Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 февраля 2023 г. N 813
Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
(далее - муниципальная программа)
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Основание для разработки программы - наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы |
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство"; - приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238/38-п-277 "Об утверждении требований по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастеров и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; - решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года"; - постановление Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Куратор программы |
заместитель Главы города, курирующий социальную сферу |
Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы |
администратор программы - департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, соадминистраторы программы: - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; - департамент городского хозяйства Администрации города |
Цель программы |
создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута |
Задачи программы |
1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности. 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута. 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами. 5. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры |
Срок реализации программы |
2014 - 2030 годы |
Перечень подпрограмм |
подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"; подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"; подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"; подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"; подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время"; подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
региональный портфель проектов "Культура": проект "Культурная среда" проект "Творческие люди" |
Целевые показатели программы |
1. Увеличение количества мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 4 092 единиц. 2. Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 1 211 тысяч единиц |
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа разработана в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует вектору развития "Культура" направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Муниципальная программа участвует в реализации регионального портфеля проектов "Культура".
Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута.
Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена пятнадцатью учреждениями, в том числе: шесть детских школ искусств, три учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
Муниципальная программа содержит 6 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов XX века.
Уровень обеспеченности города Сургута организациями культуры (на основании нормативов, установленных Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965) составляет:
- 199,2% - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (одно учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей);
- 100% - обеспеченность музеями (один краеведческий и один тематический независимо от количества населения);
- 100% - обеспеченность концертными организациями (одна независимо от количества населения);
- 99,6% - обеспеченность театрами (один на 200 тыс. населения);
- 64,8% - обеспеченность библиотеками к нормативу (одна библиотека на 20 тыс. населения);
- 7,5% от норматива (один парк на 30 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 N 534-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" обеспеченность города Сургута детскими школами искусств составляет 29,6%. При нормативе 15% охвата детей, фактически охваченных дополнительным образованием на бюджетной основе, от общего числа детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования (детские школы искусств) составляет 4,4%.
Город Сургут недостаточно обеспечен детскими школами искусств (для достижения норматива необходимо дополнительно построить не менее 14 детских школ искусств); общедоступными библиотеками и парками культуры и отдыха, которые отсутствуют в микрорайонах новой застройки.
Приоритетные направления развития отрасли:
- развитие инфраструктуры отрасли культуры, строительство объектов культуры;
- осуществление работ по обеспечению безопасности и условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание современной информационно-коммуникационной среды в муниципальных учреждениях, реализация инновационных проектов;
- поддержка доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей в связи с выполнением работ, услуг в сфере культуры;
- поддержка и развитие многоуровневой системы профессионального образования в сфере культуры, талантливых и одаренных детей.
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе пять детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача подпрограммы - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города Сургута составляет свыше 640 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 20 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,6 экземпляра (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, недостаточным финансированием на комплектование.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач департамента культуры и молодежной политики Администрации города.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляются субсидии из федерального и окружного бюджетов. Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положений статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", согласно которой ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2022 году составило свыше 600 тыс. единиц.
Обеспеченность города библиотеками составляет 64,8% от норматива - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения, а с учетом детских библиотек (1 детская библиотека на 10 тыс. детей, должно быть 29 библиотек - 20 общедоступных и 9 детских) обеспеченность составляет 44,8%.
В 2022 году действовало 23 пункта внестационарного библиотечного обслуживания.
Центры общественного доступа работают в городских библиотеках N 2, 3, 5, 11, 15, 16, 21, 25, 30, Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. В Центральной детской библиотеке работает Центр информационной грамотности ребенка.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- недостаточная обеспеченность города Сургута библиотеками;
- низкий уровень обеспеченности жителей города Сургута библиотечной книгой;
- необходимость модернизации материально-технической базы библиотек.
В 2023 году планируется рост показателей объема библиотечного фонда, а также прогнозируется рост числа пользователей библиотек. Прогноз связан с внешними факторами влияния: сохранение в ближайшие 3 года тенденции роста численности населения, в том числе в возрасте от 7 до 14 лет. Внутренние факторы влияния: реализация новых проектов, направленных на разные целевые аудитории, реализация программ для мигрантов, жителей города с ограниченными возможностями здоровья и др.
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). В состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. В 2022 году музеи города Сургута посетили свыше 65 тыс. человек, проведено 62 выставки и более 1700 просветительских мероприятий. В музеях функционируют центры общественного доступа, ресурсные центры по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города Сургута.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 112 тыс. единиц хранения. Основной фонд муниципальных музеев насчитывает более 72 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд музеев насчитывает 39 тыс. единиц хранения.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города Сургута, который за последние три года увеличился на 3%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и их цифровых изображений и размещению их в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещены свыше 55 тыс. предметов, что составляет 49% от общего объема музейного фонда.
