Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
5. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки" и ее подпрограмм и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
||||||||||
базовое значение (2015 год) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Подпрограмма 1 "Семья" |
||||||||||||
1.1. |
Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае |
сем. |
2727 |
3051 |
3254 |
3290 |
3790 |
3860 |
3958 |
3991 |
4047 |
4220 |
4260 |
1.2. |
Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае |
% |
32,8 |
33,9 |
35,2 |
39,30 |
40,00 |
40,80 |
41,87 |
|
|
|
|
1.3. |
Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества обратившихся за социальными услугами семей с детьми в организации социального обслуживания; |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98,00 |
98.5 |
98,70 |
98,70 |
1.4. |
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях, размещенной видеопродукции на телеканалах, радиосюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни |
шт. |
12 |
22 |
30 |
30 |
48 |
55 |
60 |
71 |
83 |
90 |
100 |
1.5. |
Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям |
ед. |
6 |
8 |
10 |
10 |
15 |
17 |
18 |
21 |
22 |
22 |
22 |
2. |
Подпрограмма 2 "Особый ребенок" |
||||||||||||
2.1 |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае |
% |
85,00 |
85,20 |
88,00 |
89,00 |
91,00 |
92,00 |
92,00 |
92,06 |
92,40 |
92,88 |
92,97 |
2.2. |
Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха, оздоровления и досуга в организациях социального обслуживания |
сем. |
18 |
33 |
50 |
70 |
110 |
137 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
2.3. |
Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и групп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания |
шт. |
8 |
10 |
15 |
19 |
24 |
25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
30 |
3. |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" |
||||||||||||
3.1. |
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае |
чел. |
606 |
508 |
502 |
493 |
487 |
481 |
480 |
475 |
470 |
470 |
470 |
3.2. |
Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа |
сем. |
505 |
464 |
452 |
437 |
421 |
421 |
420 |
420 |
418 |
415 |
415 |
3.3. |
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью |
чел. |
35 |
33 |
30 |
30 |
29 |
27 |
25 |
22 |
20 |
20 |
18 |
3.4. |
Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае |
% |
0,57 |
0,53 |
0,48 |
0,38 |
0,22 |
0,21 |
0,198 |
0,191 |
0,184 |
0,18 |
0,176 |
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Подпрограмма 1 "Семья" |
||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края |
2018 |
2025 |
Сохранение семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей в Камчатском крае. Повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, поддержка семейных клубов |
Увеличение количества разводов, внебрачного и одинокого материнства, ослабление семейных связей |
Показатели 1.1, 1.4 и 1.5 таблицы приложения 1 к Программе |
1.2. |
Основное мероприятие 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; |
2018 |
2025 |
Создание условий для позитивного воспитания детей, совместного досуга, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций, повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов |
Низкий уровень качества предоставляемых услуг. Низкий охват семей с детьми необходимыми услугами. Увеличение числа малообеспеченных семей. Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями |
Показатели 1.2 и 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
2. |
Подпрограмма 2 "Особый ребенок" |
||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1: "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края |
2018 |
2025 |
Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи |
Низкий уровень количества семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в организациях социальной сферы, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами |
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
2.2. |
Основное мероприятие 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
2018 |
2025 |
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий. Создание условий для обучения родителей навыкам ухода за детьми-инвалидами |
Изолированность семей с детьми-инвалидами; отсутствие взаимодействия семей друг с другом, ограниченность и узость кругозора |
Показатели 2.2 и 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
2.3. |
Основное мероприятие 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края |
2018 |
2025 |
Обеспечение доступа к социальным услугам, повышение их качества. Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данной категорией детей |
Неполучение необходимого объема социальных услуг семьями с детьми-инвалидами, низкий уровень качества предоставляемых услуг. Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями |
Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
3. |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" |
||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края |
2018 |
2025 |
Сокращение числа несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в "группе риска". Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности. Снижение количества отказов от новорожденных. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
Увеличение числа детей, семей с детьми, состоящих на профилактических учетах. Увеличение числа "отказных" детей. Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий |
Показатели 3.1 - 3.4 таблицы приложения 1 к Программе |
3.2. |
Основное мероприятие 3.2: "Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
2018 |
2025 |
Сокращение размеров социального сиротства, численности родителей, лишенных родительских прав, сохранение ребенка в кровной семье. Оказание своевременной помощи семье на ранних стадиях неблагополучия, сокращение социально неблагополучных семей. Привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия |
Увеличение числа детей, отобранных у родителей. Увеличение числа семей, состоящих на профилактических учетах |
Показатели 3.1 и 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
3.3. |
Основное мероприятие 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми" |
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края |
