В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 N 252 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района", на основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 N 228 "О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 N 34 "О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", Устава Ханты-Мансийского района:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 N 303 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
"Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 29.11.2021 N 303
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
"Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы" |
|||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2025 годы |
|||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
|||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР"); администрация Ханты-Мансийского района; комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию); сельские поселения |
|||||||||||||
Цели муниципальной программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района. 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг. 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение безопасности дорожного движения |
|||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района. 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения |
|||||||||||||
Подпрограммы |
подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения. Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района. Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения. Подпрограмма 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы |
N |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание |
Значение показателя по годам |
||||||||||
базовое значение |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
||||||||
1 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
Статистический отчет форма N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них" |
214,6 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||
всего |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
|||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
бюджет района |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
|||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
средства бюджета района |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
|||||||||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
149 787,1 |
149 787,1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
справочно: бюджет сельских поселений района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
||||
Всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения | ||||||||
1.1. |
Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1, показатели 1, 2 из приложения 3) |
|
всего |
164 017,5 |
163 675,4 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
164 017,5 |
163 675,4 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
149 787,1 |
149 787,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1. |
Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
2 652,8 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 652,8 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.2. |
Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово |
администрация сельского поселения Селиярово |
всего |
1 024,5 |
1 024,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 024,5 |
1 024,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
1 024,5 |
1 024,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3. |
Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово |
администрация сельского поселения Селиярово |
всего |
22 351,7 |
22 351,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
22 351,7 |
22 351,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
22 351,7 |
22 351,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.4. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский |
администрация сельского поселения Красноленинский |
всего |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.5. |
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
23 307,0 |
23 307,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
23 307,0 |
23 307,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.6. |
Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
15 110,0 |
15 110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
15 110,0 |
15 110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.7. |
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.8. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
5 052,0 |
5 052,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 052,0 |
5 052,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
5 052,0 |
5 052,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.9. |
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "РН - Юганскнефтегаз") |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.10. |
Ремонт дорог в сельском поселении Шапша |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
258,9 |
258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
258,9 |
258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
258,9 |
258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.11. |
Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
31 100,0 |
31 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
31 100,0 |
31 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
23 100,0 |
23 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.12. |
Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.13. |
Обследование действующей вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте с. Цингалы и проведение проектно-изыскательных работ (ПИР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
342,1 |
0,0 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
342,1 |
0,0 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
164 017,5 |
163 675,4 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
164 017,5 |
163 675,4 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
149 787,1 |
149 787,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района | ||||||||
2.1. |
Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатели 2, 3, 4 из приложения 3) |
|
всего |
80 303,9 |
61 110,7 |
9 596,6 |
9 596,6 |
0,0 |
бюджет района |
80 303,9 |
61 110,7 |
9 596,6 |
9 596,6 |
0,0 |
|||
2.1.1. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района |
|
всего |
80 303,9 |
61 110,7 |
9 596,6 |
9 596,6 |
0,0 |
бюджет района |
80 303,9 |
61 110,7 |
9 596,6 |
9 596,6 |
0,0 |
|||
2.1.1.1. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
48 058,0 |
48 058,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
48 058,0 |
48 058,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
администрация Ханты-Мансийского района |
всего |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.1.2. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
15 831,3 |
5 046,9 |
5 392,2 |
5 392,2 |
0,0 |
бюджет района |
15 831,3 |
5 046,9 |
5 392,2 |
5 392,2 |
0,0 |
|||
2.1.1.3. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
11 790,0 |
