Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 30 декабря 2022 года N 995
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 06.02.2017 N 90/1
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район (далее - Администрация) |
Исполнители программы |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Цель 1: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение. Цель 2: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории городского поселения, повышению качества жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на грунтовых дорогах, озеленению территорий городского поселения, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение. Цель 3: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. Цель 4: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район. Цель 6: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цель 8: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Спас-Клепиковского городского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования. Цель 9: приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях. Цель 10: повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций. Цель 11: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте. Цель 12: обеспечение эффективной занятости населения поселения. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"; Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"; Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"; Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования; Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"; Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"; Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"; Подпрограмма 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"; Подпрограмма 10 "Оказание помощи общественным организациям района"; Подпрограмма 11 ""Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов". Подпрограмма 12 "Содействие занятости населения на территории муниципального образования". |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 233 083 187,96* рублей (29 199 276,51* рублей - средства областного бюджета) (далее - ОБ), (203 883 911,45 рублей - средства бюджета муниципального образования (далее - МБ). |
------------------------------
* при условии выделения средств из областного бюджета
------------------------------
2. Характеристика сферы реализации Программы
Целью успешного развития муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.
Спас-Клепиковское городское поселение - муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципальное образования - Спас-Клепиковское городское поселение;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах городского поселения;
- приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях;
- обеспечение эффективной занятости населения поселения;
- повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность городского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
3. Финансовое обеспечение Программы
N пп |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
Всего |
6 461 044,00* |
|
6 461 044,00* |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 044,00 |
|
2 044,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
6 459 000,00* |
|
6 459 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
226 622 143,96* |
38 426 503,94 |
36 832 822,98* |
24 329 733,94 |
25 825 618,35 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
МБ |
203 881 867,45 |
28 855 393,11 |
23 664 678,68 |
24 329 582,26 |
25 825 460,55 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
||
ОБ |
22 740 276,51* |
9 571 110,83 |
13 168 144,30* |
151,68 |
157,80 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
Итого по программе |
Всего |
233 083 187,96* |
38 426 503,94 |
43 293 866,98* |
24 329 733,94 |
25 825 618,35 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
20 241 492,95 |
|
МБ |
203 883 911,45 |
28 855 393,11 |
23 666 722,68 |
24 329 582,26 |
25 825 460,55 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
20 241 350,57 |
||
ОБ |
29 199 276,51* |
9 571 110,83 |
19 627 144,30* |
151,68 |
157,80 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
------------------------------
* При условии выделения средств из областного бюджета
------------------------------
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район информацию в соответствии с п. 5.2 приложения к постановлению администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 25.10.2021 N 575 "О муниципальных программах муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"
1. Цели подпрограммы: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N пп |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма |
% |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
1 |
1 |
3 |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
1 |
3.1.2. |
Приобретение наглядной агитации |
ед. |
3 |
3 |
8 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
3 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
01 |
14 195,76 |
1 865,96 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 865,96 |
1 865,96 |
1865,96 |
1 865,96 |
1 865,96 |
|||||||||||||
3.1.1. |
Иные мероприятия, в том числе: - мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования; - приобретение наглядной агитации на тему предупреждения террористических актов и профилактики экстремизма; - мероприятия, направленные на реализацию целей и задач государственной политике в сфере противодействия экстремизма в области молодежной политики. |
14 195,76 |
1 865,96 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 865,96 |
1 865,96 |
1865,96 |
1 865,96 |
1 865,96 |
|||||||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
14 195,76 |
1 865,96 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 865,96 |
1 865,96 |
1865,96 |
1 865,96 |
1 865,96 |
|||||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
14 195,76 |
1 865,96 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 865,96 |
1 865,96 |
1865,96 |
1 865,96 |
1 865,96 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 Благоустройство на территории муниципального образования
1. Цель подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества благоустройства территорий |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N пп |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Монтаж, техническое обслуживание уличного освещения |
% от общей протяженности |
70 |
70 |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
70 |
3.1.1.1. |
Замена ламп на уличных фонарях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.2. |
Посадка зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветы) |
шт. |
70 |
70 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
70 |
3.1.1.3. |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства |
% |
30 |
30 |
33 |
37 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства поселения |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
02 |
128 768 539,83 |
10 475 952,12 |
17 764 000,00 |
20 196 229,71 |
21 472 358,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
|
3.1.1. |
Уличное освещение, в том числе: - оплата уличного освещения; - монтаж электросетей; - техническое обслуживание линий уличного освещения; - приобретение электроматериалов; - иные мероприятия; |
02 |
28 323 360,00 |
2 750 000,00 |
3 094 000,00 |
3 203 000,00 |
3 316 360,00 |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
||||
3.1.2. |
Озеленение |
02 |
6 200 000,00 |
850 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||
3.1.3. |
Прочие работы по благоустройству поселения, в том числе: - ремонт памятников; - мероприятия по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке территорий; - содержание и обустройство спортивных и детских площадок; - иные мероприятия; |
