Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 февраля 2023 г. N 719
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"
Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"
Основание для разработки программы - наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы |
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"; - постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 477-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"; - решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года"; - постановление Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Куратор программы |
заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности |
Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы |
Администратор программы: - департамент городского хозяйства. Соадминистраторы программы: - департамент образования; - департамент архитектуры и градостроительства; - департамент имущественных и земельных отношений; - департамент культуры и молодёжной политики; - управление физической культуры и спорта; - муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
Цель(и) программы |
обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде |
Задача(и) программы |
- реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях; - проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; - повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры; - обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах; - проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
Срок реализации программы |
2014 - 2030 годы |
Перечень подпрограмм |
- |
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
- |
Целевые показатели программы* |
1. Обеспечение снижения удельных расходов энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений: 1.1. Тепловой энергии до 0,172 Гкал/кв. м. 1.2. Электрической энергии до 42,3 кВт·ч/кв. м. 1.3. Холодной воды до 4,5 куб. м/чел. 1.4. Горячей воды до 2,4 куб. м/чел. 2. Обеспечение снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры: 2.1. Расхода топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования до 163,86 т.у.т/тыс. Гкал. 2.2. Расхода электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования до 4,28 кВт·ч/Гкал. 2.3. Расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть на территории муниципального образования, до 0,34 кВт·ч/ куб. м. 2.4. Доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования до 7,47%. 2.5. Доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, до 5,72%. 3. Доведение доли индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замене, поверке) до 100% |
Примечание: *значения целевых показателей рассчитаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Раздел I. Общие положения
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Реализация программы направлена на реализацию задачи Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, а именно:
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, что соответствует вектору "Жилищно-коммунальное хозяйство" направления "Городская среда".
Город Сургут имеет развитую структуру тепло-, водо- и электроснабжения, вместе с тем в городском хозяйстве имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры города. Мощности головных сооружений системы водоснабжения позволяют обеспечить население города до 2030 года водой, но для качественного предоставления услуги необходимо дальнейшее проведение работ по внедрению новых технологий, модернизации и реконструкции существующих водопроводных сетей. Для качественного предоставления услуг тепло-, водоснабжения необходимо дальнейшее проведение работ по внедрению новейшего энергоэффективного оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры.
Теплоснабжение города Сургута осуществляется от двух электростанций - Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 и от 22 муниципальных котельных. Доля объема полезного отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1, СГРЭС-2 составляет 75%, от котельных - 25%.
На территории города расположено 18 водозаборных и водоочистных сооружений (ВОС) общей производительностью 121,2 тыс. куб. метров/сутки.
Производительность городских канализационных очистных сооружений составляет 150,0 тыс. куб. метров/сутки.
Общая протяженность муниципальных сетей:
- теплоснабжения - 590,6 км (протяженность ветхих сетей 15,3 км, что составляет 2,6%);
- горячего водоснабжения - 275 км (протяженность ветхих сетей 10,5 км, что составляет 3,8%);
- холодного водоснабжения - 406 км (протяженность ветхих сетей 48,2 км, что составляет 11,9%);
- водоотведения - 407 км (протяженность ветхих сетей 20 км, что составляет 4,9%).
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики.
В бюджетной сфере муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры действует 124 муниципальные организации, в том числе 111 ед. - учреждения, подведомственные департаменту образования, департаменту культуры и молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, учреждения, относящиеся к прочей деятельности составляет 13 ед. Согласно перспективному плану капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2021 - 2030 годы по фактическому физическому износу из 37 общеобразовательных учреждений 7 требуют капитального ремонта, из 39 дошкольных образовательных учреждений - 14.