3 381,2 |
4 204,4 |
4 204,4 |
0,0 |
бюджет района |
11 790,0 |
3 381,2 |
4 204,4 |
4 204,4 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
80 303,9 |
61 110,7 |
9 596,6 |
9 596,6 |
0,0 |
бюджет района |
80 303,9 |
61 110,7 |
9 596,6 |
9 596,6 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения | ||||||||
3.1. |
Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 5 из приложения 3) |
|
всего |
40 545,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 246,9 |
10 304,3 |
бюджет района |
40 545,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 246,9 |
10 304,3 |
|||
3.1.1. |
Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |
|
всего |
13 452,0 |
3 120,6 |
3 443,8 |
3 443,8 |
3 443,8 |
бюджет района |
13 452,0 |
3 120,6 |
3 443,8 |
3 443,8 |
3 443,8 |
|||
3.1.1.1. |
Сельское поселение Выкатной |
администрация сельского поселения Выкатной |
всего |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.2. |
Сельское поселение Кедровый |
администрация сельского поселения Кедровый |
всего |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.3. |
Сельское поселение Красноленинский |
администрация сельского поселения Красноленинский |
всего |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.4. |
Сельское поселение Луговской |
администрация сельского поселения Луговской |
всего |
630,8 |
630,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
630,8 |
630,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.5. |
Сельское поселение Нялинское |
администрация сельского поселения Нялинское |
всего |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.6. |
Сельское поселение Сибирский |
администрация сельского поселения Сибирский |
всего |
473,1 |
473,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
473,1 |
473,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.7. |
Сельское поселение Согом |
администрация сельского поселения Согом |
всего |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.8. |
Сельское поселение Цингалы |
администрация сельского поселения Цингалы |
всего |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.9. |
Сельское поселение Шапша |
администрация сельского поселения Шапша |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.10. |
Сельское поселение Кышик |
администрация сельского поселения Кышик |
всего |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.11. |
Сельское поселение Селиярово |
администрация сельского поселения Селиярово |
всего |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.12. |
Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
10 157,1 |
0,0 |
3 269,5 |
3 443,8 |
3 443,8 |
бюджет района |
10 157,1 |
0,0 |
3 269,5 |
3 443,8 |
3 443,8 |
|||
3.1.2. |
Содержание автомобильных дорог местного значения |
|
всего |
27 093,7 |
6 755,4 |
6 674,7 |
6 803,1 |
6 860,5 |
бюджет района |
27 093,7 |
6 755,4 |
6 674,7 |
6 803,1 |
6 860,5 |
|||
3.1.2.1. |
Содержание автомобильных дорог местного значения |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
17 592,4 |
0,0 |
3 928,8 |
6 803,1 |
6 860,5 |
бюджет района |
17 592,4 |
0,0 |
3 928,8 |
6 803,1 |
6 860,5 |
|||
3.1.2.2. |
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Выкатной" |
администрация сельского поселения Выкатной |
всего |
2 774,4 |
2 774,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 774,4 |
2 774,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2.3. |
Содержание автомобильной дороги "Дорога к полигону ТБО, п. Горноправдинск, ул. Производственная, 13" |
администрация сельского поселения Горноправдинск |
всего |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2.4. |
Содержание автомобильной дороги "Подъезд до с. Реполово" |
администрация сельского поселения Сибирский |
всего |
484,8 |
484,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
484,8 |
484,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2.5. |
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к д. Ярки" |
администрация сельского поселения Шапша |
всего |
5 333,9 |
2 588,0 |
2 745,9 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 333,9 |
2 588,0 |
2 745,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
40 545,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 246,9 |
10 304,3 |
бюджет района |
40 545,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 246,9 |
10 304,3 |
|||
Подпрограмма 4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | ||||||||
4.1. |
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3) |
|
всего |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
бюджет района |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
4.1.1. |
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения |
комитет по образованию |
всего |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
бюджет района |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3) |
|
всего |
539,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
бюджет района |
539,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|||
4.2.1. |
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения |
комитет по образованию |
всего |
539,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
бюджет района |
539,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
1 339,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
бюджет района |
1 339,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
бюджет района |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
149 787,1 |
149 787,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Процессная часть |
|
всего |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
бюджет района |
286 206,7 |
234 981,7 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
149 787,1 |
149 787,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
68 888,3 |
68 888,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
68 888,3 |
68 888,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
63 000,0 |
63 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего |
217 318,4 |
166 093,4 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
бюджет района |
217 318,4 |
166 093,4 |
20 397,2 |
20 183,5 |
10 644,3 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
86 787,1 |
86 787,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
всего |
103 428,8 |
56 486,1 |
16 794,9 |
19 843,5 |
10 304,3 |
||
бюджет района |
103 428,8 |
56 486,1 |
16 794,9 |
19 843,5 |
10 304,3 |
|||
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
105 641,3 |
105 299,2 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
105 641,3 |
105 299,2 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
91 410,9 |
91 410,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района) |
всего |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 3 (комитет по образованию) |
всего |
1 339,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
||
бюджет района |
1 339,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|||
Соисполнитель 4 (администрация сельского поселения Горноправдинск) |
всего |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 5 (администрация сельского поселения Выкатной) |
