Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Тынды
от 11.01.2023 N 18
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (рублей) |
||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
18 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦ ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 001 094 391,77 |
165 813 316,20 |
123 453 488,94 |
194 744 040,73 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
221 200 848,82 |
84 489 836,91 |
34 121 657,88 |
102 589 354,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
627 781 559,08 |
63 490 054,05 |
70 785 068,81 |
72 866 053,97 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
||||||
внебюд. средства |
152 111 983,87 |
17 833 425,24 |
18 546 762,25 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
247 909 641,12 |
51 823 100,14 |
32 407 967,28 |
60 108 869,70 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
87 100 584,24 |
33 930 703,34 |
12 723 491,24 |
40 446 389,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
141 393 330,75 |
15 616 120,52 |
17 317 148,71 |
17 200 459,62 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
236 320 533,03 |
51 153 617,05 |
32 036 717,28 |
59 700 494,70 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
87 100 584,24 |
33 930 703,34 |
12 723 491,24 |
40 446 389,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
129 804 222,66 |
14 946 637,43 |
16 945 898,71 |
16 792 084,62 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
135 994 844,83 |
13 704 968,24 |
18 643 568,64 |
17 125 347,70 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
116 579 118,70 |
11 428 691,96 |
16 276 241,31 |
14 663 327,28 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22940 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
98 221 522,03 |
35 344 482,64 |
13 393 148,64 |
42 575 147,00 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
87 100 584,24 |
33 930 703,34 |
12 723 491,24 |
40 446 389,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
11 120 937,79 |
1 413 779,30 |
669 657,40 |
2 128 757,34 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
11 589 108,09 |
669 483,09 |
371 250,00 |
408 375,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
11 589 108,09 |
669 483,09 |
371 250,00 |
408 375,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
11 589 108,09 |
669 483,09 |
371 250,00 |
408 375,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
11 589 108,09 |
669 483,09 |
371 250,00 |
408 375,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 A1 00000 |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
223 539 736,62 |
35 462 191,24 |
24 833 470,81 |
40 290 512,37 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
46 862 891,67 |
18 255 800,33 |
6 845 643,99 |
21 761 447,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
140 720 725,59 |
12 990 938,91 |
13 603 756,74 |
13 969 632,14 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
219 760 009,16 |
35 037 014,93 |
24 597 696,81 |
40 031 160,97 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
46 862 891,67 |
18 255 800,33 |
6 845 643,99 |
21 761 447,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
136 940 998,13 |
12 565 762,60 |
13 367 982,74 |
13 710 280,74 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
160 378 372,44 |
12 540 858,06 |
15 636 516,60 |
15 298 925,53 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
124 422 253,08 |
8 325 406,06 |
11 252 446,52 |
10 739 492,65 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7550 |
1 791 968,20 |
1 791 968,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 791 968,20 |
1 791 968,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
52 321 250,55 |
19 016 458,67 |
7 205 941,01 |
22 906 786,67 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
46 862 891,67 |
18 255 800,33 |
6 845 643,99 |
21 761 447,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 458 358,88 |
760 658,34 |
360 297,02 |
1 145 339,32 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
3 779 727,46 |
425 176,31 |
235 774,00 |
259 351,40 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
3 779 727,46 |
425 176,31 |
235 774,00 |
259 351,40 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
3 779 727,46 |
425 176,31 |
235 774,00 |
259 351,40 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
3 779 727,46 |
425 176,31 |
235 774,00 |
259 351,40 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.2 |
Организация и проведение городских мероприятий |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 03 24610 |
5 268 417,97 |
1 687 730,00 |
1 755 239,20 |
1 825 448,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 268 417,97 |
1 687 730,00 |
1 755 239,20 |
1 825 448,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
132 430 012,60 |
14 269 083,67 |
15 575 271,22 |
17 114 152,16 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
129 881 223,48 |
13 970 266,71 |
15 264 501,58 |
16 790 951,74 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
128 560 995,51 |
14 080 636,58 |
15 470 771,22 |
16 999 202,16 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
126 012 206,39 |
13 781 819,62 |
15 160 001,58 |
16 676 001,74 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
128 560 995,51 |
14 080 636,58 |
15 470 771,22 |
16 999 202,16 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
126 012 206,39 |
13 781 819,62 |
15 160 001,58 |
16 676 001,74 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
3 869 017,09 |
188 447,09 |
104 500,00 |
114 950,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
3 869 017,09 |
188 447,09 |
104 500,00 |
114 950,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
3 869 017,09 |
188 447,09 |
104 500,00 |
114 950,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
3 869 017,09 |
188 447,09 |
104 500,00 |
114 950,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
59 042 911,63 |
9 699 401,50 |
7 138 959,58 |
11 629 437,25 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
13 481 091,58 |
5 251 557,85 |
1 969 523,35 |
6 260 010,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
41 342 141,61 |
3 953 133,65 |
4 654 937,83 |
4 834 348,53 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
56 959 353,20 |
9 461 363,07 |
7 006 959,58 |
11 484 237,25 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
13 481 091,58 |
5 251 557,85 |
1 969 523,35 |
6 260 010,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
39 258 583,18 |
3 715 095,22 |
4 522 937,83 |
4 689 148,53 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
41 611 178,40 |
3 990 990,32 |
4 933 777,13 |
4 894 752,65 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
37 391 499,96 |
3 496 280,32 |
4 419 278,73 |
4 359 674,31 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
15 348 174,80 |
5 470 372,75 |
2 073 182,45 |
6 589 484,60 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
13 481 091,58 |
5 251 557,85 |
1 969 523,35 |