Жилой фонд города Сургута насчитывает 8 619 635,79 тыс. кв. метров общей жилой площади при численности населения - 387,235 тыс. человек. Население является одним из основных потребителей энергетических ресурсов, и, соответственно, представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Цели и задачи муниципальной программы представлены в табличной форме:
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде | |
Цель программы 1. Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе | |
Задача 1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует снижению удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
Задача 1.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует успешной реализации энергосберегающей политики путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
Цель программы 2. Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры | |
Задача 2.1. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволяет обеспечить потребности развивающего города в качественных энергетических ресурсах, повысить надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры, а также способствует снижению удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |
Цель программы 3. Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | |
Задача 3.1. Обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует повышению доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует успешной реализации энергосберегающей политики путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели, направленные на достижение целей и решения задач муниципальной программы, а также иные показатели, не учтенные в составе целевых и характеризующие отдельные направления муниципальной программы, приведены в таблицах 1, 2.
Перечень целевых показателей, подлежащих включению в муниципальную программу, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства российской Федерации" приведен в таблице 3.
Раздел III. Программные мероприятия
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформированы с указанием ожидаемых результатов, сроков их выполнения, а также источников их финансирования.
Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в таблице 4.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года" мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, не осуществляются.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных программных мероприятий администратором программы, соадминистраторами программы, путем координации деятельности муниципальных организаций.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором программы является департамент городского хозяйства, осуществляющий контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы. Администратор программы несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу.
Реализация мероприятий 2.1.1 - 2.1.6, предусмотренных таблицей 4, осуществляется администратором путем координации деятельности муниципальных унитарных предприятий: Сургутского городского муниципального предприятия "Горводоканал" (далее - СГМУП "Горводоканал"), Сургутского городского муниципального предприятия "Городские тепловые сети" (далее - СГМУП "ГТС").
Соадминистраторами муниципальной программы являются:
- департамент архитектуры и градостроительства в части реализации программных мероприятий 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, предусмотренных таблицей 4. Реализация указанных мероприятий осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем";
- департамент имущественных и земельных отношений в части реализации программного мероприятия 3.1.1, предусмотренного таблицей 4. Реализация указанных мероприятий осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "Казна городского хозяйства";
- муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" в части реализации программных мероприятий 1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.3.2, предусмотренных таблицей 4;
- департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, управление физической культуры и спорта в части реализации программных мероприятий 1.1.4, 1.2, предусмотренных таблицей 4. Реализация мероприятий осуществляется путем координации указанными соадминистраторами деятельности муниципальных учреждений в пределах установленной сферы деятельности.
Соадминистраторы, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные учреждения каждый в своей части несут ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администраторов и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы по основаниям и в сроки, установленные разделом 8 "Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - порядок).
В целях формирования сводного годового отчета, предусмотренного порядком, соадминистраторы муниципальной программы, муниципальные унитарные предприятия (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал") представляют администратору в срок до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении муниципальной программы, непосредственно связанный с их деятельностью.
В целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы администратор представляет отчеты об исполнении муниципальной программы в департамент финансов по форме и в сроки, установленные порядком.
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение целевого показателя, в том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
отчетные данные за период реализации с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м |
0,17 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, ДАиГ, управление физической культуры и спорта, МКУ "ХЭУ" |
2 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м |
40,4 |
42,9 |
42,8 |
42,7 |
42,5 |
42,4 |
42,4 |
42,3 |
42,3 |
департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, ДАиГ, управление физической культуры и спорта, МКУ "ХЭУ" |
3 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. |
3,5 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, ДАиГ, управление физической культуры и спорта, МКУ "ХЭУ" |
4 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. |
1,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, ДАиГ, управление физической культуры и спорта, МКУ "ХЭУ" |
5 |
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования, т.у.т./тыс. Гкал. |
0,153*/ 153,00 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
ДГХ |
6 |
Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования, кВт·ч/Гкал. |
0,33*/ 3,51 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
ДГХ |
