Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
от 15.11.2022 N 599
Приложение
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
от 25.12.2013 N 1302
(в редакции от 29.12.2016 N 617;
от 18.12.2017 N 722; от 29.10.2018 N 588;
от 27.03.2019 N 202; от 28.10.2019 N 611;
N 257 от 26.05.2020; от 19.06.2020 N 313;
от 19.02.2021 N 151; от 15.11.2021 N 634;
от 28.12.2021 N 729; от 09.03.2022 N 130;
от 16.03.2022 N 161; от 27.06.2022 N 341)
Сведения
о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области "развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения Чаплыгинского муниципального района"
________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Таблица
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, 1 показателей подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
2 Ответственный исполнитель, соисполнитель Отдел дорожного строительства |
Источники ресурсного обеспечения |
Ед. изм. |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1 |
Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Чаплыгинского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района |
|||||||||||||||||
2 |
Индикатор 1 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел дорожного строительства |
|
% |
31,6 |
31,5 |
29,5 |
29,3 |
29,3 |
28,5 |
26 |
25,3 |
25 |
24,5 |
24 |
23,5 |
||
3 |
Задача 1 муниципальной программы: Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||||
4 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: - Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
Отдел дорожного строительства |
|
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
6 |
0 |
||
5 |
Задача 2 муниципальной программы: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |
|||||||||||||||||
6 |
Показатель 1 задачи 2: - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
Отдел дорожного строительства |
|
км |
36,6 |
32,20 |
24,15 |
19,0 |
9,0 |
28,9 |
35,2 |
24,5 |
28 |
15 |
10 |
15 |
||
7 |
Задача 3 муниципальной программы: - Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||||
8 |
Показатель 1 задачи 3: - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, км |
Отдел дорожного строительства |
|
км |
519,81 |
520,81 |
520,81 |
520,81 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
||
9 |
Задача 4 муниципальной программы: - Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении |
|||||||||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 4: - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших регистрацию прав собственности на земельные участки, км |
Отдел дорожного строительства |
|
% |
10 |
40 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Задача 5 муниципальной программы: - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния |
|||||||||||||||||
12 |
Показатель 1 задачи 5: - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
Отдел дорожного строительства |
|
|
66 |
69,3 |
75 |
75 |
75 |
78 |
80 |
81 |
82 |
82 |
83 |
85 |
||
13 |
Показатель 2 задачи 5: - Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
Отдел дорожного строительства |
|
|
5,51 |
10,87 |
14,89 |
7,36 |
1,5 |
4,7 |
5,8 |
4,0 |
4,6 |
2,9 |
2,6 |
2,5 |
||
14 |
Показатель 3 задачи 5: - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, км |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
6430 |
3500 |
3817 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
Задача 6 муниципальной программы: - Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам |
|||||||||||||||||
16 |
Показатель 1 задачи 6: - Обеспечение регулярности движения автобусов, закрепленных за организацией пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, регулярных автобусных маршрутов (выполнение расписания движения) % |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
93,8 |
94,0 |
94,2 |
94,4 |
94,5 |
97 |
97,1 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
||
17 |
Показатель 2 задачи 6: - Доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением, % |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
96 |
96 |
97 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
||
18 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Чаплыгинского муниципального района" |
|||||||||||||||||
19 |
Задача 1 подпрограммы 1 Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них |
|||||||||||||||||
20 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
7,95 |
35,18 |
45,40 |
7,95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
6 |
0 |
||
21 |
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: строительство, реконструкция, капремонт и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
|
Всего |
т. руб. |
Х |
10538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4300 |
175200,000 |
297370,380 |
298189,3 |
0 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
158286,12159 |
257152,43169 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
15161,87841 |
36046,73851 |
280298,0 |
0 |
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
10538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4300 |
1752,000 |
4171,20980 |
17891,3 |
0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
22 |
Задача 2 подпрограммы 1 Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |
|||||||||||||||||
23 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
32,20 |
24,15 |
19,0 |
9,0 |
28,9 |
35,2 |
24,5 |
28 |
15 |
10 |
15 |
||
24 |
Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
9902 |
18980 |
17591 |
19272 |
15211,3 |
20280,7 |
9135,3 |
15771,3 |
20212,6 |
3786,9 |
21378,2 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
9902 |
18980 |
17591 |
19272 |
15211,3 |
20280,7 |
9135,3 |
15771,3 |
20212,6 |
3786,9 |
21378,2 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
25 |
Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
120 |
77 |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
120 |
77 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 |
Задача 3 Подпрограммы 1 Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
Отдел дорожного строительства |
|
|
519,81 |
520,81 |
520,81 |
520,81 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
602,59 |
||
28 |
Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
6200 |
7973 |
6700 |
2368,5 |
8848,4 |
8201,9 |
8008 |
12027,4 |
6252,2 |
9700 |
10000 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
6200 |
7973 |
6700 |
2368,5 |
8848,4 |
8201,9 |
8008 |
12027,4 |
6252,2 |
9700 |
10000 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
29 |