В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
Основными проблемами развития музеев города Сургута являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3 этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосков, проекторов и других средств предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
Перспективные планы развития музейных учреждений определяют векторы их дальнейшего развития в части: продолжения работ по пополнению коллекций и фондов; сохранения качества оказания музейной услуги; реализации новых просветительских программ и мероприятий, воплощения и развития существующих популярных проектов, ежегодных фестивалей и программ; обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов, оснащения музеев специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов; внедрения современных информационных технологий, в том числе перевод музейных фондов в электронный вид, модернизации сайтов музеев и создания виртуальных выставок; создания условий для личностного роста, развития творческой активности и самореализации жителей города Сургута.
Подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
Исполнителями подпрограммы являются шесть муниципальных учреждений:
- три культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" (далее - МАУ "Городской культурный центр"), муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" (далее - МБУ ИКЦ "Старый Сургут"), муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" (далее - МАУ "МКДЦ");
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" (далее - МАУ "Городской парк культуры и отдыха");
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" (далее - МАУ "Сургутская филармония");
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - МАУ ТАиК "Петрушка").
Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- создание новых (капитально-возобновленных) концертов и постановок, показы концертных программ и спектаклей в стационаре и на выезде, привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных;
- укрепление материально-технической базы МАУ ТАиК "Петрушка", в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";
- создание условий для деятельности виртуальных залов;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- улучшение материально-технического обеспечения учреждений за счет средств из бюджета муниципального образования, привлеченных средств (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города).
Проблемы развития культурно-досугового и театрально-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- неудовлетворительное состояние здания МАУ "Городской культурный центр" (в эксплуатации с 1967 года), МАУ ТАиК "Петрушка" располагается в арендованных помещениях;
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
В 2022 году муниципальными учреждениями культуры проведено 2 361 культурно-массовых мероприятий, экскурсий, концертов и публичных выступлений, число участников проведенных мероприятий, зрителей публичных показов и выступлений составило 471 597 человека.
На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа ежегодно стабильно работает 71 клубное формирование, в 2022 году число занимающихся составило 1 369 человек.
В целях реализации вопроса местного значения "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе" МБУ ИКЦ "Старый Сургут" осуществляет следующие виды деятельности:
- организация выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей;
- исследовательская и культурно-просветительская деятельность в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций;
- создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремеслам.
В целях совершенствования качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в автономном округе используются Требования по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждённые приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238/38-п-277.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит расширить спектр услуг в области местного традиционного народного художественного творчества; увеличить разнообразие культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей; улучшить материально-техническое обеспечение культурной деятельности; создать условия для занятий творчеством, реализации творческих инициатив различных социовозрастных групп населения города, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставить качественные концертные и театрально-зрелищные услуги населению; привлечь в отрасль культуры высококвалифицированные кадры, в том числе молодых специалистов.
В настоящее время потребность жителей города Сургута в организации досуговой деятельности превышает возможности учреждений сферы культуры. Предоставление субсидии в рамках подпрограммы коммерческим, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, позволяет увеличить охват детского контингента и удовлетворить спрос населения на услуги в организации досуговой деятельности.
Достижение целевых показателей регионального портфеля проектов "Культура" планируется посредством реализации следующих мероприятий:
- увеличение объемных показателей муниципальных заданий муниципальных учреждений на работы, выполняемые за плату (экскурсии, мастер-классы, культурно-массовые мероприятия);
- создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на платной основе;
- функционирование виртуальных концертных залов в МАУ "Сургутская филармония".
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" реализуется в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута и направлена на реализацию комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
В городе Сургуте осуществляют деятельность шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: 1 художественная, 1 музыкальная, 1 хореографическая и 3 школы искусств.
В детских школах искусств города Сургута реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы, с различными сроками обучения (от 1 года до 9 лет).
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в детских школах искусств, в 2022/2023 учебном году составляет 3 407 человек, из них 3 000 обучаются за счет бюджетных средств и 407 на платной основе.
Численность педагогических работников детских школ искусств (включая внешних совместителей) на начало 2022/2023 учебного года составила 325 человек. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей по региону составляет 100%.
Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - профессиональные образовательные организации - образовательная организация высшего образования). В связи с этим особое внимание уделяется сохранению качества подготовки учащихся, организации более 30 мероприятий различных форм в год, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. В их числе как городские конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования, мастер-классы, так и участие в выездных мероприятиях различных уровней. По итогам 2022 года сохранился стабильно высокий уровень показателя "доля лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств" - 32%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится городской конкурс учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности "Таланты и успех", осуществляется выплата муниципальной стипендии им. А.С. Знаменского.