7 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть на территории муниципального образования, кВт·ч/куб. м |
0,16 |
0,36 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
ДГХ |
8 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, % |
9,28 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
ДГХ |
9 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, % |
5,33 |
6,44 |
6,28 |
6,19 |
6,11 |
5,97 |
5,87 |
5,78 |
5,72 |
ДГХ |
10 |
Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замене, поверке), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДИЗО |
* изменены единицы измерения показателя
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
I. Показатели в муниципальном секторе | ||||||||||
11 |
Количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
12 |
Количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
13 |
Количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы тепловодоснабжения, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
14 |
Количество зданий учреждений, в которых произведена установка теплоотражающих экранов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
15 |
Количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
16 |
Количество зданий учреждений, в которых произведена установка светильников с датчиками движения, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
17 |
Количество зданий учреждений, в которых произведена установка инфракрасных обогревателей, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
18 |
Количество учреждений, в которых установлены (заменены) приборы учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
19 |
Количество разработанных проектов по установке (замене) приборов учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
20 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, управление физической культуры и спорта |
21 |
Количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
22 |
Количество муниципальных учреждений, в которых размещена наглядная агитация по энергосбережению, ед. |
113 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
II. Показатели в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||
23 |
Количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ДГХ |
24 |
Количество выявленных бесхозяйных объектов, по факту выявления на конец отчетного года, ед. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
ДИЗО |
25 |
Количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
26 |
Количество зарегистрированных объектов, (право муниципальной собственности), по факту регистрации на конец отчетного года, ед. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
ДИЗО |
27 |
Количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км. |
0,56 |
1,341 |
0,056 |
3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
ДГХ |
28 |
Количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании объектов водоснабжения и водоотведения, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
- |
|
29 |
Количество объектов водоснабжения и водоотведения на которых произведена модернизация, реконструкция, замена оборудования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Количество установленного (замененного, модернизированного) энергоэффективного насосного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
ДГХ |
31 |
Количество объектов теплоснабжения на которых произведена модернизация, реконструкция, замена оборудования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
32 |
Количество частотных преобразователей, установленных и (или) замененных на объектах теплоснабжения, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км. |
0,16 |
0,433 |
0,528 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
34 |
Количество объектов теплоснабжения, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, включая замену светильников на осветительные устройства со светодиодами, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, включая замену светильников на осветительные устройства со светодиодами, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
III. Показатели в жилищном фонде | ||||||||||
36 |
Количество установленных (замененных), поверенных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях, шт. |
56 |
56 |
158 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИЗО |
37 |
Количество публикаций в периодических печатных изданиях, на сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
ДГХ |
Таблица 3
Перечень
целевых показателей, подлежащих включению в муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Российской Федерации"
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||
2022 план |
2023 план |
2024 план |
2025 план |
2026 план |
2027 план |
2028 план |
2029 план |
2030 план |
|||
Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | |||||||||||
1 |
Доля многоквартирных домов (МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе МКД, расположенных на территории муниципального образования (МО): |
|
|||||||||
1.1 |
- тепловая энергия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
- электрическая энергия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3 |
- холодная вода |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
- горячая вода |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.5 |
- газ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе жилых и нежилых помещений в МКД, расположенных на территории МО: |
|
|||||||||
2.1 |
- тепловая энергия |
% |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
2.2 |
- электрическая энергия |
% |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
2.3 |
- холодная вода |
% |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
2.4 |
- горячая вода |
% |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
2.5 |
- газ |
% |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
3 |
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель, характеризующий уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | |||||||||||
4 |
Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории МО |
% |
75,449 |
75,389 |
75,327 |
75,265 |
75,201 |
75,136 |
75,07 |
75,003 |
74,934 |
Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления | |||||||||||
5 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
Гкал/кв. м |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
6 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
кВтч/кв. м |
39,5 |
39,3 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве | |||||||||||
7 |
