Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Пронский муниципальный район
от 27 января 2023 г. N 25
"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Пронский муниципальный район
от 30 декабря 2013 г. N 789
Паспорт
муниципальной Программы муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Развитие культуры Пронского муниципального района" |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный района; |
Исполнители Программы |
МУК "Районный Дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район"; МУК "Пронский краеведческий музей муниципального образования - Пронский муниципальный район"; МУК "Центральная районная библиотека муниципального образования - Пронский муниципальный район"; МБУДО "Пронская детская музыкальная школа им. К.Б Птицы"; МБУДО "Новомичуринская детская школа искусств"; МУТ "Телерадиокомпания "Пронск-ТВ"; Централизованная бухгалтерия управления культуры. |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2014 - 2030 годы. Этап I: 2014 - 2022 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Целью Программы является: - обеспечения конституционного права населения Пронского района на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; - создания условий для эффективной реализации Программы. |
Перечень подпрограмм |
- подпрограмма 1. "Развитие образования в сфере культуры"; - подпрограмма 2. "Обеспечение досуга и предоставление услуг организаций культуры"; - подпрограмма 3. "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"; - подпрограмма 4. "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях"; - подпрограмма 5. "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития культуры"; - подпрограмма 6. "Развитие МУТ "Телерадиокомпании "Пронск-ТВ". |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
- |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 886280,4 тыс. руб., из которых: за счет средств бюджета муниципального района - 860243,3 тыс. руб. и областного бюджета 26037,1 тыс. руб. Объемы финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального района на очередной год. |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития Пронского муниципального района и повышения благосостояния его населения является модернизации современной модели культуры, обеспечивающая повышение доступности качественного дополнительного предпрофессионального образования, формирования, сохранение, использование и популяризация музейных и библиотечных фондов, доступ населения района к информации и знаниям, формирование творческой, духовной личности и организация содержательного досуга в соответствии с требования инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Эффективность деятельности отраслей экономики муниципального района связана с возможностью развития его человеческого потенциала, который во много определяется состоянием сферы культуры, её инновационным развитием.
Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в сфере культуры Пронского района существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:
- крайне слабой остаётся состояние зданий и материально-техническая оснащённость клубных учреждений (30 процентов учреждений испытывают потребность в капитальном ремонте), в культурно-досуговых учреждениях отсутствует качественная звуковая и световая аппаратура, компьютерное оборудование;
- неудовлетворительное состояние фондов библиотек, их слабая материально-техническая база (необходим ремонт помещений, нехватка специализированного оборудования).
- необходимость в установлении видеонаблюдения и охранной сигнализации, капитального ремонта и построения экспозиции в Пронском краеведческом музее, приобретение специализированного музейного оборудования;
- необходимость проведения капитального ремонта здания МБУДО "Пронская детская музыкальная школа имени К.Б. Птицы", приобретение автотранспорта, компьютерного оборудования, мебели.
Таким образом, решения проблем невозможно без поддержки. При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, которой является важным механизмом привлечения необходимых ресурсов, как со стороны бюджетов различных уровней, обеспечивает целевую ориентацию и финансовую гибкость управления, действенный контроль за расходованием средств и выступает эффективной современной моделью управления в сфере культуры.