В течение всего планового периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, с федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, по сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе Сургуте являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств (29,6% от норматива), как следствие - недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги;
- размещение детских школ искусств в приспособленных и арендованных зданиях.
В целях достижения обеспеченности населения услугами детских школ искусств с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (по данным прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2021 - 2025 годы и на период до 2030 года) до 2030 года необходимо построить в городе не менее 14 детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств почти в 3,5 раза.
В плановом периоде 2023 - 2024 годов планируется сохранение имеющегося контингента учащихся детских школ искусств.
Подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время"
Целью реализации подпрограммы является организация отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи путем осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" реализуется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
В 2022 году лагеря с дневным пребыванием детей были организованы в дни весенних, летних и осенних каникул на базе шести детских школ искусств с охватом 770 человек.
В плановом периоде 2023 года планируется сохранить количество учреждений (6), организующих на своей базе лагеря с дневным пребыванием и численность детей, посетивших лагерь (770).
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25%. Муниципальные учреждения культуры осуществляют предоставление муниципальных услуг для населения города на 42 объектах, в том числе на двух объектах учреждения располагаются на основании договоров аренды (МБУ ДО "Детская школа искусств N 3", МАУ "ТАиК "Петрушка" - ввиду аварийного состояния здания (проспект Ленина, 47) учреждение переехало в арендованные помещения по улице Энгельса, 11). МБУК "Сургутский художественный музей" не имеет собственных помещений, располагается в здании МБУК "Сургутский краеведческий музей".
Также проблемой является обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры. Специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов, проведено обследование и паспортизация объектов на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. По итогам проведенной работы определено, что на одном объекте обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья в специально выделенных участках и помещениях (Галерея современного искусства "Стерх").
На 31 объекте культуры имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные устройства, кнопки вызова, но этого недостаточно для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов на объекты.
Комитетом культуры Администрации города совместно с общественными организациями инвалидов в 2017 году был определен перечень приоритетных объектов, на которых требуется выполнение мероприятий (посредством проведения капитального ремонта) по обеспечению лицам с ограниченными возможностями здоровья условий доступности. Перечень состоит из 13 объектов, которые включены в муниципальную программу. Не все объекты возможно приспособить из-за отсутствия технической возможности и в таких случаях доступ определяется в рамках "разумного приспособления".
С целью изменения существующей ситуации в части улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры осуществляется целенаправленная деятельность:
- согласно акту Западно-Сибирского филиала АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" от 06.03.2018 общий процент износа конструктивных элементов здания городского культурно-досугового центра "Строитель" (МАУ "Городской культурный центр") составляет 65%, износ основных несущих конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша) - 70%. Капитальный ремонт здания выполнен в 1995 году (более 25 лет). Выделены средства на выполнение ПИР, срок завершения - март 2023;
- в 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания МАУ ТАиК "Петрушка" (проспект Ленина, 47). Администрацией города проводится работа по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в части размещения объекта "Театр актера и куклы "Петрушка". На 2025 год выделены средства из бюджета города на выполнение ПИР. На Инвестиционном портале города Сургута размещена информация об указанном проекте;
- в 2016 - 2017 годах выполнены ПИР по объекту "Детская школа искусств в 25 мкр.". Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
На Инвестиционном портале города Сургута размещена информация об указанном проекте.
В целях обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта необходимо выделение финансовых средств (потребность отражена в таблице 4 муниципальной программы).
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в таблице 4 муниципальной программы по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ, и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 02.11.2015 N 7674.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие результат реализации программы, представлены в таблице 1.
Иные показатели муниципальной программы, характеризующие отдельные направления программы, в том числе предусмотренные государственными программами, Указами Президента Российской Федерации, дорожными картами муниципального и окружного значения, протокольными поручениями, представлены в таблице 2.
Раздел III. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
В рамках регионального проекта "Культурная среда" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" в 2019 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" планируется выделение средств из окружного бюджета на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами еще трех учреждений дополнительного образования.
Показатель "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом)" (3 - в 2023 году) включен в таблицу 2.
В рамках регионального проекта "Творческие люди" (подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п) в течение 2019 - 2024 годов за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 - 2022 годах прошли обучение 185 работников, на 2023 год запланировано обучение 68 работников) города Сургута. Повышение квалификации работников проходит дистанционно и в очной форме по программам учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России.
Показатель "Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (человек) (нарастающим итогом)" включен в таблицу 2.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Общее руководство реализацией муниципальной программы, контроль за ходом ее реализации, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается департаментом культуры и молодёжной политики Администрации города (далее - администратор муниципальной программы) совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в рамках установленных сфер деятельности.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, обеспечивающие развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения города Сургута.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным, автономным учреждениям, курируемым департаментом культуры и молодёжной политики Администрации города, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств департаменту культуры и молодёжной политики, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства Администрации города.