Доля МКД, расположенных на территории МО, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше |
% |
19,26 |
19,49 |
19,72 |
19,95 |
20,18 |
20,41 |
20,64 |
20,87 |
21,09 |
8 |
Удельный расход тепловой энергии в МКД, расположенных на территории МО |
Гкал/кв. м |
0,21 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
9 |
Удельный расход электрической энергии в МКД, расположенных на территории МО |
кВтч/кв. м |
60 |
59,1 |
58,2 |
57,4 |
56,6 |
55,8 |
55 |
54,2 |
53,5 |
10 |
Удельный расход холодной воды в МКД, расположенных на территории МО |
куб. м/чел. |
38,2 |
38,1 |
38 |
37,9 |
37,8 |
37,7 |
37,6 |
37,5 |
37,4 |
11 |
Удельный расход горячей воды в МКД, расположенных на территории МО |
куб. м/чел. |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,7 |
12,7 |
12,6 |
Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
12 |
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории МО |
т у.т./ млн. кВтч |
303,459 |
303,459 |
303,45 |
303,441 |
303,439 |
303,439 |
303,439 |
303,429 |
303,429 |
13 |
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории МО |
т у.т./ тыс. Гкал |
156,233 |
156,186 |
156,177 |
156,177 |
156,177 |
156,177 |
156,177 |
156,177 |
156,177 |
14 |
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории МО |
т у.т./ тыс. Гкал |
165,2 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
15 |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории МО |
% |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
16 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории МО |
% |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
17 |
Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории МО |
% |
62,459 |
80,088 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе | |||||||||||
18 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Количество транспортных средств (включая легковые автомобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории МО |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории МО |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории МО |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дополнительные целевые показатели | |||||||||||
23 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
24 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
25 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории МО |
% |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
97,528 |
26 |
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории МО |
% |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
95,178 |
27 |
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
28 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений(в расчете на 1 кв. м общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
29 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
кВтч/кв. м |
43,2 |
42,9 |
42,8 |
42,7 |
42,5 |
42,4 |
42,4 |
42,3 |
42,3 |
30 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м./чел. |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
31 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м./чел. |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
32 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, отданной в водопроводную сеть на территории МО |
% |
6,53 |
6,44 |
6,28 |
6,19 |
6,11 |
5,97 |
5,87 |
5,78 |
5,72 |
33 |
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды на территории МО |
Гкал/куб. м |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
34 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории МО |
кВтч/куб. м |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
0,966 |
35 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть на территории МО |
кВтч/ куб. м |
0,36 |
0,36 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
36 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод на территории МО |
кВтч/куб. м |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
0,509 |
37 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод на территории МО |
кВтч/куб. м |
0,278 |
0,278 |
0,261 |
0,261 |
0,254 |
0,254 |
0,254 |
0,254 |
0,254 |
38 |
Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории МО |
кВтч/Гкал. |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
39 |
Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замене, поверке) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
40 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 4
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||
Цель программы 1. Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе | ||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях (1, 2, 3, 4) |
всего, в том числе |
92 958 950,36 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
9 440 001,40 |
9 820 000,00 |
10 210 000,40 |
10 620 000,40 |
11 040 000,00 |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
92 958 950,36 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
9 440 001,40 |
9 820 000,00 |
10 210 000,40 |
10 620 000,40 |
11 040 000,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1 Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) |
всего, в том числе |
89 331 892,76 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
8 879 924,60 |
8 516 386,00 |
9 776 816,00 |
10 033 670,00 |
10 296 148,00 |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
89 331 892,76 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
8 879 924,60 |
8 516 386,00 |
9 776 816,00 |
10 033 670,00 |
10 296 148,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.1 Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) |
всего, в том числе |
87 457 214,16 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
7 934 366,00 |
8 412 386,00 |
9 776 816,00 |
9 624 166,00 |
9 880 532,00 |
ДАиГ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
87 457 214,16 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
7 934 366,00 |
8 412 386,00 |
9 776 816,00 |
9 624 166,00 |
9 880 532,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) |
всего, в том числе |
1 874 678,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945 558,60 |
104 000,00 |
0,00 |
409 504,00 |
415 616,00 |
МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 874 678,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945 558,60 |
104 000,00 |
0,00 |
409 504,00 |
415 616,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.2.1 Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.2.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР |
всего, в том числе |
