Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города Иркутска
от 29.12.2022 г. N 031-06-1035/22-2
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы |
|
||||||
Всего, по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
|||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
Всего, в том числе: |
3 840 941,0 |
3 832 320,1 |
4 190 249,9 |
3 124 218,0 |
2 928 494,0 |
2 155 083,0 |
x |
x |
|
|
бюджет города |
2 619 741,0 |
2 744 281,6 |
3 075 228,9 |
2 023 258,0 |
1 827 534,0 |
2 155 083,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
811 444,5 |
207 716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
171 200,0 |
276 594,0 |
907 304,1 |
1 100 960,0 |
1 100 960,0 |
0,0 |
|
||||
Внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Всего, в том числе: |
3 384 780,0 |
3 312 450,1 |
3 425 057,8 |
3 112 348,0 |
2 916 188,0 |
2 146 865,0 |
x |
x |
|
|
бюджет города |
2 164 780,0 |
2 225 371,6 |
2 310 996,8 |
2 012 348,0 |
1 816 188,0 |
2 146 865,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
811 444,5 |
207 716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
170 000,0 |
275 634,0 |
906 344,1 |
1 100 000,0 |
1 100 000,0 |
0,0 |
|
||||
Задача 1 |
|
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
|
||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
1 726 174,2 |
1 584 694,4 |
1 747 999,6 |
1 964 298,2 |
1 730 835,7 |
334 659,0 |
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
КГО, КУМИ |
|
бюджет города |
506 174,2 |
500 492,6 |
635 921,3 |
864 298,2 |
630 835,7 |
334 659,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
811 444,5 |
207 716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
170 000,0 |
272 757,3 |
904 361,4 |
1 100 000,0 |
1 100 000,0 |
0,0 |
|
||||
2. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
1 624 246,8 |
1 648 500,9 |
1 589 860,4 |
1 090 338,8 |
1 127 641,3 |
1 773 947,0 |
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог |
МКУ г. Иркутска "Безопасный город" МКУ г. Иркутска "Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска" |
|
бюджет города |
1 624 246,8 |
1 645 624,2 |
1 587 877,7 |
1 090 338,8 |
1 127 641,3 |
1 773 947,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
0,0 |
2 876,7 |
1 982,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Задача 2 |
|
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
|
||||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
34 359,0 |
79 254,8 |
87 197,8 |
57 711,0 |
57 711,0 |
38 259,0 |
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
КГО |
|
бюджет города |
34 359,0 |
79 254,8 |
87 197,8 |
57 711,0 |
57 711,0 |
38 259,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
519 870,0 |
765 192,1 |
11 870,0 |
12 306,0 |
8 218,0 |
x |
x |
|
|
бюджет города |
454 961,0 |
518 910,0 |
764 232,1 |
10 910,0 |
11 346,0 |
8 218,0 |
|
||||
областной бюджет |
1 200,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
0,0 |
|
||||
Задача 1. |
|
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
|
||||||||
4 |
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
519 870,0 |
765 192,1 |
11 870,0 |
12 306,0 |
8 218,0 |
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
КЭиСП |
|
бюджет города |
454 961,0 |
518 910,0 |
764 232,1 |
10 910,0 |
11 346,0 |
8 218,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
областной бюджет |
1 200,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 29 декабря 2022 г. N 031-06-1035/22-2 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.