Администратор муниципальной программы в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года готовит, обеспечивает согласование и подписание проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении перечня мероприятий, проводимых в том числе в онлайн-формате, на очередной финансовый год, выполняемых муниципальными бюджетными, автономными учреждениями дополнительного образования сферы культуры за счет субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, вносит необходимые изменения в программу в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - порядок N 5159), а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения целевых и иных показателей, организация подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вносят изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом.
В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
После изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, принятия администратором программы решения о внесении изменений в муниципальную программу в целях ее совершенствования, обеспечения наиболее эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития города, администратор готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, несут ответственность за:
- своевременную и качественную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответствие действующему законодательству;
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов Администрации города до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится администратором, соадминистраторами (каждым в своей части) в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п.
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Не менее пяти процентов расходов на реализацию городских массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, направляется на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей города и определенные с учетом их мнения путем проведения открытого голосования.
Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности и результативности программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку N 5159.
Администратор представляет в департамент финансов годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку N 5159.
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
отчетные данные за период реализации с 01.01.2014 г. по 31.12.2022 г. |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед. |
27 537 |
3 970 |
4 010 |
4 026 |
4 039 |
4 052 |
4 065 |
4 079 |
4 092 |
59 870 |
ДКиМП (администратор) |
2 |
Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс.ед. |
6 256 |
1 168 |
1 186 |
1 192 |
1 195 |
1 199 |
1 202 |
1 205 |
1 211 |
15 814 |
ДКиМП (администратор) |
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
I |
Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||
1 |
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
64 |
64 |
63 |
62 |
62 |
61 |
61 |
61 |
61 |
ДКиМП (администратор) |
|
2 |
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
5,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,5 |
ДКиМП (администратор) |
|
3 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
4,5 |
4,4 |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
4,1 |
4,0 |
ДКиМП (администратор) |
|
II |
Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
|||||||||||
1 |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
ДКиМП (администратор) |
|
2 |
Количество муниципальных музеев, получивших техническое оснащение, ед. (нарастающим итогом) |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
ДКиМП (администратор) |
|
3 |
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры по региональному проекту "Культурная среда", ед. (нарастающим итогом) |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
ДАиГ (соадминистратор) |
|
4 |
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел. (нарастающим итогом) |
253 |
321 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
321 |
ДКиМП (администратор) |
|
III |
Прочие показатели |
|||||||||||
1 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
ДКиМП (администратор) |
|
2 |
Доля учреждений дополнительного образования, на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества курируемых учреждений дополнительного образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДКиМП (администратор) |
|
3 |
Численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
272 |
ДКиМП (администратор) |
|
4 |
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры, за исключением созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры по региональному проекту "Культурная среда", ед. |
6 |
4 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
ДАиГ (соадминистратор) |
|
5 |
Количество муниципальных учреждений отрасли культуры, ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
ДКиМП (администратор) |
|
6 |
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально и общественно значимые проекты, программы, получивших методическую, организационную поддержку, от числа обратившихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДКиМП (администратор) |
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 083 541 836,61 |
243 263 549,96 |
233 642 899,25 |
188 114 764,99 |
262 019 739,96 |
272 436 847,56 |
283 270 639,47 |
294 537 783,05 |
306 255 612,37 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 937 000,00 |
655 100,00 |
655 100,00 |
626 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 253 400,00 |
1 337 500,00 |
1 321 100,00 |
1 345 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 070 351 436,61 |
241 270 949,96 |
231 666 699,25 |
186 142 164,99 |
260 569 939,96 |
270 987 047,56 |
281 820 839,47 |
293 087 983,05 |
304 805 812,37 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 078 020 461,61 |
242 592 549,96 |
232 992 399,25 |
187 471 139,99 |
261 308 489,96 |
271 725 597,56 |
282 559 389,47 |
293 826 533,05 |
305 544 362,37 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 937 000,00 |
655 100,00 |
655 100,00 |
626 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 836 300,00 |
800 700,00 |
800 700,00 |