02 |
80 335 579,83 |
6 766 352,12 |
14 470 000,00 |
16 793 229,71 |
17 955 998,00 |
4 870 000,00 |
4 870 000,00 |
4 870 000,00 |
4 870 000,00 |
4 870 000,00 |
||||
3.1.4. |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
02 |
13 909 600,00 |
109 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
||||
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
Без финансирования |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
128 768 539,83 |
10 475 952,12 |
17 764 000,00 |
20 196 229,71 |
21 472 358,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 77 2000,00 |
11 772 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
128 768 539,83 |
10 475 952,12 |
17 764 000,00 |
20 196 229,71 |
21 472 358,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 772 000,00 |
11 77 2000,00 |
11 772 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N пп |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения |
% |
55 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
3.1.2. |
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
Всего |
03 |
6 461 044,00* |
|
6 461 044,00* |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
03 |
2 044,00 |
|
2 044,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
03 |
6 459 000,00* |
|
6 459 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1. |
Региональный проект "Дорожная сеть" (Рязанская область) |
|
|
Всего |
03 |
6 461 044,00* |
|
6 461 044,00* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
03 |
2 044,00 |
|
2 044,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ОБ |
03 |
6 459 000,00* |
|
6 459 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||
1) |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"), в том числе: |
|
|
Всего |
03 |
6 461 044,00* |
|
6 461 044,00* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
03 |
2 044,00 |
|
2 044,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ОБ |
03 |
6 459 000,00* |
|
6 459 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина (от пересечения с автомобильной дорогой Москва - Егорьевск - Тума - Касимов до примыкания с ул. Новоселов.) |
|
|
Всего |
03 |
6 461 044,00* |
|
6 461 044,00* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
03 |
2 044,00 |
|
2 044,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ОБ |
03 |
6 459 000,00* |
|
6 459 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
Всего |
03 |
71 824 722,26* |
21 158 027,93 |
18 317 526,13* |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
ОБ |
03 |
22 714 253,55* |
9 546 253,55 |
13 168 000,00* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
49 110 468,71 |
11 611 774,38 |
5 149 526,13 |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
||||
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
Всего |
03 |
71 824 722,26* |
21 158 027,93 |
18 317 526,13* |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
ОБ |
03 |
22 714 253,55* |
9 546 253,55 |
13 168 000,00* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
49 110 468,71 |
11 611 774,38 |
5 149 526,13 |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
||||
3.1.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка; расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин дорог; - восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов; - ямочный ремонт асфальтированных дорог, укладка карт до 100 м; - приобретение щебня; - иные мероприятия: |
Всего |
|
32 540 582,33 |
8 040 353,62 |
4 857 330,51 |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
||
ОБ |
03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
32 540 582,33 |
8 040 353,62 |
4 857 330,51 |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
2 421 329,64 |
||||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: |
Всего |
03 |
39 284 139,93* |
13 117 674,31 |
13 460 195,62* |
5 261 004,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
||
ОБ |
03 |
22 714 253,55* |
9 546 253,55 |
13 168 000,00* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
16 569 886,38 |
3 571 420,76 |
292 195,62 |
0,00 |
0,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
||||
а) |
Прочие работы по ремонту |
МБ |
03 |
14 674 383,98 |
1 968 113,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
2 541 254,00 |
||
б) |
Ремонт автомобильных дорог по адресу: Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Спас-Клепиковское городское поселение, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, сооружение 3д (участок от дома 42 до дома 22/2); Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Спас-Клепиковское городское поселение, г. Спас-Клепики, пер. Бебеля, соор. 1д |
Всего |
03 |
4 905 100,52 |
4 905 100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ОБ |
03 |
4 199 747,07 |
4 199 747,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
705 353,45 |
705 353,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
в) |
Ремонт автомобильной дороги по адресу: Спас-Клепиковское городское поселение, г. Спас-Клепики, ул. Паустовского, соор.1д |
Всего |
03 |
6 244 459,81 |
6 244 459,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ОБ |
03 |
5 346 506,48 |
5 346 506,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
897 953,33 |
897 953,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
г) |
Ремонт автомобильной дороги по адресу: Спас-Клепиковское городское поселение, г. Спас-Клепики, ул. Новая, соор.1д |
Всего |
03 |
3 506 512,62* |
|
3 506 512,62* |
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
03 |
3 430 000,00* |
|
3 430 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
03 |
76 512,62 |
|
76 512,62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
д) |
Ремонт автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Спас-Клепиковское городское поселение д. Лосево, ул. Центральная, соор.1д |
|
|
Всего |
03 |
9 953 683,00* |
|
9 953 683,00* |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
03 |
9 738 000,00* |
|
9 738 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
03 |
215 683,00 |
|
215 683,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
Всего |
|
71 824 722,26* |
21 158 027,93 |
18 317 526,13* |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
|
ОБ |
|
22 714 253,55* |
9 546 253,55 |
13 168 000,00* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
|
49 110 468,71 |
11 611 774,38 |
5 149 526,13 |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
Всего |
|
78 285 766,26* |
21 158 027,93 |
24 778 570,13* |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
|
МБ |
|
49 112 512,71 |
11 611 774,38 |
5 151 570,13 |
3 658 250,00 |
3 878 000,00 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
4 962 583,64 |
||||
ОБ |
|
29 173 253,55* |
9 546 253,55 |
19 627 000,00* |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* При условии выделения средств из областного бюджета
------------------------------
6. Механизм реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: - реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
3.1.2. |
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
ОБ |
04 |
1 303,92 |
138,24 |
144,30 |
151,68 |
157,80 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
3.1.1. |
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
04 |
1 303,92 |
138,24 |
144,30 |
151,68 |
157,80 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
1 303,92 |
138,24 |
144,30 |
151,68 |
157,80 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
1 303,92 |
138,24 |
144,30 |
151,68 |
157,80 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Законом Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов).