3 627 057,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560 076,80 |
1 303 614,00 |
433 184,40 |
586 330,40 |
743 852,00 |
ДАиГ, МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 627 057,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560 076,80 |
1 303 614,00 |
433 184,40 |
586 330,40 |
743 852,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.3.1. Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР |
всего, в том числе |
2 607 857,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560 076,80 |
284 414,00 |
433 184,40 |
586 330,40 |
743 852,00 |
ДАиГ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 607 857,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560 076,80 |
284 414,00 |
433 184,40 |
586 330,40 |
743 852,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.3.2. Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР |
всего, в том числе |
1 019 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 019 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ХЭУ" |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 019 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 019 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, управление физической культуры и спорта |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Задача 1.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, управление физической культуры и спорта |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Цель программы 2. Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||
Задача 2.1 Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в муниципальных предприятиях (5, 6, 7, 8, 9) |
всего, в том числе |
690 354 579,00 |
51 972 050,00 |
130 803 040,00 |
53 959 220,00 |
69 482 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
ДГХ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет других источников (средства предприятия) |
690 354 579,00 |
51 972 050,00 |
130 803 040,00 |
53 959 220,00 |
69 482 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
|
|||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов |
всего, в том числе |
572 427 299,00 |
36 881 410,00 |
84 411 040,00 |
3 012 220,00 |
69 482 316,00 |
86 169 652,00 |
91 598 340,00 |
97 369 036,00 |
103 503 285,00 |
ДГХ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
572 427 299,00 |
36 881 410,00 |
84 411 040,00 |
3 012 220,00 |
69 482 316,00 |
86 169 652,00 |
91 598 340,00 |
97 369 036,00 |
103 503 285,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании объектов водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
5 497 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 590 451,00 |
2 110 029,00 |
1 797 160,00 |
0,00 |
ДГХ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
5 497 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 590 451,00 |
2 110 029,00 |
1 797 160,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Модернизация и реконструкция оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий |
всего, в том числе |
108 560 000,00 |
11 221 000,00 |
46 392 000,00 |
50 947 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
108 560 000,00 |
11 221 000,00 |
46 392 000,00 |
50 947 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.1.5. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, замена светильников на осветительные устройства со светодиодами) |
всего, в том числе |
3 869 640,00 |
3 869 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
3 869 640,00 |
3 869 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.1.6. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.7. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИЗО |
|||||||||||
Цель программы 3. Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | ||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (10) |
всего, в том числе |
618 294,92 |
205 706,48 |
205 706,48 |
206 881,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДИЗО |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
618 294,92 |
205 706,48 |
205 706,48 |
206 881,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Установка (замена), поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в части муниципальной собственности |
всего, в том числе |
618 294,92 |
205 706,48 |
205 706,48 |
206 881,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДИЗО |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
618 294,92 |
205 706,48 |
205 706,48 |
206 881,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в МКД | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|||||||||||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
783 931 824,28 |
57 981 896,82 |
159 236 412,80 |
61 963 243,46 |
78 922 317,40 |
97 580 103,00 |
103 918 369,40 |
109 786 196,40 |
114 543 285,00 |
х |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
93 577 245,28 |
6 009 846,82 |
28 433 372,80 |
8 004 023,46 |
9 440 001,40 |
9 820 000,00 |
10 210 000,40 |
10 620 000,40 |
11 040 000,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
690 354 579,00 |
51 972 050,00 |
130 803 040,00 |
53 959 220,00 |
69 482 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
|||||||||||||
Объем финансирования администратора: ДГХ |
всего, в том числе |
690 354 579,00 |
51 972 050,00 |
130 803 040,00 |
53 959 220,00 |
69 482 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
х |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
690 354 579,00 |
51 972 050,00 |
130 803 040,00 |
53 959 220,00 |
69 482 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
|||||||||||||
Объем финансирования соадминистратора: ДАиГ |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
90 065 071,76 |
5 804 140,34 |
28 227 666,32 |
7 797 141,50 |
8 494 442,80 |
8 696 800,00 |
10 210 000,40 |
10 210 496,40 |
10 624 384,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Объем финансирования соадминистратора: ДИЗО |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
618 294,92 |
205 706,48 |
205 706,48 |
206 881,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
Объем финансирования соадминистратора: МКУ "ХЭУ" |
всего, в том числе |
2 893 878,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945 558,60 |
1 123 200,00 |
0,00 |
409 504,00 |
415 616,00 |
х |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 893 878,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945 558,60 |
1 123 200,00 |
0,00 |
409 504,00 |
415 616,00 |
|||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2023 г. N 719 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.