический, сельский, паломнический, рекреационный и т.д.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Основными приоритетами государственной политики области в сфере реализации подпрограммы являются:
содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;
определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;
формирование представления о районе, как о территории, благоприятной для туризма;
поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в формирование здорового образа жизни населения района.
Основываясь на приоритетах, целью подпрограммы "Развитие туризма" является создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, создание условий для развития туристских кластеров на территории района;
развитие различных видов туризма таких как: событийный, аграрный, историко-культурный, паломнический, спортивно-оздоровительный, деловой (бизнес-туризм) и т.д.;
формирование имиджа района как территории, благоприятной для туризма.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
В соответствие с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые показатели:
Задача "развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, создание условий для развития туристских кластеров на территории области":
количество проводимых событийных мероприятий;
количество участников событийных мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
рост внутренних и въездных туристских потоков;
повышение качества туристских услуг;
улучшение образа района, как территории, благоприятной для туризма;
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в Приложении N 1 к Программе.
Раздел 4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных и скоординированных во времени мероприятий в соответствии с основными направлениями Программы и обеспечивающих решение поставленных задач и достижение связанных с этими задачами целей.
В ходе реализации мероприятия предполагается:
- расширение календаря событийных мероприятий.
- создание новых туристских маршрутов;
- создание новых мест отдыха на селе;
- создание реестра объектов туристской сферы в Ржаксинском районе;
- организация работы по изучению объектов этнографии и народных
- промыслов (формирование банка данных народных умельцев);
- проведение на территории района разноплановых мероприятий событийного туризма.
- организация и проведение конкурсов, мероприятий туристско-краеведческой направленности, участие обучающихся во Всероссийских мероприятиях, учебно-тренировочных сборах;
- Организация и проведение фестивалей, праздников, мероприятий, посвященных памятным датам, дней культуры.
В рамках реализации данных мероприятий предполагается продвижение туристского продукта в средствах массовой информации, сети Интернет, разработка и печать информационно-рекламных материалов, приобретение тематической сувенирной продукции, участие в российских и международных выставках, проведение районных конкурсов и мероприятий туристской направленности, презентаций.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей районного бюджета.
Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации района.
Приложение N 8
к муниципальной программе Ржаксинского
района Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Правила
предоставления и расходования субсидий из бюджета Ржаксинского района Тамбовской области, в том числе за счет средств, поступивших из областного бюджета Тамбовской области, на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.
1. Настоящие Правила устанавливают общие требования к формированию, предоставлению и расходованию субсидии из бюджета Ржаксинского района Тамбовской области, в том числе за счет средств, поступивших из областного бюджета, на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры (далее - Правила, Субсидии).
2. Субсидия расходуется на:
на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры по результатам областного конкурса.
3. Предоставление субсидии учреждению культуры осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на основании соглашения, заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Соглашение) между администрацией Ржаксинского района Тамбовской области (далее - Администрация) и учреждением культуры.
Соглашение должно содержать:
размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;
количественные значения показателей результативности использования субсидии;
сроки и порядок представления отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии.
4. Субсидия предоставляется учреждению культуры при следующем условии: заключения с Администрацией соглашения.
5. Субсидия предоставляется учреждению культуры, отвечающей следующим критериям отбора:
наличие в учреждениях культуры, расположенных на территории Ржаксинского района, работников подтвердивших высокое профессиональное мастерство, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства и получивших широкое общественное признание;
признание работников победителями областного конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат.
6. Администрация осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Ржаксинского района Тамбовской области, предусмотренных на предоставление субсидии, заключает с учреждением культуры соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.
7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии учреждению культуры, осуществляется по разделу 08 "Культура и кинематография", подразделу 01 "Культура", целевой статье 03102L5195 "Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)", виду расходов 612 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели".
8. Учреждение культуры представляет в Администрацию отчеты:
об использовании субсидии на иные цели не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия, по форме согласно приложению к соглашению;
о достижении значений показателей результативности не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия, по форме согласно приложению к соглашению.
9. Администрация осуществляет проверки соблюдения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе целевого и эффективного использования субсидии, полученной в рамках заключенного соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.
Оценка эффективности использования субсидий осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации района исходя из уровня достигнутых в учреждении культуры значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, на основании отчетов, представляемых в соответствии с пунктом 8 Правил.
Показателями результативности использования субсидии являются:
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.
10. В случае если учреждением культуры по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части недостижения значений результатов использования Субсидий, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату в районный бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления Субсидий (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидий x k x m / n) x 0,1, где:
Vсубсидий - размер Субсидий, предоставленных бюджету муниципального района, городского округа, сельского поселения области в отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования Субсидий;
к - коэффициент возврата Субсидий.
Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.
При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением.
11. Не использованный на 01 января 2021 года остаток субсидии подлежит возврату в районный бюджет, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов муниципального бюджета по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в течение первых 15 рабочих дней 2021 года, в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета в установленном действующим законодательством порядке.
12. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящими Правилами.
13. Ответственность за нецелевое использование выделенной субсидии, нарушение условий и обязательств, предусмотренных соглашением, и иные нарушения бюджетного законодательства несёт учреждение культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Контроль за целевым использованием субсидии в установленном порядке осуществляют Администрация и органы, на которые возложены функции финансового контроля.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Ржаксинского района Тамбовской области от 28 декабря 2022 г. N 1792 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.