Задача 4 Подпрограммы 1 Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении |
|||||||||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших регистрацию прав собственности на земельные участки |
Отдел дорожного строительства |
|
|
10 |
40 |
60 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
Мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 1: Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
32 |
Задача 5 Подпрограммы 1 Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния за счет предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности |
|||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1: Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
66 |
69,3 |
75 |
75 |
78 |
80 |
81 |
82 |
82 |
83 |
85 |
||
34 |
Показатель 2 задачи 5 подпрограммы 1: Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
5,51 |
10,87 |
14,89 |
7,36 |
1,8 |
5,8 |
4,0 |
4,6 |
2,9 |
2,6 |
2,5 |
||
35 |
Показатель 3 задачи 5 подпрограммы 1: Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Отдел дорожного строительства |
|
|
|
6430 |
3500 |
3817 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 1: Предоставление субсидий из областного бюджета районному бюджету на реализацию муниципальной программы, направленной на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
55965 |
42200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
55965 |
42200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
37 |
Мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 1: Предоставление субсидий из областного бюджета районному бюджету на реализацию муниципальной программы, направленной на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
20662 |
5000 |
23025 |
12497 |
31089 |
25793,1 |
62169,7 |
36700,5 |
29696,6 |
29821,4 |
29821,4 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
20662 |
5000 |
23025 |
12497 |
31089 |
25793,1 |
62169,7 |
36700,5 |
29696,6 |
29821,4 |
29821,4 |
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
38 |
Мероприятие 3 задачи 5 подпрограммы 1: Предоставление субсидий из областного бюджета районному бюджету на реализацию муниципальной программы, направленной на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов |
Отдел дорожного строительства |
Всего |
т. руб. |
Х |
1750 |
3650 |
4576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
1750 |
3650 |
4576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
39 |
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Всего |
т. руб. |
Х |
91973 |
35680 |
52024 |
34137,4 |
55148,7 |
54275,7 |
83613,0 |
239699,2 |
353531,78 |
341497,6 |
61199,6 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
158286,12159 |
257152,43169 |
- |
- |
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
64613 |
8650 |
27600 |
12497 |
31089 |
25793,1 |
62169,7 |
51862,37841 |
65743,33851 |
310119,4 |
29821,4 |
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
27360 |
27030 |
24424 |
21640,4 |
24059,7 |
28482,6 |
21443,3 |
29550,7 |
30636,0098 |
31378,2 |
31378,2 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
40 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения Чаплыгинского муниципального района Липецкой области" |
|||||||||||||||||
41 |
Задача 1 Подпрограммы 2 Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам |
|||||||||||||||||
42 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением |
Комитет по экономике |
|
|
Х |
96 |
96 |
97 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
||
43 |
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: - предоставление субсидий на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных пригородных маршрутах, установленных на территории Чаплыгинского муниципального района по расписанию и на основании утвержденных тарифов, с предоставлением права проезда льготной категории граждан, установленного в соответствии с действующим законодательством |
Комитет по экономике |
Всего |
т. руб. |
Х |
3400 |
3500 |
6845 |
6800 |
5500 |
5500 |
6500 |
3665 |
0 |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
3400 |
3500 |
6845 |
6800 |
5500 |
5500 |
6500 |
3665 |
0 |
0 |
0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
43а |
Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2: - выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам Чаплыгинского муниципального района Липецкой области |
Комитет по экономике |
Всего |
т. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3250 |
11650 |
11650 |
11650 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3250 |
11650 |
11650 |
11650 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
44 |
Итого по подпрограмме 2 |
|
Всего |
т. руб. |
Х |
3400 |
3500 |
6845 |
6800 |
5500 |
5500 |
6500 |
6915 |
11650 |
11650 |
11650 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
3400 |
3500 |
6845 |
6800 |
5500 |
5500 |
6500 |
6915 |
11650 |
11650 |
11650 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
45 |
Всего по муниципальной программе |
ответственный исполнитель Комитет по экономике |
Всего |
т. руб. |
Х |
95373 |
39180 |
58869 |
40937,4 |
60648,7 |
59775,7 |
90113,0 |
246614,2 |
365181,78 |
353147,6 |
72849,6 |
||
федеральный бюджет |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
158286,1216 |
257152,4317 |
|
|
|||||
областной бюджет |
т. руб. |
Х |
64613 |
8650 |
27600 |
12497 |
31089 |
25793,1 |
62169,7 |
51862,3784 |
65743,3385 |
310119,4 |
29821,4 |
|||||
местные бюджеты |
т. руб. |
Х |
30760 |
30530 |
31269 |
28440,4 |
29559,7 |
33982,6 |
27943,3 |
36465,7 |
42286,0098 |
43028,2 |
43028,2 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства внебюджетных источников |
т. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1 При заполнении графы 2 перед основным мероприятием могут быть указаны несколько показателей, характеризующих результат реализации данного основного мероприятия. В случае если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение графы 2 осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.
2 В строках с целевыми индикаторами и показателями указывается наименование ответственного исполнителя (соисполнителя), ответственного за достижение соответствующих индикаторов и показателей.
3 Средства внебюджетных источников (физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).
В таблице муниципальной программы ячейки, в которых указан символ "Х", остаются свободными.
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области от 15 ноября 2022 г. N 599 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.