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета городского и сельского поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения городских и сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Передача бюджету муниципального района из бюджета городского и сельского поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения городских и сельских поселений |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета городского и сельского поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения городских и сельских поселений. |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
05 |
554 500,00 |
278 450,00 |
276 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
05 |
554 500,00 |
278 450,00 |
276 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
554 500,00 |
278 450,00 |
276 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
554 500,00 |
278 450,00 |
276 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Спас-Клепиковского городского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.1.2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
06 |
1 789 265,32 |
196 444,92 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
3.1.1. |
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
06 |
1 789 265,32 |
196 444,92 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
1 789 265,32 |
196 444,92 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
1 789 265,32 |
196 444,92 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
199 102,55 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества обслуживания населения, улучшение экологической обстановки в поселении повышение качества обслуживания населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество муниципальных квартир, подлежащих ремонту |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Обеспечение уплаты на капитальный ремонт муниципального имущества |
Не менее 100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
07 |
21 496 936,24 |
6 043 656,04 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
3.1.1. |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
07 |
1 364 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|||
3.1.2. |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, в том числе: - взносы за муниципальное жилье на капитальный ремонт многоквартирных домов |
07 |
1 980 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|||
3.1.3. |
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства |
07 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
3.1.4. |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
07 |
16 652 936,24 |
5 709 656,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 188 656,04 |
2 188 656,04 |
2 188 656,04 |
2 188 656,04 |
2 188 656,04 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
21 496 936,24 |
6 043 656,04 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
21 496 936,24 |
6 043 656,04 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
2 958 656,04 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
1. Цель подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Спас-Клепиковского городского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Ремонт и техническое обслуживание (пожарные гидранты, искусственные водоемы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Противопожарная опашка территорий. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
08 |
400 000,00 |
0 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, в том числе: - ремонт и техническое обслуживание, систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные водоемы); - противопожарная опашка территорий; - страхование, медицинский осмотр добровольной пожарной дружины |
08 |
400 000,00 |
0 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
400 000,00 |
0 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
400 000,00 |
0 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"
1. Цель подпрограммы: приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение роли культуры в жизни городского населения, проживающего на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация культурно-досуговой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество проведенных праздничных мероприятий |
ед. |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация культурно-досуговой деятельности |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
09 |
250 711,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
3.1.1. |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
09 |
250 711,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
250 711,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
250 711,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
50 142,38 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.10. Подпрограмма 10 "Оказание помощи общественным организациям района"
1. Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования |
ед. |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
МБ |
10 |
1 452 000,00 |
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
3.1.1. |
Оказание помощи общественной организации ветеранов |
10 |
1 452 000,00 |
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
1 452 000,00 |
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
1 452 000,00 |
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
242 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 10 декабря 2018 года N 797 "Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района".
5.11. Подпрограмма 11 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов"
1. Цель подпрограммы: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Меры стимулирования деятельности старост |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
Всего |
11 |
69 968,73 |
29 968,73 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
ОБ |
11 |
24 719,04 |
24 719,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
11 |
45 249,69 |
5 249,69 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
3.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
Всего |
11 |
69 968,73 |
29 968,73 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
ОБ |
11 |
24 719,04 |
24 719,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
11 |
45 249,69 |
5 249,69 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
3.1.1. |
Меры стимулирования деятельности старост |
МБ |
11 |
45 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||
3.1.2. |
Софинансирование мероприятий на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области |
МБ |
11 |
249,69 |
249,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области |
ОБ |
11 |
24 719,04 |
24 719,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
69 968,73 |
29 968,73 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
ОБ |
|
24 719,04 |
24 719,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
|
45 249,69 |
5 249,69 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
69 968,73 |
29 968,73 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
|
|
24 719,04 |
24 719,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
45 249,69 |
5 249,69 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.12. Подпрограмма 12 "Содействие занятости населения на территории муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение эффективной занятости населения поселения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в поселении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Снижение уровня зарегистрированной безработицы |
ед. |
0,9 |
0,9 |
0,88 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения |
Администрация |
Отдел благоустройства и городского хозяйства |
Без финансирования |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Проведение культурно-массовых мероприятий. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе: - изготовление и распространение информационных и справочных материалов; - размещение информационных материалов в печатаных изданиях и на сайтах; - организация сходов и т.д. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 30 декабря... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.