2018 |
2025 |
Сокращение числа детей, пострадавших от преступных посягательств; создание системы противодействия жестокому обращению с детьми; улучшение психологического здоровья пострадавших детей. Формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям |
Увеличение количества детей, ставших жертвами насилия. Отсутствие внимания общества к проблемам жестокости в отношении с детьми |
Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе |
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
N п/п |
Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
356 915,09922 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 968,59179 |
44 907,46000 |
46 253,90000 |
51 944,60000 |
48 528,20000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
356 915,09922 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 968,59179 |
44 907,46000 |
46 253,90000 |
51 944,60000 |
48 528,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 955,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
488,20000 |
4 019,60000 |
488,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
350 960,09922 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 497,79179 |
44 419,26000 |
45 765,70000 |
47 925,00000 |
48 040,00000 |
||
|
813 |
17 921,57872 |
2 525,00000 |
2 480,00000 |
1 669,57872 |
1 112,80000 |
3 045,00000 |
0,00000 |
3 544,60000 |
3 544,60000 |
||
|
814 |
79 013,22225 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
10 504,52179 |
11 000,00000 |
11 296,50000 |
11 296,50000 |
11 296,50000 |
||
|
815 |
227 694,68625 |
18 742,52000 |
18 680,00000 |
33 813,65625 |
32 830,47000 |
26 410,04000 |
33 291,20000 |
31 905,90000 |
32 020,90000 |
||
|
816 |
9 442,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
1 064,00000 |
1 064,00000 |
1 064,00000 |
||
|
858 |
16 076,61200 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
2 684,22000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
812,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
180,00000 |
114,00000 |
114,00000 |
114,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 1 "Семья" |
Всего |
|
185 927,91825 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
24 108,06000 |
27 555,14000 |
27 164,34000 |
27 459,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
185 927,91825 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
24 108,06000 |
27 555,14000 |
27 164,34000 |
27 459,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
185 927,91825 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
24 108,06000 |
27 555,14000 |
27 164,34000 |
27 459,34000 |
||
|
813 |
200,00000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
159 397,30625 |
5 802,52000 |
6 348,00000 |
21 698,65625 |
26 759,47000 |
20 143,84000 |
26 377,14000 |
25 986,34000 |
26 281,34000 |
||
|
816 |
9 442,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
1 064,00000 |
1 064,00000 |
1 064,00000 |
||
|
858 |
16 076,61200 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
2 684,22000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
812,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
180,00000 |
114,00000 |
114,00000 |
114,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
1.1. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства |
Всего |
|
46 275,92200 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
6 389,22000 |
4 982,14000 |
4 964,85000 |
5 194,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
46 275,92200 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
6 389,22000 |
4 982,14000 |
4 964,85000 |
5 194,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
46 275,92200 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
6 389,22000 |
4 982,14000 |
4 964,85000 |
5 194,80000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
24 845,31000 |
2 657,52000 |
2 050,00000 |
3 360,00000 |
2 745,00000 |
2 425,00000 |
3 804,14000 |
3 786,85000 |
4 016,80000 |
||
|
816 |
9 442,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
1 064,00000 |
1 064,00000 |
1 064,00000 |
||
|
858 |
11 176,61200 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
3 186,91200 |
0,00000 |
2 684,22000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
812,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
180,00000 |
114,00000 |
114,00000 |
114,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
1.2. Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми |
Всего |
|
139 651,99625 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
22 573,00000 |
22 199,49000 |
22 264,54000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
139 651,99625 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
22 573,00000 |
22 199,49000 |
22 264,54000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
139 651,99625 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
22 573,00000 |
22 199,49000 |
22 264,54000 |
||
|
813 |
200,00000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
134 551,99625 |
3 145,00000 |
4 298,00000 |
18 338,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
22 573,00000 |
22 199,49000 |
22 264,54000 |
||
|
858 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 2 "Особый ребенок" |
Всего |
|
130 385,02778 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
16 240,00000 |
15 497,16000 |
21 578,66000 |
17 867,26000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
130 385,02778 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
16 240,00000 |
15 497,16000 |
21 578,66000 |
17 867,26000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 531,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3531,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
126 853,62778 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
16 240,00000 |
15 497,16000 |
18 047,26000 |
17 867,26000 |
||
|
813 |
13 397,42553 |
1 310,00000 |
1 080,00000 |
800,42553 |
652,80000 |
2 465,00000 |
0,00000 |
3 544,60000 |
3 544,60000 |
||
|
814 |
79 013,22225 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
10 504,52179 |
11 000,00000 |
11 296,50000 |
11 296,50000 |
11 296,50000 |
||
|
815 |
34 442,98000 |
6 400,00000 |
6 000,00000 |
6 260,00000 |
2 575,00000 |
2 775,00000 |
4 200,66000 |
3 206,16000 |