830 900,00 |
880 800,00 |
880 800,00 |
880 800,00 |
880 800,00 |
880 800,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 069 247 161,61 |
241 136 749,96 |
231 536 599,25 |
186 013 439,99 |
260 427 689,96 |
270 844 797,56 |
281 678 589,47 |
292 945 733,05 |
304 663 562,37 |
||
Мероприятие 1.1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
5 521 375,00 |
671 000,00 |
650 500,00 |
643 625,00 |
711 250,00 |
711 250,00 |
711 250,00 |
711 250,00 |
711 250,00 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 417 100,00 |
536 800,00 |
520 400,00 |
514 900,00 |
569 000,00 |
569 000,00 |
569 000,00 |
569 000,00 |
569 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 104 275,00 |
134 200,00 |
130 100,00 |
128 725,00 |
142 250,00 |
142 250,00 |
142 250,00 |
142 250,00 |
142 250,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 083 541 836,61 |
243 263 549,96 |
233 642 899,25 |
188 114 764,99 |
262 019 739,96 |
272 436 847,56 |
283 270 639,47 |
294 537 783,05 |
306 255 612,37 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 937 000,00 |
655 100,00 |
655 100,00 |
626 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 253 400,00 |
1 337 500,00 |
1 321 100,00 |
1 345 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
1 449 800,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 070 351 436,61 |
241 270 949,96 |
231 666 699,25 |
186 142 164,99 |
260 569 939,96 |
270 987 047,56 |
281 820 839,47 |
293 087 983,05 |
304 805 812,37 |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 319 905 378,57 |
153 120 992,14 |
145 659 957,69 |
116 901 915,08 |
166 669 671,52 |
173 452 498,39 |
180 555 598,33 |
187 930 022,26 |
195 614 723,16 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 319 905 378,57 |
153 120 992,14 |
145 659 957,69 |
116 901 915,08 |
166 669 671,52 |
173 452 498,39 |
180 555 598,33 |
187 930 022,26 |
195 614 723,16 |
||
Основное мероприятие 2.2. Региональный проект "Культурная среда" (показатель 2 раздела II из таблицы 2) |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 2.2.1. Техническое оснащение муниципальных музеев |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 319 905 378,57 |
153 120 992,14 |
145 659 957,69 |
116 901 915,08 |
166 669 671,52 |
173 452 498,39 |
180 555 598,33 |
187 930 022,26 |
195 614 723,16 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 319 905 378,57 |
153 120 992,14 |
145 659 957,69 |
116 901 915,08 |
166 669 671,52 |
173 452 498,39 |
180 555 598,33 |
187 930 022,26 |
195 614 723,16 |
||
Подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||||||||||
Задача 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 756 332 030,58 |
321 527 574,53 |
307 988 633,44 |
245 999 002,52 |
347 249 780,50 |
361 139 771,72 |
375 585 362,59 |
390 608 777,10 |
406 233 128,18 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 756 332 030,58 |
321 527 574,53 |
307 988 633,44 |
245 999 002,52 |
347 249 780,50 |
361 139 771,72 |
375 585 362,59 |
390 608 777,10 |
406 233 128,18 |
||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
3 265 508 297,55 |
382 709 742,94 |
359 832 097,93 |
287 996 356,24 |
412 636 078,38 |
429 141 521,52 |
446 307 182,39 |
464 159 469,68 |
482 725 848,47 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
807 500,00 |
287 700,00 |
277 200,00 |
242 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 012 100,00 |
351 600,00 |
338 900,00 |
321 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
3 263 688 697,55 |
382 070 442,94 |
359 215 997,93 |
287 432 156,24 |
412 636 078,38 |
429 141 521,52 |
446 307 182,39 |
464 159 469,68 |
482 725 848,47 |
||
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры (показатель 1 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
22 245 884,40 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
22 245 884,40 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
6 044 086 212,53 |
706 652 612,27 |
670 236 026,17 |
536 410 653,56 |
762 885 858,88 |
793 281 293,24 |
824 892 544,98 |
857 768 246,78 |
891 958 976,65 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
807 500,00 |
287 700,00 |
277 200,00 |
242 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 012 100,00 |
351 600,00 |
338 900,00 |
321 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 042 266 612,53 |
706 013 312,27 |
669 619 926,17 |
535 846 453,56 |
762 885 858,88 |
793 281 293,24 |
824 892 544,98 |
857 768 246,78 |
891 958 976,65 |
||
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |||||||||||
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | |||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (Показатели 1, 2 из таблицы 1, показатель 7 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
4 633 891 184,40 |
592 216 898,72 |
507 112 221,99 |
432 566 617,13 |
572 712 465,36 |
595 620 963,98 |
619 445 802,54 |
644 223 634,65 |
669 992 580,03 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
26 474 000,00 |
26 474 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
32 357 200,00 |
32 357 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 575 059 984,40 |
533 385 698,72 |
507 112 221,99 |
432 566 617,13 |
572 712 465,36 |
595 620 963,98 |
619 445 802,54 |
644 223 634,65 |
669 992 580,03 |
||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
4 571 963 605,45 |
530 289 319,77 |
507 112 221,99 |
432 566 617,13 |
572 712 465,36 |
595 620 963,98 |
619 445 802,54 |
644 223 634,65 |
669 992 580,03 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 571 963 605,45 |
530 289 319,77 |
507 112 221,99 |
432 566 617,13 |
572 712 465,36 |
595 620 963,98 |
619 445 802,54 |
644 223 634,65 |
669 992 580,03 |
||
Мероприятие 4.1.2. Создание школы креативных индустрий |
всего, в том числе |
61 927 578,95 |
61 927 578,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
26 474 000,00 |
26 474 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
32 357 200,00 |
32 357 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 096 378,95 |
3 096 378,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры (показатель 3 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
