Постановление Правительства Тверской области от 21 февраля 2023 г. N 53-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп"
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп "О государственной программе Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1) пункты 2.1, 2.2 Постановления признать утратившими силу;
2) в государственной программе Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
разделы "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)", "Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации", "Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) |
Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 человек населения) - с 630,0 до 570,0; снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 000 человек населения) - с 720,0 до 600,0; снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 000 человек населения), - с 249,1 до 233,0; снижение младенческой смертности (на 1 000 человек родившихся) - с 4,5 до 3,8; снижение материнской смертности (случаев на 100 000 родившихся живыми) - с 14,0 до 12,0; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) - с 71,4 до 72,73 лет; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) (на 100 000 человек населения) - с 1 540,0 до 1 510,0; снижение общего коэффициента смертности (на 1 000 человек населения) - до 17,4; снижение смертности населения от туберкулеза (на 100 000 человек населения) - с 4,0 до 2,5; увеличение коэффициента естественного прироста населения в Тверской области (на 1 000 человек населения) - до -10,0; увеличение численности населения Тверской области - до 1 191,8 тыс. человек; увеличение коэффициента рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) - до 7,4 |
Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации |
Объем финансирования Программы по годам реализации составит: 2019 г. - 11 538 196,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 10 240 402,3 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1 297 793,9 тыс. руб.; 2020 г. - 18 070 900,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11 104 664,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 6 966 236,3 тыс. руб.; 2021 г. - 20 928 684,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12 173 151,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 8 755 532,8 тыс. руб.; 2022 г. - 20 027 944,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 13 606 182,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 6 421 761,9 тыс. руб. 2023 г. - 16 943 641,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 14 809 957,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 2 133 683,4 тыс. руб. 2024 г. - 14 438 527,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12 177 013,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2 261 513,6 тыс. руб.; 2025 г. - 15 128 154,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12 656 687,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2 471 467,3 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы
|
Объем финансирования подпрограмм по годам реализации составит: 2019 г. подпрограмма 1 - 140 698,3 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 7 811 601,6 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1 250 290,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 550 777,4 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 1 383 146,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 328 550,4 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 73 131,6 тыс. руб.; 2020 г. подпрограмма 1 - 149 986,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9 997 546,3 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1 532 923,2 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 3 928 959,9 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2 190 596,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 195 404,1 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75 484,3 тыс. руб.; 2021 г. подпрограмма 1 - 165 319,5 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 11 205 388,7 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1 885 947,7 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 4 263 071,1 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 3 025 299,7 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 307 293,3 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 76 364,6 тыс. руб.; 2022 г. подпрограмма 1 - 163 701,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9 091 578,6 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 2 223 074,1 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 4 713 934,7 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 3 262 063,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 489 987,6 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83 604,6 тыс. руб.; 2023 г. подпрограмма 1 - 175 454,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9 435 341,5 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1 909 801,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 2 906 397,0 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2 018 555,5 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 410 149,7 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 87 941,7 тыс. руб.; 2024 г. подпрограмма 1 - 173 190,1 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9 941 420,0 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1 561 267,1 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 113 442,7 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2 146 472,5 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 414 725,3 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 88 009,3 тыс. руб.; 2025 г. подпрограмма 1 - 173 170,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 10 359 463,1 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1 573 461,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 128 252,3 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2 391 051,9 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 414 725,3 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 88 029,6 тыс. руб. |
";
разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |
2019 г. - 140 698,3 тыс. руб.; 2020 г. - 149 986,2 тыс. руб.; 2021 г. - 165 319,5 тыс. руб.; 2022 г. - 163 701,2 тыс. руб.; 2023 г. - 175 454,2 тыс. руб.; 2024 г. - 173 190,1 тыс. руб.; 2025 г. - 173 170,7 тыс. руб.; |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации |
Объем финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 56 664,0 тыс. руб.; задача 2 - 81 039,0 тыс. руб.; задача 3 - 2 995,3 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 56 664,1 тыс. руб.; задача 2 - 92 911,6 тыс. руб.; задача 3 - 410,5 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 66 297,7 тыс. руб.; задача 2 - 98 641,9 тыс. руб.; задача 3 - 379,9 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 69 238,9 тыс. руб.; задача 2 - 94 115,3 тыс. руб.; задача 3 - 347,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 77 340,4 тыс. руб.; задача 2 - 97 793,8 тыс. руб.; задача 3 - 320,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 78 742,7 тыс. руб.; задача 2 - 94 091,8 тыс. руб.; задача 3 - 355,6 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 78 742,7 тыс. руб.; задача 2 - 94 072,4 тыс. руб.; задача 3 - 355,6 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб. |
";
разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |
2019 г. - 7 811 601,6 тыс. руб.; 2020 г. - 9 997 546,3 тыс. руб.; 2021 г. - 11 205 388,7 тыс. руб.; 2022 г. - 9 091 578,6 тыс. руб.; 2023 г. - 9 435 341,5 тыс. руб.; 2024 г. - 9 941 420,0 тыс. руб.; 2025 г. - 10 359 463,1 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации |
2019 г. задача 1 - 6 862 654,6 тыс. руб.; задача 2 - 712 513,5 тыс. руб.; задача 3 - 236 433,5 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 9 017 705,7 тыс. руб.; задача 2 - 732 731,8 тыс. руб.; задача 3 - 247 108,8 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 10 227 234,4 тыс. руб.; задача 2 - 734 301,7 тыс. руб.; задача 3 - 243 852,6 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 8 000 554,8 тыс. руб.; задача 2 - 764 033,1 тыс. руб.; задача 3 - 258 745,9 тыс. руб.; задача 4 - 68 244,8 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 8 129 306,3 тыс. руб.; задача 2 - 769 130,2 тыс. руб.; задача 3 - 439 982,8 тыс. руб.; задача 4 - 96 922,2 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 8 578 246,8 тыс. руб.; задача 2 - 769 779,2 тыс. руб.; задача 3 - 491 239,5 тыс. руб.; задача 4 - 102 154,5 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 8 995 634,3 тыс. руб.; задача 2 - 770 376,5 тыс. руб.; задача 3 - 491 295,1 тыс. руб.; задача 4 - 102 157,2 тыс. руб. |
";
разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |
2019 г. - 1 250 290,6 тыс. руб.; 2020 г. - 1 532 923,2 тыс. руб.; 2021 г. - 1 885 947,7 тыс. руб.; 2022 г. - 2 223 074,1 тыс. руб.; 2023 г. - 1 909 801,6 тыс. руб.; 2024 г. - 1 561 267,1 тыс. руб.; 2025 г. - 1 573 461,6 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации |
Объем финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 855 148,8 тыс. руб.; задача 2 - 383 894,7 тыс. руб.; задача 3 - 11 247,1 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 1 109 144,3 тыс. руб.; задача 2 - 405 333,0 тыс. руб.; задача 3 - 18 445,9 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 1 442 661,0 тыс. руб.; задача 2 - 424 840,9 тыс. руб.; задача 3 - 18 445,8 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 1 756 192,2 тыс. руб.; задача 2 - 448 436,1 тыс. руб.; задача 3 - 18 445,8 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 1 430 655,5 тыс. руб.; задача 2 - 460 695,0 тыс. руб.; задача 3 - 18 451,1 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 1 060 497,2 тыс. руб.; задача 2 - 482 318,8 тыс. руб.; задача 3 - 18 451,1 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 1 060 497,2 тыс. руб.; задача 2 - 494 513,3 тыс. руб.; задача 3 - 18 451,1 тыс. руб. |
";
разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |
2019 г. - 550 777,4 тыс. руб.; 2020 г. - 3 928 959,9 тыс. руб.; 2021 г. - 4 263 071,1 тыс. руб.; 2022 г. - 4 713 934,7 тыс. руб.; 2023 г. - 2 906 397,0 тыс. руб.; 2024 г. - 113 442,7 тыс. руб.; 2025 г. - 128 252,3 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации |
Объем финансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 354 365,2 тыс. руб.; задача 2 - 196 412,2 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 1 184 245,6 тыс. руб.; задача 2 - 2 744 714,3 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 942 867,9 тыс. руб.; задача 2 - 3 320 203,2 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 722 334,1 тыс. руб.; задача 2 - 3 991 600,6 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 147 526,2 тыс. руб.; задача 2 - 2 758 870,8 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 113 442,7 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 128 252,3 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб. |
";
разделы "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 5 Программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) |
Увеличение доли обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), до 98,5%. Увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 222 человек в год. Увеличение доли граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 100%. Увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, до 3,5 тыс. посещений. Увеличение числа выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", до 4 173,7 тыс. посещений в год. Увеличение числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в расчете на 1 сельского жителя до 1,94 посещения. Увеличение доли населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, до 98,59%. Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 68,1%. Увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций до 69,1%. Уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 12%. Уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 20,7%. Уменьшение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 3,65%. Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 3 170 единиц в год. Увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 80%. Увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, до 90%. Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на 1 - 2 стадиях, до 59,1%. Увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60%. Уменьшение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,1%. Увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 80%. Увеличение доли преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах до 61,7%. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) до 1,26. Снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 43,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста. Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 53,8%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз и его придаточного аппарата до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ до 90%. Повышение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами, до 85,1%. Повышение количества (доли) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 95%. Увеличение числа выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до 95%. Увеличение обеспеченности населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 41,2 на 10 тыс. населения. Увеличение обеспеченности населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 96,0 на 10 тыс. населения. Увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 22,3 на 10 тыс. населения. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 26,4%. Увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами до 90,6%. Увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками до 95%. Увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 16,7 тыс. человек. Повышение укомплектованности фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками до 69,2%. Увеличение обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, до 8,4 человека на 10 тыс. населения. Увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, до 15,3 человека на 10 тыс. населения. Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 321,15 человека. Увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой, до 100%. Увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, до 100%. Увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, до 63%. Увеличение доли граждан, являющихся пользователями Единого портала государственных услуг, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента "Мое здоровье", по факту оказания медицинской помощи до 87%. Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения, до 100%. Увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,06 тыс. человек. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) до 0,02 млн. долларов. Увеличение числа посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год до 7,7 единиц. Сокращение доли зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, до 10%. Сокращение доли оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больницах в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования до 33%. Повышение оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью до 52% |
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |
2019 г. - 1 383 146,3 тыс. руб.; 2020 г. - 2 190 596,3 тыс. руб.; 2021 г. - 3 025 299,7 тыс. руб.; 2022 г. - 3 262 063,3 тыс. руб.; 2023 г. - 2 018 555,5 тыс. руб.; 2024 г. - 2 146 472,5 тыс. руб.; 2025 г. - 2 391 051,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации |
Объем финансирования задач подпрограммы 5 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 82 872,8 тыс. руб.; задача 2 - 178 200,6 тыс. руб.; задача 3 - 381 022,8 тыс. руб.; задача 4 - 432 354,2 тыс. руб.; задача 5 - 154 469,5 тыс. руб.; задача 7 - 154 226,4 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 254 051,7 тыс. руб.; задача 2 - 350 170,8 тыс. руб.; задача 3 - 552 132,3 тыс. руб.; задача 4 - 403 943,0 тыс. руб.; задача 5 - 149 103,7 тыс. руб.; задача 7 - 481 194,8 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 243 483,1 тыс. руб.; задача 2 - 430 054,1 тыс. руб.; задача 3 - 573 982,3 тыс. руб.; задача 4 - 281 606,0 тыс. руб.; задача 5 - 173 183,5 тыс. руб.; задача 7 - 188 039,0 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1 134 951,7 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 394 328,3 тыс. руб.; задача 2 - 356 190,3 тыс. руб.; задача 3 - 294 349,4 тыс. руб.; задача 4 - 206 480,7 тыс. руб.; задача 5 - 200 295,9 тыс. руб.; задача 7 - 169 302,4 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1 641 116,3 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 218 029,3 тыс. руб.; задача 2 - 266 963,6 тыс. руб.; задача 3 - 60 189,6 тыс. руб.; задача 4 - 213 485,2 тыс. руб.; задача 5 - 74 022,9 тыс. руб.; задача 7 - 58 400,9 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1 127 464,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 237 764,5 тыс. руб.; задача 2 - 356 112,1 тыс. руб.; задача 3 - 73 442,6 тыс. руб.; задача 4 - 214 298,7 тыс. руб.; задача 5 - 74 547,9 тыс. руб.; задача 7 - 62 942,7 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1 127 364,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 232 480,7 тыс. руб.; задача 2 - 171 830,6 тыс. руб.; задача 3 - 8 078,8 тыс. руб.; задача 4 - 213 817,9 тыс. руб.; задача 5 - 73 797,9 тыс. руб.; задача 7 - 0,0 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1 691 046,0 тыс. руб. |
";
разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 6 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |
2019 г. - 328 550,4 тыс. руб.; 2020 г. - 195 404,1 тыс. руб.; 2021 г. - 307 293,3 тыс. руб.; 2022 г. - 489 987,6 тыс. руб.; 2023 г. - 410 149,7 тыс. руб.; 2024 г. - 414 725,3 тыс. руб.; 2025 г. - 414 725,3 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации |
Объем финансирования задач подпрограммы 6 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 174 744,4 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 153 806,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 124 477,4 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 70 926,7 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 184 147,1 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 123 146,2 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 187 173,3 тыс. руб.; задача 2 - 94 006,4 тыс. руб.; задача 3 - 203 094,2 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 5 653,7 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 193 262,5 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 216 887,2 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 197 838,1 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 216 887,2 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. задача 1 - 197 838,1 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 216 887,2 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; задача 6 - 0,0 тыс. руб. |
";
в подразделе III раздела II Программы слова "исполнительными органами государственной власти" заменить словами "исполнительными органами";
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, а в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год, - на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2022 года.
Губернатор Тверской области |
И.М. Руденя |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Тверской области от 21 февраля 2023 г. N 53-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп"
Вступает в силу с 27 февраля 2023 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г., а в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год, - на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2022 г.
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) 27 февраля 2023 г. N 6900202302270013, в газете "Тверские ведомости" от 1 - 7 марта 2023 г. N 8
Постановлением Правительства Тверской области от 12 марта 2024 г. N 100-ПП настоящий документ признан утратившим силу с 13 марта 2024 г. Действие названного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.