3 026,16000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
2.1. Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологии в реабилитационном процессе |
Всего |
|
95 027,78121 |
9 894,02438 |
10 470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
12 939,34000 |
13 574,16000 |
16 626,56000 |
12 982,16000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
95 027,78121 |
9 894,02438 |
10 470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
12 939,34000 |
13 574,16000 |
16 626,56000 |
12 982,16000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3531,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
95 027,78121 |
9 894,02438 |
10 470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
12 939,34000 |
13 574,16000 |
13 095,16000 |
12 982,16000 |
||
|
813 |
1 885,56596 |
480,00000 |
300,00000 |
252,76596 |
252,80000 |
600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
77 570,89525 |
7 394,02438 |
7 875,91183 |
6 906,93725 |
10 504,52179 |
11 000,00000 |
11 296,50000 |
11 296,50000 |
11 296,50000 |
||
|
815 |
15 571,32000 |
2 020,00000 |
2 295,00000 |
3 105,00000 |
1 050,00000 |
1 339,34000 |
2 277,66000 |
1 798,66000 |
1 685,66000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
2.2. Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями |
Всего |
|
14 196,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
1 723,00000 |
1 177,50000 |
1 140,50000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
14 196,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
1 723,00000 |
1 177,50000 |
1 140,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
14 196,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
1 723,00000 |
1 177,50000 |
1 140,50000 |
||
|
815 |
14 196,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
1 723,00000 |
1 177,50000 |
1 140,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8. |
2.3. Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии |
Всего |
|
17 629,23657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
2 055,05000 |
200,00000 |
3 774,60000 |
3 744,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 629,23657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
2 055,05000 |
200,00000 |
3 774,60000 |
3 744,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
17 629,23657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
2 055,05000 |
200,00000 |
3 774,60000 |
3 744,60000 |
||
|
813 |
11 511,85957 |
830,00000 |
780,00000 |
547,65957 |
400,00000 |
1 865,00000 |
0,00000 |
3 544,60000 |
3 544,60000 |
||
|
814 |
1 442,32700 |
691,38700 |
478,44000 |
272,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 675,05000 |
1 110,00000 |
930,00000 |
1 100,00000 |
715,00000 |
190,05000 |
200,00000 |
230,00000 |
200,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
9. |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" |
Всего |
|
40 602,15319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
4 559,40000 |
3 201,60000 |
3 201,60000 |
3 201,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
40 602,15319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
4 559,40000 |
3 201,60000 |
3 201,60000 |
3 201,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 423,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
488,20000 |
488,20000 |
488,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
38 178,55319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
3 956,00000 |
4 071,20000 |
2 713,40000 |
2 713,40000 |
2 713,40000 |
||
|
813 |
4 324,15319 |
1 215,00000 |
1 200,00000 |
869,15319 |
460,00000 |
580,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
33 854,40000 |
6 540,00000 |
6 332,00000 |
5 855,00000 |
3 496,00000 |
3 491,20000 |
2 713,40000 |
2 713,40000 |
2 713,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
10. |
3.1. Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия |
Всего |
|
22 128,82000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
1 562,00000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 128,82000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
1 562,00000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
22 128,82000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
1 562,00000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
||
|
813 |
4 108,60000 |
1 140,00000 |
1 140,00000 |
818,60000 |
430,00000 |
580,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
18 020,22000 |
3 199,00000 |
3 617,00000 |
3 518,41000 |
2 113,00000 |
982,00000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
1 530,27000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
11. |
3.2. Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего |
|
13 626,97000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 628,20000 |
1 505,46000 |
1 505,46000 |
1 505,46000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
13 626,97000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 628,20000 |
1 505,46000 |
1 505,46000 |
1 505,46000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 423,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
488,20000 |
488,20000 |
488,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
11 203,37000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 150,00000 |
1 140,00000 |
1 017,26000 |
1 017,26000 |
1 017,26000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
12. |
3.3. Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
4 846,36319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
165,87000 |
165,87000 |
165,87000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 846,36319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
165,87000 |
165,87000 |
165,87000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 846,36319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
165,87000 |
165,87000 |
165,87000 |
||
|
813 |
215,55319 |
75,00000 |
60,00000 |
50,55319 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 630,81000 |
1 146,00000 |
915,00000 |
470,00000 |
233,00000 |
1 369,20000 |
165,87000 |
165,87000 |
165,87000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
".
<< Часть 4 Часть 4 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 15 февраля 2023 г. N 85-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.