2 585 520,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 585 520,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
||
Основное мероприятие 4.3. Региональный проект "Культурная среда" (показатель 1 раздела II из таблицы 2) |
всего, в том числе |
37 171 224,49 |
37 171 224,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
14 206 900,00 |
14 206 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
22 220 900,00 |
22 220 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
743 424,49 |
743 424,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.3.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Культурное пространство" (оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами) |
всего, в том числе |
37 171 224,49 |
37 171 224,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
14 206 900,00 |
14 206 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
22 220 900,00 |
22 220 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
743 424,49 |
743 424,49 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
4 673 647 928,89 |
629 711 313,21 |
507 435 411,99 |
432 889 807,13 |
573 035 655,36 |
595 944 153,98 |
619 768 992,54 |
644 546 824,65 |
670 315 770,03 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
40 680 900,00 |
40 680 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 578 100,00 |
54 578 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 578 388 928,89 |
534 452 313,21 |
507 435 411,99 |
432 889 807,13 |
573 035 655,36 |
595 944 153,98 |
619 768 992,54 |
644 546 824,65 |
670 315 770,03 |
||
Подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||||||||||
Задача 5. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | |||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений (показатель 2 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
29 615 776,80 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 819 259,36 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 796 517,44 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
||
Мероприятие 5.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
24 698 765,60 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
3 087 345,70 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 819 259,36 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 879 506,24 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
1 234 938,28 |
||
Мероприятие 5.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
4 917 011,20 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 917 011,20 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
614 626,40 |
||
Всего по подпрограмме 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
29 615 776,80 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
3 701 972,10 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 819 259,36 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
1 852 407,42 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 796 517,44 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
1 849 564,68 |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | |||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (показатель 4 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
31 600 602,37 |
3 435 862,37 |
- |
28 164 740,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
31 600 602,37 |
3 435 862,37 |
- |
28 164 740,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "МБУК "Сургутский краеведческий музей". Дом Г.С. Клепикова" |
всего, в том числе |
139 196,39 |
139 196,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
139 196,39 |
139 196,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. Капитальный ремонт здания "Центр патриотического наследия МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
всего, в том числе |
446 665,98 |
446 665,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
446 665,98 |
446 665,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. Строительство объекта "Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте" |
всего, в том числе |
28 164 740,00 |
- |
- |
28 164 740,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
28 164 740,00 |
- |
- |
28 164 740,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. Реконструкция объекта "МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция" |
всего, в том числе |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (показатель 4 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
92 552 841,30 |
9 647 969,99 |
10 763 921,76 |
9 186 007,50 |
11 615 035,50 |
12 090 036,92 |
12 573 638,40 |
13 076 583,94 |
13 599 647,29 |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
92 552 841,30 |
9 647 969,99 |
10 763 921,76 |
9 186 007,50 |
11 615 035,50 |
12 090 036,92 |
12 573 638,40 |
13 076 583,94 |
13 599 647,29 |
||
Основное мероприятие 6.3. Региональный проект "Культурная среда" (показатель 3 раздела II из таблицы 2) |
всего, в том числе |
41 979 900,00 |
41 979 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
15 226 100,00 |
15 226 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 815 200,00 |
23 815 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 938 600,00 |
2 938 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.1. Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "МБУК "Сургутский краеведческий музей". Дом Г.С. Клепикова" |
всего, в том числе |
2 187 551,34 |
2 187 551,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
793 400,00 |
793 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 241 000,00 |
1 241 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
153 151,34 |
153 151,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.2. Капитальный ремонт фасада и кровли здания МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
всего, в том числе |
39 792 348,66 |
39 792 348,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
14 432 700,00 |
14 432 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
22 574 200,00 |
22 574 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 785 448,66 |