Программа охватывает главное направление отрасли, предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие района, усиление её роли в жизни населения района и нацелено на достижения социально-значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
МБ |
860243,3 |
103003,9 |
104319,9 |
108819,9 |
108819,9 |
108820,0 |
108820,0 |
108819,9 |
108819,8 |
ОБ |
26037,1 |
3231,1 |
3246,2 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3259,9 |
3259,9 |
||
Итого по программе |
|
886280,4 |
106235,0 |
107566,1 |
112079,9 |
112079,9 |
112080,0 |
112080,0 |
112079,8 |
112079,7 |
|
в том числе ГРБС |
|
886280,4 |
106235,0 |
107566,1 |
112079,9 |
112079,9 |
112080,0 |
112080,0 |
112079,8 |
112079,7 |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в экономический отдел администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район информацию о ходе исполнения Программы за 6, 9 месяцев.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономический отдел администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"
1. Цель подпрограммы:
- обеспечение современного качественного образования, выявление одарённых детей, развитие их творческих способностей, становление личности, способной к самостоятельным действиям, выполнение муниципального задания.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. II этап: 2023 - 2030 год.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
||||||||
Базовое год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Доля детей,охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
% |
20 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
||||||||||
3.1.1 |
Удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств. |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85707031810123990610 |
302458,4 |
37006,0 |
37648,4 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,4 |
37967,4 |
3.1.2 |
Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
ОБ |
85710031810189270320 |
1600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
302458,4 |
37006,0 |
37648,4 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,4 |
37967,4 |
|||
ОБ |
|
1600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
302458,4 |
37006,0 |
37648,4 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,3 |
37967,4 |
37967,4 |
|||
ОБ |
|
1600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение досуга и предоставление услуг организации культуры"
1. Целью подпрограммы является обеспечение конституционного права населения Пронского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры на доступ к культурным ценностям свободу творчества в сфере культуры.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы. II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
||||||||
Базовое год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведённых учреждениями культуры; |
ед. |
4212 |
4215 |
4215 |
4217 |
4219 |
4221 |
4223 |
4225 |
4227 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Поддержка культуры и народного творчества |
|||||||||||
3.1.1 |
Количество проведённых фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программах мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности. |
ед. |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
3.1.2 |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Поддержка культуры и народного творчества |
|||||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85708011820240990610 |
279027,4 |
32394,3 |
32047,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
3.1.2 |
Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
ОБ |
85710031820289270320 |
13777,1 |
1711,1 |
1716,2 |
1725,0 |
1725,0 |
1725,0 |
1725,0 |
1724,9 |
1724,9 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
279027,4 |
32394,3 |
32047,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
|||
ОБ |
|
13777,1 |
1711,1 |
1716,2 |
1725,0 |
1725,0 |
1725,0 |
1725,0 |
1724,9 |
1724,9 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
279027,4 |
32394,3 |
32047,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
35764,3 |
|||
ОБ |
|
13777,1 |
1711,1 |
1716,2 |
1725,0 |
1725,0 |
1725,0 |
1725,0 |
1724,9 |
1724,9 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.3. Подпрограмма 3 "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
1. Целью подпрограммы является обеспечение равного и разностороннего доступа к необходимым различным информационным ресурсам, практическим и функциональным знаниям для образования, интеллектуального роста и художественно-эстетического развития всех категорий населения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы. II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
||||||||
Базовое год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку к предыдущему году; (Среднее число посещений на одну библиотеку) |
чел. |
10535 |
12625 |
13200 |
13210 |
13220 |
13230 |
13240 |
13250 |
13260 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение деятельности библиотек |
||||||||||
3.1.1 |
Количество документов, выданных из фондов библиотек; |
тыс. ед. |
361,4 |
361,4 |
361,4 |
361,4 |
361,5 |
361,5 |
361,5 |
361,5 |
361,5 |
3.1.2 |
Книгообеспеченность на одного читателя; |
ед. |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
3.1.3 |
Количество документов, выданных вне стационара |
тыс. ед. |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
3.1.4 |
Объём электронного каталога по сравнению с предыдущим годом |
ед. |
60165 |
60965 |
61395 |
61745 |
62095 |
62445 |
62795 |
63145 |
63495 |
3.1.5 |
Количество методических мероприятий в библиотечной сфере |
ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
3.1.6 |
Количество проведённых выставок, конкурсов и иных программных мероприятий в библиотечной сфере, в том числе с привлечением возможности виртуального зала |
ед. |
305 |
350 |
350 |
355 |
355 |
360 |
360 |
365 |