всего |
3 089,8 |
3 089,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
3 089,8 |
3 089,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 6 (администрация сельского поселения Кедровый) |
всего |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 7 (администрация сельского поселения Красноленинский) |
всего |
35 157,7 |
35 157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
35 157,7 |
35 157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 8 (администрация сельского поселения Луговской) |
всего |
630,8 |
630,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
630,8 |
630,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 9 (администрация сельского поселения Нялинское) |
всего |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
315,4 |
315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 10 (администрация сельского поселения Сибирский) |
всего |
957,9 |
957,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
957,9 |
957,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 11 (администрация сельского поселения Согом) |
всего |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 12 (администрация сельского поселения Цингалы) |
всего |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 13 (администрация сельского поселения Шапша) |
всего |
5 665,9 |
2 745,7 |
2 920,2 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
5 665,9 |
2 745,7 |
2 920,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 14 (администрация сельского поселения Кышик) |
всего |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
157,7 |
157,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 15 (администрация сельского поселения Селиярово) |
всего |
23 533,9 |
23 533,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
23 533,9 |
23 533,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
23 376,2 |
23 376,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 2
Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района | |||
Задача 1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог | |||
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения | |||
1.1. |
Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения |
проведение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог |
|
Цель 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг | |||
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района | |||
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района | |||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом" |
предоставление субсидии за оказание транспортных услуг населению. |
порядок предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 N 181 "О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района" |
Цель 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||
Задача 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | |||
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения | |||
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" |
содержание автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района |
|
Цель 4. Повышение безопасности дорожного движения | |||
Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | |||
Подпрограмма 4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | |||
4.1. |
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" |
проведение мероприятий по популяризации деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" |
участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения |
|
Приложение 3
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % |
91,6 |
91,6 |
91,6 |
91,6 |
91,6 |
91,6 |
2. |
Количество рейсов воздушного транспорта, рейс |
205 |
287 |
0 |
0 |
0 |
287 |
3. |
Количество рейсов водного транспорта, рейс |
120 |
203 |
120 |
120 |
0 |
120 |
4. |
Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс |
498 |
1026 |
973 |
973 |
0 |
973 |
5. |
Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км |
10,8 |
12,9 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
6. |
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 4
Перечень
реализуемых объектов на 2022 - 2025 годы, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Сроки строительства, проектирования (характер работ) |
Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта |
Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2025 год, тыс. рублей |
Механизм реализации |
Заказчик по строительству, (приобретению) |
||||||||||||
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|||||||||||||||
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
1. |
Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) |
400 м2 |
2022 год (ПИР) |
2 652,8 |
2 652,8 |
0,0 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р") |
2. |
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) |
0,355 км |
2022 год (ПИР, СМР) |
23 307,0 |
23 307,0 |
0,0 |
23 307,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р") |
3. |
Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,05 км |
2022 год (ПИР, СМР) |
15 110,0 |
15 110,0 |
0,0 |
15 110,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р") |
4. |
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" |
- |
2022 год (ПИР) |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р") |
5. |
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,089 км |
2022 год (ПИР, СМР) |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р") |
6. |
Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |
2500 м2 |
2022 год (ПИР, СМР) |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р") |
Перечень объектов капитального строительства
N |
Наименование объекта (инвестиционного проекта) |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (приобретения) |
Механизм реализации (источник финансирования) |
1. |
Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) |
400 м2 |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
2. |
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) |
0,355 км |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
3. |
Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,05 км |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
4. |
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" |
- |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
5. |
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,089 км |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
6. |
Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |
2500 м2 |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
".
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Наш район", в официальном сетевом издании "Наш район Ханты-Мансийский", разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Ханты-Мансийского района |
К.Р. Минулин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 15 февраля 2023 г. N 52 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 N 303 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы"
Вступает в силу с 18 февраля 2023 г.
Опубликование:
газета "Наш район", 17 февраля 2023 г. N 6