2 785 448,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
166 133 343,67 |
55 063 732,36 |
10 763 921,76 |
37 350 747,50 |
11 615 035,50 |
12 090 036,92 |
12 573 638,40 |
13 076 583,94 |
13 599 647,29 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
15 226 100,00 |
15 226 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 815 200,00 |
23 815 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
127 092 043,67 |
16 022 432,36 |
10 763 921,76 |
37 350 747,50 |
11 615 035,50 |
12 090 036,92 |
12 573 638,40 |
13 076 583,94 |
13 599 647,29 |
||
Основное мероприятие 7 Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 5 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
345 038 339,19 |
38 976 152,72 |
38 891 485,97 |
39 009 503,32 |
42 100 263,59 |
43 815 474,14 |
45 568 093,11 |
47 390 916,83 |
49 286 449,51 |
ДКиМП (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
345 038 339,19 |
38 976 152,72 |
38 891 485,97 |
39 009 503,32 |
42 100 263,59 |
43 815 474,14 |
45 568 093,11 |
47 390 916,83 |
49 286 449,51 |
||
Основное мероприятие 8 Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (показатель 4 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
318 601 085,74 |
35 818 698,43 |
36 024 982,78 |
36 024 643,34 |
38 906 981,41 |
40 463 260,67 |
42 081 791,10 |
43 765 062,75 |
45 515 665,26 |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
318 601 085,74 |
35 818 698,43 |
36 024 982,78 |
36 024 643,34 |
38 906 981,41 |
40 463 260,67 |
42 081 791,10 |
43 765 062,75 |
45 515 665,26 |
||
Основное мероприятие 9 Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
16 134 199,97 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 969 002,00 |
2 047 762,08 |
2 129 672,57 |
2 214 859,47 |
2 303 453,85 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
16 134 199,97 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 969 002,00 |
2 047 762,08 |
2 129 672,57 |
2 214 859,47 |
2 303 453,85 |
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
14 996 704 101,97 |
1 868 132 173,19 |
1 648 179 807,71 |
1 392 227 157,02 |
1 862 904 180,32 |
1 937 233 299,08 |
2 014 542 942,60 |
2 094 932 271,83 |
2 178 552 270,22 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
58 651 500,00 |
56 849 800,00 |
932 300,00 |
869 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
105 478 059,36 |
81 934 807,42 |
3 512 407,42 |
3 519 807,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 832 574 542,61 |
1 729 347 565,77 |
1 643 735 100,29 |
1 387 837 949,60 |
1 859 601 972,90 |
1 933 931 091,66 |
2 011 240 735,18 |
2 091 630 064,41 |
2 175 250 062,80 |
||
Объем финансирования администратора - департамента культуры и молодежной политики |
всего, в том числе |
14 495 835 472,59 |
1 775 426 592,40 |
1 599 567 753,17 |
1 317 028 616,18 |
1 810 413 161,41 |
1 882 632 239,41 |
1 957 757 840,53 |
2 035 875 765,67 |
2 117 133 503,82 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
43 425 400,00 |
41 623 700,00 |
932 300,00 |
869 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
81 662 859,36 |
58 119 607,42 |
3 512 407,42 |
3 519 807,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
3 302 207,42 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 370 747 213,23 |
1 675 683 284,98 |
1 595 123 045,75 |
1 312 639 408,76 |
1 807 110 953,99 |
1 879 330 031,99 |
1 954 455 633,11 |
2 032 573 558,25 |
2 113 831 296,40 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
16 134 199,97 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 969 002,00 |
2 047 762,08 |
2 129 672,57 |
2 214 859,47 |
2 303 453,85 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
16 134 199,97 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 823 150,00 |
1 969 002,00 |
2 047 762,08 |
2 129 672,57 |
2 214 859,47 |
2 303 453,85 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
484 734 429,41 |
90 882 430,79 |
46 788 904,54 |
73 375 390,84 |
50 522 016,91 |
52 553 297,59 |
54 655 429,50 |
56 841 646,69 |
59 115 312,55 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
15 226 100,00 |
15 226 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 815 200,00 |
23 815 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
445 693 129,41 |
51 841 130,79 |
46 788 904,54 |
73 375 390,84 |
50 522 016,91 |
52 553 297,59 |
54 655 429,50 |
56 841 646,69 |
59 115 312,55 |
Таблица 4
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута | |||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культур" | |||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | |||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
5 236 453 245,87 |
1 452 172 213,85 |
2 196 011 272,02 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
5 236 453 245,87 |
1 452 172 213,85 |
2 196 011 272,02 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. Капитальный ремонт здания "Центр патриотического наследия МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
14 951 966,66 |
14 951 966,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
14 951 966,66 |
14 951 966,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. Реконструкция объекта "МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция" |
Всего, в том числе: |
3 973 524 400,00 |
995 518 600,00 |
1 389 736 040,00 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
3 973 524 400,00 |
995 518 600,00 |
1 389 736 040,00 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. Реконструкция объекта "МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети" |
Всего, в том числе: |
31 334 510,00 |
1 999 700,00 |
29 334 810,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
31 334 510,00 |
1 999 700,00 |
29 334 810,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.6. Капитальный ремонт объекта "МБУК "Сургутский краеведческий музей, ул. Просвещения, 7" |
Всего, в том числе: |
2 048 354,95 |
2 048 354,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
2 048 354,95 |
2 048 354,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.7. Капитальный ремонт объекта "МАУ "Сургутская филармония" |