370 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение деятельности библиотек |
|||||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85708011830342990610 |
104081,6 |
12298,8 |
12708,7 |
13170,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,6 |
3.1.2 |
"Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе: модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований" |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
857080118303L5191610 |
33,8 |
13,8 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
ОБ |
85710031830389270320 |
9780,0 |
1210,0 |
1220,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
104115,4 |
12312,6 |
12718,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,6 |
|||
ОБ |
|
9780,0 |
1210,0 |
1220,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
104115,4 |
12312,6 |
12718,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,7 |
13180,6 |
|||
ОБ |
|
9780,0 |
1210,0 |
1220,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
1225,0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.4. Подпрограмма 4 "Публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа в экспозициях"
1. Целью подпрограммы является выявление, хранение и публичный показ музейных предметов и коллекций, осуществление просветительской, научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы. II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
||||||||
Базовое год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; |
% |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Сохранение, использование и популяризация культурно-исторического наследия |
|||||||||||
3.1.1 |
Динамика посещений музея; |
тыс. чел. |
37,45 |
55,20 |
57,60 |
57,62 |
57,64 |
57,65 |
57,67 |
57,69 |
57,70 |
|
3.1.2 |
Количество проведенных выставок в музее; |
ед. |
18 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Сохранение, использование и популяризация культурно-исторического наследия |
|||||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85708011840441990610 |
16888,4 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,1 |
2111,1 |
2111,1 |
2111,1 |
3.1.2 |
Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
ОБ |
85710031840489270320 |
880,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
16888,4 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,1 |
2111,1 |
2111,1 |
2111,1 |
|||
ОБ |
|
880,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
16888,4 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,0 |
2111,1 |
2111,1 |
2111,1 |
2111,1 |
|||
ОБ |
|
880,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.5. Подпрограмма 5 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития культуры"
1. Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы. II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
||||||||
Базовое год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов программы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы |
||||||||||
3.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов программы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы |
|||||||||||||
3.1.1 |
Обеспечение эффективного использования функций в сфере реализации Программы (аппарат управления культуры) |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85708041850502040, 85708041850502130 |
16802,4 |
2175,5 |
2089,6 |
2089,6 |
2089,6 |
2089,6 |
2089,5 |
2089,5 |
2089,5 |
3.1.2 |
Обеспечение эффективного использования функций в сфере реализации Программы (централизованная бухгалтерия) |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85708041850562990120, 85708041850562990240 |
26205,9 |
3327,5 |
3266,5 |
3268,6 |
3268,6 |
3268,6 |
3268,7 |
3268,7 |
3268,7 |
3.1.3 |
Обеспечение эффективного использования функций в сфере реализации Программы (группа хозяйственного обслуживания) |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85708041850561990120 |
107782,4 |
12806,6 |
13568,0 |
13568,0 |
13568,0 |
13568,0 |
13568,0 |
13567,9 |
13567,9 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
150790,7 |
18309,6 |
18924,1 |
18926,2 |
18926,2 |
18926,2 |
18926,2 |
18926,1 |
18926,1 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
150790,7 |
18309,6 |
18924,1 |
18926,2 |
18926,2 |
18926,2 |
18926,2 |
18926,1 |
18926,1 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.6. Подпрограмма 6 "Развитие МУТ "Телерадиокомпании "Пронск - ТВ"
1. Целью подпрограммы является обеспечение возможности доступа населения Пронского муниципального района к получению социально-значимой информации.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы. II этап 2023 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
||||||||
Базовое год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Доля населения, охваченного услугами МУТ "Телерадиокомпании "Пронск-ТВ" |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1.Создание условий для производства, выпуска и распространения программ МУТ "Телерадиокомпания "Пронск-ТВ" |
||||||||||
3.1.1 |
Доля населения, охваченного услугами МУТ "Телерадиокомпании "Пронск-ТВ" |
% |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Создание условий для производства, выпуска и распространения программ МУТ "Телерадиокомпания "Пронск-ТВ" |
||||||||||||||
3.1.1 |
Производство и распространение телевизионных программ |
857 |
Управление культуры администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
МБ |
85712011860663990610 |
6963,0 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,3 |
870,3 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
6963,0 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,3 |
870,3 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
6963,0 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,4 |
870,3 |
870,3 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от 27 января 2023... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.