6 260 010,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 867 083,22 |
218 814,90 |
103 659,10 |
329 474,22 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
2 083 558,43 |
238 038,43 |
132 000,00 |
145 200,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
2 083 558,43 |
238 038,43 |
132 000,00 |
145 200,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
2 083 558,43 |
238 038,43 |
132 000,00 |
145 200,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
2 083 558,43 |
238 038,43 |
132 000,00 |
145 200,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
202 724 487,58 |
33 647 010,58 |
27 972 068,71 |
41 268 134,29 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
46 553 245,33 |
16 454 623,29 |
8 609 230,34 |
21 489 391,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
70 875 242,25 |
7 192 387,29 |
8 962 838,37 |
8 962 742,59 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
195 829 446,47 |
33 309 789,47 |
27 785 068,71 |
41 062 434,29 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
46 553 245,33 |
16 454 623,29 |
8 609 230,34 |
21 489 391,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
63 980 201,14 |
6 855 166,18 |
8 775 838,37 |
8 757 042,59 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
58 106 752,84 |
6 049 556,89 |
8 322 721,01 |
7 626 021,99 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
58 106 752,84 |
6 049 556,89 |
8 322 721,01 |
7 626 021,99 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1.2 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
4 661 052,63 |
120 000,00 |
2 567 368,42 |
1 973 684,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
4 314 000,00 |
0,00 |
2 439 000,00 |
1 875 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
347 052,63 |
120 000,00 |
128 368,42 |
98 684,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
47 765 641,00 |
17 140 232,58 |
6 494 979,28 |
20 646 728,09 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
42 239 245,33 |
16 454 623,29 |
6 170 230,34 |
19 614 391,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 526 395,67 |
685 609,29 |
324 748,94 |
1 032 336,39 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
6 895 041,11 |
337 221,11 |
187 000,00 |
205 700,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
6 895 041,11 |
337 221,11 |
187 000,00 |
205 700,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
6 895 041,11 |
337 221,11 |
187 000,00 |
205 700,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
6 895 041,11 |
337 221,11 |
187 000,00 |
205 700,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
31 718 780,01 |
5 194 180,08 |
3 743 199,46 |
6 291 503,32 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 708 848,48 |
3 003 041,24 |
1 126 094,33 |
3 579 712,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
23 540 803,53 |
2 136 138,84 |
2 559 905,13 |
2 652 302,41 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
30 574 682,27 |
5 122 022,70 |
3 703 185,86 |
6 247 488,36 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 708 848,48 |
3 003 041,24 |
1 126 094,33 |
3 579 712,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
22 396 705,79 |
2 063 981,46 |
2 519 891,53 |
2 608 287,45 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
21 804 319,42 |
1 993 854,75 |
2 517 823,44 |
2 479 369,53 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
21 335 191,42 |
1 938 854,75 |
2 460 623,44 |
2 419 881,53 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
8 770 362,85 |
3 128 167,95 |
1 185 362,42 |
3 768 118,83 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 708 848,48 |
3 003 041,24 |
1 126 094,33 |
3 579 712,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 061 514,37 |
125 126,71 |
59 268,09 |
188 405,92 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 144 097,74 |
72 157,38 |
40 013,60 |
44 014,96 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 144 097,74 |
72 157,38 |
40 013,60 |
44 014,96 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 144 097,74 |
72 157,38 |
40 013,60 |
44 014,96 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 144 097,74 |
72 157,38 |
40 013,60 |
44 014,96 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
103 728 822,21 |
15 718 348,99 |
11 782 551,88 |
18 041 431,64 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
19 494 187,52 |
7 594 110,86 |
2 847 674,63 |
9 052 402,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
80 028 091,87 |
7 631 068,13 |
8 421 980,45 |
8 455 616,94 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 00000 |
36 354 363,89 |
4 514 096,48 |
4 574 549,79 |
4 637 138,87 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 354 363,89 |
4 514 096,48 |
4 574 549,79 |
4 637 138,87 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
36 354 363,89 |
4 514 096,48 |
4 574 549,79 |
4 637 138,87 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 354 363,89 |
4 514 096,48 |
4 574 549,79 |
4 637 138,87 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
7.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
60 896 061,23 |
10 815 218,37 |
6 992 270,09 |
13 166 987,57 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
19 494 187,52 |
7 594 110,86 |
2 847 674,63 |
9 052 402,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
37 195 330,89 |
2 727 937,51 |
3 631 698,66 |
3 581 172,87 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
39 310 806,60 |
2 904 686,23 |
3 994 717,87 |
3 638 143,35 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
35 104 263,78 |
2 411 516,23 |
3 481 821,07 |
3 104 730,68 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
21 585 254,63 |
7 910 532,14 |
2 997 552,22 |
9 528 844,22 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
19 494 187,52 |
7 594 110,86 |
2 847 674,63 |
9 052 402,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
2 091 067,11 |
316 421,28 |
149 877,59 |
476 442,19 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
6 478 397,09 |
389 034,14 |
215 732,00 |
237 305,20 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
6 478 397,09 |
389 034,14 |
215 732,00 |
237 305,20 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
6 478 397,09 |
389 034,14 |
215 732,00 |
237 305,20 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
6 478 397,09 |
389 034,14 |
215 732,00 |
237 305,20 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 00 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
Благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.2 |
Устройство пандуса (МБУК "Музей истории БАМа") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.3 |
Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.4 |
Оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования (МАУК ГДК "Русь", МБУИ "Драматический театр") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.4 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2023 г. N 18 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.