Всего, в том числе: |
6 091 954,49 |
588 000,00 |
5 503 954,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
6 091 954,49 |
588 000,00 |
5 503 954,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.8. Капитальный ремонт объекта "МБУДО "Детская школа искусств N 1" |
Всего, в том числе: |
93 100 107,53 |
- |
93 100 107,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
93 100 107,53 |
- |
93 100 107,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.9. Капитальный ремонт объекта "МБУДО "Детская художественная школа N 1 имени. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7" |
Всего, в том числе: |
107 513 743,67 |
107 513 743,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
107 513 743,67 |
107 513 743,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.10. Капитальный ремонт объекта "МБУДО "Детская художественная школа N 1 имени. Л.А. Горды" ул. Ленинградская, 10а" |
Всего, в том числе: |
32 141 638,57 |
32 141 638,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
32 141 638,57 |
32 141 638,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.11. Строительство объекта "Детская школа искусств в мкр. 25" |
Всего, в том числе: |
828 288 590,00 |
295 719 320,00 |
532 569 270,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
828 288 590,00 |
295 719 320,00 |
532 569 270,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.12. Капитальный ремонт объекта "МАУДО "ДХШ N 1", ул. Привокзальная, 30, г. Сургут" |
Всего, в том числе: |
4 702 870,00 |
430 450,00 |
4 272 420,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
4 702 870,00 |
430 450,00 |
4 272 420,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.13. Капитальный ремонт объекта "Музейно-выставочное здание мемориального комплекса геологов-первопрох Дом Ф.К. Салманова" |
Всего, в том числе: |
21 608 340,00 |
1 260 440,00 |
20 347 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
21 608 340,00 |
1 260 440,00 |
20 347 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.14. Реконструкция объекта "Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция" |
Всего, в том числе: |
121 146 770,00 |
- |
121 146 770,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
121 146 770,00 |
- |
121 146 770,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.5. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
Всего, в том числе: |
75 463 790,00 |
6 735 350,00 |
68 728 440,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
75 463 790,00 |
6 735 350,00 |
68 728 440,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.1. Капитальный ремонт объекта "МБУДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого", ул. Ленинградская, 12, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
10 885 360,00 |
1 573 990,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
10 885 360,00 |
1 573 990,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.2. Капитальный ремонт объекта "МБУДО "ДШИ N 2", ул. Привокзальная, дом 32, г. Сургут" |
Всего, в том числе: |
25 258 350,00 |
992 640,00 |
24 265 710,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
25 258 350,00 |
992 640,00 |
24 265 710,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.3. Капитальный ремонт объекта "МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |
Всего, в том числе: |
18 011 300,00 |
568 960,00 |
17 442 340,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
18 011 300,00 |
568 960,00 |
17 442 340,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.4. Капитальный ремонт объекта "МБУК "Централизованная библиотечная система". Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1, г. Сургут" |
Всего, в том числе: |
14 689 470,00 |
1 874 490,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
14 689 470,00 |
1 874 490,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.5. Капитальный ремонт объекта "Общественный туалет на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут" в г. Сургуте" |
Всего, в том числе: |
6 619 310,00 |
1 725 270,00 |
4 894 040,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
6 619 310,00 |
1 725 270,00 |
4 894 040,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.6. Приобретение нежилого здания для размещения детской школы искусств |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.6.1. Нежилое помещение общей площадью не менее 1300 кв. м. для размещения детской школы искусств. Приобретение |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДКиМП (администратор) |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе: |
5 441 917 035,87 |
1 588 907 563,85 |
2 264 739 712,02 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
5 324 917 035,87 |
1 471 907 563,85 |
2 264 739 712,02 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования администратора - департамента культуры и молодежной политики |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
5 311 917 035,87 |
1 458 907 563,85 |
2 264 739 712,02 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
5 311 917 035,87 |
1 458 907 563,85 |
2 264 739 712,02 |
1 588 269 760,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (руб.) |
||||||||
Всего: |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
Портфель проектов "Культура" | |||||||||||
Региональный проект "Культурная среда", основные мероприятия 2.2., 4.3., 6.3. из таблицы 3 (показатели 1, 2, 3 раздела II из таблицы 2) |
ДКиМП (администратор) ДАиГ (соадминистратор) |
Всего, в том числе |
79 151 124,49 |
79 151 124,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
29 433 000,00 |
29 433 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
46 036 100,00 |
46 036 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 682 024,49 |
3 682 024,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Региональный проект "Творческие люди", основные мероприятия 1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1 из таблицы 3 (показатель 4 раздела II из таблицы 2) |
ДКиМП (администратор) |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 февраля 2023 г. N 813 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.